Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 389 odpovídá celkem 752 dotazů:
Prosím o Váš názor ohledně nevyúčtovaných záloh, myslím,že nebudu v této věci sama, protože podobný problém řeší několik obcí v ČR. Obec(+ naše PO) uzavřela smlouvu o odběru elektřiny a plynu s obecně prospěšnou spol. a na základě toho jsme platili čtvrtletní zálohy.Bohužel tato společnost dodávala energie prostřednictvím jiného obchodníka, kterému neplatila a tím pádem došlo ke sporu a z tohoto důvodu i k zmrazení účtů obecně prosp.společnosti.Závěr je ten, že vyúčtování záloh energií proběhlo(jedná se o přeplatky) , ale úhrada vratek ne a nikdo mě nedokáže zodpovědět co bude dál. Dokonce vyúčtování za elekt.energii je jen do 30.11.2015.
účtování záloh elekr.ener.: 314/231 ve výši 84.622,-
dohady koncem roku ve výši záloh: 502/389 84.622,-Kč
vyúčtování energie do 30.11.2015 skutečná spotřeba 62.334,-Kč přeplatek 22.288,-Kč
účtování:
321MD/314D 62.334,-
502MD/321D 62.334,-
389MD 84.622,-
502.300MD -84.622,-
Nezaplacený přeplatek mám tedy na účtu 314 což jsou krátkodobé zálohy. Po roce bych asi měla tento přeplatek přeúčtovat a tvořit opravné položky? Asi jsem neměla rušit celou dohadu, protože měsíc prosinec 2015 mám u elektrické energie nevyúčtovaný.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, někde jsem se dočetla, že nově je obec osvobozená od daně z nabytí nemovitých věcí. Získali jsme v dražbě pozemek a nejsem si jistá, zda musíme platit daň 4%.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu při vyúčtování záloh na elektriku kanalizace. Účtovala jsem letošní zálohy 314MD ZJ 240 12 892,-, 343MD ZJ 240 2 465,-/ 231D xx 15 600,-. Přišel nám přeplatek ve výši 13 999,10. Ke zdanění spotřeba 1 323,06, DPH 277,84 celkem 1 600,90. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotazy se týkají kanalizace. V letošním roce 30. 3. proběhla kolaudace kanalizace, která byla financovaná z větší části z dotace, celkové náklady akce byly cca 145 milionů. Ale přesto, že je po kolaudaci, tak ještě budeme zřejmě doplácet nějaké vícepráce, u kterých stále ještě není jasná konečná částka, mohlo by to být až 5 milionů Kč, což je polovina našeho ročního rozpočtu, je to tedy pro obec významná částka. Starosta jedná o konečné částce a o způsobu úhrady, např. rozdělit úhradu do více let. Stále čekám, zda již bude známa nějaká konkrétní částka, abych udělala dohadu na tu částku a mohla zařadit kanalizaci do majetku. Odpisy máme roční. Nevím, jestli dělám správně, že čekám na nějakou konkrétní částku a jak vůbec můžu dlouho čekat? A můžu udělat dohadu, když by se to umořovalo i v dalších letech? V současné době nám tady probíhá ještě 2. fáze kanalizace, jde už jen o dodělání menšího kousku cca 200 metrů kanalizace, tu zařadím do majetku zvlášť a budu odpisovat, včetně dotace.
Druhá otázka se týká fakturace za převzatou odpadní vodu. Naše obec nemá čističku a tak přečerpáváme odpadní vodu do sousedního města, které má čističku. Od provozovatele tamní čističky nám podle spotřeby vyfakturují převzatou odpadní vodu. Je správně účtovat tuto převzatou odpadní vodu jako službu na účet 518 a pol. 5169 §2321?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak správně zaúčtovat přeplatek elektřiny na kanalizaci. Jsme plátci DPH, zálohy jsem účtovala takto: dohadný účet
502/389 128960,- bez DPH zálohy 314/231 1289 960,- taky bez DPH. Přijatý přeplatek byl 78 979,- Kč, vyúčtování od ČEZ spotřeba elektřiny 41 306,67 + 8674,40 Kč DPH,
zaplacené zálohy 106 578,51 Kč+ 22 381,49KčDPH. Moc Vám děkuji, jsme rok v DPH a stále v tom plavu a už mám depku, že nic neumí. Letos už účtuji zálohy 314,343/231. Ještě jednou moc děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, částečně jste mi již odpověděla, energie byly v minulých letech účtovány přes dohadné položky, ale některé zálohové faktury v letech 2013,2014 nebyly vůbec účtovány na dohadných položkách 389. (jedná se hlavně o předplatné časopisů), je možné tyto faktury zaúčtovat rovnou v roce 2016 do nákladů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat jak v roce 2016 vyúčtovat zálohové faktury z roku 2013,2014. Daňové doklady byly vystavené v roce 2013,2014, ale my jsme je neobdržely až po vyžádání v roce 2016. DUZP se ovšem týká roku 2013,2014. Je možné účtovat MD 5...../ DAL 314...?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Na základě rozhodnutí ZO poskytujeme příspěvek na provoz naší PO (MŠ) ve dvou splátkách. 2x za rok PO předloží čerpání příspěvku, když není vyčerpán nic se neděje, nevrací se.
Účtuji - předpis celé částky 572/349
- jednotlivé platby 349/231
Je to tak možné, nebo účtovat
373 / 231 jednotlivé platby
572 / 389
389 / 349 na konci roku po předložení vyúčtování
349 / 373
Předepsat a jak, do podrozvahy?
2. Dotace na provoz Tělovýchovné jednoty (je sepsána smlouva) bude vyplacena ve třech splátkách
po podpisu smlouvy 999 / 916
jednotlivé platby (zálohy) 373 / 231
916 / 999
po vypořádání na konci roku 572 / 345
345 / 373
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu účtování:
1/ poskytnuto církvi na zvon místního kostela 26000 543/231/3330/5223 nebo 6323?
2/ dar 19000,- pro s.r.o nájemce sport.zařízení za vymalování 572/231/3412/2132 /dar schválila rada/
3/daň z nabytí nemovitosti při koupi pozemku 042/231/3639/5362 nebo 6130?
4/ věcné břemeno - právní účinky zápisu 17.3., zápis proveden 6.5.ve smlouvě je " za DUZP je považováno datum vkladu práva do KN" s jakým DUZP mám vystavit fakturu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V březnu 2015 nám bylo doručeno vyúčtování el. energie za období od 16.1.2014 do 31.12.2014, měli jme doplatek Kč 7 856,- - vše jsem vyúčtovala, jak se má (502, 389, 314). V dubnu 2016 nám dodavatelská firma zaslala "opravný doklad", ve kterém opravuje vyúčtování el. energie za to období roku 2014. Tímto opravným dokladem nám vznikl přeplatek ve výši Kč 6 458,-. No a já nevím, jak na to. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě směnné smlouvy město směnilo pozemek o výměře 181 m2 za pozemek o výměře 621 m2. Ve smlouvě je uvedeno: "Pro účely výpočtu daně z nabytí nemovitostí byla cena touto smlouvou směňovaných nemovistostí stanovena na 200,- Kč/m2.
Hodnota pozemků předávaných: 36 200,- Kč
Hodnota pozemků přijímaných: 124 000,- Kč (pozn.chybný výpočet)
Město uhradí za směňované nemovitosti částku 88 000,- Kč."
Dále město uhradí vklad do KN ve výši 1 000,- Kč a daň z nabytí nemovitostí ve výši 4 960,- Kč. Z převáděného pozemku budeme odvádět DPH.
Prosím o radu, jak zaúčtovat tento účetní případ a jak by se účtovalo v případě, že by tato směna proběhla bez doplatku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se poskytnutých dotací z rozpočtu obce. ZO poskytuje ze svého rozpočtu na základě žádosti (dle zákona č.250/2000 o rozp. pravidlech) dotaci na činnost různým organizacím-konkrétně TJ SOKOL, včelaři a SOUŽITÍ 2005.
Pokud je schválená žádost, uzavřeme s těmito organizacemi veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace-kde jednou z podmínek je vyúčtování této dotace. Při kontrole mě auditorky upozornily na to, že tyto dotace účtuji chybně. Po schválení rozpočtu si totiž udělám hromadný předpis na tyto dotace:
TJ SOKOL - spolek 572/345
včelaři - spolek 572/345
SOUŽITÍ 2005 - obecně prosp. společnost 572/345
Dotace jsou poskytovány na účel-na činnost organizace.
Chtěla jsem se zeptat, jak to tedy je s účtováním? Měla bych prý
radši používat účet 349 a pokud do 31.12. nebudu mít vyúčtování, tak to mám dát na dohadu...
Jak to tedy prosím je?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 2010 směnila pozemky za budovu s pozemkem. Letos soud rozhodl o neplatnosti smlouvy, takže se pozemky vrátili do majetku obce a budova s pozemek do majetku společnosti s.r.o. v březnu 2016. Odúčtovala jsem budovu z majetku obce v pův.hodnotě 194862,- Kč 081-0600/021-0600 a poté v hodnotě po odpisech 193.120,- Kč 553-0300/081-0600, pozemek 554-0300/031-0100 v hodnotě 31.910,- Kč .Byla vypracována dvojitá kupní smlouva, kde je uvedeno, že dle znaleckého posudku firma s.r.o. prodává obci budovu v hodnotě 243.610,.- Kč a obec firmě pozemky dle znaleckého posudku v hodnotě 226.700,- Kč. Obec firmě nebude platit nic( smluvní strany se dohodli na započtení), jen firma s.r.o. doplatí obci rozdíl ve výši 16.910,- Kč. Obec s tímto měla náklady na právního zástupce ve výši 17.392,- Kč, návrh na vklad ve výši 1.000,- Kč a bude platit daň z převodu nemovitosti ve výši cca 9.000,- Kč.
A teď ta koupě budovy.Dohad daně 042/3890200, při platbě bych dohad odúčtovala 3890200/3420300 a 3420300/2310100 3639-6130. Náklady na právního zástupce 321/042,platba 3639-6130/321, návrh na vklad byl pokladnou 321/3639-6130 a 042/321 . . Doplatek za budovu, který dostaneme ve výši 16.910,- Kč bych zaúčtovala 042/311 při připsání platby 311/042, 2310100 3639-2111/647 a 021/081 . A teď jsem se zasekla a nemůžu přijít na to jak zaúčtovat budovu v hodnotě 243.610,- Kč + veškeré poplatky s tím spojené zpět do majetku obce. Dle naší VS nebudeme přeceňovat RH. Vyřazení pozemku 554_0300/031.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v lednu 2016 obec zařadila do majetku na 021 kanalizační stoku, vybudovanou na pozemcích občanů (vlastníci pozemků). V únoru uzavřená bezúplatná smlouva o zřízení VB - služebnosti na pozemcích občanů(právo vedení a údržby). Prosím o radu jak zaúčtovat smlouvu o zřízení VB, je bezúplatná
1) na účet 042, po vrácení z KN na 021 jako změnu PC o 10 000,- Kč více k ceně kanalizační stoky a odepisovat, nebo + 10 000,- Kč za každého vlastníka pozemku?
2) na účet 028/088 v hodnotě 10 tis. na každého občana zvlášť?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
otázka PODROZVAHY
účtujeme tradičně podrozvaha k datu podpisu smlouvy 999/916 (máme stanovenou významnost) a k datu zaslání zálohy snižujeme zápisem 916/999
v Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č.1 článek od pana JUDr. Ing. Jiřího Lance v předposledním odstavci je uvedeno: "...zákonodárce NEMOHL myslet to, že při poskytnutí, respektive přijetí zálohy je třeba snížit podmíněný závazek, respektive podmíněnou pohledávku. ...."
jeho závěr je, že by v rozvaze mělo být, kolik jsme tedy poskytli a v příloze na účtu podmíněných závazků, kolik jsme celkově slíbili a z rozdílu se dovíme, kolik ještě budeme muset uhradit
je to tak ?!? nebo co tím chtěl pan Lanc říci ?!?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková