Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
dnes jsme zjistila, že mi odešel v prosinci příspěvek MŠ 2x a tím byl překročen schválený rozpočet MŠ (závazný ukazatel) o 52 000 Kč.
Nevím co s tím mám dělat. Jelikož už je rok 2020 napadá mě jediná možnost ,zaúčtovat to jako omylem poslanou platbu. Zaslat dopis MŠ s požadavkem o zaslání omylem poslanou platbu a zápisu k inventuře přiložit dopis případně dopsat, že vratka byla provedena v roce 2020.
Poruším tím něco?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přišla na špatně zaúčtovanou dotaci na štěpkovač v loňském roce. Byla na něj dotace - investiční ve výši 139 tis., a byla proúčtována v roce 2018 na 4216/374 a následně 374/672 což je špatně.Měla by být na 403? Tedy mám to opravit 672/408, 408/403. V majetku je zaveden dobře i s transferem. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od roku 2012 odepisujeme dlouhodobý hmotný majetek měsíčně a také měsíčně provádíme proúčtování dotace MD 403 a Dal 672. Při auditu hospodaření obce za rok 2018 nám bylo sděleno, že od roku 2020 máme odpisovat DHM ročně.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím ještě doplnění k dotazu ohledně dotace z min.financí na rekonstrukci jídelny ZŠ. Zůstane to nadále v našem majetku. Jedná se mi o to, což v rozhodnutí není , ani mi moc neumí nikdo z min. odpovědět, zda mám mít faktury na 7 mil na gastro vybavení na pol. 042/6121 + 8 mil. za stavební úpravy. Jestli tedy mám komplet všechno mít na 6121 a nebo faktury na stavební část za 8 mil dát na 042/6121 a pak převést na 021 a gastro za 7 mil nechat na 042/6122 a převést na 022. A to gastro vybavení je některé pevně spojené se zemí a některé volně stojící?Já bych to udělala rozděleně, protože nevím jak bych třeba poté vyřadila nějaký ,,hrnec,,z majetku, když bych to měla na 021 jako TZ celkovou částku. A bude lepší, když do majetku 022 zavedu jednotlivě to gastro vybavení nebo taky jako jednotnou částku?Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám zařadit venkovní sochy kolem kostela do majetku obce za 1,- Kč. Dle evidenčního listu nemovité kulturní památky je vlastník naše obec. Poradíte mi zda tyto sochy zařadit na účet 021 jako malé stavby nebo na účet 032. Jedná se o sochy sv. Jana Nepomuckého, Nejsvětější trojice, Piety atd. a jsou prohlášeny za kulturní památku. Pocházejí z 18.století. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak postupovat, když si nájemce bytového domu zhodnotí (opraví) byt a darovací smlouvou nám toto zhodnocení (opravu) předává?
Co se týká DPPO, konzultovala jsem to s p. Ratajskou z TOP AUDITING, kteří nám chodí kontrolovat daň z příjmu a ta mi řekla, že to do daně nemám nikam zahrnovat.
Co se týká účetnictví, tak se mi to moc nezdá, že by nikde tato informace neproběhla...Jsou to případy dvojího typu (dle našich techniků)..jednak oprava, což bych celkem chápala, že se to v účetnictví neprojeví nikde, ale když je to zhodnocení domu, myslím si, že by to někde mělo být..třeba jako bezúplatný převod...?
Pokud ano, tak jak účtovat, popř. jak zavést na kartu majetku?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chci se zeptat, jestli do střednědobého výhledu rozpočtu musí být zahrnuty dlouhodobé pohledávky a závazky i v případě, pokud jsou nulové.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prodali jsme požární vozidlo, které používala pouze jednotka SDH ke své činnosti, prodejní cena byla 3.000,-. Domnívám se správně, že nemusíme odvádět DPH?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
vážený pane Nejezchleb
cizí osoba nabourala vozidlo naší PO. Opravna nám sdělila, že se o nic nemusíme starat, že vše vyřídí s pojišťovnou viníka a nyní nám zaslali požadavek na zaplacení DPH z faktury za opravu i za zapůjčení náhradního vozidla se sdělením, že jsme plátci DPH, tak ať si jim zaplacené DPH nárokujeme u FÚ. Naše PO účtuje DPH v kráceném režimu (rok 2019 nárokujeme pouze 20%). Vůbec netuším jak o tomto účtovat, takže prosím o radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jakým způsobem zlikvidovat dobropis z r.2009, který je částečně uhrazen, ale dál už není co vymáhat ani insolvenčním řízením. Původní částka byla ve výši 6584,91 Kč a účtováno bylo v té době MD 410 00 -6584,91/D 321 01 -6584,91.
V r.2018 úhrada 215,32 Kč účtováno MD 231 215,32Kč a D 321 0001
215,32 Kč. OP dělané nebyly. Bylo mi doporučeno haléřové vyrovnání ve výši rozdílu, ale nevím, jak to mám udělat. V r.2009 byly i jiné AU.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V souvislosti na náš dotaz ze dne 16.12.2019: Požádali jsme MF ČR o změnu dotace částečně z NIV na IV dotaci. Dne 30.12.2019 nám přišla změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na stavební práce a vybavení kuchyně máme nyní z Investiční dotace. A teď tedy: 1. musím provést rozpočtové opatření na změnu dotace v příjmech i výdajích
2. Musím zpětně zařadit do majetku + transfery a dopočítat odpisy a transfery ke dni zařazení do užívání? V tomto případě k 16.8.2019 ? K 31.12. budeme převádět škole jako svěřený majetek.
Nebo na základě změny Rozhodnutí předáme škole k 30.12.2019 rovnou, myslím tím, že nebudeme zařazovat do majetku obce.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v 12/2019 obec prodala nepoužívaný sekací traktor z roku 2010 za cenu 20.000Kč, vystavenou FA účtuji předpis 311 MD / 646 DAL, úhrada 231 pol.3113 §3745 MD / 311 DAL.
Pořizovací cena traktůrku byla 197.200Kč / oprávky k 31.12. 93.867Kč / ZC 103.333Kč. Jak zaúčtovat vyřazení?
Traktůrek byl pořízen z dotace SZIF ve výši 106.977Kč / rozpuštěno k 31.12. 50.921Kč / nerozpuštěno 56.056Kč. Jak zaúčtovat dotaci při vyřazení majetku?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím mám dotaz, který je nepublikovatelný a zároveň moc prosím o zodpovězení, posílala jsem dotaz již před Vánoce, ale bohužel jsme jako obec nebyli zaregistrovaní a potřebuji doklad opravit do výkazu FIN, který je 8.1..
Když jsem sem loni nastoupila, zjistila jsem, že naše obec vybírá stočné do „vedlejší pokladny“….která sice byla zavedená v KEU, ale prakticky se o ní nikdy neúčtovalo, nebyla to oddělená pokladna. V podstatě byla „načerno“. Když jsem to tak nějak zjistila, řekla jsem, že takto to být nemůže, protože stočné (máme vlastní ČOV), podléhá DPH, a to se tady z tohoto vůbec neodvádělo. V dubnu letos jsme přešli na nové KEO4. Všechny peníze které byly v té vedlejší pokladně jsem postupně převedla vždy jednou větší částkou do běžné pokladny. V dubnu, kdy jsme převáděli poslední částku, jsem toto i dodanila DPH, proúčtovala. Jenže ještě předtím v únoru jsem převedla z té „černé“ pokladny peníze do běžné pokladny 85.485,- pouze zápisem 261 0100/262 0300… jenže teď jsem se dostala do problému, Protože za 1) nemám vyrovnanou položku 262… ale hlavně mi volali z alisu (ztahovali si všechna data, protože jsem měla ve fince pokladnu mínusovou) a došli na to, že mi tady chybí pol. 5182… Jenže pol. 5182 je jen s SU 231 xxx! A tu tam nikde nemám a když ji zaúčtuju, tak si tu 231 rozhodím. (jinak fyzicky v pokladně jsme v mínusu nebyli)
Napadlo mně, že bych 261 odmínusovala vnitřním dokladem úplně, 262 vyrovnala a tu částku dala do výnosů…. Jenže to je prostě na hraně….a pak mně tady někdo příjde zavřít….
Moc Vás prosím, jestli by Vás nenapadlo, jak z toho ven….prostě prakticky to vnitřním dokladem nějak udělat….
Nyní už máme vše v pořádku co se tohoto týče, Každý měsíc posílám KH, čtvrtletně DPH, vše mi sedí….ale toto teda fakt netuším co s tím a fakt se mi v tom nechce po bývalé paní účetní šťourat, protože v každé skříni je tady něco špatně… opravujem a opravujem a pak se do toho akorát zamotáme. Na JMK to ví, co se tady dělo, pan starosta to taky ví, proto i p. účetní skončila. Já jsem se prostě jen snažila zbavit toho co bylo na černo a sama jsem si fakt nepomohla.
Pokud by Vás něco napadlo, moc by mi to pomohlo.
Děkuji, s pozdravem Pospíšilová Marie, účetní tel. 518373088}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme dotaci od střed.kraje, fondu kultury na obnovu mobiliáře v knihovně. Účtovala jsem 231 4122/348, 348/672 45 tis UZ 611. Nábytek (Knihovnický regál 7ks, skříňka, stůl, kontejner, atd) za částku 85 tis. A teď váhám zda to dát na 028//321 5137 a 558/088 a nebo 042/321 a 231 6122. A tady bych to převedla 022/042 a 551/082 Potom však nevím jak zavést do majetku?
1.Když to budu mít 028/231 5137 tak na novou kartu a jako celek? Nebo každý kus zvlášť
2. Když bych to měla 042/231 6122, a potom na 022 tak k jakému majetku, když celý starý pak budu vyřazovat? Tak mám založit novou kartu majetku jednu nebo taky každý kus zvlášť.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec provozuje ČOV a vybírá stočné paušálně za osobu a rok. Splatnost plateb a DUZP máme stanoveno na 30.6. kalendářního roku. Jenže spousta lidí tyto platby uhradí dříve, někteří platí už v lednu. Mám tedy stočné předepisovat rovnou s DPH 10% pro všechny nebo to musím dělit na ty, co zaplatili do 30.4. = 15% a ostatní = 10%?
Docela by to bylo obtížné rozdělovat v PC programu...….
Děkuji za odpověď a pomoc a přeji vám všem šťastný a úspěšný rok 2020 (i přesto, jakou máme naši legislativu :)).}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková