Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 389 odpovídá celkem 752 dotazů:
Vedla jsem dnes dlouhý rozhovor s dodavatelem GINISu. Jednalo se o DUUP pro zaúčtování závazků z přijatých faktur, které byly v režimu reverse charge. Šlo o to, že najednou KDF bere za DUUP den, kdy je faktura doručena, i když se jedná o daň a náklady předešlého měsíce. Bylo mi řečeno, že nesmím závazek zaúčtovat dřív, než mám fakturu. Mám tedy fakturu s DZP duben, faktura došla a byla evidována 2.5.2013. Závazek a účtování o dani prý patří do května a daňově je vše v pořádku, protože daňová doloženost za duben to bude vykazovat správně.
Je to opravdu tak, že účetní a daňový režim se v období může lišit?
Jak potom odkontroluji DPH např. na 5 střediscích, když se budu vlastně s DPH vracet do daňových doložeností předešlých měsíců?
Je názor metodiků dodavatele SW správný a já od začátku princip účtovat do období, s nímž daná věc věcně a časově souvisí uplatňuji špatně?
Jsou tedy špatně i mé požadavky, aby dodavatelé vystavovali faktury včas a pokud se objeví RCH, aby byla faktura hotová ještě do data měsíční účetní závěrky? (aby se nemuselo dělat DDP?)
Jak to vlastně je?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se jen pozeptat na nájsledující situaci co s dokladem, zda je správně.
firma, která od nás odkupuje kulatinu z lesa posílá samofaktury, podle kterých se vytváří FV na lesy. Poslaly
nyní opravný daňový doklad vystavený v roce2013 za "bonus za dodavky kulatiny odeslane od 1.1.do 31.12.2012". Výše DPH je 20%. Jak tuto fa zaúčtovat? V roce 2012 k 31.12. nemám zaúčtovaný žádný předpokládaný základ daně faktury, který by měl padřit do výnosů 2012. Děkuji moc za kladné vyřízení
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den,
můžete mi prosím poradit jak zaúčtovat vratku platby za vodu?
zálohy účtuju 314MD/231D a na konci roku jsem účtovala
389D/502MD (zúčtování dohadu k 31.12.2012 ) a v měsíci březnu mi celní úřad poslal vratku 8000,-
děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r. 2012 jsem zařadila do majetku kanalizaci /v části ulice/ a teprve teď přišla fa za technický dozor ve výši 18.000. Zda to zaúčtovat jen jako službu nebo jak? Navíc z té investice jsme si uplatňovali DPH. Zda to půjde ještě i z této faktury?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V lednu nám přišla vratka za elektřinu a zúčtovací faktura ve výši 10.000 Kč. Jak vratku zaúčtovat (výnosový účet, paragraf, položka)?
V loňském roce byla část zálohy zaúčtována na § 3631, pol. 5154; a část na § 6171, pol. 5154. Na konci roku dohadná položka 502/389.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v roce 2012 jsme uhradili zálohu za odběr podzemní vody ve výši 14000,- Kč. Tuto zálohu jsem zaúčtovala na MD314 - účet záloh, par.2310 pol.5362 /D 231. Asi jsem ale měla udělat ještě dohad v roce 2012 a zaúčtovat na účet MD502/D389, což jsem neudělala. V letošním roce nám přišlo vyúčtování, kdy stanovená výše odběru podzemní vody činí 12102,-Kč.
Rozdíl nám bude vrácen na účet.Já bych nyní účtovala MD 502/314 12102,-Kč a 231/314 1898,- Kč Prosím tímto o radu, zda to bude správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v roce 2012 jsme poskytli zálohově sousední obci příspěvek na 1 žáka: 6000,-Kč
na základě smlouvy jsem účtovala
373 / 231 3113/5321 ( 6000,-)
k 31.12.2012. jsem zaúčtovala dohadu :
572 / 389 ve výši 6700,- Kč
Nyní došlo vyúčtování faktura na doplatek 669,52 Kč
Prosím o kontrolu následného účtování:
389 (6700,-Kč) odúčt.doh. / 373 (6000,-) likvid.zálohy
572 mínusem 30,48 Kč / 349 (669,52 Kč) jen doplatek
349 (669,52Kč) / 231 100 3113/5321 669,52 Kč
572 mínusem dala jsem loni o 30,48 více
na 349 dávám jen doplatek, je to závazek pro rok 2013. V roce 2012 jsem o 349 neúčtovala.
Mohu použít účet 349 místo 321 když je to došlá faktura?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu jak přesně zaúčtovat. Jsme plátci DPH, provozujeme vlastní vodovod.
Měsíčně platíme zálohy s DPH na el. energii na obecní vodovod. Vyúčtování s E. ON probíhá každý rok v červnu.
Zálohy účtuji každý měsíc 314/231 2310 5154
vyúčtování v čevnu buď přeplatek či nedoplatek. Prosím o radu jak správně zaúčtovat abych si mohla uplatnit DPH (u záloh či u vyúčtování). Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K účtování faktur na konci roku mám následující dotaz:
1. Na konci roku 2012 jsem vystavila několik faktur (nájemné pozemků, firmě za svoz KO), účtovala jsem předpis faktury 311/602, v případě, že nejsou do konce roku uhrazeny účtuji ještě o příjmech příších období? 385/311
2. Naopak u došlých faktur, které nejsou uhrazeny mám závazek na účtu 321. Účtuje se navíc ještě o výdajích příštích období: 321/383
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den na účtu 314 máme zaúčtované zálohy zaplacené ČEZ. Při kontrole zůstatku na účtu 314 jsme zjistili, že zaúčtovaná částka je o 3389,- Kč vyšší než jsou zaplacené zálohy. Zjistili jsme, že tento rozdíl již byl v minulém období. Jak tuto částku z účtu 314 odúčtovat, aby odpovídala skutečně zaplaceným zálohám?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Součástí budovy obecního úřadu jsou sociál.byty.Zálohy i vyúčtování plynu RWE za celou budovu platí obec, nájemníci platí obci měsíčně zálohy na plyn. Vyúčtování s nájemníky pak probíhá zpětně za minulý rok. Tyto odpočty u jednotlivých nájemníků nám zpracovává firma.
Jak mám správně účtovat, když se jedná o zálohy i spotřebu minulého období.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec podepsala smlouvu o spolupodílu na projektu "Hřbitovy - naše kamenná historie" s občanským sdružením MAS, předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky na spolupodíl při realizaci projektu ve výši 7. tis. Mas předloží vyúčtování fin příspěvku po ukončení projektu. Prosím poraďte jak zaúčtovat úhradu spolupodílu, včetně položky a paragrafu. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na konci loňského roku jsem zaúčtovala dohady na plyn a elektřinu. Po všech vyúčtováních mi na dohadech zbylo 116 tisíc. Na dohadech jsem měla celkem 605 tisíc nicméně i přesto se mi zdá ta částka hodně vysoká. A nevím zda nebude špatně jen zaúčtovat minus 502/389. Děkuji...
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak správně zaúčtovat fakturu došlou 2013, ale s DUZP 2012 (je zapsána v knize faktur 2012), u níž bude nárok DPH.
2012 = 5xx MD/321 D.... celá částka
2013 = 321/231 ...celá částka
5xx MD = - celá částka
5xx, AU,ZJ = základ daně
343, AU,ZJ = DPH
Lze takto proúčtovat? Předem velice děkuji, na jinou možnost, jak tam dostat nárok DPH, jsem nepřišla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poskytla jednomu obyvateli půjčku na opravu nemovitosti ve výši 50tisíc.Půjčka byla poskytována formou úhrad faktur. Účtováno 469/231.Částka měla být celá vybraná do 31.12.2012.Poslední faktura s plněním v roce 2012 přišla až 7.1.2013.Zaknihovala jsem na radu z kraje 469/389.Ale teď se mi na dohadných položkách tato částka nezobrazuje.K 31.12.2012 mám zaúčtovat dohadu?nebo jak to napravit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková