Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • dodatečný platební výměr
    11. 02. 2010

    Jak zaúčtovat dodatečný platební výměr na daň z příjmu právnických osob za období roku 2006 ve výši 141.000,- Kč a penále dodatečně vyměřené vě výši 28.000,- Kč.
    Dále bych se chtěla zeptat proč obec musí uhradit daň z příjmu práv.osob po kontrole z finančního úřadu, když daň je zaúčtována v příjmech i výdajích obce daného roku a obec daň neodvádí, i když daň byla vyčíslena nesprávně.
    Zda můžeme požádat o zmírnění tvrdosti zákona a jaká je pravděpodobnost, že uspějeme. Finanční úřad nám sdělil, že pravděpodobnost je velmi malá.
    Dále bych se chtěla zeptat, jaký je postih pracovníka, který chybu zavinil.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaměření stavby po zařazení do užívání.
    11. 02. 2010

    2.12.2009 na základě Rozhodnutí povolení předčasného užívání stavby byla zařazena stavba chodníky. S datem UZP 29.1.2010 došla faktura za zaměření skutečného provedení chodníků ve výši 18000Kč. Jak účtovat ? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Konsolidační položka
    11. 02. 2010

    Naše obec používá konsolidační položku - převod mezi účty číslo položky je 5345. Mám dotaz na jaký protiúčet to budu účtovat v roce 2010


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • směna
    11. 02. 2010

    Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o pomoc. Ve Vašich dotazech jsem našla podobný problém, ale opačný. Naše obec směnila pozemky ale doplatek bude příjmem obce. Firma odkoupí pozemky v hodnotě 151 450,- (v našem majetku v hodnotě 3 663,40) a obec v hodnotě 51 350,-. Firma doplatí rozdíl 100 100,-. Jak účtovat?
    1. předpis 311 0800/647 0300 100 100,-
    (do DPH ř.50 a 51)
    2. příjem 231 0015/311 0800 100 100,-
    3. vyřazení 544 0300/031 0500 (ost.plocha) 3 663,40
    Jak dostanu do majetku to, co obec směnila -pozemky za 51 350,-?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • převodový můstek
    11. 02. 2010

    Jak budeme postupovat u převodového můstku - přečíslování na nové účty - zda to má probíhat jako oprava počátečních stavů anebo jako případ roku 2010 ?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nájemné přijaté na účet v r.2010 za období 10-12/2009
    11. 02. 2010

    V 01/2010 jsme na ZBÚ obdrželi nájemné za pronájem majetku 10-12/2009. Nebyl v r.2009 obcí vydán předpis, jelikož nájemné se vypočítává z vodného a stočného - výše nájemného není známa.
    Jak zaúčtovat příjem v roce 2010 : 231 20 3639 2139 MD, oproti ???}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace z operačního programu
    11. 02. 2010

    Dobrý den, město obdrželo dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - rozvíjíme školní vzdělávací program mezi základní školou a středočeským krajem s účelovým znakem 33006 rozdělené na financování ze státního rozpočtu a financovanou z EU. Jedná se o neinv. dotaci a příjem máme zaúčtovat na pol 4122 a označit zdroj a nástroj. Můžeme účtovat dle metodiky Jihočeského kraje
    předpis 346MD/378D
    přijetí transferu 231MD/346D
    úhrada transferu 231-MD/378D nebo jak máme postupovat.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení dětského hřiště do majetku
    11. 02. 2010

    Obec dodavatelsky vybudovala dětské hřiště (herní sestava, pískoviště). Zařadila jsem jej do majetku na účet 021. Akce byla částečně financována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj.Ve formuláři Rozhodnutí o poskytnutí dotace je vyplněn řádek pro náklady na stroje, zařízení a inventář. Zařadila jsem majetek na správný účet? Neměla jsem jej s ohledem na dotaci zařadit na účet 022? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Reklama na sloupech VO
    11. 02. 2010

    Do 31.12.2009 máme příjem za reklamu na sloupech VO jako pronájem sloupu VO 3631 2132. Jsme plátci DPH, účtujeme o DPH, tak se domníváme, že se jedná o službu - 3631 2111. Prosím jaká je správná RS. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vytváření směrnic o vedení účetnictví
    11. 02. 2010

    Jsme malá obec-kde není rada,pouze ZO.Kdo má za úkol vytvořit směrnice ohledně nového účetnictví.
    Vytváří směrnice účetní ? přijde mi to dost absurdní,že bych vytvářela směrnice sama sobě:-))
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Úhrada pohledávky z roku 2009
    11. 02. 2010

    Jak zaúčtovat úhradu pohledávky z roku 2009.
    Předpis v roce 2009 315 MD/215 D.
    Úhrada v roce 2010 za vodu, odpad, zábor veř.prostranství.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odvod správního poplatku za vydání osvědčení o státním občan
    11. 02. 2010

    Jak zaúčtovat příjem u obce (matrika ho odvede do pokladny) a odvod na krajský úřad správního poplatku za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR, který vybírá matrika OÚ podle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. pol. č. 8 a který následně odesíláme v plné výši na KÚ.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předpis pohl. v roce 2009 a úhrada 2010
    11. 02. 2010

    V roce 2009 jsem vystavila fakturu za prodej pozemku v předpise zůstala částka na účtu 315...
    V přev. můstku roku 2010 převedu z 315 na 311 a v případě úhrady pak již jen zaúčtuji na 3639 3111 MD a 311 ... DAL. Je to tak správně ? Výnos 406 bych zde již nepoužila. Účet 406 jsem použila např. při převodu úroků z účtu soc. fondu na ZBÚ z prosince 2009.
    Myslím si že 406 použiji v souvislosti s výnosy a náklady roku 2009, ale ne tam, kde již byl v roce 2009 udělán předpis pohledávky, nebo se mýlím.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Úhrada vyúčtování záloh nájemcům -prosím spěchá
    11. 02. 2010

    Můžete mi, prosím, poradit jak mám zaúčtovat dobropisy a doplatky vyúčtování za elektriku nájemcům v letošním roce k došlé faktuře-dobropisu loňského roku?
    Došlou fakturu-dobropis za vyúčtování elektriky jsem zaúčtovala-předepsala v roce 2009, ještě na konci loňského roku jsem provedla rozúčtování-vystavila faktury na jednotlivé nájemce. Letos jsem došlou fakturu-dobropis zaúčtovala 231 MD položka 2324/ 321 MD, ale nevím, na jaké položky účtovat doplatky a přeplatky od jednotlivých nájemců. Používat položky 2324 a 5909?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH-stravování
    11. 02. 2010

    Četla jsem Vaši odpověď na dotaz ohledně DPH-stravování ze dne 21.1.2010, ze které vyplývá, že musíme odvádět DPH nejen z částky, kterou nám zaměstnanec zaplatí za oběd, ale z celé částky oběda. Nevím, jestli jsem dobře určila sazbu DPH - zaměstnanci jsem naúčtovala 20% DPH. Tím mě vyšlo DPH na výstupu větší než na vstupu. Zaměstnanec zaplatil DPH 50,- Kč (20% DPH) a já jsem na došlé faktuře za obědy měla částku DPH 47,- Kč (dodavatel má 10% DPH). Takže na ty účty 743 99, 743 20 a 343 mám zaúčtovat rozdíl částek jako kdybych měla taky sazbu DPH 10% nebo když jsem měla DPH na výstupu větší než na vstupu, tak už nemám nic doúčtovávat. A nebo mám sazbu DPH za obědy špatně určenou a měla by být 10%. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu