Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na podzim roku 2009 jsme měli v KD jednozárovou akci, v lednu 2010 jsme vystavili fa na přefakturaci energií a nájem(spotřebu mi nosí vždy za kvartál). Mohu zaúčtovat částku 63,- a 201,- energií s mínusem na 502/23103 pol. 5154/5153 parg. 3319 a čátka 2500,- nájem 603/23102 pol. 2132 parg. 3613? nebo to už musím časově rozlišit? Když ano tak jak? Ve směrnici časového rozlišení mám ukotveno, že se nebudou částky do 10.000 kč časově rozlišovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mohu účtovat popl. za TKO par.3722pol.2111? (S majiteli nemovitostí máme sepsány smlouvy o odvozu TKO) nebo musím použím pol.1339.A ještě mám prosím jeden dotaz, jestli musím účtovat předpis tj.MD315..D602.., nebo jestli mohu účtovat hned při platbě bez předpisu MD231..3722 2111(1339) a D 602..? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, jak zaúčtovat navýšení podíl.listů u KB, vedu na účtu 069. Chci ocenit nyní v roce 2010 reálnou hodnotou dle výpisu z banky. Zápis 069/664 bude správný? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hradíme finanční spoluúčast v mezinárodním projektu WEED (ženy, podnikání, zaměstnanost a lokální rozvoj). Partnerem je město Celje ze Slovinska.
Jakou položku pro tuto platbu použít?
Děkujeme za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz jaký bude předpis na daně z převodu nemovitosti.
Dále daň z příjmů práv. osob za obec. Předpis
jak příjem , tak výdej.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Koncem roku 2009 byl prodán pozemek ale až v roce 2010 je o něm je účtováno. Jaký je správný účet strany MD při vyřazení pozemku - 408MD nebo 401MD? (031D)}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu zaúčtování:
V r. 2009 jsme přijali platbu za prodaný pozemek . V únoru 2010 byla tato částka vrácena. Ve vnitřní směrnici máme uvedené čas. rozl. do 20.1.2010 a význ.částku 20 000 Kč. V r.2010 jsem zaúčtovala 231-3111minusMD/647minusD. Jedná se však o 500 000 Kč a položka 3111 je celkem v minusu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela na vybudování kanalizace dotaci a zároveň i příspěvek od občanů za přípojky. Jsou tyto příspěvky od občanů pro obec příjmem, který podléhá dani z příjmu a tedy se musí zahrnout do daňového přiznání ke zdanění?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda odpis daňových nedoplatků pro nedobytnost (§66 Zák. č. 337/1992 Sb.) můžeme odepsat v letošním roce proti 406, protože se týkají předešlých let?
Dále jsem se chtěla zeptat, zda výši pohledávek těchto účtů můžeme uvést do roční zprávy ( závěrečný účet), kde se vypisují závazky a pohledávky na jednotlivých účtech, zda je tam mohu uvést, nebo by se tam neměli vůbec uvádět? (např. poplatky ze psů)}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pro městskou policii jsme pořídili vysílačky (17ks),GPS navigace do vozidla(3ks),anténu a vybavili k tomu dispečinkové pracoviště nutným SW vč. mapových podkladů, v celkové ceně 430tis. SW vybavení a mapy jsou v ceně 66tis., ostatní majetek je do 40tis. za jednotlivé kusy. Jak máme zatřídit do majetku? Jako soubor mov.věcí pod jedním inv.číslem (kromě SW vybavení) nebo jednotlivě do DDHM? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec se od 01. 03. 2010 stává plátcem DPH, jedná se o činnosti odvádění a čištění odpadních vod a vodovod. Ve smlouvách o odvádění (čov) a dodání (voda) máme uveden odečet a fakturaci dvakrát ročně. Jsme čtvrtletními plátci, proto se domnívám, že by obec měla změnit dodatkem smlouvy, odečítat a fakturovat odběratelům čtvrtletně. Potvrdíte mi nebo vyvrátíte můj názor?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz jak se bude účtovat
Fond se zavazuje poskytnout dotaci ve výši 289.853,55 Kč
Odbahnění rybníka Rozhodnutí ev.č. ISPROFIN 1151220886 bude činit maximálně 4.927510,35 Kč
Dotace představuje 5 % celkových způsobilých výdajů a 5 % celkových způsobilých veřejných výdajů.
zlepšení stavu přírody a krajiny ( ERDF) oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny.
Nevím jaký bude UZ
Nástroj a zdroj .
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím účtují dobře prodej odpadních pytlů občanům obce na KO předpis 315 / 604 úhr.
315 / 231 par.3722, pol.2112
Fa za provoz čistírny odp.vod v r.2010 můžu účtovat:
518 / 321, úhrada 321 / 231 par.2321, pol.5169
a částečnou přefakturaci nákladů na provoz ČOV
311 / 518 úhr. D 231 par.2321 pol.5169 stornem
a D 311.
Příjem za přef.nákladů za provoz ČOV 4.čt.2009 jsem zaúčtovala v r.2010 na 311 / 406 a úhradu stornem
D 231 par.2321, pol.5169 a D 311
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
1. V roce 2009 nám byl uhrazen správní poplatek, letos dotčený odbor rozhodl (s příslušným odůvodněním) o vrácení tohoto poplatku, přiklonila bych se (v souladu jak řeší rozpočtová skladba) o zaúčtování snížení výnosů v letech budoucích, dnes ještě přes 406 ?
2. Ze SF nakupujeme permanentky na celou sezonu, tedy od podzimu do jara (bazén, divadlo, hokej) a zaměstnanci při jejím zapůjčení část uhradí do pokladny sociálního fondu. Dříve jsme účtovali -420/- 5169. Dnes se mi zdá, že by docházelo ke zkreslení a volila bych tedy zaúčtování náhrady vždy do výnosů a s položkou 2111?
Dá se říct, že pokud jde o příjmovou položku jedná se vždy o výnos a pokud jde o výdajovou položku jedná se vždy o náklad? Nebo to tak vždy být nemusí?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na vašich stránkách jsem našla informaci, že stav účtů 018 a 028 máme na začátku roku "dooprávkovat" zápisem 406/078,088. Znamená to tedy, že vyřazování DDHM pořízeného v minulých letech budeme účtovat zápisem 078,088/018,028. Není to tak, že by zůstaly stavy nadále tak jak je máme v roce 2009 a vyřazování DDHM bychom účtovali 406/018,028. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková