Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při opravě komunikací v obci bylo šesti občanům na jejich žádost provedeno vyasfaltování vjezdu k soukr. pozemku, souhlasili s úhradou poměrné části nákladů. Příjem této úhrady lze účtovat na pol. 2111 nebo 2324? Jedná se o kousek (na obecním pozemku) mezi komunikací a hranicí soukr. pozemku. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na zasedání nového zastupitelstva města jsem připravila návrh usnesení k určení pravomocí k rozpočtovým opatřením a použila jsem vzoru z knížky
Rozpočtová skladba v roce 2010 str. 207. Při schvalování se zastupitelům nelíbil bod b)jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční prostředky....
Je tím myšleno např. propouštění nebo přijímání nových pracovníků? Je možné tento bod nahradit:
b)přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů (jedná se např. o přesuny z položky na položku, z paragrafu na paragraf). Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, jest-li lze najít nějaké informace k vedení účetnictví v případě, kdy vodní hospodářství je řešeno provozovatelskou smlouvou. Jde mi zejména o systém účtování DPH. Majetek - ČOV, kanalizace, vodovody je nadále v evidenci u obce, obec proto hradí investiční akce i opravy.
Firma ABC nám tedy zajišťuje pouze dodávku vody do domácností a firem, výběr stočné, vodné (na fakturách jako dodavatel je uvedena obec). Do 8/2009 nám vždy firma podala jen informaci, jak dopadl daný rok zda zisk nebo ztráta z vodního hospodářství. Obec o ničem neúčtovala.
Od 9/2009 se stala obec plátcem DPH, od té doby nám chodí měsíčně od příslušné firmy přehled jimi vyinkasovaných přijatých záloh a vystavených faktur za vodné a stočné, dále pošlou faktury za nákup vody, rozbory atd. Fakticky toky peněz mezi námi neprobíhají. Účtujeme pouze o jednotlivých případech, tak abychom uplatnily DPH na vstupu (z nákupu vody, služeb) a DPH na výstupu (z přijatých záloh, vystavených faktur).
Účtujem
- na vstupu 5xx,343/395
- na výstupu 395/602,343
K 31.12. na základě porovnání - zúčtujem konečný výsledek, buď závazek vůči firmě ABC 395/378 nebo pohledávka 377/395.
Nejsem si moc jistá, zda je celý případ zachycen v souladu se stávajícími předpisy.
Bylo by možné uveřejnit v dokumentech nějaký podrobnější materiál k této problematice.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji hezký den, může obec sepsat smlouvu o výpůjčce budovy s někým jiným než s vlastní PO (Policie ČR)? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, přebrala jsem po kolegyni účetnictví a zjistila, že má na straně Dal účet 321 zůstatek, který je už z roku 2008. Všechny faktury jsou uhrazeny a tak se domnívám, že zřejmě udělala chybu v účtování.Částku bych odúčtovala ze strany Dal mínusově, ale pak nevím jak dál. Tak Vás prosím o radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měla bych dotaz, zda zastupitelstvo schvaluje příslušné směrnice např. o oběhu účetních dokladu apod., kde bycho mohla najít příslušný odkaz této problematiky. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec si vzala úvěr na financování dětského hřiště. Tento úvěr byl čerpán přímo z úvěrového účtu. Dle kraje se účtuje.
1.Zaplacení faktury z úvěrového účtu 321/451
2.Účtování měsíčně na našem BU
a) spravování úvěru 262.110/231.10 3421-5163
b) splátka úroku 262.110/231.10 3421-5141
3. Účtování na úvěrovém účtu
a) spravování úvěru předpis 562.300/451.200
úhrada 262.110 D
451.200 D-
b) splátka úroku stejně
Ve vaší metodice jsem našla účtování přes 8123 a 8124, tak teď nevím co je správně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych poradit jak správně proúčtovat ošatné ve mzdách a následně přeposlání peněz ze soc. fondu na VÚ ze kterého je ošatné vypláceno. Oddávajícímu je vyplácena odměna = ošatné, kterou obdrží ve mzdě. Já účtuji MD 528/Dal 6112/5179. Ale teď nevím jak správně naúčtovat příjem ze SF (účet veden samostatně) na VÚ. Jako storno MD -528/ Dal - 6112/5179 a odvod soc. + zdravotního pojištění mínusem MD 524/Dal 6112/5131(5132). A jak správně proúčtovat převod peněz ošatné ze sociálního fondu na výdajový účet. Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme odpověď na náš dotaz ohledně ocenění sbírky předmětů muzejní a galerijní hodnoty. Moc děkujeme, ale není nám úplně jasné účtování.
Př: pořízení předmětu do sbírky bez vedl.pořizovacích nákladů tedy rovnou zavádíme do majetku:
MD 231 xxxx pol.6127
D 032
Jaký máme zvolit protiúčet, pokud nemůžeme použít 032 ? Ještě jednou děkujeme.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela na základě zhodnocení fin. prostředků životní pojištění v zastoupení starosty ve výši 500 000,- na dobu pěti let. Po pěti letech bude vklad se zhodnocením vyplacen. Jak toto správně zaúčtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosila bych o upřesnění při účtování kontokorentu. Nyní účtuji 231 011 8113 na konci měsíce a na začátku měsíce 231 011 8114 ve výši koncového debetního zústatku na účtu )dle vaší rady. Jen se chci zeptat, zda by byla velká chyba účtovat jen 231 011 8113 a na začátku měsíce 231 011 8113 mínusem ( ve výši zůstatku účtu). Moc se mi nelíbí , že se na položce 8113 a 8114 kumulují částky ze začátku a konce měsíce ( i když jsou +-) , nedává to moc věrný obraz . A ještě prosím o jednu radu: v naší obci proběhla digitalizace map z KÚ a pozemky obce mají některé novou výměru (nejsou nové parcely, jen se upravila výměra) - tím pádem i jinou cenu. Celkově má obec digitalizací 152 m2 navíc od původního LV . Jak postupovat ? Je nutný nový znalecký posudek ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, má smysl stále udržovat fond rozvoje a rezerv, když výsledek hospodaření již nebude představovat peněžní zůstatek na základním běžném účtu? Neměli bychom ho zrušit ještě před koncem roku? Když zůstatek FRR převedeme na ZBÚ neporušujeme tím nějaký předpis, přece jen jsou zde peněžní prostředky z předchozích let (hospodářský výsledek roku 2009)? Taktéž již nebudeme nulovat účty na konci roku, protože jsou všechny na stejné úrovni.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Letos budeme převádět odhad platů na depozitní účet. Pokud nevyčerpáme celou odhadnutou částku, jak zaúčtovat převod z depozitního účtu na běžný účet po výplatě v lednu 2011?? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zaplatila několik stavebních povolení - např. kanalizace k novým stavebním parcelám, plynofikace k novým st.parcelám, vodní řád k téže stavbě, dále např. k výstavbě víceúčelového hřiště ...
Jak účtovat poplatek za toto povolení - je to součást toho pořizovaného majetku? Půjde na položku 6121 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mezi naší a sousední obcí byla uzavřena dohoda o vzájemném vypořádání katastrálních hranic na 80.let, roční splátka 1000,-Kč. Já platím sousední obci.Jak mám ,prosím Vás ,udělat správně předpis a úhradu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková