Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při zaúčtování vratky dotace na Czech Point v r. 2010. Účtovala bych 231 0400(ZBÚ) 6402 5366 Dal, ale nemůžu najít proti čemu? Snad 401 0933 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZO schválilo vyplácet příspěvěk občanům, kteří si vybudují domovní ČOV.
V roce 2009 jsem účtovala takto: 430 10/231 30 2321 5493.
Můžu takto účtovat i v roce 2010 (místo účtu 430 účet 518)?
A jak účtovat, pokud o příspěvek požádá fyzická osoba-podnikatel, nebo právnická osoba? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu : 18.1.10 přišla na účet města částka DPH (nadměrný odpočet za 11/09) Na jakou položku zaúčtovat tento nadměrný odpočet ? Na položku 5362 nebo 2022. 90% odpočtu tvoří faktury na pořízení investic - vodohospodářského majetku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, zda faktury z technických služeb za svoz domov. odpadu zaúčtovat na 518 06? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V lednu obec kupuje pozemek. Jak provést celé zaúčtování. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rada města schválila pro držitele Zlaté Jánského plakety částečnou úhradu jízdného. ČSAD vystavilo fakturu na protarifovací ztrátu. Na jakou položku a účet tento náklad naúčtovat?
Další případ je podobný. V rámci Pro-rodinné politiky
si rodiny zakoupí víkendovou jízdenku, na kterou město také přispívá. Faktura byla vystavena na protarifovací ztrátu. Jak zde postupovat ?
Jedná se v těchto případech o dar, službu nebo o poskytnutý neinvestiční příspěvek?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme dar od podnikatelského subjektu na opravu cyklostezky.Můžeme ho zaúčtovat na 649?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, provozujeme pravidelnou autobusovou dopravu jako hospodářskou činnost. Od krajského úřadu dostáváme na základě "Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou" dotaci a to měsíčně ve výši 1/12 částky stanovené smlouvou. Před rokem 2010 jsme účtovali takto:
předpis dotace MD 346/D 691 a příjem na BÚ MD 241/D 346. Jaký budeme od r. 2010 používat SÚ místo SÚ 691? Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v prosinci 2009 byl podán návrh na vklad a tudíž jsem pozemek ke dni podání návrhu zařadila do majetku. Úhrada za pozemek byla provedena po obdržení kupní smlouvy od KÚ v lednu 2010. Jaký účet mám použít proti běžnému účtu (úhradě).}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vedení města rozhodlo o zavedení prodeje kolků občanům.Dosud jsme nakupovali kolky pouze pro potřeby města s pol. 5361 a Odd§ 6171.
Je správně účtovat nákup kolků pro účely následného prodeje občanům na pol. 5361, Odd§ 6171? A jejich následný prodej na pol. 2112, Odd§ 6171?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
U účtování dávek hmotné nouze nám fa Gordic při zavádění programu hmotné nouze sama stanovila účtování o předpisech.jednalo se o účty 379-vyplacená dávka a 378 přeplatek nyní se účty změnily na 378 a 377- u přeplatků. Je mi o to, zda u přeplatků dávek hmotné nouze může být používán účet 377 kde se dělají opravné položky. Nemáme zde přeúčtovat na účet 315? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
měsíčně zasíláme poukazem našim příspěvkovým organizacím 1/12 schváleného neinvestičního příspěvku na provoz. Poukazem dále zasíláme granty, peněžité dary apod. Máme na tyto poukazy vystavovat předpis v papírové podobě, nebo stačí jen účetně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat jak zaúčtovat vodné roku 2009,které bylo převedeno na účtu 315. Jedná se totiž o částku přes 500 tis. Kč. Musí se tato částka dostat na výnosy? Účtuji normálně 231 20 2111 2310 MD/315 D
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat nyní FRB?
poskytnutí půjčky občanovi:
469/236 0120
469/419 0121 - úroky
splátka: 236/469
bank. popl: 419 0130/236
úroky z vkladu: 236/419 0121
Patří tam někde účty 548 a 648 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, občané v naší obci platí poplatek podle toho, jaký typ svozu si zvolí (měsíční, čtrnáctidenní, týdenní). Musím účtovat v lednu předpis pohledávky 311/606 podle předcházejícího roku, nebo pouze příjem 261/606 při platbě? Někdo si typ svozu mění až při tom, když si v únoru pro známku příjde. Tento příjem dávám na položku 1339 u fyz. osob. U podnikajících na 1339.
A ještě se chci zeptat na vystavenou fakturu na EKO-KOM. Mám účtovat na účet 311 nebo 315?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková