Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 389 odpovídá celkem 752 dotazů:
Dobrý den, prosím ještě k předchozímu dotazu - veřejné osvětlení.
Řešíme nyní datum zařazení – předávací protokol byl k datu 30.9.2017, faktura za dílo byla uhrazena 9.10.2017. Budeme mít ještě výdaj – platbu společnosti, která nám dotaci vyřizovala. Měli jsme asi zařadit k 30.9....dle uvedení do užívání, což v účetnictví nestihnu...
Můžu zařadit zařadit už v říjnu a začít odpisovat od listopadu – nebo je možné počkat na poslední fakturu.. ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme zálohovou fakturu na právní služby, které souvisejí s výstavbou vodovodu, který bude dokončen v příštím roce. Fakturu jsem zaúčtovala na účet 314, 2310-6121. Mám na konci roku účtovat nějakou dohadu, nebo jen „nechat ležet“ na 314 ? Jak mám postupovat v příštím roce při obdržení konečné faktury za právní služby , pokud přijde před dokončením vodovodu (aby se záloha dostala na účet 042 ).? A jak bych měla postupovat, pokud by konečná faktura přišla až po uvedení vodovodu do provozu ? Dále jsem se chtěla zeptat, zda se majetek zařazuje k datu kolaudace, nebo k datu nabytí právní moci kolaudace ? A jak mám postupovat, když se mi kolaudační protokol dostane do ruky pozdě, např. až v následujícím měsíci po kolaudaci? Mám v tomto případě zařadit k datu doručení do „podatelny“, tedy ke mně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme několik vyúčtování za el. energii a plyn za rok 2016-2017. Všechny zálohy za tyto energie účtuji během roku 314/231 (rok 2016 i 2017). Na konci roku 2016 jsem zaúčtovala dohadnou položku 502/389 ve výši záloh 314 a v roce 2017 dál platila zálohy 314/231.
Prosím o radu jak zaúčtovat tyto čtyři případy, které v našem účetnictví nastaly a já si s tím nevím rady:
1. Jak zaúčtovat běžné vyúčtování za rok 2016-2017 (přeplatek i doplatek) i s úhradou?
2. Jak řešit, když přeplatek (doplatek) z roku 2015-2016 nám byl převeden do období 2016-2017 a teď ho mám vyúčtovaný na letošní faktuře ale z předešlého období mi tato částka zůstala na účtu 321 (faktura z roku 2016)? Jak zaúčtovat letošní vyúčtování energií a také vynulovat zůstatek na účtu 321?
3. Ještě k bodu 2. Také mám případ, že na letošním vyúčtování mám přeplatek z roku 2015-2016, tím pádem opět zůstatek na účtu 321. Ale celkový přeplatek jak za rok 2015-2016 + za rok 2016-2017 nám převedou do následujícího období 2017-2018. Jak tento případ zaúčtovat, abych vynulovala účet 321 za rok 2015-2016 a zbyl tam jen celkový zůstatek za rok 2016-2017?
4. Po předchozí účetní mi tu vyskakuje zůstatek na účtu 321, který je přeplatek z vyúčtování energií z roku 2014-2015, který nám byl převeden do období 2015-2016. Na vyúčtování v roce 2016 byl tento přeplatek společností RWE zahrnut do vyúčtování. Naše předchozí účetní zaúčtovala fakturu s vyúčtováním ale neodúčtovala přeplatek z roku 2014-2015. Stále tedy mám zůstatek na účtu 321. Jak tento případ zaúčtovat, když už byl přeplatek zahrnut v loňské faktuře a byl také vrácen? Potřebuji odúčtovat zůstatek na účtu 321.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v naší obci je zvykem schvalovat rozpočet obce po třídách. Zastupitelé dostávají jako podklad položkový, zcela podrobný, rozpočet. Dle MF ČR (Zprávy 3/2017) je na zastupitelstvu, v jakém členění si rozpočet schválí. V souvislosti s novelou rozpočtových pravidel se vyrojilo mnoho nových názorů. Četla jsem názor, že schválení po třídách není naplněním zákona, za nejvyšší možné jsou považovány např. paragrafy. Je fakt, že 250/2000 Sb. jasně hovoří o tom, že z rozpočtu musí vyplývat závazné ukazatele pro např. PO, výkonné orgány ÚSC (lze přenést i na obecní úřad, který je dle zákona orgánem obce??? - pak by to byl paragraf 6171). Při schválení rozpočtu po třídách se PO nedozví, jaký mají příspěvek (u nás jeho výši schvalujeme samostatně před schválením samotného rozpočtu). Protože v tom není jednotná metodika a celý proces se pomalu na rok 2018 rozbíhá, ráda bych požádala o Váš názor. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně postupu účtování zateplení školy při dotaci z MŽP.
Předávací protokol byl vystavený 25.8 (podklady mi byly předloženy teprve dnes), takže bych ještě k srpnu udělala zařazení a předávací protokol pro školu (majetek svěřený škole si sama odepisuje). Fakturace proběhne během září. Počítám, že vyúčtování dotace proběhne v říjnu a příjem ke konci roku (možná začátek příštího?)
účtování:
dotaci eviduji na 915/ 999
majetek 042/ pol. 6121
do srpna zaúčtuji:
042/ 389 dohad fakturace dle smluv
403 0300/ 042 výše dotace
401/ 042 vlastní výdaje
909/ 999 předávací protokol majetku škole (technické zhodnocení)
388/ 403 0300 předávací protokol majetku škole (dotace)
(škola zaúčtuje dotaci a TZ a od září na základě předávacího protokolu začne odepisovat majetek i transfer)
fakturace září:
389/ pol 6121
příjem dotace
pol. 4216/ 374 a 999/ 915
po předání protokolu o uzavření (kontrole) z MŽP
374/ 346 a 346/ 388
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dnes jsem zjistila, že jsem uhradila 2x nedoplatek za plyn. Jednou příkazem k úhradě a pak inkasem z účtu. Prosím o radu: mám zaúčtovat, jako nedoplatek za plyn obě dvě platby MD389, 502/321, MD314/231, MD 321/314 a pak až dorazí peníze na účet, tak mínusově jednu platbu zrušit nebo mám tu druhou platbu zaúčtovat zrovna jako mylnou platbu MD 311/231 6409 5909 a příjem mínusově to stejné? Plynárny nám vrátí tento přeplatek na účet.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec každý rok poskytovala příspěvek domu pečovatelské služby z blízkého města. Auditory nám bylo vyřčeno, že by to mělo být v rámci dotace. Byla tedy sepsána veřejnoprávní smlouva, zastupitelstvo obce ji teď schválilo. Ráda bych Vás požádala o radu/kontrolu účtování, jelikož jsem začátečník a dotace jsem ještě neřešila:
1) mám udělat zápis na podrozvahu 999 / 916 v částce dle smlouvy
2) zaslání peněz z účtu 471 / 231 §4351 pol.5339 (ve smlouvě je napsáno, že příjemce dotace je povinen vyúčtovat do 90 dnů ode dne skončení obd., na které byla dotace poskytnuta - poskytuje se na obd.1.1.-31.12.2017) + zrušení podrozvahy 916/999
3) k 31.12. 572 / 389 - v částce dle smlouvy (určitě využijí celou částku, nic vracet nebudou)
4) Po obdržení vyúčtování v r. 2018: 389 + 345 / 345 + 471 opět v částce poskytnuté dotace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Byla schválena Radou Energoregionu dotace na malou komunální techniku ve výši 62 tis. pro naši obec. V červnu jsme zahradní traktor v hodnotě 150 tis. koupili a budeme čekat do konce července (ještě to není jisté) jestli nám pošlou peníze. Poté teprve bude sepsaná Darovací smlouva. Ke dni koupě traktoru jsem zavedla do majetku i dotaci na účet 403. Začne se rozpouštět až za červenec, tak doufám, že mi do konce července dojdou peníze na účet. Co když ale ne. Mohu ponechat na kartě majetku dotaci? Zatím mám v ruce usnesení o tom, že Rada Energoregionu o tom rozhodla na svém jednání. Teď ještě zaúčtování. Ke dni připsání peněz na účet MD 377/D 403 a zároveň MD 231 0040 3745 3121/D 377.
1. Máme zaměstnance, kterému vzhledem k jeho zdravotnímu stavu bychom chtěli proplatit jednu dávku očkování na klíšťovou encefalitidu. Prosím o kontrolu. Zaúčtovala bych jako službu 518 a pol. 5169. Nemáme žádný sociální fond, z kterého by se to dalo proplácet.
3. V roce 2011 proběhla rekonstrukce víceúčelové budovy (hodnoty budovy přes 8,5 mil. Kč) s dotací ve výši 2,5 milionů. Během následujících 5 let (2011-2016) tvořila jistá firma monitorovací zprávy podle dřívější účetní vypočítané na 140 000,- Kč. Tato částka se vložila v roce 2011 jednak do hodnoty majetku a také na účet 389 a každý rok po fakturaci na mon. zprávu se odúčtovává. Letos udržitelnost projektu skončila, přišla poslední monitorovací zpráva a zjistila jsem, že na účtu 389 mi zůstalo přes 94 tis. Kč. Jak tento účet vyčistit. Budu postupovat podle ČÚS 710. Zaúčtuji 389/0100 MD a 551/0300 D. Pořizovací cenu uvedenou na kartě a SU 021 snižovat nebudu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelé schválili 27.4.2017 nový ÚP, vyvěšen byl 1.5.2017 a nabytí účinnosti 15.5.2017. Na poslední část, kterou dodavatel dosud nesdělil cca 90.000,--, kterou máme i ve schváleném rozpočtu nemám fa, dosud zaúčtováno na 041 částka 140.600,--. Prosím o účtování a datum vyřazení starého ÚP( máme 019/ 171.650,--079 121.961,- ale k 31.12.2016 /odpisy roční- mám dopočítat?/ a zařazení nového vč. dohady a potom, jak vyúčtuji přesnou částku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město poskytuje příspěvek organizaci (s.r.o.), která spravuje bytové hospodářství a sportoviště pro město. Příspěvek poskytuje město jako neinv. transfer - pol. 5213. Příspěvek - transfer podléhá finančnímu vypořádání. S.r.o. nám (městu) po předložení vyúčtování vrací přeplatek, který město zaúčtuje na MD pol. 2229/ D účet 649.V letošním roce došlo k situaci, kdy byly s.r.o. doúčtovány služby (energie - chybné připojení) za předchozí roky (2013, 2014, 2015). Přeplatky z vyúčtování byly s.r.o. v minulých letech vráceny na účet města. Město chce v letošním roce doplatit s.r.o. rozdíl za doúčtované služby - energie za výše uvedená období. V předchozích letech město navýšilo o přeplatky výnosy (což bylo správně). Jak město zaúčtuje doplatek s.r.o. za doúčtované služby (za předcházející roky) - použít účet 408 nebo jako transfer D pol. 5213/ MD účet 572?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dotace pro místní organizaci TJ Sokol na přestavbu fotbalových kabin (nové sociální zařízení a výstavba nového patra budovy) ve výši 1,2 mi. Kč. Zpracovávám veřejnoprávní smlouvu, kde se nastavilo, že peníze se pošlou až po zajištění stav. povolení, ale akce se protáhne až do příštího roku. Jak mám vše zaúčtovat letos a jak příští rok. Ve smlouvě bude vyúčtování dotace příští rok ke konci roku. Proces VS je mi znám, ale vždy jsme příspěvky organizacím vyúčtovali v daném roce, kdy byly poskytnuty peníze.
2.Pak prosím o kontrolu, v naší obci bude zbourána stará budova autobusové čekárny - na jejím místě po zbourání nebude nic, protože jiná autobusová zastávka stojí několik let o pár metrů dál. Veškeré náklady na bourání jsem dávala na- účet 518 a par. 2221 pol.5169. Stavební úřad poslal rozhodnutí o zbourání stavby. Mohu k tomuto datu vyřadit stavbu z majetku obce. Stavba je již odepsaná takže vyřadím MD 081/ D 021.
3. Jako poslední spíš k zamyšlení. V naší směrnici týkající se majetku máme stanovený limit pro drobný dlouhodobý hmotný majetek 1000- 3000,- Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok. Mám povinnost zahradní hadici v hodnotě 1500,- Kč (nebo obyčejnou popelnici za 1000,- Kč) zařazovat do majetku, pokud tento majetek splňuje obě kritéria, ale vím, že je možné, že vydrží 10 let a nebo bude do 1 roku zničený. Já bych ji raději zařadila do spotřeby ale zatím vždy zařazuji do majetku a nevím, jestli je to dobře. Zbytečně se musí inventurovat a účtovat o něm.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vykupuje pozemky pod vybudovanými chodníky. Stává se, že je pozemek zatížen zástavním právem banky. Banky většinou nemají problém se vzdáním se zástavního práva, ovšem na úplatu. Jak účtovat tento poplatek banky v souvislosti s pořízením pozemku? Občané jej chtějí od obce zaplatit. A většinou přijdou, až když máme pozemek zařazený v majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poskytuje dotace sportovním klubům na kalendářní rok s tím, že vyžaduje vyúčtování nejpozději do 15.12. / případné vratky ,nesrovnalosti v čerpání/.
Kluby se domáhají možnosti vyúčtování v následujícím roce. ???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je zřizovatelem PO MŠ, které jednou ročně přefakturuje vodu na základě vyúčtování SČVK. PO zaúčtuje celou částku do nákladů na účet 502 ve výši cca 10 000,- Je nutné tvořit na tuto částku u PO dohadnou položku jak to vyžaduje auditor.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZO schválilo 3 finanční příspěvky, a to:
1. Nadačnímu fondu na obnovu Svatovítských varhan, poslali jsem 1.000,-Kč a na základě obdržení těchto peněz nám bude zaslána darovací smlouva. Budu účtovat takto MD 572/300, D 231/100 par. 3330, pol. 5223. Je to takto správně?
2. Finanční příspěvek oblastní charitě, která poskytuje své služby našim 2 občanům. ZO schválilo příspěvek 5000,-Kč, pak nám bude následně zaslána k podpisu veřejnoprávní smlouva. Budu účtovat takto MD 572/300,D 345, a úhrada MD345, D 231/100 par. 4359, pol. 5223. Pak budeme samozřejmě požadovat finanční vypořádání poskytnuté dotace.
3. Finanční příspěvek na provoz sportovního fotbalového klubu. ZO schválilo v plné výši jejich žádost, a to 20.000,-Kč. Tady bych nejraději udělala darovací smlouvu. Nejsem si jistá, zda-li bych od nich vůbec viděla nějakou zpětnou spolupráci a povinnost vyúčtování v případě dotace. K čemu by jste se přikláněla Vy. A pokud bych účtovala budu účtovat klasicky MD 543/300, D 231/100 par. 3419? pol. 5222?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková