Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • FRR
    15. 03. 2010

    Dobrý den,
    prosím o radu jak účtovat Fond rezerv a rozvoje. Paní vedoucí převedla v lednu poč.zůstatek klasického ZBÚ na FRR (11mil.),nejedná se opřebytek hospodaření min.let. Jak prosím zaúčtovat tento převod?
    Může to být na ZBÚ : MD 406 / Dal 231 6330 5345
    a na FRR MD 236 4134 / Dal 419-0040 ?
    (dle metod.Gordic je 419-0040 Převody prostředků z rozpočtu během roku).
    Dále v únoru převedla na KÚ vratku soc.dávek, kterou máme zaúčtovanou v roce 2009 na účtu 347.
    Jak má prosím toto zaúčtovat?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fin. příspěvek - obrat DPH a daň z příjmu PO
    15. 03. 2010

    Společnost, která chce v naší obci vybudovat fotovoltaickou elektrárnu, poskytne obci finanční příspěvek 100.000,- Kč. Po podpisu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku byla uhrazena záloha na příspěvek, účtovala jsem na položku 2324. Příspěvek bude splatný po uvedení FVE do provozu. Nejsme plátci DPH, je správně, že se do obratu DPH tento příspěvek nepočítá?
    Nevím, zda bude příspěvek předmětem daně z příjmu práv. osob.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace z kraje
    15. 03. 2010

    Dobrý den,prosím o radu:
    1/v poznámkách ze školení mám asi chybu, příjem dotace z kraje bych měla účtovat 346/675, ale účet 675 jsem v metodice nenašla.
    2/jak zaúčtovat dlužnou částku na soc.pojištění za rok 09, uhrazenou letos?
    3/vloni jsme udělali předpis fa.na služby z Gordigu 420/321, mezi nemi i program spisová služba, jak nyní proúčtovat a zařadit do majetku?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pořízení zastávkového přístřešku
    15. 03. 2010

    Dobrý den,
    fyzická osoba prodala našemu městu 2 ks nového zastávkového přístřešku, a to za symbolickou kupní cenu 100,- Kč za oba kusy těchto přístřešků.Tato fyzické osoba nechce městu sdělit, jaká byla skutečná pořizovací cena přístřešků. Dotazem u firmy, která přístřešky vyrábí bylo zjištěno, že pořizavací cena obou těchto přístřešků je 159998,- Kč.Chtěla jsem se zaptat za jakou cenu máme zastávkové přístěšky do majetku zavádět. Pokud bychom je zaváděli na základě ceny zjištěné u výrobce, bylo by to zápisem : 021MD / 081 D ?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek předán DSO a 403!!!
    11. 03. 2010

    V letech 2006-2009 jsme obdrželi 4 dotace z kraje na prodloužení kanalizace, na vodovod v jedné části obce a kanalizaci v druhé části obce + vodovod a kanalizaci v jiné lokalitě v obci.
    Po dokončení těchto akcí se vodovodní a kanalizační řad předal dle "Protokolů" o vkladu majetku obce do správy a hospodaření Vodohosp.sdružení obcí záp.Čech. Z majetku jsem v předchozích letech vyřadila.Mám na podrozvaze.
    Ale teď nevím, zda i tyto dotace budou na účtu 403?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Schvalování účetních závěrek PO
    10. 03. 2010

    Vyplývá z nějakého právního předpisu povinnost přikládat k závěrečnému účtu účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací? Musí rada schvalovat i účetní závěrky příspěvkových organizací, pokud ano, tak podle jakého zákona? Našli jsme jen, že dle § 30 odst.1 a § 32 odst.2 zákona č.250/2000 Sb. zřizovatel(jehož funkci dle § 102 odst.2 písm b) zákona o obcích vykonává Rada) schvaluje zřízeným PO zlepšený výsledek hospodaření a příděly do fondů.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vklad do s.r.o.
    10. 03. 2010

    Město zakládá s.r.o., kde bude jediným společníkem. Složilo vklad na zvláštní bankovní účet, který je veden na zakládanou společnost - disponovat s prostředky může správce tzn. Město. Zde tyto prostředky budou do doby zapsání společnosti do OR. Měl by se tento účet vést jako základní běžný nebo jako depozitní? Jen pro utvrzení - o vkladu se bude účtovat 043/367, 367/231 a 061/043 k různým datům průběhu vzniku společnosti. Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Měsíční paušály a roční udržovací poplatky
    10. 03. 2010

    Kam zaúčtovat měsíční paušály za provoz modulů vismo v r. 2010 a roční udržovací poplatky za jednotlivé programy od společnosti GORDIC.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek 401 a 403
    10. 03. 2010

    Při přechodu z roku 2009 na rok 2010 mě program převedl zůstatek účtu 901 na účet 403. Myslím si, že měl být převeden na účet 401. Musím tedy provést převod účetním případem na účet 401. Na účtě 403 ponechám jenom hodnotu investičních
    dotací, které sloužili jako zdroj při pořízení dlouhodobého majetku na účtech 021,022 a 028 ? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka DPH od FÚ
    10. 03. 2010

    Jak zaúčtovat vratku DPH od FÚ ?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dań z příjmů práv.osob
    10. 03. 2010

    Jsme malá obec, máme příjmy pouze z pronájmu pozemků, cca 20 tis. Kč za rok.
    Do 31.3 podáváme na FÚ DPPO s výsledkem daně 0 a dále nic neproúčtováváme.
    Je to tak správně?
    Nebo by to mělo být v daňovém přiznání vyčísleno 20% z 20 tis., tj. daň 4000 Kč (doplatek) a tento stav proúčtovat?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Souhrnné doklady
    10. 03. 2010

    Údajně od 1.1.2010 lze dělat souhrnné účetní doklady pouze denní. Jedná se mi o "příjmovou pokladnu" - dosud jsme ji účtovali vždy 1x za týden a k poslednímu dni v měsíci - bude to tak možné dělat i nadále ?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DUZP
    10. 03. 2010

    V roce 2008 majetkový odbor uzavřel smlouvu -právo postoupení užívání prostoru. Nájemné má být hrazeno vždy do 31.ledna následujícího roku. Na FO jsme se o smlouvě dozvěděli teprve teď, takže jsme nic nefakturovali, ale ani žádnou úplatu nedostali. Od 1.4.2009 jsme plátci DPH. Jak máme správně vyfakturovat za rok 2009 a co DPH, když ve smlouvě není stanoveno DUZP?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Knihy určené k prodeji
    10. 03. 2010

    Nechali jsem v r. 2008 vytisknout publikace o dějinách obce (celkem 1000 ks), které jsme vedli v podrozvaze (1 ks = 1 Kč), k 31.12.2009 zůstávalo 478 ks knih na podrozvahovém účtu 982. Co s těmito knihami podniknou v rámci převodového můstku ? Máme je zařadit na účet 903 - ostatní majetek ? Nebo převést jako zboží na účet 132, pokud ano, tak v jaké hodnotě - v pořizovací ceně ? Navíc jsme si u části knih uplatnili nárok na odpočet, když jsme se stali k 1.9.2009 plátci DPH. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Půjčka z FRB
    10. 03. 2010

    Dobrý den, zastupitelstvo obce schválilo možnost čerpání půjčky z FRB způsobem hrazení faktury, např. za výměnu oken. Jedná se většinou o zálohovou fakturu a částečnou úhradu - do výše půjčky a zbytek si žadatel o půjčku doplatí sám. Jak bych měla transakci zaúčtovat ? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu