Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 389 odpovídá celkem 752 dotazů:
Dobrý den, provádíme přefakturaci elektřiny firmě, která si pronajímá naše nemovitosti. Přefakturace činí skoro 250 tisíc ročně. Když zaúčtuji příjem z přefakturace na 602 brzo budeme plátci DPH i když neprodáváme nic svého,
lze se tomu nějak vyhnout? Někde jsem četla názor, že lze u faktury od dodavatele zapojit v předpisu 378 MD a 321D a při přefakturaci pak použít v předpisu 311 MD a 378 D. A jak potom zaúčtovat při fakturaci zálohy 314, 324, 389? Zálohy jsou z roku 2020 a 2021. Roční vyúčtování od čez nám chodí až v září.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město musí předfinancovat základní škole projekt, který bude hrazen ex post z dotace IROP, a přidat k tomu peníze na vlastní podíl města. Na základě Vašeho super materiálu o Finančních vztazích zřizovatele a zřízené PO jsme se rozhodli pro cestu poskytnutí příspěvků s vyúčtováním. Vyúčtování proběhne v roce 2022. Ve Vámi naznačeném postupu není uvedeno u investičního příspěvku zaúčtování dohadné položky k 31. 12. Je to proto, že poskytnutí investičního příspěvku vlastní PO není poskytnutím transferu? U příspěvku neinvestičního dohadná položka k 31. 12. 2021 vytvořena bude u města i u ZŠ. U města to bude zřejmě jen ve výši, kterou ZŠ uhradí z vlastního podílu města do konce roku 2021. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek pro obyvatele na vybudování čističky odpadních vod ve výši 50 000, Kč, maximálně však 50% nákladů a i pro ty kteří si čističku již zbudovali a doloží náklady. Prosím o radu jak toto mám účtovat. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím je rozdíl v účtování přeplatků energií od dodavatele a úhradou "přefakturovaných spotřeb" energií od nájemců?
Vyúčtování odběru energií, které jsme obdrželi, je za období 4/2020 - 4/2021, klasicky platíme zálohy, na konci roku udělám dohad na 389 .
Máme nájemce nebytových prostor, který nám zálohy na elektřinu neplatí. Po obdrženém vyúčtování (obrovský nedoplatek) mu přefakturuji spotřebu dle odpočtového elektroměru. Mohu úhradu od něj (přefakturovávanou částku) účtovat mínusem na pol. 5154?? Raději bych totiž v případě přefakturace volila mínus z výdajové položky 5154, protože mi vznikne lepší vypovídací hodnota na tom odběrném místě, než když tam bude obrovská úhrada, která není naší, ale cizí spotřebou. On nám to uhradí, je to sice forma příjmu, ale zdá se mi to trochu jinak postavené, než klasický přeplatek na energiích od ČeZu.
Přeplatky od Čezu jsem účtovala na 2324. Jaké jsou podmínky pro přestup na druhou formu účtování přeplatků energií ( mínusem z výdajové položky)? Nejsme plátci DPH.
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Romana
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec uzavřela VPS smlouvu s místní TJ Sokol, z.s. na opravu povrchu házenkářského hřiště ve výši 1,5 mil Kč s tím, že tato částka bude příjemci poskytována postupně na základě vystavených faktur zhotovitelem.
Akce nemusí být dokončena v letošním roce, je možné, že práce budou probíhat i v roce 2022.
Prosím o radu jak účtovat. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Sokol požádal obec, zda by poskytla finanční částku 300.000,- Kč na rekonstrukci bytu, který vlastní Sokol. Jaká smlouva by se měla sepsat a prosím o účtování celého případu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme investiční dotaci ex ante na rok 2021 na dětské hřiště z MMR. ( vyhodnocení akce 30.11.2021)
Zatím máme proúčtováno na podrozvaze. Hřiště je již hotovo a předáno 27.4. zápis o odevzdání a dokončení díla. Faktura za hřiště přišla, až v 5/2021 a je uhrazena 6.5.2021 obcí. Budeme žádat o proplacení faktury MMR
Mám zavést hřiště do majetku k 27.4. 021/042 a přijatou fakturu účtovat v 5/2021 na 042 ? Příjem platby na dotaci povedeme jako zálohu a vyúčtujeme, až bude ZVA.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme inv. dotaci na komunikaci, která je již zařazena a odepisuje se. Nyní přišla faktura na ZVA na částku 43000,-Kč. Jak mám zaúčtovat tuto fakturu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, přišla nám výzva k úhradě náhrady za bezesmluvní užívání od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Jedná se o dva pozemky a výpočet byl proveden následně:
za rok 2017-2018 p.č. st. 1509 byl vyměřen na částku 1400,-
p.č. 265/1 byl vyměřen na částku 185,320,-
za rok 2019 - 2020
první pozemek (1509) na částku 1542,-
druhý pozemek (265/1) na částku 204.131,-
Ten první bych nejspíš zaúčtovala na položku 5164 oproti 518, ale nejsem si jistá u druhého pozemku, kdy částka převyšuje hranici významnosti. V součtu je to 389 451,-Kč za rok 2017-2020, co s touto částku? Jaká bude položka a účtování přes 408?
Mockrát Vám děkuji za odpověď!
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc při účtování směny pozemků s doplatkem :
obec směnila pozemek o výměře 29 922 m2 za pozemky o výměře 17 721 m2 - naše účetní cena za m2 je 2,78 Kč (dle cenové mapy) - celkem
83 183,16 Kč
Za rozdíl mezi výměrou (tj. 12 201m2) nám bylo zaplaceno 22,- Kč/m2 - tj. 268 422,- Kč.
Směnu navrhla obec kvůli realizaci svých záměrů.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám tyto dotazy:
1. Na konci roku jsme dělali novou kuchyň do KD včetně spotřebičů, bylo částečně hrazeno z dotace, vyúčtování k 31.1.2021, bylo účtováno na 6121 a 021 zařazeno k 31.12.2020 (zaplacení i realizace musela být do 31.12.20), vše proběhlo. V březnu se objevily další faktury jako elektroinstalace-rozvaděč,jističe,kable, zásuvky,vodič a svítidla za 38.000, dále zednické práce-obklady, sádrokartony, omítky po vodě a elektřině, dlažba+ obklady za 48.000, teď nevím, zda tyto náklady dát na opravy, materiál zakoupený zvlášť bych dala na spotřebu materiálu. Možná jsem měla vše zahrnout do ceny přes 389, ale vůbec jsem netušila, že ty další náklady budou ještě, tak velké, bohužel řemeslníci si dali na čas. Nebo mám ještě doúčtovat na 021, ale až v březnu 2021? Tudíž bych začala odepisovat až od dubna 2021.
2. Veřejné osvětlení, měli bychom dělat rekonstrukci veřejného osvětlení, jelikož máme veřejné osvětlení na sloupech elektrického vedení a to se předělává do země, tudíž musíme dělat rekonstrukci veřejného osvětlení, teď nevím, zda materiál, který už se pomalu nakupuje mám dávat na 6121 a 042 ?
3. Děláme rekonstrukci bytu, dělaly se tam nové rozvody elektřiny, poté omítky a podlahy, potom se malovalo , tudíž bych vše dala na 042, malovali tam naši pracovníci, nákup materiálu na malování bych dala 042 a 6121 a mzdu bych dle hodin potom zaúčtovala na D 042/506 . Vzalo jsem to tak, že nové omítky se musely dělat v důsledku nových rozvodů elektřiny, tak jsem vše dala na 042 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ve 12/2020 jsem zaúčtovala předpis DPPO 591/341 částka 1 265 550 Kč. Nyní při výpočtu daně mi vyšla částka 939 930,-Kč rozdíl je 325 620 Kč a vznikl započtením přecenění pozemků na reálnou hodnotu - ř. 162 DaP. Nevím teď, co s tím. Je to velký rozdíl. Budu muset použít účet 408?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provozujeme ČOV, jsme plátci DPH. Platíme 4 x ročně stanovené zálohy.
V současné době přišlo vyúčtování s doplatek. Máme nárok na odečet DPH. Jak prosím zaúčtovat tento doplatek a vyrovnání záloh.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V květnu 2020 byla ukončena stavba budovy MŠ, proběhla kolaudace , stavbu MŠ jsem zařadila do majetku a budovu jsem začala odepisovat. S touto stavbou souvisela přeložka plynárenského zařízení na pozemku před budovou MŠ. Bylo zřízeno věcné břemeno, které bylo v červnu 2020 vloženo do KN. V lednu 2021 přišla faktura za náklady na zřízení věcného břemene na částku 4 509,- Kč. Byla přiložena smlouva o úhradě nákladů souvisejících s VB z roku 2017. Nevím, jak mám fakturu zaúčtovat. Nevím, jestli je součástí budovy MŠ nebo pozemku na kterém je věcné břemeno. Pozemek je veden jako silnice (chodník, ostatní plocha). Děkuji za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
1. Mám několik dotazů ohledně demolice objektu, někdy před deseti lety jsme koupili starý dům neobyvatelný, u kterého bylo jasné, že dojde k demolici, v minulosti byla vize, že tam bude dům s pečovatelskou službou, nyní se zpracovává studie objektu s obecními byty. Na jaře byla schválena demolice objektu a zároveň vypracování studie objektu s obecními byty. Demolice započata v listopadu 2020, předání v lednu , fakturace 25. ledna 2021,mám několik dotazů :
- mám fakturu s DPH, ale teď jsem zjistila, že bylo schváleno vypracování studie objektu s obecními byty a zároveň se bude žádat dotace na demolici, myslím, že by tedy demolice měla být fakturována v režimu PDP ?
- vyřadit z majetku, až mám fakturu k demolici, dle data, co mají k předání díla ?
- mám odepisovat, až do 31.12.2020 nebo již neodepisovat, poslední odpisy mám momentálně do 9.měsíce 2020 ?
- vše mám zaúčtovat na 042 – zůstatkovou hodnotu objektu i náklady na demolici stavby ?
2. Další dotaz se týká kamerového systému, zatím mám fakturu z roku 2020 Kč 31.219 (jsou 4 kamery a nějaké příslušenství) a jednu v roce 2021 Kč 4.840 (to je nějaké internetové připojení, aby přijímalo signál -to by mohlo být na 028 a 5137, ono je to takové wifi připojení, které se zároveň rozšiřuje signál v budově) viz příloha, ještě bude další faktura za instalaci kamer cca 13.000, celkové náklady budou cca 49.000 (bez těch 4.840), původně jsem měla kamery rozepsané na 5137 a 028, ale napadlo mě, že ještě opravím na 042 a na účet 028 zařadím až v roce 2021, až budu mít i fakturu za instalaci a zařadím 4kamery rozpočítám dle částek
3. V roce 2020 jsme zakoupili z dotace ozvučovací techniku za 67.000 (zařazeno na 022), letos jsme dokoupili ještě další věci k ozvučení za 20.000, jak to zaúčtovat ? Na 549 na položku 5123 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková