Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3242 dotazů:
Dobrý den,
obec dostala darem sochu s darovací smlouvou, kde na smlouvě je hodnota sochy 60.000. Prosím, jak zaúčtovat a v jaké hodnotě (dát do majetku)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně přijatého darovaného majetku od soukromé firmy 1. zahradní sekačka ve výši 24 890 Kč a 2. fukar ve výši 21 660 Kč. Částky uvedené v darovací smlouvě, jedná se o nové věci z firmy, u které město pořizuje komunální techniku. Prosím o radu jak zaúčtovat a zařadit do majetku. A mělo toto být schváleno zastupitelstvem? Nemáme radu, pouze starostu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela v roce 2024 smlouvu na příspěvek na vybudování infrastruktury v obci, příspěvek taktéž v roce 2024 obdržela:
Zaúčtovala jsem: předpis : 915/999
příjem příspěvku: 231 § 3639 pol. 3122/344
999/915
Výstavba infrastruktury (místní komunikace, veřejné osvětlení, atd.) bude obcí provedena v letech 2025-2027.
Při sestavení Rozvahy k 31.12.2024 se objevila chyba, že SU 344 zůstatek k 31.12. nesmí být záporný.
Jak prosím správně zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pan starosta nakoupil 10 dárkových poukazů v hodnotě 700 kč do Kauflandu. Tyto poukazy budeme předávat jako dar jubilantům jako dárek. Prosím jak tento případ zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec v minulých letech chybně fakturovala výši za věcné břemeno a tyto faktury jí byly řádně propláceny. Toto bezdůvodné obohacení ze strany obce obsahovalo i DPH. Při kontrole smlouvy byla učiněna dohoda, že šlo ze strany obce o bezdůvodné obohacení a musí částku vrátit a zároveň bude tato stejná částka vrácena obci na základě darovací smlouvy.
Prosím tedy o radu, jak zaúčtovat jak příjem, tak i výdej tj. RS + náklady a výnosy. Dále prosím o radu, zda musíme v rámci této dohody účtovat i DPH.
Prosím ještě o radu, jak účtovat zálohu drobných mincí z pokladny, která bude na konci roku zase vrácena. Jedná se o zálohu nebo spíše kauci? Jak účtovat + RS ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosíme o zodpovězení dotazu:
Některým zaměstnancům bude poskytnuta karta Multisport, která bude dobíjena s měsíční frekvencí ve výši 1.050,00 Kč/osobu.
Tyto karty budou hrazeny z rozpočtu ÚSC, mimo Sociální fond.
Naše úvaha: nepeněžní plnění zdaněné v rámci mzdy.
Z jaké položky by měly být tyto náklady správně hrazeny? Musí s vyplacením udělit souhlas tajemník úřadu nebo stačí jen podpis příkazce operace?
Jedná se o nepeněžní dar?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
budeme budovat inženýrské sítě ke stav. pozemkům, které budeme po vybudování sítí prodávat s DPH. V listopadu byla uzavřena smlouva s dodavatelem stavby IS. V prosinci byl ale uzavřen Dodatek ke SoD, kde se stal objednatelem staveb spl. kanalizace a rozšíření vodovodu DSO VaK, který je bude budovat a my mu přispějeme 13 mil. Kč (inv. příspěvek 999/916). Zároveň byla podepsána Dohoda o převzetí závazku - investorství s DSO VaK.
Projektovou dokumentaci musíme nyní prodat VaKu. V prosinci uplatníme tedy zpětně DPH u projektové dokumentace (dosud jsme neuplatnili) a na 042 budou jen základy daně. Prosím - z účtu 042 by se mělo k datu uzavření dodatku ke SoD přeúčtovat na zboží 132 to, co budeme VaKu prodávat? Zatím nemám k tomu jiný podklad jen dodatek ke SoD a dhodu o převzetí investorství, kde se ovšem o prodeji projektové dokumentace nic nepíše...
Nevím, jak a kdy zaúčtovat. Neměla by se udělat ještě dohoda o prodeji projektové dokumentace ke kanalizaci a vodovodu s DSO VaK a teprvé poté účtovat 132 ZD/042 ZD ??
(Současný stav je takový, že kanalizace je v majetku obce a provozuje Vodárenská a.s. (platí nám pachtovné) a vodovod jsme předali VaKu bezúplatně v roce 2000. V roce 2027 budeme kanalizaci i rozšíření vodovodu předávat - prodávat VaKu)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o radu, ohledně zaúčtování darovací smlouvy od ŘSD obci. Ve smlouvě se uvádí, že reálná hodnota daru nebyla dárcem určena. Účetní hodnota předmětu daru činí:
1) pův.úsek silnice I/21 v délce 1,667 km (pozemky nejsou předmětem převodu)= 79.325.396,- Kč
2) hodnota mostního objektu 21-004 = 587.172,- Kč
3) hodnota mostního objektu 21-005 = 306.693,- Kč
Dotaz na ŘSD, zda je hodnota silnice již po oprávkách - odpověď byla, že cena je konečná.
Mohu zaúčtovat darovaný majetek 021/401 v cenách uvedených v darovací smlouvě?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den ,v loňském roce 2024 jsme zkolaudovali vodní dílo ČOV .Dostali jsme na akci dotaci ,kterou mám stále vedenou na účtu 472 ,jaký bude postup? Dokončené dílo s příslušenstvím obec předala do vodárenského sdružení. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má na účtu 132 MD v hodnotě 6690,84 Kč publikace 12 ks, na účtu 185 MD minusem částku 1290,84 Kč. K 31.12. byl jeden kus prodán a 11 kusů darováno. Bude účtování následující - 543 MD/ 504 D 6133,27 Kč (dar 11x557,57 PC), 185 MD/ 556 D 1290,84 Kč zrušení opravné položky, 504 MD/ 132 D 6690,84 Kč úbytek zásob.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu: ÚSC má zřízený bankovní účet, kde shromažďovala peníze ze sbírky (asi ani nebyla veřejná, to už se nedopátrám). Šlo o Kč od lidí na výstavbu jedné veřejně prospěšné stavby - ta se ale stavět již nebude a ZM rozhodlo o darování zbylé částky na účtu dvěma spolkům (na jiný veřejněprospěšný účel, necelých 80 tis. Kč). Zůstatek účtu evidujeme na 245. Chtěla jsem zaúčtovat vyplacení peněz 378/245. Ovšem zjistila jsem, že účet 378 je nulový a neúčtovalo se na něj. Jak z toho prosím ven? :-) Zaúčtovat 543/245?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme darovací smlouvu od Letiště, na výstavbu nových sportovních kabin, které však budou postaveny během let 2025 a 2026.
Jedná se mne o účtování. Peníze už máme na účtě. Mám účtovat 231/3419/6121/403 a až bude kolaudace tak 672/403 a transfer dát zároveň do majetku? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2024 jsme nechali vyrobit kalendáře, část k prodeji, část k darování v ceně 30 750,- Kč.
zaúčtovala jsem takto: předpis 131/321 30 750,- Kč
k prodeji: 321/231 18 000,-
132/131 18 000,-
k darování:112/231 3399 5194 12 750,-
321/231 12 750,-
prodalo se za 8 880,- Kč a darovalo se za 3 000,-.
Poradíte mi prosím jak zaúčtovat k 31.12.2024? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec obdržela od jiné obce bezúplatně hasičskou avii. Byla schválena darovací smlouva na ZO, ve které není uvedena cena předávaného majetku. Dotázala jsem se na cenu předávané avie a bylo mi sděleno, že v majetku jí mají zařazenou na 028 v hodnotě 30 000 Kč a vyřadí jí z 028. Jak mám prosím zaúčtovat abychom jí měli v majetku obce?
Dále Vás prosím o kontrolu: v prosinci jsme zakoupili kompresor v hodnotě
7 908 Kč, výdejka ze skladu byla vystavená dne 20.12.2024, faktura přišla v lednu, datum uskutečnění plnění 31.12.2024. Zaúčtovala jsem nákladově do 12/24 - 558/321 a zařadila jsem kompresor na 028/088, položku 5137 budu mít účtovanou až v lednu, může to tak být?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Lesy ČR darovali obci pozemek - ostatní plocha a komunikace dle smlouvy o bezúplatném převodu. Dle vyrozumění o provedeném vkladu do KN byl vklad proveden 3.1.2025 s právními účinky k 5.12.2024.
poplatek za vklad do katastru 2 000 ,- Kč uhrazeno v 12/24 účtováno na 031
ocenění dle znaleckého posudku bylo stanoveno ve výši 78 989,- účtovat na 031/401?
faktura za za zpracování znaleckého posudku ve výši 1 500,- účtováno na 031
a teď se mi jedná o zařazení protože poplatek do katastru je v roce 2024 ale faktura za zpracování znaleckého posudku je s DUZP 8.1.2025 ale dle výpisu bych měla zařadit k 5.12.2024 do majetku. Prosím jak to mám udělat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková