Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 389 odpovídá celkem 752 dotazů:
V prosinci 2017 jsme pořídili (zaplatili a převzali) hasič. dopravní automobil, zařadili na 022, až v lednu byl uhrazen správní poplatek za registraci vozidla. Bude tento poplatek ještě součástí pořizovací ceny vozidla (účtování 042/231 5512 6123 + 022/042) nebo podlimitní TZ 549/231 5512 5137? Jedná se o 800,- Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat příspěvek myslivcům, na který byla podepsána veřejnoprávní smlouva - vyúčtování do 31,12,2017 a který nebyl omylem vyplacen. Vyplacen až v lednu 2018.
mám 999/916
572/383, v plné výši.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 jsem poprvé účtovala zálohy za odběr podzemní vody dle metodiky na účet 342. Navíc jsme prosincové výplaty vypláceli v prosinci, takže v rozvaze jsme měli k 31.12. zůstatek pouze ve výši zálohy vrtu, což se parádně inventarizovalo. V roce 2017 jsem vrt nadále účtovala na 342/231. Prosincové výplaty jsme, ale vypláceli v lednu, takže na účtu 342 zůstal ještě i předpis odvodu daní za zaměstnance. A v rozvaze se stalo, že účet 342 je v aktivech v rozdílu mezi zaplacenou zálohou za odběr vody a předpisem odvodu daní za zaměstnance. A když se podívám do hlavní knihy, tak je tento zůstatek na straně Dal mínusem. Vůbec nevím, zda to takto může být a jak potom inventarizovat zůstatky na tomto účtu? A také účet 389 nebude s účtem 342 souhlasit. Nejraději bych účtovala tento odběr zase přes účet 314, ale nevím, co by mi na to řekl audit :(
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím oradu jak opravit dohadné položky, které jsme v roce 2016 účtovali 502/389 a 388/602 a které jsme v roce 2016 při vyúčtování neodúčtovali.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec nakupuje pozemky. 27.12.2017 vznikly právní účinky vkladu, zápis proveden 18.1.2018. Účtováno 27.12.2017:
042/321 100, zařazení pozemků 031 300/042. Dodavatelé zůstanou nevyrovnaní.
Do majetku se pozemky dostanou, v kartě udělám poznámku, že je zápis bude proveden až 18.1.2018. Tady je to v pohodě. Ale platba podle smlouvy proběhla až v lednu, částka 77 tisíc, nevím jak se s tím vypořádat. Dá se říct, že náklad je dříve než výdaj, znám přesnou výši platby, účtovat 321 100/ D383? A v lednu účtovat platbu 231 010 D3639 6130
MD 383?
Je to prosím účetně dobře? Prosím o odpověď.
A ještě jsem se chtěla zeptat: v prosinci Obec podepsala dlouhodobý úvěr na nákup pozemků, platba přímo z úvěrového účtu. Nedávám do rozpočtu r. 2017, protože nepotřebuji výdaj, ale už je v rozpočtu r. 2018, v tomto roce se také začne čerpat. Jak se k úvěru chovat v roce 2017, dává se úvěr do podrozvahy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci jsme koupili pozemek, zaplatili a zároveň by podán vklad do KN. Tzn. že jsem pozemek v prosinci zařadila na účet 031, až v lednu přišla faktura od právníka za sepsání smlouvy a poplatek KÚ, tato částka by měla asi také vstoupit do hodnoty kupovaného pozemku. A měla by se do r. 2017 zaúčtovat, asi 042/389 (zároveň navýšit cenu pozemku na účtu 031) děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2017 jsme prováděli "Rekonstrukci veřejného osvětlení", a to z důvodu, že v obci ŘSD provádělo průtah obcí (nová silnice) a s tím souviselo i nové osvětlení tohoto opraveného úseku silnice. V majetku mám stávající osvětelní pro celou obec celkově jednou částkou, nyní rekonstrukce byla v hodnotě cca 1 500 000,- Kč a došlo při ní zároveň k výměně 9 starých sloupů s osvětlením za nové + několik nových lamp. Jde mi teď o to, jak vyřadím staré sloupy, když v ceně VO v majetku jsou sloupy, montáž + další jednou cenou. Mám nechat původní cenu v majetku celou a k ní jen přičíst cenu rekonstrukce, nebo nějakým odhadem původní cenu ponížit o vyřazené sloupy? Ještě jeden k VO, 14.12.2017 byl na tuto rekonstrukci VO vydán kolaudační souhlas, ale ještě teď v lednu mi přišly dvě faktury se zdanitelným plněním 19.12.2017 a 22.12.2017, neboť ve smlouvě je, že konečná fa za technický dozor bude vydána až po kolaudaci a další fa je za archeologický výzkum. Je možné tyto dvě faktury ještě zahrnout do ceny VO, i když jsou vydané až po kolaudaci?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych pomoci se zaúčtováním zálohy na VB. Obec uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí s KSUS na zřízení věcného břemene z důvodu budoucí výstavby VO, kde obec je oprávněná a zaplatí 720,-Kč plus DPH před započetím stavby. KSUS nám poslalo proforma fakturu a po zaplacení, daňový doklad k přijaté platbě. Zahájení stavby je zatím daleko.
Nějak jsem se zamotala do těch všech záloh a dohad.
1.Úhrada proforma faktury* 314/ 231 3631 6121
2. Přijatá platba - daňový doklad * DUZP k datu platby * předpis 321/314 *úhrada 052/321
3. Ve smlouvě - záloha bude vypořádána daňovým dokladem po skončení stavby.
Jak dál? 042? nějaká dohada? a co pak účtovat po dokončení stavby a až přijde doklad o vypořádání.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byla nám schválena investiční dotace od KÚ na veřejný bezdrátový rozhlas - podpis smlouvy 915/999, příjem dotace 231 pol. 4222/374. Předávací protokol je ze dne 29.12.2017 - zařadila jsem k tomuto datumu 022/042 + dohada k 31.12.2017 388/403. 10.01.2018 přišla faktura - 042/321, 231,par.3341, pol.6122 + budu od ledna odepisovat 551/082 a rozpouštět dotaci 403/672. Po schválení dotace 348/388 a 374/348.
Ještě doporučujete rozepsat na kartu majetku samostatně ústřednu a jednotlivá hnízda. Mám však na faktuře pouze celkovou částku bez rozpisu. Starý nefunkční rozhlas vyřadím po schválení zastupitelstvem obce ve výši zůstatkové ceny 551/082 + pořizovací ceny 082/022?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Po kolaudaci jsme zařadili stavbu chodníků, na kterou jsme obdrželi dotaci ze SFDI, do majetku - dohada faktury 042/389, dohada dotace 388/403, zařazení 021/042. Od SFDI jsme obdrželi 231/374 o 0,12 Kč méně než byla dohada. Mělo by se ještě něco účtovat do konce roku, když ZVA budeme posílat nyní v lednu?Při ZVA bych účtova 346/388, 374/346. Jak zaúčtovat rozdíl - 403 se již rozpouští?
2.Nakoupili jsme náhradní díly na opravu čerpadel kanalizace 501/321, 321/231 2321 5139. Obec některé použila při opravách a některé byly vyúčtovány občanům, při zavinění poruchy 644,343/231 2321 2112. Nyní nevím, jak zbylé náhradní díly zaúčtovat na sklad, metoda B, a zda je správně zaúčtováno.
3. Na základě rozhodnutí ZO vracíme příspěvek na kanalizaci zpět občanům (podepisují dodatek ke smlouvě) 403/378 0200, příspěvek od občanů vedeme na 403, která se nezačala rozpouštět. Jeden občan ještě nepodepsal, měla bych částku také přeúčtovat 403/378, 459 nebo ponechat na 403.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci jsme pořizovali v malé osadě nové veřejné osvětlení - 1 sloup. Elektrická přípojka vede přes pozemek fyzické osoby. Bude zřízeno věcné břemeno ve výši 1 Kč, které bude součástí pořizovací ceny VO. Se zřízením VB nám vznikly další náklady - zaměření, sepsání smlouvy, návrh na vklad do KN. Budou i tyto náklady součástí pořízení veřejného osvětlení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak máme postupovat při zařazení technického zhodnocení na budově v případě, že jsme uhradili zálohovou fakturu koncem roku 2017 na účet 052 a vyúčtovací faktura s doplatkem bude uhrazena až v roce následujícím 2018. Jak se "poprat" s účtem 042? Jak vše správně zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec budovala v roce 2017 víceúčelové hřiště dle smlouvy o dílo ve výši 1744 tis. Kč. Krajský úřad poskytl na tuto akci investiční dotaci ve výši 600.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na výstavbu víceúčelového hřiště. Při realizaci víceúčelového hřiště obci vznikly další výdaje dle smluv s dalšími zhotoviteli : 20.10.2017 chodník kolem víceúčelového hřiště, 24.10.2017 terénní úpravy - založení trávníku, technický dozor - budou tyto výdaje součástí pořízení hřiště a značit tyto další výdaje org ? Kolaudace stavby byla 13.10.2017 na stavební úpravy škvárového hřiště za účelem vybudování nového víceúčelového hřiště včetně dešťové kanalizace a oplocení.
Obec budovala komunitní dům seniorů o 10-ti bytech. 10. ledna byla kolaudace a 19. ledna se pořídily poměrové měřiče tepla radiově odečitatelné ve výši 49.884,- Kč, budou tyto měřiče součástí investice ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na konci letošního roku 2017 uzavíráme veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace TJ dle zákona č.250/2000 Sb. na základě žádosti na rok 2018. Finanční prostředky budeme převádět na účet TJ v roce 2018 a finanční vypořádání včetně kontroly se uskuteční v lednu 2019. Prosím o účtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz k zaúčtování případu, kdy SDH naší obce žádá o dotaci na vybudování dráhy pro požární sport. Výše dotace je 95 tis. Kč. Účtovala bych takto: 572 náklad a § 5512 pol. 6329. Je uvedený postup správný?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková