Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím na jaký účet mám převést pohledávku na nájemném z roku 2000. Měla jsem ji na podrozvaze, v roce 2009 začali splácet, ale po malých částkách, tak jsem ji převedla na účet 315. Nyní nevím, zda ji mám nechat na účtu 311, nebo převést na účet 469 ostatní dlouhodobé pohledávky, protože bude splácena déle než jeden rok, podle platebního kalendáře.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat pořízení DHM, konktrétně automobilu. Našla jsem jen tento příklad:
předpis: 042 MD
321 D
zaplacení: 231 D RS pol 6123
321 MD
Tady příklad končí, ale kde je zařazení do majetku, je třeba použít nějaký nákladový účet, nebo se má zaúčtovat jen 022MD/042D? A je vůbec nutné používat u auta účet 042, nelze udělat předpis jen 022 MD a 321 D?
Dále bych se chtěla zeptat, zda mám správně zaúčtovánu směnu pozemků bez finančního vyrovnání - stejné jako při nákupu a prodeji?
vyřazení obecního pozemku: 031 D
554 MD
zařazení nabytého pozemku: 031MD
647 D
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město nechalo před cca pěti lety ohodnotit všechny své pozemky znalcem dle v té době platné vyhlášky a takto je navedlo do účetnictví.
V loňském roce rozhodlo zastupitelstvo o prodeji dvou pozemků. Jejich hodnota dle vyhlášky činí 370 Kč/m2. Znalec vypracoval znalecký posudek dle
cenové mapy, která začala v této lokalitě platit asi před dvěma roky a dle této cena pozemků činí 50,-- Kč/m2.
Vzhledem k tomu, že se v souvislosti se zavedením nového účetnictví neprovedlo přeceňování stávajících pozemků, dostáváme se tímto prodejem
do ztráty, pokud provedeme odúčtování z účtů 554/031.
Proto bychom potřebovali vědět, zda je možné postupovat jinak, popř. zda je možné na základě platného znaleckého posudku provést přecenění pozemku popřípadě opravu těchto cen.
Úhrada za tyto pozemky byla provedena v roce 2010, zápis do katastru nemovitostí bude také proveden v roce 2010.
Jedná se o pozemky v souvislosti s prodejem bytového domu.
J. Kubínová}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
potřebovala bych poradit ohledně zaúčtování nadměrného odpočtu za 4.Q 2009. Nedělali jsme předpis nadměrného odpočtu, a teď potřebujeme zaúčtovat příchozí platbu. Tak jsem se chtěla zeptat jestli stačí zaúčtovat 231 pol. 2222 MD / 343.40 D??? A nebo máme udělat předpis, pokud ano, mohla byste mi poradit s jeho zaúčtováním?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vážená paní inženýrko, pokud k dnešnímu dni zřizovatel (RM) neschválila příspěvkovým organizacím vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu může tak učinit v průběhu roku 2010 s tím, že platnost bude od 1.1.2010? Anebo platnost rozhodnutí by byla až od 1.1.2011? Účastnili jsme se dvou různých školení a výklad nebyl jednotný.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zodpovězení dotazu, na jaký účet účtovat odpisy majetku (domy - byty, nebyty) v hospodářské činnosti města v roce 2010.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město má prádelnu(odbor), která pere pro příspěvkové organizace a pro město(jiné odbory). Jak proúčtovat praní prádla uvnitř města.
Příklad: pro správu vyprala prádlo za 100,00 Kč - je správné účtování:
Prádelna - příjem 231/10 3699/2111 a 602/03 (není před. DPH)
Správa - výdaj 518/03 a 231/10 6171 5169
Pro PO účtujeme praní s DPH, uvnitř města bez DPH}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o sdělení, zda obec musí v roce 2010 účtovat na účtech podmíněných pohledávek a závazků , nebo až od roku 2011?
Když ano, jaké konkrétní přípdady se tam budou účtovat?
pohledávky účty 311, půjčky z FRB ?
závazky - smlouvy o dílo?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz, když je vytvořen předpis odpadů v r.2010 za rok 2009 , mám účtovat předpis proti účtu 406 nebo proti 606.Platba přijde v roce 2010.
V dokumentech jsem nenašla RF-účtování příjmů. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsme zřídili veřejnou sbírku na výstavbu nové kapličky. Účtovala jsem ji jako účet cizích prostředků: úroky 245/379 atd. V letošním roce začneme s výstavbou této kapličky z vybraných peněz na zvláštním účtu. Bylo mi řečeno, že tyto peníze nemůžeme převést na běžný účet obce, abychom mohli účtovat s paragrafy a položkami. Jakým způsobem mám účtovat tuto investici?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní Schneiderová.
Nakoupili jsme keramiku na prodej v IC od slovenského obchodníka, který je plátcem DPH a my jsme také plátci. Zaúčtovala jsem na MD ú. 132 ZJ 640, MD 343 ZJ 640 oproti ú. 395 na straně D.231 D (daň na vstupu). A kdy prosím Vás daň na výstupu, hned a zase proti ú. 395, nebo až při prodeji?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Firma, která pro obec provádí separaci využitelných složek komunálního odpadu nám zaslala fakturu za provedenou separaci ve výši 19 827,- Kč.
Zároveň na faktuře je uvedeno :
odměna od EKO-KOM: - 19 827,- Kč
Částka k úhradě: 0,- Kč
V roce 2009 jsem toto proúčtovala příjmy 231 20 3722 2111/215
a výdaje 410/231 30 3722 5169.
Můžete mi poradit jak tuto fakturu (firma nám to takhle účtuje čtvrtletně) proúčtovat v letošním roce.
Jestli to lze jako vzájemný zápočet a nebo musím proútovat příjmy a výdaje.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
vím, že na téma sociální fond je tu spousta zodpovězených dotazů, ale ač jsem hledala, nanašla jsem odpověď na účtování odměn při svatebních obřadech ze SF (obec nemá samostatný účet). Teď s tím právě zápasím, a proto bych uvítala jakoukoliv pomoc.
Přemýšlela jsem zaúčtovat takto:
528/331 - předpis odměny ze SF
419/231 6171 5499 -výplata odměny,
ale při této variantě mi schází účet 401.
Dále se mi tedy nabízí:
528/401 - předpis odměny
419/231 6171 5499 výplata odměny
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o kontrolu účtování při limitce v roce 2010. Nějak jsem se do toho zamotala.
1. = Rozhodnutí o otevření limitu = 100,-
1.1 = předpis limitky 346 ÚZ xx / 374 ÚZ xx = 100,-
2. = Došlá faktura na neinv.akci = předpis 5xx / 321 = 100,-
3. = Výpis z banky (příjem + výdej dotace)
3.1 = příjem neinv. dotace 231 pol.4116 ÚZ xx / 346 = 100,-
3.2 = čerpání dotace (úhrada fa.) 321 / 231 par.xx, pol.51xx Úz xx = 100,-
3.3 = + zápis 374 ÚZ xx / 671 ÚZ xx = 100,- ????
To samé při investiční dotaci jen místo položky 4116 je položka 4216, u předpisu a úhrady došlé faktury je účet 042 a položka 6121 a místo účtu 671 je účet 403?
Děkuji za odpověď a přeji příjemný den. Línková}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych, prosím, poradit se zaúčtováním vrácené platby zálohy na el.en. z roku 2008. Naši platbu jsem měla na zálohách na 314. Předpis vratky jsem tedy zaúčtovala 321 D-, 314 D a poté přijatou platbu 231 3631 2324 MD a 321 D. Teď nevím, zda je to správně. Moc děkuji za pomoc.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková