Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 389 odpovídá celkem 752 dotazů:

  • Faktura přijatá - zpochybnění
    26. 01. 2015

    Dobrý den, potřebuji poradit jak postupovat teď do uzávěrky a případně dále v roce 2015. Obec obdržela 14.12.2014 fakturu na dodávku materiálu cca 400 tis.se splatností 14.1.2015. Dostala jsem odsouhlasenou fakturu, udělala předpis a v lednu chtěla zaplatit. Nyní jsem dostala pokyn, že jsme materiál nepřevzali a uvedené množství neodebrali a tudíž nemám nic platit. Jak mám účetně postupovat v takovém případě. V roce 2014 mám předpis 501/321. Nevím jak to bude pokračovat a co další účtování, inventarizace 2014 a DPPO 2014 za obec???

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace s finančním partnerem
    26. 01. 2015

    Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat opomenutí dohady na neinvestiční dotaci. V roce 2012 nám dalo MPSV neinvestiční dotaci (EU a SR) a město podepsalo smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem s občanským sdružením jako partnerem. V roce 2012 došla pouze záloha na dotaci. V roce 2013 mělo město náklady a zároveň i zálohy z přijaté dotace. Na konci roku 2013 jsem opomněla zaúčtovat dohadu na přijaté transfery, ale tam vím, že zaúčtuji 388/408 (jedná se o mil.Kč), ale zároveň jsme v roce 2013 poskytovali zálohu na dotaci pro partnera. Partner mi však vyúčtoval uznatelné výdaje až v roce 2014 po skončení projektu. A já teď nevím jestli účtovat v roce 2014 o roku 2013 a to nejprve o dohadě na poskytnutí transferu 408/389 a zároveň o dohadě k výnosům z těchto nákladů na transfer pro organizaci 388/408 ve stejné výši nebo to tak nechat a jen v roce 2014 zaúčtovat rovnou poskytnutí 572/389 k datu vyúčtování dotace a udělat k tomu rovnou dohadu k výnosům z našeho přijatého transferu 388/672 v roce 2014. V roce 2015 se podává závěrečná monitorovací zpráva a tak v roce 2015 pak zruším dohady k celkovému vyúčtování dotace. Veškeré dotace jdou přes město a partnerovi projektu se zasílá část dotace. Moc se omlouvám za zmatečný popis situace, ale jsem v tom šíleně zamotaná.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dohada, jak se jí zbavit
    20. 01. 2015

    Ještě jeden dotaz, stále neumím vyúčtovat dohadný účet - proúčtovat více účtu mi stále nejde.
    Na konci roku 2013 jsem si udělala dohadnou položku na elektřinu 502/389 230.000,-Kč.
    Vyúčtování elektřiny přijde v červnu 2014. Od června 2013 - červen 2014 účtuji 314/321 zálohu.
    V červnu 2014 vyúčtování 502/321 skutečná spotřeba (62.102,79,-)
    321/314 zálohy 66.660,-
    231/321 přeplatek 4.557,-
    Stále nechápu, jak do toho všeho zamontovat 389, ve výkazu se potřebuji zbavit na 389 těch 230.000,-.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účelové fondy, oprava budovy
    19. 01. 2015

    1. Lze řešit zřízení účelového fondu na opravy budovy DPS (jako rezerva na větší opravy) stejnou formou jako sociální fond u malé obce, tj. v rámci účtu 231? Jak se SF rozpočtuje - ve výdajích zůstatek z předchozího roku + příděl aktuálního roku, příjem žádný (fond je tvořen pouze schváleným přídělem z rozpočtu)?
    2. Obec vlastní spoustu let nepoužívanou budovu sokolovny z r. 1920, která se bude opravovat. Je uzavřená smlouva na zpracování PD "Oprava budovy .." a zaplaceny 3. zálohy za odvedení výkonů fáze 1-3 (z celkem 6) ve výši 300 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o platby za odvedené výkony (účtováno 314//231), mám ke konci roku proúčtovat do nákladů 511//389 (i když konečná částka za PD je ve smlouvě daná - sama nevím, proč je vše řešeno formou záloh, ale je to takto uvedené ve smlouvě)? A půjde vůbec o opravu, když PD bude obsahovat stavební řešení vč. zateplení a hydroizolací zdiva, vytápění, elektroinstalaci, vodoinstalaci, kanalizaci, vzduchotechniku....? Lze rozhodnou už nyní, nebo mám dát skutečně na účet 511 a další zatím neřešit? Dotaci čerpat nebudeme.
    3. Nájemné placené každý měsíc na měsíc dopředu účtovat v prosinci (na leden) vč. záloh na služby 231//384?
    Moc děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek ZŠ - neposlán celý
    19. 01. 2015

    Nevím jak, ale povedlo se mi v 12/2014 neposlat ZŠ příspěvek na provoz.V prosinci jsem zaúčtovala příspěvek na 572/389 a v příštím roce až ZM schválí nový rozpočet,bych částku proúčtovala 231/349 a 389/349. Dá se tato chyba takto napravit?
    Děkuji za pomoc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Záloha EE
    17. 01. 2015

    Potřebovala bych poradit s účtováním zálohy EE. Platili jsme zálohy a v listopadu proběhlo vyúčtování. Ale na konci roku nám byla opět stržena záloha EE. Jednalo se o omyl a tuto zálohu nám prý během ledna vrátí. Prosím, jak účtovat - co účtovat do roku 2014 a co ve 2015?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Termín zařazení do DM
    14. 01. 2015

    1. V obci máme kabelovou televizi a u třech občanů je nainstalovaný velký zesilovač. Za rok 2014 budeme celkem platit občanům za odebranou elektriku /pro potřebu provozu kabelové televize/ 5 724 Kč. Bohužel v roce 2014 jsem jim částku nevyplatila, vyplatím ji hned v lednu 2015 a nevím, jak předepsat za rok 2014. účet 502, tím dostanu náklady správně do roku 2014 a oproti čemu 389?

    2. další dotaz: Budovali jsme letos kanalizaci a MěÚ vydal rozhodnutí povolení k předčasnému užívání stavby vodního díla s doložku nabytí právní moci 23.12.2014. Občané se na kanalizaci budou připojovat nejdříve na jaře 2015. Termín zaslání závěrečné zprávy do 30.6.2015 a termín kolaudace je také do 30.6.2015- dle podmínek dotace, kterou jsme obdrželi. V roce 2015 bude ještě stavebníkem vyfakturována částka cca 400 000,-- dle smlouvy o dílo až po asfaltování místních komunikací, předpokládaný termín jaro 2015.
    A částka 12 000,-- za provedení stavebního dozoru. Další výdaje se nepředpokládají, ale nikdo neví, co ještě za výdaje může nastat. Přečetla jsem si několik dotazů na stránkách , ale není mi pořád jasné, kdy bude u této kanalizace okamžik zařazení do majetku. Datem 23.12.2014 nebo až termín kolaudace????

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Náklady po zařazení majetku do užívání
    14. 01. 2015

    V 2013 byla zařazena stavba do užívání v posledním měsíci (021/042). V roce 2014 došly ještě faktury v celkové hodnotě 15.000,- Kč za různá povolení nebo za technický dozor. Jak s těmito náklady účetně naložit. Logicky souvisí se stavbou a měly by být zahrnuty do její ceny, ale stavba je již zařazena...
    Totéž mám u pozemku, který jsme zakoupili v 2013, uvedli do našeho majetku ke dni zápisu na katastr a daň z převodu nemovitosti se uhradila za prodávající dle smlouvy až na začátku letošního roku. Hodnota této daně je přes 100.000,- Kč, a dle mého by měla být součástí ceny pozemku. O technické zhodnocení se nejedná, mám pouze "upravit = navýšit" cenu majetku? Zatím mám tuto daň na 042, stejně jako výdaje na již zařazenou stavbu ( nesouvisí s pozemkem). Děkuji za zprávu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Dotace DM dohady na zařazení a na dotaci
    07. 01. 2015

    Invest.akce byla již dokončená k 30.11.14, ve 12/2014 zaúčtovala 388/403 a 021/042, chystá se dát do majetku. Není ale ještě uhrazena fa, zatím o ni nevím, zda budou vícepráce. Může obec již uzavřít a dát do majetku ve 12/2014, popř v r. 2015 upravit TZ nebo prozatím nedávat do majetku, ale myslím, že není důvod, protože již je stavba (TZ) dokončeno. Zaúčt. dotací je myslím správně, ale mám odhadnout zda obec ještě obdrží dotaci nebo ponechat výši dotace, kterou již dostala? Navrhněte, prosím, Váš postup a nebo potvrďte ten můj. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • poskytnutí příspěvku pro ŘSZK
    06. 01. 2015

    Máme uzavřenou smlouvu o poskytnutí příspěvku k investičním účelům na stavební akci (přeložka veřejného osvětlení) s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (hradíme 30 % skutečně vynaložených nákladů). V prosinci jsme poskytli příspěvek. Ve smlouvě je uvedeno, že do 60 dnů ode dne kolaudace provede ŘSZK vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. Po ukončení doby udržitelnosti nám bude majetek bezúplatně předán. Prosím o radu jak to zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej stavebního pozemku
    31. 12. 2014

    Dobrý den,
    vlastníme pozemek o rozloze 5489 m2, z toho je určeno k prodeji na stavební místa 3895 m2.
    - účetní hodnota - účet 031 - 320.890,00 Kč
    - prodejní cena schválená zastupitelstvem 600,00 Kč/m2
    A teď účtování:
    1) převedu část pozemku určenou k prodeji na účet 036
    036/031 ve výši 227 703,00 (na 031 zůstane hodnota 93.187,00)
    2) přecenění na RH 036/407 2.107.297,00 (3895 m2 x 600 Kč - 227.703,00 Kč)
    3) předpis pohledávky dle kupní smlouvy 311/647 384.600,00 Kč (letošní prodej 641 m2)
    4) vyřazení pozemku z majetku 554/036 384.600,00 Kč
    5) zúčtování oceňovacího rozdílu 407/664 a to nevím v jaké výši: celou částku přecenění 2.109.297,00 nebo částku letošního prodeje 384.600,00 a pak další roky, kdy budeme pozemky prodávat účtovat prodej na 407/664?
    6) příjem peněz 231/311
    Je to chaotické, sama tomu pramálo rozumím, pořád kreslím šibeničky, ale chybí mi jistota.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace SFŽP
    29. 12. 2014

    Obec realizovala investiční akci - zateplení ZŠ, bylo vydáno kolaud.rozhodnutí, ale zatím nebylo provedeno závěrečné vyúčtování- to má být až v 10.2015. Mohu zařadit tuto akci jako technické zhodnocení ZŠ do majetku obce v tomto roce?? Dotace došla vše dle Smlouvy a byla i vyčerpána dle smlouvy.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kanalizace
    19. 12. 2014

    Dobrý den, prosím o kontrolu a rady ohledně výstavby kanalizace, 17.3.2014 obec obdržela Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace-přijatá dotace 17 214 000,-- UZ 29898 od Mze, , realizace akce stanovená poskytovatelem do 31.12.2014, předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 30.6.2015zaúčtovala jsem 943/999 v celé výši dotace, tedy 17 214 000,--, jednotlivé úhrady faktur stavební firmě 042/321, 321/231 uz29898,§2321,po.6121 a odúčtovala jsem zároveň podrozvahu vždy ve stejné výši jako byla faktura 999/943. a zároveň jsem ve stejné výši proúčtovala příjem dotace zápisem 231 4216+uz/ 472.
    v listopadu 2014 obec obdržela Změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace- přijatá dotace navýšena o 1 578 000,-- na základě žádosti, kterou obec podala na Mze z důvodů víceprací., realizace akce a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení zůstává stejné jak uvádím výše.
    Zaúčtovala jsem znovu podrozvahu 943/999 ve výši 1578000,--a úhradu faktury v této výši a proúčtování přijmu dotace-stejně jako u rozhodnutí ze dne 17.3.2014.
    Napadá mě, jestli jsem neměla použít účet 374 místo účtu 472 – u tohoto změnového rozhodnutí????
    do konce roku máme předčasné užívání stavby a kolaudace proběhne do 30.6.2015 i s předložením dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce.

    K 31.12.2014 budu účtovat jen zápis 388/403 ve výši přijaté dotace-limitky , tedy 18 792000,--????
    a už žádný jiný zápis?

    Máme uzavřenou smlouvu s firmou na technický dozor, účtuji taktéž na 042, pol. 6121 vše v roce 2014, s tím, že jedna platba se bude přesunovat na rok 2015, budu ji nějakým způsobem dohadovat?

    A ještě prosím o poslední dotaz, stavební firma měla připojený podružný elektroměr při stavebních pracích, kde si odebírala elektrickou energii, nyní ji fakturuji , jak ji mám zaúčtovat? S mínusem na účtu 502 a s mínusem na položce 5154?


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení technického zhodnocení budovy školy
    18. 12. 2014

    Obec realizovala investiční akci technické zhodnocení budovy základní školy. Akce je stavebně dokončena, stavebním úřadem vydáno kolaudační rozhodnutí. Z ministerstva životního prostředí jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP a dotace ze FS. V rozhodnutí je napsáno, že závěrečná dokumentace má být předložena do 31. 1. 2016. Dle vnitřní směrnice obce o majetku zařazujeme náklady související se zajištěním administrace transferu do pořizovací ceny - tj. náklady firmy, která nám zpracovává žádost, monitorování a závěrečnou zprávu o vyúčtování.
    Nyní má otázka - mám čekat se zařazením technického zhodnocení až na vystavení faktury někdy v roce 2015 - 2016 nebo zařadit již nyní bez poslední faktury od firmy?
    Dotaci z ministerstva jsme obdrželi, já jsem účtovala
    dotace ze SFŽP 231 pol. 4213 MD, 472 D (samozřejmě s příslušným účelovým znakem, nástrojem a zdrojem. Dotaci od FS jsem účtovala 231 pol. 4216 MD/472 D. Je správně toto účtování, když ještě nebylo závěrečné vyúčtování? Je třeba na konci roku něco účtovat?
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Monitoring
    18. 12. 2014

    Potřebovala bych poradit zda monitoring projektu "Rekonstrukce zahrady MŠ" patří do stavby nebo je službou.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu