Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 389 odpovídá celkem 752 dotazů:

  • Dar a bezúročná půjčka MAS
    17. 01. 2014

    Dobrý den, mám dotaz:
    v prosinci podepsala p. starostka smlouvu o poskytnutí daru MAS ve výši Kč 13 500,- , má být použit k financování projektu „Technické školky“, dar má být uhrazen na účet MAS do 14.2.2014 . Do 31.12.2015 jsou oprávněni prostředky využít a do 31.1.2016 nám mají předložit vyúčtování použitých fin. prostředků.
    Mám oboustranně podepsanou smlouvu, peníze jsme zatím neposlali. Mám k 31.12.2013 účtovat nějak do podrozvahy nebo mám 572/462 ?

    A další smlouva je o bezúročné půjčce, kdy MAS půjčíme
    Kč 60 000,- na projekt „Technické školky“ , půjčka má být má být uhrazena na účet MAS do 14.2.2014 . Do 31.12.2015 nám peníze mají vrátit.
    Mám k 31.12.2013 účtovat nějak do podrozvahy nebo jak?
    Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 389 a 314
    15. 01. 2014

    Platí rovnost mezi účty 314 a 389? Audit loni mi to vytkl, ale kontrolou inventur za posledních 5 let jsem zjistila,že se tyto účty nikdy nerovnaly. Dohada byla vždy nižší než 314. Takže pokud platí rovnost, vůbec netuším jak opravit.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace na územní plán a záloha na vlajku
    14. 01. 2014

    Chtěla bych si ověřit, zda-li jsem správně zaúčtovala dotaci na územní plán od KÚÚK. V roce 2013 byla podepsána smlouva, ale peníze ještě nedošly, je to až do roku 2015. Zaúčtovala jsem v roce 2013 takto: 943/999.
    Ještě jeden dotaz, jak mám zaúčtovat zálohovou fakturu na nákup vlajky, obecního znaku v roce 2013, konečná faktura bude v r. 2014.
    231030 6171 5137/389 ? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zařazení stavby na 021
    14. 01. 2014

    Stavěli jsme silnici, veškeré pořizovací náklady mám na 042, ke dni kolaudace (19.12.2013) přeúčtuji vše na 021. Silnice vede přes pozemek Pozemového fondu, s kterým máme sjednanou nájemní smlouvu-za r. 2013 jsme zaplatili 96,- Kč a na rok 2014 - 460,- Kč. má být i toto nájemné součástí pořízení (042?). Dál jsme zaplatili poplatek za vynětí lesa Státnímu fondu životního porstředí - 7.849,- Kč, přičemž nám SFŽP bude 40% vracet (ale nevím kdy). Bude tento poplatek vstupovat do pořizovací ceny, v jaké výši? - 7.849 nebo již poníženo o těch 40%. A ještě do třetice zmatků:-): teprve nyní bude zhotoven geometrický plán nové cesty - jeho cenu dám tedy nyní v roce 2014 na 042 a pak přeúčtuji ještě k 021 k silnici - jako navýšení hodnoty? Moc děkuji za pomoc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dobropis-dohadný účet
    14. 01. 2014

    Dobrý den, v lednu jsme zjistili, že nám vodohospodáři naúčtovali minulý rok omylem vyšší spotřebu vody. Vznikl tedy přeplatek, který se vztahuje k roku 2013, ale bude vrácen až v roce 2014. Je správné účtování dohadou na -MD účet 502 proti MD 389 do roku 2013? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvky DSO - více najednou
    10. 01. 2014

    Prosím o radu jak zaúčtovat příspěvek DSO.
    Vkládám informace o vyúčtování ze smlouvy.Nevím zda vyúčtovávat každý rok nebo zda ponechat na 471 až do ukončení projektu (rok 2024). Přikláněla bych se spíše ke druhé možnosti.

    Příspěvky jsou na jednotlivé projekty každoročně poskytovány zálohově. Sdružení je povinno vyúčtovat jednotlivé příspěvky poskytnuté dle tohoto Dodatku č. 1 za předcházející kalendářní rok vždy do 31.03. následujícího roku; v této lhůtě je Sdružení povinno informovat obce o výši případného přeplatku. Případný přeplatek za jednotlivé příspěvky bude započten k plnění' uvedenému v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 na běžný kalendářní rok. Pokud bude projekt ukončen a v posledním roce projektu vznikne přeplatek, bude tento přeplatek Sdružením navrácen obcím nejpozději do 31.12. následujícího roku po ukončení projektu.
    V případě vzniku ztráty na jednotlivém projektu (náklady na projekt v daném roce převýší hodnotu příspěvků přijatých na projekt vdaném roce), bude výše této ztráty sdělena obci v rámci vyúčtování projektu za předchozí rok a předepsána k úhradě obci v běžném kalendářním roce. Úhrada ztráty z projektu příslušnými členskými obcemi bude schválena valnou hromadou Sdružení a zastupitelstvem dané obce. Výše ztráty připadající na obec na jednotlivý projekt za daný rok nesmí přesáhnout hodnotu 10 % příspěvku poskytnutého na projekt v roce, ve kterém ztráta vznikla.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Časové rozlišení účet 389
    08. 01. 2014

    Město postavilo nový úřad. Budovu,město převzalo dle zápisu o odevzdání a převzetí stavby dne 25.11.2013
    Po tomto datu předání nám dodavatel ještě vystavil fakturu 9.12.013 na částku 10 mil. Vzhledem k tomu, že jsme se o faktuře dozvěděli až při její úhradě, nevytvářeli jsme dohadnou položku a tudíž jsme účtovali 042/321. Musíme vzhledem k převzetí stavby změnit zápis na 042/389 10 mil. a pak zařadit 021/042?
    Dnes nám přišla další faktura za budovu (od stejného dodavatele), vystavena 1.1.2014 na faktuře uvedeno za provedené práce v prosinci 013 na částku 1470 tis. Můžeme udělat zápis přes dohady ? Ptala jsem se našeho auditora a vzhledem k protokolu převzetí stavby dotaz č.1 a vystavené faktury v letošním roce dotaz č.2 mi sdělil, že musíme účtovat přes dohady a fakturu z 1.1.014 v tomto r. na 408/321 a tím si nejsem jistá. Dle knihy účetní reforma, tam vše je v návaznosti na uzavaření účetních knih a účetní závěrky. Účetní knihy uzavíráme 20.1. před DPH.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Inventura 2013- různé případy
    07. 01. 2014

    Mám několik dotazů, snad je správně popíši.
    1/ Začínám pořizovat stavbu - stavební povolení, manipulační řád, zaměření atd. Každou tuto fakturu jsem zaúčtovala na 042, s tím, že až bude stavba zkolaudována převedu ji se vším všudy na 021. Audit mě však napadl rozpočtovou skladbu - zaměření,man.řád bych neměla účtovat na 6171 6121.
    2/ Obec vlastní pozemek, na kterém vede pod zemí kabel fi ČEZ. ČEZ zaplatila jednorázový poplatek 1.400,-Kč. Kolegyně zaúčtovala kdysi 1.400,-Kč na 986. Audit po mě chce nyní opravu.
    3/ Faktury od fi Rumpold - tříděný odpad. Faktura je celkem na částku
    - 1056Kč. Fakturu jsem rozúčtovala 518 02/321 - 2.203,51 Kč, 518 03/321 490,82 Kč. Poslední položka na faktuře je vyúčtování eko-kom
    - 3750,-Kč. Nevím si rady, jak toto zaúčtovat.
    4/ Vyúčtování záloh za elektřinu: vyúčtování přijde v červnu 2013, zálohy platím i v roce 2012. Účtuji 314/321 - zálohu, na konci roku udělám dohadný účet 502/389 200.000 - , Kč a v červnu proúčtuji 502/321 skutečná spotřeba, 321/314 zaplacené zálohy, 231/321 přeplatek. Nevím, zda je tento postup správně, při inventuře v roce 2013 se mi zdá dost velký zůstatek na 314.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení majetku a chybějící fa
    19. 12. 2013

    Rekonstruovali jsme MŠ, dnes proběhla kolaudace, která zároveň nabyla právní moci dnešním dnem. Ovšem poslední faktury budeme platit ještě v lednu, možná v únoru 2014. Je správně, když zařadím stavbu do majetku až po zaplacení všech faktur?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava chyby v účtování dohadné položky u PO
    16. 12. 2013

    Dobrý den, při kontrole hospodaření PO jsme zpětně zjistili, že udělala chybu při stanovení dohadných položek na energie za rok 2012.
    Při kontrole roční spotřeby energií bylo zjištěno, že vytvořené dohadné položky jsou cca o 1 mil. vyšší než měly být a o tuto částku jsou také vyšší i náklady na energie za rok 2012. Tím došlo k ovlivnění výše výsledku hospodaření..
    Teď organizaci zůstává tato částka na účtu 389. Protože se jedná o významnou opravu, která v minulém účetním období ovlivnila výši výsledku hospodaření, předpokládáme, že by měla neoprávněně navýšené dohadné položky přeúčtovat na účet 408 - Opravy minulých období. Souhlasíte s uvedeným postupem nebo je ještě možné jiné řešení, tak aby uvedený rozdíl nemusel být každoročně inventarizovaný na účtu 408?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Věcné břemeno jako výdaj související s pořízením DM na 052
    13. 12. 2013

    Rozšiřujeme veřejné osvětlení za 300 000,- Kč. Účtuji jako investici, součástí je zaslaná záloha na věcné břemeno SŽDC ve výši 45 tis.Kč, kterou jsem účtovala přes 052 k této investici. Osvětlení bude letos dokončeno, zaměřeno, předáno do užívání, budu zařazovat na 021.
    Co mám udělat se zaslanou investiční zálohou, která se letos nestihne vyúčtovat, bude vyúčtovaná až v následujícím roce a podle zjištěných informací vrácena částka cca 5tis. Kč ? Jak tuto částku zaúčtuji v roce 2014 ? Nemám ještě počkat se zařazením do majetku až bude vyúčtovaná záloha a veškeré ivestiční výdaje s tím spojené jasné?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pozastávka k faktuře na investiční akci
    11. 12. 2013

    Naše obec provádí rekonstrukci tělocvičny základní školy, která je naším majetkem. Dle smlouvy je dohodnuta pozastávka z fakturovaných částek na stavební práce ve výši 10%. (což je na každé faktuře uvedeno) Tuto pozastávku účtuji následovně: 366 010/321 010. Při ukončení akce a předání bude vystavena ze strany dodavatele faktura na celkovou výši zádržného a předpokládám, že budu účtovat: 042 xx/366 010,
    321 010/ 231 10 §3113 pol. 6121. uvažuji prosím správně?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvky
    11. 12. 2013

    prosím o radu jak zaúčtovat rozpočtovou skladbu u transferů:
    1. příspěvek Charitě par. 3330/pol. 5223
    2. nestátní cirkevní nemocnice Mil. bří Vizovice ??????
    3. domov pro seniory par. 4357/pol. 5229
    4. Svaz tělešně postižených par. 6409/po. 5222
    5. soc. slabým obyvatelům par. 4349/pol. 5492
    předpis transferů 572/345

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyúčtování dotace se SFŽP - přenesená daň. povinnost
    09. 12. 2013

    V roce 2013 jsme dostali dotaci ze SFŽP 5% a FS 85% na zateplení základní školy. Jsme plátce DPH - přenesená daňová povinnost. Poslední faktura má zdaňovací období říjen, tudíž spadá do IV. čtvrtletí - úhrada leden 2014. Konečné vyúčtování dotace se prodlouží do roku 2014 - Ministersvo poskytne prostředky až po úhradě platby DPH FÚ. Výši DPH poslední faktury jsem neproúčtovala do financování 231 800 pol. 8901 MD proti 231 800 par. 3113 pol. 6121 D, jako to dělám u všech ostatních faktur s PDP. Příjem i výdaj jsem zahrnula do rozpočtu 2014, aby UZ NZ proběhly v roce 2014.S rokem 2011, z kterého nám zpětně přiznány uznatelné náklady si nevím rady, tam už NZ UZ nenaúčtuji, pouze označím na košilce dodatečně.
    Kolaudace proběhla k 30.11.2013.
    Kdy zařadit investici do majetku ? a je možné neúčtovat výši DPH do financování a náklad zahrnout až do r. 2014?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení majetku a dotace
    09. 12. 2013

    V prosinci tohoto roku dojde k vydání kolaudačního souhlasu na stavbu šaten sportovního areálu a k předání od zhotovitele. Chtěla bych se zeptat, zda do pořizovací ceny objektu zahrnout úrok z úvěru a poplatky za vedení úvěrových účtů, které byly uhrazeny do doby kolaudace? Stavbu bych zařadila do užívání k 1. 1. 2014, takže k 31. 12. 2013 by byly ještě zůstatky na 042? V příštím roce se však bude ještě platit také agentuře, která bude zpracovávat závěrečné vyhodnocení, měla by se potom stavba přecenit a navýšit o tyto platby?
    Po předložení ZVA bude akce v příštím roce dotována ze SZIF.
    Na kartu majetku bude výše dotace zapsána až ji SZIF poskytne na účet? Prosím o odpovědi. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu