Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 384 odpovídá celkem 277 dotazů:

  • Poplatek za TKO
    02. 01. 2019

    2 poplatky za TKO na rok 2019 každý ve výši 1.350,-- Kč byly uhrazeny na účet 31.12.2018.... na účet 602 asi až v roce 2019, rok 2018 dám na trojkový účet a v lednu převedu prosím? Myslím si to správně?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nájmy z hrobových míst
    17. 12. 2018

    Potřebovala bych poradit, jak mám zaúčtovat nájmy z hrobových míst. Smlouvy platí od ledna 2019 do prosince 2028, ale lidi nám je přišli platit už letos v prosinci. Příjem účtujeme 231 20 pol.2139, par.3632. Příjem by se mi měl dostat do inventury asi jako výnos příštích období, že? Stačí, když zaúčtuji proti 231 20 s pol.a par. 384 a v následujících letech budu rozpouštět postupně? Nebo je to problém, že jsme tenhle příjem za hrobová místa přijali? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zřízení služebnosti
    30. 10. 2018

    Prosím o pomoc při proúčtování smlouvy o zřízení služebnosti .Město uzavřelo smlouvu o zřízení služebnosti , kde jako povinný se zaručujeme strpět užívání prostor sloužících k podnikání . Jedná se o to, že nesmíme vypovědět jedno obchodní družstvo z našich prostor , kde má prodejnu . Služebnost je zřízena za úplatu ve výši 4 210 496,- Kč a tato částka je rozpočítána do doby trvání služebnosti a to od roku 2019 do roku 2043. Ročně tedy cca 165 000,- Kč . Dříve jsme měli uzavřenou klasickou smlouvu o nájmu a také jako nájem jsme účtovali , ale myslím si, že na základě této smlouvy na to již jako na nájem pohlížet nemůžu . Můžu dělat předpis pohledávky každý rok , dle smlouvy i když do katastru bude VB zapsáno již v roce 2018 ? a bude tato úplata podléhat DPH , když se již nejedná o dlouhodobý pronájem , ale o služebnost ? Předem děkuji za pomoc }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na knihu
    29. 09. 2018

    Dobrý den, v nedávné době jsme obdrželi dotaci a dar na knihy, avšak nevím, zda toto bude snižovat pořizovací cenu zásob (tedy knih) či zda se o tom účtuje jako o výnosu. Můžete mi s tím prosím poradit? Nejsem si jistá, zda se v případě zásob chováme jako při účtování dotace na majetek (tedy PC je snižována o dotaci) či zda má být zaúčtováno pouze do výnosů a pořizovací cenu knih tím nijak nesnižujeme.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvková organizace závazek
    14. 09. 2018

    PO má na účtu 378 - závazek ke zřizovateli finanční prostředky (zhruba ve výši 1,5 mil. korun) z minulých let. Nevyčerpaná část příspěvku od zřizovatele nebyla po dohodě s daňovým poradcem účtována na účet 672, ale na závazky 378 s tím, že bude požádáno o čerpání na dofinancování platů zdravotních sester (nepřesně stanovené mzdové tarify v minulosti) v roce 2018. Finanční prostředky nakonec z účtu 378 na dofinancování platů sester nebyly použity. Nyní chce PO po dohodě finanční prostředky městu vrátit. Prosím poraďte jakým způsobem lze peníze vrátit městu, kdo schvaluje a jak se bude účtovat? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava budovy ZŠ přes městys
    12. 09. 2018

    Budovu školy jsme svěřili podle zákona č. 250/2000 Sb. základní škole. Škola má tuto budovu evidovanou a účtovanou na účtu 021, městys ji eviduje na podrozvaze. Na rok 2018 jsme schválili provozní příspěvek ZŠ ve výši xx mil. Kč, z toho bylo 2 mil. Kč účelově určeno na opravu fasády školy. Protože městys zažádal o dotační podporu Královéhradeckého kraje, bylo rozhodnuto, že opravu školy zajistí městys, včetně uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem a fakturace na městys.
    Účtování ZŠ: Provozní příspěvek má ZŠ včetně částky určené na opravu zaúčtován na MD 348/ D 384. Oprava by se měla asi dostat do výsledovky ZŠ, ale platit ji bude městys a ZŠ fakticky finanční prostředky nepošleme. Podle skutečné fakturace bude ZŠ účtovat: částku faktury MD 511/D 348, MD 384/D 672. Jako doklad bychom škole poslali informaci o částce fakturace, která je čerpána z jejich provozního příspěvku + kopii faktury.
    Účtování městys: celkový provozní příspěvek máme předepsán na MD 381/D 349. Obdržíme fakturu za opravu, zaúčtujeme MD 348/ D 321, úhrada MD 321/ D 231 § 3113 pol. 5331. Dále MD 572/D 381 a zápočet MD 349/D 348.
    Protože částka 2 mil. Kč není dostačující, rozpočtovým opatřením bude navýšen celkový provozní příspěvek ZŠ a účtováno bude stejným způsobem. Částka určená na opravu fasády nebyla stanovena jako závazný ukazatel, má být vlastně příspěvek na opravu schválen jako závazný ukazatel nebo nemusí?
    Takto jsme účtovali opravu střechy ZŠ v r. 2011, je možné účtovat stejně? Letos jsme dotaci nezískali, budeme žádat příští rok na další etapu. Pokud získáme, zaúčtuji na 672 a škole bych měla snížit o dotaci příspěvek na opravu?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Růz.dotace volby, křížky, povodňová opatření, znak, vlajka
    26. 06. 2018

    1. Obdrželi jsme doplatek dotace za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných v říjnu 2017, účtování dle Stř.kraje 231 0100 6402 2222 ÚZ 9807/ 346, moje otázka – musí se tento příjem rozp. opatřením narozpočtovat?
    2. Pořídili jsme za 15 000 grafický návrh obecní vlajky a znaku, na podzim bude schvalováno v PS, účtovala jsem jako 558/ 321, 018 /078, úhrada faktury 321/ 231 0100 6171 5179. Je to takto správně? Pravděpodobně v příštím roce pořídíme obyčejnější vlajku, tu bych dala jako DDHM, znak (cena do 35 000,- Kč), bude umístěn na budově, takže bych účtovala jako podlimitní TZ a pak ručně vyšívanou vlajku (cenu odhadujeme 75 000,- kč), kterou bych vedla v účetnictví jako kulturní předmět?
    3. Vandalem nám byla pokácena máj, jejím pádem byl poškozen obecní majetek- sloup veřejného osvětlení. Pojišťovna nám zaslala vyjádření, s tím, že nám bude poskytnuto plnění. Účtovala bych – předpis ke dni datu oznámení od pojišťovny 377 / 649, příjem 231 0100 3631 2322/ 377. Mohu takto účtovat, i když možná v letošním roce nedojde k opravě tohoto sloupu veřejného osvětlení? Nehrozí nebezpeční pádu, a s tím také souvisí - v letošním roce bude ČEZ ukládat rozvod nadzemního NN po obci do země, při této příležitosti bude obec pokládat do stejného výkopu kabely na nové veřejné osvětlení a nový rozhlas. Takto to bude připraveno a ve výhledu cca 5 let se vybuduje nové veřejné osvětlení , rozhlas spíše i za více let, toto bude jen pro rozhlas příprava, kdyby letos nový rozhlas vybudovaný v rámci výstražného a varovného systému protipovodňových opatření, přestal fungovat. Jak tyto přípravy prosím účtovat? Jako nové akce - stavby? Nebo jako technická zhodnocení? Položení kabelů, včetně práce by mělo být dohromady přes 650 000,- Kč. A může být na 042 pořízeno a nedokončeno i několik let?
    4. Letos dokončujeme „protipovodňová opatření v obci“, součástí je výstražný, varovný systém a rozhlas. Digitální plán budu účtovat jako DNM – 041, po zařazení 019/041, mohu ostatní – řídící pracoviště, reproduktory, srážková stanice, měření atmosférického tlaku a teploty vzduchu dát vše, jako soubor na jednu inventarizační položku – účtování 042, po zařazení 022/ 042? V loňském roce jsme měli výdaje, dohad jsem dělala v částce 22 575,- kč. O dotaci budeme žádat na 2 části, nejprve budeme žádat o dotaci na dlouhodobý hmotný majetek, faktury jsou již uhrazeny, majetek bude zařazen. Kdy prosím účtovat předpis přijetí dotace? Když odešleme podklady,nebo až když dostaneme od poskytovatele /SZIF/ informaci o proplacení dotace ? Kdy je správně o tom účtovat? Současně odúčtuji z podrozvahy 955 / 999. Proplaceno by nám mělo být 70% z uhrazené částky za DHM. Digitální plán (DNM ) bude předán až v průběhu září, o dotaci bude žádáno až v té druhé fázi. Celou akci máme investiční. Při účtování používám ještě ORG.
    5. Obdrželi jsme dotaci poskyt. - Minist. Zem na obnovu kulturních památek, opravovali jsme v obci křížky. Financování Ex post. Při přijetí rozhodnutí na poskyt. dotace jsem účtovala 955 /999 955. Faktury jsem účtovala jsem jako opravu 511 / 321, 321 / 3326 5171 ÚZ 29027. Budeme zasílat vyúčtování na (MZ) a žádat o proplacení dotace, prosím opět, ve kterém okamžiku o těchto skutečnostech účtovat? Při poslání vyúčtování (zpracované závěrečné zprávy) a nebo až k datu nějakého vyjádření – schválení závěrečné zprávy? Účtování bude 346 ORG/ 672 ORG, příjem peněz 4116 ORG / 346 ORG.
    Děkuji moc za jakoukoliv opravu, připomínku, doplnění


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH na přelomu starého a nového roku
    25. 06. 2018

    Faktura vystavena 3.1. zdanitelné plnění 28.12.. Předpis fa -náklady do roku 2017 - účtování DPH v 2018.
    fa za služby 12 100 / s DPH/ :
    účtování 2017: 518 MD 10 000 Kč DPH 388MD 2 100 Kč
    389 D 12 100 Kč
    účtování 2018: 518 MD minus10 000 / 518 MD ZJ 10 000
    388 MD minus 2 100 / 343 MD ZJ 2 100
    úhr. fa: 2321 5169 12 100 D / 389 MD 12 100Kč
    Jedná se mi o to jestli využívat dohadné položky, když jsou hodnoty faktury jasné. Nebo účtovat přes místo účtu 388 přes účet 384 ??
    Děkuji za odpověď}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO nižší než dohad
    15. 06. 2018

    Potřebovala bych poradit s účtováním DPPO. Vystřídala jsem se tady s kolegyní, která na konci roku provedla odhad a zaúčtovala: 591/389 a 388/682 ve výši 75.000,- Skutečná daň byla nižší 72,580,-. Zaúčtování platby je 231 -/1122 MD / 231 6399/5365D, ale jak si poradit s tím dalším ať je to ve výkazech správně...? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PO - rozdělení HV
    12. 03. 2018

    Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak přesně je to s rozdělováním hospodářského výsledku do fondů (naše PO základní škola)?
    Škola měla výsledek hospodaření 60 tis v hlavní činnosti a 46 tis. ve vedlejší činnosti, dohromady tedy 106 tis. Správně (si teda myslím), že by se výsledek (po schválení účetní závěrky zřizovatelem) měl rozdělit do fondů rezervní fond a může být i fond odměn (investiční si myslím že ne?). Ředitel však říká, že částku z vedlejší činnosti potřebuje utratit za dohody o provedení práce za vedení kroužků (které jdou přes VČ), peníze za kroužky se vybrali na podzim roku 2017, trvají školní rok a DPP se vyplácí v 06/2018, čili je nechce do žádných fondů dávat, protože je potřebuje mít k dispozici. Šlo by, že zřizovatel schválí účetní závěrku a řekne, že se rozdělí do rezervního fondu výsledek hospodaření pouze z hlavní činnosti?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přiznání právnický osob
    05. 03. 2018

    V roce 2017 jsem spočítala daň z příjmu PO,daň zaúčtovala a z inventarizovala.Nyní jsem ,ale zjistila,že jsem do přiznání nezapočítala
    příjem 60 tis.za prodej traktoru.Což jsem udělala špatně,nevím jak to nyní opravit.Zda mám o tuto částku opravit přiznání a podat ho správně(ještě jsem nepodávala),ale potom nevím jak dostat rozdíl
    do účetnictví,samozřejmě do roku 2017 se to už nepovede.Děkuji za radu a pomoc.Ještě prosím měla jsem tuto částku započítat do daně z příjmu?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 378 a 384
    06. 02. 2018

    Evidujeme na účtu 378 mylné platby. Jedná se o platby za nájemné, kdy nájemci v důsledku navýšení nebo snížení nájemného posílali stále původní částky. Vracet se částky nebudou, pro jednotlivce to jsou korunové položky, ale v souhrnu je to cca 5 tis. Jedná se o byty, ke kterým mají nájemníci uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní a obec by chtěla tyto prostředky z mylných plateb použit na náklady spojené s budoucím převodem nemovitostí v r. 2022. Mám tyto platby stále evidovat na ú. 378, nebo raději přeúčtovat na jiný účet? A pak to samé na účtu 384 evidujeme drobnou částku (už ani nevím, za co to bylo) bylo by možné to přeúčtovat např. na 401 a tímto mít tento účet nulový? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dohadná položka
    01. 02. 2018

    Jde mi o účet 388. Máme nájemní smlouvy, kdy se ve všech případech platí nájemné vždy v měsící, na které je nájemné určeno a jeden nájem, kdy se platí měsíc předem na měsíc následující. Který z nájmů půjde ke konci roku na dohadnou položku? A ještě prosím, dotace na volby, kdy budeme vracet přeplatek kraji, která částka pujde na účet 388, částka dotace poskytnuté nebo jen ten přeplatek. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Poplatek za popelnice 2018 uhrazený 2017
    21. 12. 2017

    Na účet nám přišel poplatek za popelnice na příští rok. Jak mám, prosím, zaúčtovat ?
    A kam přeúčtovat v příštím roce ? Když použiju nyní položku 1340, nebude mi sedět předpisný seznam na letošní rok se skutečnými úhradami … A neměla bych ke konci roku zaúčtovat nějaké časové rozlišení?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Veřejná sbírka použití na rozhlednu
    13. 12. 2017

    Dne 16.12.2017 nám končí veřejná sbírka na rozhlednu, vybrali jsme cca 220 tis., účtuji 236/384 par.2143 pol.3121 a 401/419. Dnes jsem proplatila z b.ú.obce fa na výstavbu rozhledny ve výši 1200 tis.Kč 042/231 par.2143 pol.6121 , teď nevím jak rozpustit fond veřejné sbírky?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu