Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 389 odpovídá celkem 752 dotazů:
Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat platbu za daň z nemovitých věcí?
3639/5362 ? a jaký prosím su au , Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat přeplatek elektřiny za kanalizaci. Jsme plátci DPH, zálohy jsem každý měsíc účtovala takto: 502MD bez DPH/ 389D bez DPH, 314MD ZJ 240 bez DPH a 343 ZJ 240MD DPH/231xxxD. Přijatý přeplatek byl 53Kč, spotřeba elektřiny 1 402,63Kč + 294,55Kč DPH, zaplacené zálohy 1 446,27Kč + nárokované DPH 303,73Kč. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vykoupila starý dům i s pozemkem k následné demolici a počítá se v budoucnu s vybudováním parkoviště pro os.vozidla.
1. Kupní smlouva sepsána 18.1.2016, zaúčtováno 042/321 (pozemek, stavba - zvlášť dle znal.posudku)
2. Vyrozumění z KN - vklad dne 9.2.2016 s právními účinky k 18.1.2016
3. Platba za nemovitost i pozemek uhrazena z účtu obce 11.2.2016, zaúčt. 321/3639 6121, 3639 6130
4. Souhlas s odstraněním stavby vydán dne 8.2.2016
5. Demolice provedena 10.2.2016.
Jedná se mi o to, zda je zaúčtováno v pořádku a jak pokračovat dál ?
Účtovat do majetku stavbu, když je během tří dnů zbourána ? Nebo nechat na 042 + i náklady na demolici a po vybudování parkoviště celkovou částku zaúčtovat 021/042 ? A co pozemek - ten asi převést na 031 a k jakému datu ?
Doufám, že jsem to srozumitelně vypsala, já si poslední dobou už nejsem jista v ničem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme pro letošní rok podepsanou smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace na dopravní obslužnost. Obec poskytuje Kraji. Poskytnutá dotace Obcí 1.3.2016,čerpání Kraje do 31.12.2016, vypořádání 28.2.2017.Účtuji: 471 ? nebo 373 / 231 § 2229 položka 5323 ? nebo 5193? ( nebo s předpisem /347 a pak 347/231) . V roce 2017 vypořádání 572/471 nebo 373?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec je plátcem DPH. Jedná se mi o placení záloh na el.energii, kterou platíme na všechny odběrná místa. Mezi nimi jsou dvě odběrná místa, kde můžeme uplatnit DPH (provozujeme vodovod). Do dnešního dne jsem zálohu účtovala 314/231 par.2310 pol. 5154 a dph uplatňovala až při vyúčtování. To však není správné, mám jí uplatňovat u záloh. Takže musím ještě zaúčtovat 343 na MD a účet proti je 502 a nebo jiný ? Účet 502 účtuji přeci až při vyúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZO schválilo v roce 2014 programovou dotaci 10.000 Kč pro KRPZŠ s termínem vyúčtování 15.11.2015. Záloha na dotaci byla vyplacena dne 19.12.2014. V době, kdy měla být záloha vyúčtována došlo ke změně předsedkyně KRPŠ a nová předsedkyně požádala o prodloužení termínu pro vyúčtování na 31.12.2015. Z předaného vyúčtování vyplynulo, že nebyl dodrženy celkové náklady ze žádosti o grant, a bude se tedy část zálohy na dotaci vracet. Prosím o kontrolu zaúčtování:
poskytnutá záloha 19.12.14: 373 / 231 5222 3113 10.000,- Kč
dohada k 31.12.2014: 572 / 389 10.000,- Kč
ke dni podání žádosti o prodloužení vyúčtování: 373 MD minus 10.000,- Kč a 471 MD 10.000,- Kč
vyúčtování k 31.12.2015 389 MD 10.000,- Kč, 349 D 5.816,- Kč a 572 D 4.184,- Kč
vratka v roce 2016 231 5222 3113 / 471 4.184 Kč
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, omlouvám se ale nějak jsem se zasekla v účtování dotace a jejího zařazení či zaúčtování. Na stejnou akci Zateplení budovy jsme obdrželi dotaci ze SFŽP a dar ČEZ. Zateplení bylo ukončeno 31.8.2015, dotaci SFŽP jsme obdrželi 27.11.2015 a dotaci ČEZ 2.11.2015. Budova se ještě nepoužívá, v současné době se tam dělají vnitřní úpravy a topení. OD ČEZu mám informaci o správnosti použití daru(přehled jsme jim posílali 28.1.2016), ze SFŽP nic. Zateplení jsme uhradili ze svých prostředků(+úvěru) a SFŽP nám poté poslal dotaci. Účtováno mám pouze na pol. 6121/374.Nevím zda mám účtovat na 021 a nebo nechat výši "zateplení" na 042 a po úpravách a používání budovy v r.2016 zařadit na 021? Kdy a jak mám účtovat na 403 a kdy zapsat výši a jakou (jsou 2) na 403 na kartě majetku, ohledně odepisování? Kde se mi přijaté dotace mají zobrazovat v rozvaze?
Moc Vás prosím (na kolenou klečím a brečím:-() o "rychlé" a konkrétní celé účtování, protože i když jsem přečetla snad všechny příspěvky, nechápu a tápu a vůbec nevím co a jak. Moc mě mrzí, že Vás takto otravuji, ale v pátek mi přijede programátor a potřebuji mít zaúčtováno.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zařazovali jsme stavbu kanalizace. Do ceny jsme zahrnuli i budoucí věcná břemena, kde bude obec oprávněná 042/389. Nyní pracuji na rozpočtu a nevím, na jakou pol. mám platby za VB dát.
Budou se účtovat takto? 389 MD /321D a 321MD /231 D 2321 pol.5137 ??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poskytla finanční dar MAS Brána Brněnska,o.s. v roce 2014, účtování : 471/231, ve smlouvě je uvedeno, že příjemce předloží vyúčtování do 31.01.16. Příjemce poskytl informaci, že vyčerpal částku 1765,98 Kč, celkově bylo poskytnuto 13 500,00 Kč. Můžete mi poradit jak zaúčtovat v roce 2015.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město má podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace na podporu sociální služby (Pečovatelské sl.) na dobu neurčitou s FCH Neratovice.
Každý Q. jim posíláme zálohu, kterou účtuji 373/231 p.5223 §4351 87500,-. a až v dalším roce bude vyúčtování záloh. K 31.12. zaúčtuji dohadu 572/389 ale nevím v jaké výši(ve výši záloh, nebo odhadnu náklady které neznám?) a až mi zašlou vyúčtování, tak bych proúčtovala MD 389 dohadu + 572 roz.mezi skut.nákl.a dohadou/ D 345 skut.nákl., dále bych proúčtovala zálohu 345/373 ve výši skut.nákl. A úhrada se bude při doplatku a popřípadě vratky účtovat ??? Prosím o zaúčtování obou možných variant včetně RS.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně zaúčtování poskytnuté dotace. ZO schválilo v prosinci 2015 Sokolům dotaci 40.000 Kč. Mezitím ale pan starosta zjistil, že Sokolové pravděpodobně uvedli v žádosti o dotaci zkreslené údaje, a tak starosta odmítl s nimi podepsat smlouvu a zálohu na dotaci vyplatit, dokud se jeho podezření nepotvrdí nebo nevyvrátí. A teď jak to mám zaúčtovat - ZO schválilo, ale smlouva není podepsaná, záloha není vyplacená. Dát to jako KPP 916 / 999 a k 31.12.2015 dohadu 572 / 389? Nebo jen 916 / 999?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od roku 2015 jsme začali platit zálohy na odběr podzemní vody. Účtuji podle Vašich pokynů, které máte na stránkách obec účtuje a to: 342/241 a na konci roku 538/389 a nyní jsem při kontrole účtů jsem zjistila, že je účet 342 mínusový, může být tento účet v mínusu? Pokud ne, tak jak to tedy udělat???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zřizovatel hradí kulturnímu a společenskému domu příspěvek na zajištění kulturních akcí dle smlouvy (Schválené bezplatné výpůjčky) na různé kultur.akce v částkách od 15 - 30 tis. Celková výše příspěvku za IV.Q.2015 činí 630.000,-. Hrazena je v 1/2016 ODPA 3319, POL 5213. Prosím o radu, zda zaúčtování MD 572/ D 383 k 31.12.2015 je dle účetních standartů správný. Jako příklad se všude uvádí nájemné placené pozadu, což mi dostatečně nevysvětluje obsahové vymezení účtu 383. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec 2015 poskytla finanční podporu ve výši 10 000,- Oblastní charitě na krytí nákladů spojených s poskytováním rané péče, vyúčtování bude do 15.2.2016. Mám na 373. Jak zaúčtuji na koci roku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec uzavřela se svoji příspěvkovou organizací - Základní školou- dohodu o úhradě nákladů spojených s užíváním nebytových prostor ( obec pronajímá ZŠ budovu, v této budově sídlí i OÚ). Podle této smlouvy ZŠ hradí každé čtvrtletí zálohu v celkové výši 40 000,- , z toho 2000,- Kč na vodu. Z důvodu , že OÚ a ZŠ mají společný vodoměr , je upraveno , že bude pronajímatel účtovat nájemci 70% ze skutečné spotřeby vody dle stavu vodoměru. Nevíme si však rady se zaúčtováním. Vodu neplatíme zálohově , platíme ji dvakrát v roce a to po 1/2 roce po odečtu. Ve faktuře je uváděna záloha 0,- Kč. Další problém je , že z důvodu , že jsme nevěděli jak zaúčtovat zálohy za vodu v roce 2014, nám zůstalo na účtu 324 8000,- za rok 2014, jak máme provést opravu? V lednu 2015 jsme obdrželi fakturu pouze za období od 7/2014 do 12/2014. Fakturu za období 1/2014 až 6/2014 jsme obdrželi již v 7/2014.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková