Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
1. V roce 2009 nám byl uhrazen správní poplatek, letos dotčený odbor rozhodl (s příslušným odůvodněním) o vrácení tohoto poplatku, přiklonila bych se (v souladu jak řeší rozpočtová skladba) o zaúčtování snížení výnosů v letech budoucích, dnes ještě přes 406 ?
2. Ze SF nakupujeme permanentky na celou sezonu, tedy od podzimu do jara (bazén, divadlo, hokej) a zaměstnanci při jejím zapůjčení část uhradí do pokladny sociálního fondu. Dříve jsme účtovali -420/- 5169. Dnes se mi zdá, že by docházelo ke zkreslení a volila bych tedy zaúčtování náhrady vždy do výnosů a s položkou 2111?
Dá se říct, že pokud jde o příjmovou položku jedná se vždy o výnos a pokud jde o výdajovou položku jedná se vždy o náklad? Nebo to tak vždy být nemusí?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na vašich stránkách jsem našla informaci, že stav účtů 018 a 028 máme na začátku roku "dooprávkovat" zápisem 406/078,088. Znamená to tedy, že vyřazování DDHM pořízeného v minulých letech budeme účtovat zápisem 078,088/018,028. Není to tak, že by zůstaly stavy nadále tak jak je máme v roce 2009 a vyřazování DDHM bychom účtovali 406/018,028. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak zúčtovat fa za zpracování geometrického plánu. Obec nechala zpracovat geometrický plán /rozdělení pozemku/, na jehož podkladě bude vykupovat pozemek. Zaúčtovat jako náklad související a připočítat ke kupní ceně pozemku nebo zaúčtovat na položku 5169.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vloni jsem novými zřizovacími listinami převedli našim příspěvkovým organizacím veškerý majetek, který měli ve výpůjčce. Máme povinnost tento svěřený majetek účtovat na podrozvaze.Jak je to v případě majetku nakoupeného příspěvkovou organizací. Je na straně zřizovatele povinnost účtovat o něm na podrozvaze. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jestli je možno požádat o dotaci jako neinvestiční,když chceme opravit střechu(výměna tašek),a zárověň přitom provedeme částečné zateplení stropu.
Potom mam ještě jeden dotaz ,budeme kupovat a zároveň zařazovat filtrační zařízení do vodovodního systému v našem pohostinství z důvodu filtrace vody užitkové na vodu pitnou v částce 84.500,-Kč.Nevím kam mam filtrační zařízení naúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, Českou inspekcí životního prostředí byla v roce 2007 udělena pokuta za "nezjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek ..." podnikateli z naší obce. Obec je ze zákona příjemcem 1/2 vymožené pokuty, celkem se jedná o 15 tis. Kč, dle vydaného rozhodnutí byla pokuta splatná do 15 dnů. Podnikatel ji ale ještě neuhradil celou, je postupně celním úřadem vymáhána, příjmy z vymožené části pokuty účtujeme na položku 2210. K 31. 12. 2009 je evidována pohledávka ve výši 13 520 Kč, na účtu 315. Jsem na pochybách, jaký zvolit účet v převodovém můstku, zda ji ponechat na 315 nebo ji dát na 469, protože již ze sdělení celního úřadu v roce 2007 vyplývá, že pohledávka je vymáhána exekučně. Jak se na tuto pohledávku dívat, jako na krátkodobou - měla být podnikatelem uhrazena do 15 dnů - nebo jako na dlouhodobou?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím jak zaúčtuji
1.vratku poplatku za odpady za rok 2009?
2. jak budu postupovat při účtování poplatku přijatého letos za rok 2005?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Může zřizovatel (obec)v rámci veřejnosprávní kontroly
kontrolovat mzdy ve své příspěvkové organizaci(škole)? - mzdové listy,odvody soc.poj.zdr.poj}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
PO - škola (zřizovatel město) bude zajišťovat obědy pro střední školu (zřizovatel kraj). Jedná se o doplňkovou činnost, tudíž jde o cizí strávníky? Ve ZL má PO v hlavní činnosti: zajišťování školního stravování. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec má veřejnoprávní smlouvu s několika obcemi, pro které řeší přestupky. Přestupková komise zpracuje po skončení příslušného kalendářního roku přehled řešených přestupků pro jednotlivé obce a vyčíslí částku, kterou nám mají uhradit. Jedná se o malé částky do 3.000,- Kč. V r.2010 budu účtovat s předpisem 348/672 a úhr.MD pol.4121, D 348. Tento postup je snad správný, jen bych chtěla ještě znát Váš názor, zda je nutné, abychom obcím na toto vystavovali faktury nebo zda by jim pro provedení platby měl stačit jako podklad výše uvedený přehled? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2009 jsme mj. hradili i pojistné na období prosinec 2009 - listopad 2010. Časově jsme při účtování nerozlišovali, objevilo se v nákladech roku 2009, i když část patří do roku 2010. Zdá se nám, že by toto pojištění mělo být časové rozlišováno, k 1. 1. 2010 bychom tudíž měli provést časové rozlišení s pomocí účtu 406? Účtovat tedy 518 MD / 406 D částku z uhrazeného pojistného, která připadá na rok 2010?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v letech 1996 - 2000 přijalo Město na PU na základě smluv o smlouvách budoucích půjčku od budoucích nájemníků bytových domů, které Město budovalo. Peníze byly zaúčtovány na účet 959 a ročně se proti nim započítává předepsané nájemné těmto nájemníkům a stav účtu se snižuje. Účtováno bylo:
příjem peněz 235/215, 215/235, 231/959. Roční nájem-odbydlení jsme účtovaly 315/215, 959/315, 215/217. Stav účtu 959 se snižoval. Zároveň ale 5 nájemníků mělo ve smlouvě ujednáno, že zaplatí polovinu částky a druhou polovinu budou splácet v pravidelných měsíčních splátkách. Splátky jsme měly předepsané jako pohledávku 315/215 a při měsíčních splátkách jsme účtovaly 235/315, 215/235, 231/959 a stav účtu se zvyšoval. Od 1.1.2010 si nevíme rady se zaúčtováním. Při převodu peněz z bývalého PU na bývalý ZU použijeme protiúčet 262. Mohla byste nám poradit, jak to dostaneme na bývalý účet 959, ponovu 459 ?
Děkujeme.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pořídila v roce 2008 byty, které se rozhodla odprodat zájemcům. V roce 2008 už přijala zálohy.Návrh na vklad byl v průběhu roku 2009.
Potřebuji informaci. Když dám do daňových příjmů za rok 2009 kupní cenu všech bytů, mohu dát do souvisejících výdajů výdaje z roku 2008?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nejsem si jistá, zda zaplacený rozhlasový poplatek patří nákladově na SÚ 518 nebo 538? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda i v letošním roce lze přeřadit územní studii z účtu 019 na podrozvahu (v loňském roce se na to zapomělo). V případě že ano, uveďte mi prosím postup účetního zápisu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková