Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 384 odpovídá celkem 277 dotazů:

  • Inv.dotace od kraje
    18. 11. 2014

    1.Prosím o rozepsání úplného účtování (chci si odkontrolovat)
    - v březnu 2014 podepsána smlouva s krajem na finanční příspěvek na auto pro JSDH na 30.tis
    - v březnu obec pořídila auto za 100 tis.
    - v dubnu poslal kraj příspěvek 30 tis.- ÚZ 000008

    2. Jak prosím vyřešit situaci, kdy jsem "zdědila" účetnictví s tím, že již druhý rok je na účtě 381 na MD zůstatek a na účtě 384 na D zůstatek (Paní účetní si nemůže vzpomenout proč to tak před 2 lety udělala).Díky za odpověď. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO účtování
    30. 06. 2014

    V roce 2013 jsme odhadly daň z příjmů právnických osob za obce v částce 4 500 000,00 Kč. Předpis daně 591/384.
    V roce 2014 skutečná daň byla vypočtena pouze 1 280 000,00Kč.
    Daň zaúčtována příjem 1122/682 a výdej 6399-5362/591.
    Jedná se nám jak odúčtovat odhad daně na předpisu, když odhad je vyšší než skutečnost.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Inv.dotace z FS předfinanc.MŽP a spolufinancovaná SFŽP
    30. 05. 2014

    Tak je tady má „účtovací noční můra“  – dotace z FS předfinancovaná MŽP a spolufinancovaná SFŽP.
    Obdrželi jsme v 5/2014 Rozhodnutí o INV dotaci v rámci Op.programu Životní prostředí na „Sběrný dvůr a kompostárnu“ . V přislíbené výši (85% EU a 5% SFŽP) dám na podrozvahu 942/999 0942. A při příjmu dotace zaúčtuji z FS EU 3 384 002,- (pol. 4216 N 54 ZDR 5 UZ 15 839), ze SFŽP 199 058,- ( pol. 4213 N 54 ZDR 1 UZ 90 877), náš podíl 398 119,-, CELKEM ZDROJE FINANCOVÁNÍ 3 981 179,-. O neuznatelných se zde nepíše.
    Dle Rozhodnutí z MŽP jsou náklady na dokumentaci 205 387,11 a stavební část 3 775 791,89, CELKEM SOUHRN FIN.POTŘEB PROJEKTU 3 981 179,-.
    Prosím o odpovědi na následující otázky:
    1. Mám účtování přijaté dotace včetně N,ZDR a UZ v závorkách správně??
    2. Náklady na dokumentaci (zahrnují dle administrátora projektu náklady právě na administraci + náklady na výběrové řízení) proběhly už v loňském roce. Nejsou tudíž označené N,ZDR a UZ. Náklady na stavbu budou samozřejmě letos. Chápu dobře, že v ideálním případě, kdy by projekt proběhl v jednom roce, označily by se náklady za dokumentaci přesně ve výši 85% N 54 ZDR 5 UZ 15839 a 5% N 54 ZDR 1 UZ 90877 a zbylých 10% by se N, ZDR a UZ neoznačovalo, protože je to náš podíl a zrovna tak faktury za stavební část??
    Pokud ano, tak dokumentace v loňském roce označena není a stavební část si letos rozdělím na 85 % N 54 ZDR 5 UZ 15 839 ve výši 3 209 423,11 Kč, na 5% N 54 ZDR 1 UZ 90 877 ve výši 188 789,59 Kč a 10% bez N,ZDR a UZ 377 579,19. To samé udělám u výběrového řízení a nebudou mi sedět UZ v příjmech a výdajích právě o administraci uhrazenou v loňském roce, což by vadit nemělo.
    Je to takhle správně, nebo se použije jiný postup???
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO za obce (1122), HČ a VHČ
    29. 05. 2014

    Město provozuje vedlejší hospodářskou činnost (VHČ), ve které je kladný výsledek hospodaření a daň z příjmu. Tuto daň převedla VHČ do hlavní činnosti (HČ). Daň HČ 3 mil. Kč, daň VHČ 0,2 mil Kč. VHČ odvedla do HČ část výsledku hospodaření ve výši 0,3 mil Kč. Je účtováno takto:
    1) Předpis daně ve VHČ MD 591/DAL 341 200.000,--Kč
    Předpis daně v HČ MD 591/DAL 341 3.000.000,--Kč

    2) Platba daně v HČ (fiktivní) MD 341/DAL 231, § 6399, pol.5362 3.000.000,--
    Platba daně ve VHČ ( na účet HČ)
    MD 591/DAL241 200.000,--
    Vrácení daně HČ (fiktivní) MD 231,pol.1122/ DAL 682 3.000.000,--
    Přijetí daně v HČ (z účtu VHČ) MD 231, pol.1122/DAL 682 200.000,--

    3) V jakém okamžiku má VHČ převést daň do HČ ( v okamžiku podání daňového přiznání)?

    4) Převod části výsledku hospodaření z VHČ do HČ (po schválení ZM):
    VHČ MD 431/DAL 241 300.000,--
    HČ MD 231, po.4131/DAL 432 300.000,--

    5) Při sestavování rozpočtu města je rozpočtována DPPO za obec ve stejné výši v příjmech i ve výdajích. Má být zohledněn plánovaný kladný výsledek hospodaření (respektive daň) z VHČ v rozpočtu města? Pol. 1122 by tedy byla vyšší o tuto daň než položka ve výdajích 5362? Nebo stačí udělat RO během roku?

    6) Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku. V ZÚ schvaluje rozdělení výsledku hospodaření VHČ. Má schvalovat také převod daně z příjmu do HČ?

    Děkujeme za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Daň z příjmů za obec
    08. 04. 2014

    Dobrý den, do loňského roku jsme zaúčtovali předpis daně z příjmu za obec 591/384. V přiznání jsme ale měli chybu, kterou jsme opravili a daň je vyšší. Jak správně proúčtovat daň v roce 2014? Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DAŇ ZA OBCE - rozdílná výše
    02. 04. 2014

    Ke konci roku 2013 jsem účtovala daň za obec na 591/341 ve výši 50 000,- a 341/384 ve výši 50 000,-.
    V přiznání 31.3.2014 vyšla daň 196 080,-Kč.
    Mám zaúčtovat takto: 591/341 ve výši rozdílu 146 080,--,
    341/682 ve výši 146 080,
    384 /682 ve výši 50 000,--,
    dále ---1122 /6399 5362 ve výši 196 080,-
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • daň za obec - rozdíl
    27. 03. 2014

    Ke konci roku 2013 jsem účtovala daň za obec na 591/384 ve výši 161 158. Při vyhotovení přiznání k 25.3.2014 mi vyšla daň pouze 79 230,-- Kč. Mám tedy zaúčtovat takto ? 384/632 a pak 595/632 mínusem 81 928 ? Nebo místo účtu 595 použít účet 408 ? Nevím zda účet 595 může být mínusový. Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • předpis závazku
    25. 03. 2014

    4.12.2013 jsme uzavřeli smlouvu s knihovnou HK o výměnném fondu, kdy jim v roce 2014 posíláme 10 tis. V prosinci jsme to dali do schváleného rozpočtu. Chtěla jsem udělat k 1.1. předpis závazku, ale přezkum z KU s tím nesouhlasil, že musí být udělán předpis ke 4.12. s účtem 381. Podle mého to dobře není a prosím o radu, jak takový předpis účtovat a kdy, když výdaj i náklad jsou v roce 2014
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • převzetí zásob od cizí PO
    24. 03. 2014

    V roce 2013 jsme poskytli dotaci z rozpočtu města - státní příspěvkové organizaci - na realizaci projektu – „Průvodce architekturou našeho města“ (výsledkem tohoto projektu je vydání publikací). Příspěvek jsme „dohadli“ na stranu MD účtu 572. Ve smlouvě je dále uvedeno, že příjemce nám zároveň se závěrečným vyúčtováním předá 261 kusů této publikace (v lednu 2014). Publikace nám byly předány. Příjem budeme účtovat na straně MD účtu 112 a na straně Dal na který účet ??? U účtu 649 je uvedeno, že se zde účtuje bezúplatné nabytí zásob od subjektu, který není vybranou účetní jednotkou. U účtu 401 je zase uvedeno, že se zde účtuje bezúplatně převzatý dlouhodobý majetek od organizací, které jsou vybranými účetními jednotkami. My jsme převzali zásoby od VÚJ. Naskladníme v „reprodukční pořizovací ceně“, kterou zjistíme z vyúčtování, které nám příjemce poskytne? Dále bychom se rádi zeptali, jak to bude s DPH v případě, že některé z publikací použijeme pro propagaci, část prodáme?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace konec roku
    20. 03. 2014

    Obdrželi jsem smlouvu na dotaci kraje ke konci r. 2013 nakoupili a vyúčtování mělo být až v roce 2014. Zboží jsem označila ve výši dotace UZ. Zaúčtovala příjem dotace proti záloze, nedávala jsem na 388/672 ve výši dotace, neboť vyúčtování bylo až příští rok, jaká chyba z toho vyplývá pro audit. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • daň z příjmů
    19. 02. 2014

    Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu. Za rok 2013 jsem vypočítala daň z příjmů 289 Kč. V roce 2013 jsem zaúčtovala předpis zápisem 591 0300 / 341 0000. Nyní jsem zjistila, že byl výpočet špatně, daň z příjmů měla být 190 Kč.
    V den podání přiznání tj. 6.2.2014 bych zaúčtovala takto:
    341 000 / 231 0010 6399 5362 289,--
    231 0010 1122 / 632 300 289,--
    Nevím si rady s rozdílem 99 Kč.
    zaúčtovat asi takto?
    341 000 / 231 0010 6399 5362 -99--
    231 0010 1122 / 632 300 -99,--
    děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dohadné položky aktivní na náhrady škod
    04. 02. 2014

    Musí se tvořit dohadné položky aktivní na náhrady škod od pojišťoven k 31.12.2013, když ke škodním událostem došlo v roce 2013, ale náklady na jejich odstranění budou vznikat až v následujících letech?
    Nebo má být dohadná položka vytvořena na všechny náhrady škod k 31.12.2013, u kterých nevíme přesnou výši částky, bez ohledu na to, kdy budou nabíhat skutečné náklady ? Pak ale nebude dodržen akruální princip.
    Ještě možná mohou nastat případy, kdy koncem roku 2013 nastane škodní událost, v roce 2014 přijde skutečná úhrada od pojišťovny a teprve např. v roce 2015 budou vznikat náklady na její odstranění. V kterém okamžiku (roce) má být účtováno o výnosech, popř. o dohadech?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • 384 a DPPO a zůstatek
    03. 02. 2014

    Dobrý den, prosím o odpověď, zda účet 384 mám mít k 31.12.zůstatek.
    Zároveň prosím o radu a opravu zamotaného účtování dppo.
    ve 12/2012 jsem účtovala 591 31.242 /341 31.242
    341 31.242 /384 31.242
    účet 384/poč.stav 2013/ DAL45.872
    odhad dppo byl 31.242Kč, ale skutečnost 19.950 Kč
    2013 účtováno:591 -11.292 / 682 -11.292
    384 31.242 / 682 31.242
    231 pol.1122 19.950 / 231 6399 5362 19.950
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zásoby z dotace
    23. 01. 2014

    Dobrý den, prosím o kontrolu účtování:
    DSO má dotaci od ROP Stř. Čechy v rámci této dotace jsme pořídili
    propagač.materiály c elkem za 467 tis. Kč /brožura, letáky, mapy/, tyto
    materiály se budou rozdávat na veletrzích.
    Účtovala jsem jako nákup materiálu 501/321,231 2143 5139/321
    a k 31.12.13 jsem udělala aktivaci zásob /příjem-výdej/ 112/501. Evidenci vedu v knize zásob. Je to takto dostačující? Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • 408 v roce 2012 nižší než významnost
    22. 01. 2014

    V lednu 2011 jsem udělala předpis daně z příjmu PO za obec 591/384 ve výši 60000,- Kč. Při zaúčtování v březnu 2012 skutečná daň činila 125000,- Kč. Rozdíl jsem zaúčtovala přes účet 408 opravy minulých období ( pozdě jsem zjistila, že v roce 2012 je to chyba). Tato částka mi stále zůstává na účtu 408. Prosím o radu zda se toto dá přeúčtovat nebo co s tím.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu