Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 389 odpovídá celkem 752 dotazů:

  • Faktura k uzavřenému projektu
    24. 04. 2020

    Dobrý den, letos obdrželi jsme fakturu za vedení projektu (nákup hasičského auta). Projekt byl ukončen v loňském roce a auto zařazeno do majetku rovněž vloni. Jak mám zaúčtovat? Mám opravit hodnotu majetku? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zálohy vodné
    03. 04. 2020

    Dobrý den. Potřebovala bych prosím poradit. Každý rok jsme platili zálohy na vodu a v následujícím roce bylo vyúčtování, kde nám většinou vraceli. V roce 2019 jsme poprvé neplatili zálohy na vodu. Obec (sousední s kterou vlastníme vodojem) posílali vždy i nám zálohy, pak následující rok se vyúčtovávalo.

    V roce 2019 se poprvé neplatilo a nyní nám přišlo rozhodnutí kolik máme zaplatit. Zasílám v příloze mailem.

    Vždy jsme účtovali :
    231 41 2310 5365 D
    314 70 MD
    Zálohu od obce sousední
    231 41 2310 5365 MD
    311 D

    pak vyúčtování :
    231 41 2310 2324 MD
    378 100 D
    389 MD
    378 D
    314 MD -
    378 D-
    389 MD
    672 D

    a vratka sousední obci za přeplatek na zálohách:
    2310 2324 MD -
    315 D
    315 MD
    388 D
    315 MD-
    324 D-
    549 MD
    388 D

    V roce 2019 jsme zálohy neplatili a rovnou teď přišlo kolik máme uhradit a obci VK jsem zaslala také kolik nám mají uhradit podle skutečného odběru. Ke konci roku 2019 jsem dělala dohady
    538 MD 200 0000,- Kč
    389 D 200 000,- Kč
    A na Obec VK
    388 MD 67 378,- Kč
    649 D 67 378,- Kč

    Nyní jsem uhradila 175 234 podle výměru a obec VK nám uhradili 67 378 Kč. Jak prosím zaúčtovat náš výdej 175 234,- Kč a příjem od obce VK 67 378,- Kč

    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace
    13. 03. 2020

    Obec vypsala účelovou dotaci dle zákona 250/200 Sb na realizaci ČOV pro občany. Dotace bude vyplacena po ukončení akce na základě předložení skutečných uznatelných nákladů. Může se stát, že žadatel nestihne akci ukončit v roce podání žádosti a účetní doklady budou z roku 2020 a 2021. Hodnotící komise v tomto případě neví, zda doklady z roku minulého uznat do nákladů. Přičemž ukončení realizace akce ve smlouvě podepsané v roce 2020 je rok 2021.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! transfer spolku
    10. 03. 2020

    Ppolek TJ požádal a má ve schváleném rozpočtu příspěvek na činnost ve výši Kč 165 tis. a nyní požádala o příspěvek na celkovou přestavbu kabin (změny vnitřních dispozic, vybudování soc. zařízení, nově okna atd.) ve výši cca 245 000,--. Na akci mají vydané st. povolení. Zastupitelstvo bude teprve nyní schvalovat na
    základě předloženého rozpočtu st. firmy. Prosím o radu jak připravit smlouvu(nebo dvě?), obě částky budou s vyúčtováním a jak zaúčtovat. Dosud nebylo nic vyplaceno.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeplatek elektrické energie - uplatnění DPH
    26. 02. 2020

    Moc prosím o radu s vyúčtováním el. energie, přeplatku a uplatnění DPH ze skutečné spotřeby.

    Základ DPH DPH Celkem
    Spotřeba elektřiny 82.163,57 17.254,35 99.417,92
    Přijaté platby - 111.272,70 - 23.367,30 -134.640
    Rozdíl ke zdanění -29.109,13 -6.112,95 -35.222,08
    Přeplatek -35.222,08

    Dohadné položky 502/389 122.400,-
    Spotřeba 1/2020 12.240,-
    Poskytnuté zálohy 134.640,-


    2. vyúčtování
    Základ DPH DPH Celkem
    Spotřeba elektřiny 2.837,54 595,88 3.433,42
    Přijaté platby -3.363,58 -706,42 -4.070
    Rozdíl ke zdanění - 526,04 -110,54 -636,58
    Přeplatek -636,58

    Dohadné položky 502/389 3.700,-
    Spotřeba 1/2020 370,-
    Poskytnuté zálohy 4.070,-

    Mockrát děkuji a přeji hezký den

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přeložka elektrického zařízení
    11. 02. 2020

    Dnes jsme obdrželi od ČEZ fakturu, kde je zúčtována záloha za realizaci přeložky na el.vedení a přeplatek Kč - 827,00. Když jsem pátrala čeho se týká, zjistila jsem že už v roce 2018 jsem zaúčtovala zálohu na 042 na akci výstavba chodníku, který byl dokončen koncem roku 2019 a zaveden do majetku. Celkem jsme v roce 2018 zaplatili zálohu na přeložku Kč 82 262,00 a na věcné břemeno Kč 16 000,00.
    10.2.2020 přišlo vyúčtování zálohy na přeložku a konečná faktura za věcné břemeno bude doúčtována až po zavkladování. Teď prosím o radu jak to celé napravit, myslím si že jsem měla mít zálohu na 052, ale přehlédla jsem to.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem
    31. 01. 2020

    Dobrý den,
    potřebuji poradit s účtováním dotace pro MŠ na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji II". Smlouva je uzavřená mezi Středočeským krajem a naší MŠ, peníze přišly na náš účet. Dle aviza od KÚ jsem zaúčtovala 231 4122 nástroj 120 zdroj 1 a 5 ÚZ 13014 MD / 374 D. Podle manuálu z MPSV jsme schválili poskytnutí dotace MŠ a odeslanou dotaci jsem zaúčtovala 373 MD / 231 5336 3111 + N, Z a ÚZ (N, Z a ÚZ jsem u odeslané dotace účtovala na radu našich auditorů ze SK, v manuálu MPSV bylo účtovat bez nich). Z odboru řízení dotačních projektů mám informaci, že se nejedná o klasickou průtokovou dotaci a že vyúčtování projektu zrealizuje na konci školního roku SK s MŠ. Poté proběhne finanční vypořádání a ke konci července 2020 budou zbývající prostředky zaslány školkou na náš BÚ s avízem, jak dál postupovat. My pak nespotřebovanou dotaci pošleme zpět na BÚ SK. Co mi není jasné je to, zda mám k 31.12.2019 zaúčtovat dohadné položky 388 a 389, a pokud ano, tak v jaké výši. Od MŠ mám info, že zatím z dotace nic nevyužili, našim nákladem je ta přeposlaná dotace? Pro větší přehlednost Vám posílám na mail iva@obecuctuje.cz Smlouvu, avízo a dopis od MPSV.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace - auto pro SDH
    21. 01. 2020

    Dobrý den, prosím o radu s následujícími dotazy:
    1. Obdrželi jsme dotaci na auto pro SDH od kraje Kč 450.000 a od MV také Kč 450.000,--, auto máme k 17.12.19 již zařazené, dotace není k 31.12.2019 vyúčtována. Zaúčtuji následovně k datu zařazení?: kraj: 388/403, MV: 388/403, při vyúčtování v roce 2020, kraj: 348/388 a 374/348 a MV: 346/388, 374/346.
    2. Máme uzavřenou veř.smlouvu s domovem pro seniory na částku Kč 100.000. Dotace odeslána v 2019, vyúčtování až v roce 2020 s tím, že nebyla celá vyčerpaná a budou nám vracet cca 40.000,--,.Udělám dohadnou položku ve výši skutečných nákladů 572/389 k 31.12.2019, tudíž na 373 zůstane celá částka poskytnuté dotace. V roce 2020 při vyúčtování předepíšu: 389/349 ve výši skutečných nákladů, zúčtuji zálohu: 349/373 ve výši Kč 100.000,-- a vrácená dotace 231/349.
    Velice děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dohadné účty.
    13. 01. 2020

    Prosím o vysvětlení, kdy účtujeme dohadný účet a v jaké výši.
    1) Na účtu 324 účtuji zálohy za služby z obecních bytů a zálohy na teplo – zde vím, že účtuji na konci roku dohadný účet.
    2) Na účtu 324 mám, ale i přijatou platbu za prodej pozemků, ten byl zapsán do KN až 4.1.2019 – budu zde účtovat k 31.12. dohadný účet?
    3) Od MZe máme rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu vodovodu ve výši 6386 tis Kč. V roce 2019 jsme obdrželi dotaci 2600 tis. Kč a v roce 2020 dostaneme 3786 Kč. Zatím jsme vyfakturovali za stavební práce 5000 tis. Kč – v jaké výši budu účtovat dohadný účet?
    4) Od Středočeského kraje jsme přijali dotaci na stavbu vodovodu ve výši 2000 tis. Kč. U této dotace nevíme, zda ji nebudeme vracet, takže žádné stavební práce zde účtované nemám, zde asi dohadu účtovat nebudu?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování koncem roku
    30. 12. 2019

    1. Inventarizační komise dala k vyřazení přibližně 15 ks majetku. Můžu vyřadit z účetnictví jedním dokladem 088 / 028 (mám hromadnou tabulku v excelu), nebo musím na každý Inventární číslo majetku mít jednotlivý doklad o vyřazení.
    2. Prosím o kontrolu přeúčtování elektřiny. Vždy sem přeúčtovávala tak, že sem, ponižovala náklady Předpis MD 311 a MD -502 Platba DAL -231 a DAL 311. Nevím zda to tak může být, když bude faktura zaplacena v následujícím roce. Budu mít v hlavní knize na účtu 502 na MD částku mínusem.
    3. Platíme VHS zálohy na stočné, které v následujícím roce po vystavení faktury (květen) dodavatelem přeúčtováváme nájemníkům. Zálohu během roku účtuji 314/231. Nyní na konci roku mám přeúčtovat 389/314.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Poskytnuté transfery obci k vypořádání v běžném kal. roce
    09. 12. 2019

    1 obec dostala dotaci (projekt separace odpadů = celkem 3 obce - obce obdrží popelnice pro občany, které budou mít zatím ve výpůjčce). Naše obec bude dávat pouze účelovou neinvestiční dotaci obci, která dotaci obdržela (jako část pokrytí vlastních zdrojů). Jedná se o částku 90 000,- Kč.
    Já budu účtovat jako Poskytnuté transfery k vypořádání v běžném kalendářním roce, poskytnuté zálohově? (myslím si)
    předpis : 999 09 ( a teď si nejsem jistá, jakou mám dát analytiku 973 ? MD/ 999 D Dále výdej částky: 373 0000 MD / 231 0010 § 3723 pol. 5321 D a na konci roku : 572 0300 MD/ 34 (přiznám se, že zase nevím jaký účet zde použít? a pak 34x MD / 373 D

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dlouhodobé závazky
    04. 12. 2019

    Dobrý den potřebuji se poradit se zaúčtováním 2 účetních případů.
    1) Dostavěli jsme školu z dotace od MFČR. Žádost o dotaci za nás podal externista, se kterým byla uzavřena smlouva, že v případě úspěšného získání dotace dostane odměnu ve výši 3%. Externista začíná fakturovat odměnu vždy až po dokončení stavby a nikdy nefakturuje celou odměnu najednou, ale postupně v dílčích částkách i po několik let. Zaúčtovala jsem při zařazení ZŠ do majetku dohadnou položku 389 ve výši odměny a nyní ji postupně umořuji na základě faktur. Audit mi vytknul, že dohada má zmizet hned další rok a že nemám zaúčtovaný dlouhodobý závazek. Popřemýšlela jsem a dospěla jsem k tomu, že jsem měla při přiznání dotace zaúčtovat ODZ 042 / 459 a předpis faktur pak účtovat 459 / 321. Takže bych teď udělala opravu DAL -389 a DAL +459 ve výši zůstatku závazku z odměny. Je to tak v pořádku?
    2) Postavili jsme Sběrný dvůr. Stavba byla zkolaudována jako dočasná a je postavena na cizích pozemcích, které máme v pronájmu. Byly nám stanoveny dočasné odvody za trvalé odnětí půdy ze ZPF, výše ročního odvodu počínaje rokem 2019 až do ukončení rekultivace byla stanovena na 5.261,90 Kč. Protože máme podepsaný nájem pozemků pod SD na 10 let, zahrnula jsem do ceny SD 10 x roční odvod. A dala jsem to také na 389. Připomínky auditorů byly stejné jako u 1. dotazu. Tady si ale nejsem jistá, jak vyřešit závazek, když nemám jistotu, že ten nájem bude trvat opravdu 10 let. Mám to brát za "hotovou věc" a zaúčtovat 10 ročních poplatků také na SU 459 a roční poplatky pak umořovat jako 459 / 231 6121 3725?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kotlíková dotace, půjčka
    25. 11. 2019

    1) Obec uzavřela smlouvu o poskytnutí podpory formou dotace od SFŽP ve výši 1890000,-
    • Tato částka se skládá z nein.dotace – specialista ve výši 80000,-
    • Z inv. Dotace - realizace ve výši 1600000,-
    • Z nein. dotace – rezerva specialista ve výši 10000,-
    • Z inv. Dotace – rezerva realizace ve výši 200000,-Kč
    Dotaz: -
    - mám tuto celou částku 1890000,- zahrnout do rozpočtu 2020 (nebo bez rezervy) ?
    - nebo mám pouze účtovat v podrozvaze r.2019 nebo r.2020 ? a na jaké účty?
    - a jak ošetřit výdajovou část rozpočtu?

    2) Obec obdrží dotaci – z ní půjčí smluvně žadatelům bezúročnou půjčku max.200000,-Kč a občan obdrží dotaci z ÚK ve výši max.120000,-Kč, kterou musí přeposlat obci formou první splátky , na zbytek tj.80000,- půjčky bude mít splátkový kalendář s obcí, kdy měsíčně splatí max.2000,-Kč, se splatností max. 10 let.
    Dotaz: prosím o metodiku účtování a zda předpis půjčky vytvořit na celou dlužnou částku, nebo každý rok předepisovat dluh na daný rok.

    3) Část prostředků na specialistu byla uhrazena v roce 2019 (50000,-Kč), zbytek bude v roce 2020.
    Dát 30000,-Kč na dohodný účet r. 2019 nebo ne a prosím o účtování?

    4) Vratka dotace SFŽP – prosím o účtování

    Na odkazu na stránkách SFŽP, není uvedeno účtování, pouze návrhy dokumentů. Krajský úřad nemá vytvořenou žádnou metodiku, proto vás žádám o vysvětlení a zaúčtování výše uvedených případů.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odběr podzemních vod
    13. 11. 2019

    V loňském roce jsme zaplatili na zálohách na odběr podzemních vod 100000,- Kč. Na konci roku jsme zaúčtovala dohadu 538/389 v celkové částce, protože tak platíme každý rok. Letos nám při vyúčtování vrátili 49000,- Kč. Zaúčtovala jsem s mínusem na účet 538.
    Vzhledem k tomu, že od roku 2019 se zálohy neplatí a vyúčtování přijde až v roce 2020, zůstane mínusová částka ve VZZ. Můžu přeúčtovat na účet 649 nebo nechat s mínusem na 538?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Elektřina a dobropis
    04. 11. 2019

    Dobrý den,
    starosta mi až nyní dal na stůl 6 faktur za elektřinu s DUZP 29.8.2019
    ( dodávka služeb 14 868,99 - z toho DPH 2 580,57, zaplacené zálohy -13 770 - z toho DPH -2 389,83) nedoplatek 1 098,-Kč.
    Zároveň mi dal k této faktuře i opravnou s DUZP 15.10.2019
    ( dodávka služeb -203,04 - z toho DPH -35,24) dobropis 204,-Kč.
    Spolu s touto opravnou fakturou zaslali oznámení o zápočtu pohledávek - kdy máme celkem k úhradě 894,-Kč.
    U jedné faktury (viz.ceny popsané výše si obec uplatňuje DPH - při zálohách účtuji 343,314/231.
    U druhé faktury, kde obec neuplatňuje DPH mám k jedné faktuře 3 opravné - tudíž i 3 oznámení o zápočtu pohledávek.-vůbec netuším jak z toho ven.
    Prosím o radu jak nyní zaúčtovat vyúčtování,opravnou fakturu a dobropis, když vše mám na stole až dnes. Prosím o postup účtování u faktury kde obec uplatňuje DPH i kde DPH neuplatňuje.
    Kdyby jste potřebovala, mohu zaslat scany faktur - pro lepší orientaci.MOC děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu