Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 389 odpovídá celkem 752 dotazů:

  • transfery s vypořádáním příští rok
    16. 01. 2013

    Dobrý den,
    1. Ve smlouvě o poskytnutí příspěvku (pol.5222) máme, že vyúčtování za r. 2012 bude do 31.1.2013. Nevím jak účtovat.

    2. Někteří již vyúčtování dali v prosinci, tak to můžu účtovat
    jako vyúčtování běžného roku do 31.12.2012 ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dohadná položka za energii
    15. 01. 2013

    V prosinci jsme platili 1. zálohu na el.energii pro období 12/2012-11/2013 ve výši 36.220. V roce 2013 budou ještě další 3 zálohy ve stejné výši.Nevím zda jsem správně zaúčtovala:
    314/321 36.220,- záloha
    502/389 12.073,- dohada za 12/2012
    381/389 24.147,- dohada za 1-2/2013
    V RS jsem našla zaúčt. dohady oproti 502 ve výši celé zálohy. Tak nevím. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PO vypořádání vlastního podílu
    14. 01. 2013

    Naše PO nám ve 12/2012 vrátila nespotřebovaný příspěvek od obce, jež byl 10%ní spoluúčast PO na projektu Česko-sl. cesta..
    Příspěvek obec poskytla v roce 2011 - 5331/572.
    Jak zaúčtovat vrácené nepoužité peníze, které PO nevyčerpala?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zaúčtování zádržného
    14. 01. 2013

    V prosinci 2012 jsme provedli prodloužení vodovodu za 240 tis., dostali jsme fakturu se zněním: prodloužení vodovodu 240tis., mínus 20tis. zádržné, doplatek k úhradě 220tis. Kč.
    Uvažovala jsem, že zaúčtuji platbu celou na 042/321 240tis., převedu zádržné 20tis. z 321 na 459.
    Až bude po kolaudaci v r. 2013 jasné, že firmě bude náležet celé zádržné, pak budu z vlastní iniciativy (nebo po výzvě??) doplácet zádržné 20tis. účtem 459/231. Fakturu na zádržné bych předpokládám dostat neměla.
    Na majetkové účty bych prodloužení vodovodu zaúčtovala ne k datu kolaudace, ale až bude jasné, kolik za stavbu zaplatím.
    Doufám, že to píšu srozumitelně, ještě jsem zádržné neměla.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek a dotace dohady
    13. 01. 2013

    Dokončili jsme kanalizaci a ČOV máme zkolaudováno, poslední fa přijde v roce 2013 na částku 100 600,- Doúčtovala jsem 042/389. Zaúčtuji majetek 021,022/042. Zálohy na dotace poskytnuté jsou na účtě 403. Na karty nového majetku budu rozpouštět přijaté dotace. Rozpočítala jsem si budoucí fa na částky odpovídající budoucí přijaté dotaci v roce 2013 - mám tuto částku připočíst k přijatým dotacím a rozpustit na karty majetku ? Co když se skutečná dotace bude lišit ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přeprodej
    10. 01. 2013

    Obec vlastní budovu, kde je restaurační zařízení, které pronajímá
    fyzické osobě. Fakturujeme jí náklady za el. energii a vodu, které zjistíme odečtem z elektroměru dle skutečně spotřebované energie. Vystavíme fakturu. Protože si hlídáme obrat, tak účtujeme v režimu přeprodeje. Již jednou jste mi toto účtování poradili, ale chci se ujistit, jestli nenastala změna.
    Zálohu za energii ČEZU účtuji: 314/231 §od.-položka, 502/389 a pak vyúčtování (doplatek, přeplatek).
    Faktura nájemci: podle skutečných nákladů -502 MD/377 MD, vystavení faktury 311/377
    a úhrada fa. 231 - 5512-5151( mínusuji)/ 311.
    Takto účtuji také el. energii , když místní spolky pořádají v kulturním domě, který vlastní obec různé akce.
    A jak by vypadalo zaúčtování přeprodeje, kdybych úhradu faktury chtěla dát na příjmovou položku a ne mínusovat pětky.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 403 limitka
    07. 01. 2013

    V roce 2012 jsme začali s rekonstrukcí budovy na 9 peč.bytů a příslušenstvím.
    V roce 2012 limit 4.900.000,- ÚZ 17882
    2013 a 2014 vlastní zdroje 5.900.000,-
    kolaudace proběhne až po dokončení v roce 2014.
    limit jsem účtovala na 231 0095 pol4216/374 0530 ,
    999 0942/942 0300 a úhrady fa předpis 042 0050/321 0100
    a
    úhradu 231 095/321 0100 nevím zda to je dobře a jestli účet 403 zapíši až při zařazení majetku v roce 2014 nebo nyní při vyčerpání limitu

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • oprava chyby z roku 2011
    07. 01. 2013

    Dobrý den,
    prosím o radu jak opravit následující chybu:
    V roce 2011 jsem u jedné faktury zapomněla udělat dohad výdajů na energii na 11-12/2011. V 10/2012 přišlo vyúčtování ČEZ, odúčtovala jsem dle faktury na MD 389502 a až teď při inventuře rozvahy jsem přišla na to, že nemám z čeho odúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Penále
    02. 01. 2013

    V říjnu 2012 jsme obdrželi ROZHODNUTÍ ze SZIF o zaplacení penále. Protože jsme se odvolali, penále jsme zatím neuhradili. Do konce roku 2012 jsem zatím ze SZIF neobdrželi žádné vyjádření k odvolání.
    Mám o výše uvedeném účetním případu účtovat pokud žádná platba neproběhla, nebo uvést v Příloze účetní závěrky?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyúčtovaná el.energie, oprava vyúčtování vodného-DPH
    31. 12. 2012

    Dobrý den, mám dva dotazy:
    1-v červnu 2012 jsem provedla vyúčtování vodného, DPH šlo do 2.čtvrtletí, jeden odběratel měl rozbitý vodoměr- do listopadu 2012 se dohadoval, až mu zastupitelé odpustili 1/2 platby. Mám ponížit -311/-601 a jak to udělám s DPH? Nebo musím vystavit opravný doklad?
    2- firma v likvidaci nám neudělala do konce roku vyúčtování za el.energii pro vodárnu, nevím kdy se vyúčtování provede, objekt jde do dražby, tak možná až nějaký nový majitel. Provedli jsme odečet na elektroměru. Mám naúčtovat jakousi hrubou dohadu? Prosím o radu jak. Ale nevím jak to bude s DPH, to asi budu řešit až na základě nějakého dokladu. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • časové rozlišení
    03. 12. 2012

    Dobrý den, prosím o radu ohledně časového rozlišení.
    1) obec dostane vyúčtování faktur na elektřinu v lednu 2013, již po uzavření sestav.
    Můžu zaúčtovat takto?? v roce 2012: 502 MD/ 389 D částka na kterou jsou zálohy a v roce 2013 389MD / 321 D, 314 MD/ 321 D
    Jak srovnám rozdíl ??
    2) obec provozuje vodovod. Vodoměry se odečítají v prosinci 2012, zpětně za rok 2012 a občané platí hotově do pokladny v lednu 2013. Mám udělat v prosinci 2012 nějakou dohadnou částku, kterou si myslím, že se vybere??
    V prosinci 2012 388 MD/ 602 D
    a v roce 2013 311 MD/ 388 D a úhrada 231 MD/311 D.
    A jak potom srovnám rozdíl v odhadu a ve vybrané částce ???


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení majetku do užívání
    27. 11. 2012

    Při zařazení majetku do užívání nebyly včas vyfakturovány dodavatelem náklady vzniklé v průběhu pořizování dané investice, proto jsme vytvořily dohadnou položku zápisem 042MD /389 D ve výši 20 000 Kč. Faktura došlá po zařazení majetku do užívání byla vystavena na částku vyšší, a to na 28 000 Kč. Můj dotaz zní - máme o rozdíl navýšit cenu zařazené investice (a pochopitelně opravit odpisy), nebo rozdíl naúčtovat do nákladů?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rekonststrukce hasič.zbrojnice
    16. 11. 2012

    V letošním roce se prováděla rekonstrukce zbrojnice SDH. Došlé faktury zaúčtovány 041/321, platba 321/5512 6121. v říjnu provedena kolaudace. Faktury pokračují ještě teď v listopadu, a poslední došlá faktura je se splatností v příštím roce - červen 2013. Můžu stále účtovat na 042 a po zaplacení v příštím roce převést do majetku 021/042 v celé výši ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • OUÚP vyúčtování dotace
    14. 11. 2012

    Město poskytuje obcím na základě "Dohody o poskytnutí neinvestiční dotace" prostředky na zabezpečení provozu obecních knihoven. Vyúčtování se provádí k 31.12. běžného roku. Město neoznamuje obcím výsledky kontroly vyúčtování - pouze v případě neuznání výdajů, nařídí vrácení části dotace.
    Obec(příjemce) zpravidla zaúčtuje k 31.12.:předpis pohledávky MD 348, DAL 672 a vypořádání zálohy MD 374, DAL 348.
    Město (poskytovatel) zaúčtuje k 31.12.: dohad MD 572, DAL 389.
    Předpis závazku MD 572, DAL 349 a vypořádání poskytnuté zálohy MD 349, DAL 373 provádí až v následujícím účetním období, protože kontrolu vyúčtování nelze stihnout do roční závěrky.
    V souvislsoti s účtováním PAPu se dostaneme do rozporu.
    Chci se zeptat, jaký je správný okamžik uskutečnění účetního případu pro vypořádání dotace pro obec jako příjemce a pro město jako poskytovatele. (Musí být shodný, i kdybychom neúčtovali o PAPu?)

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyúčtování energie
    10. 11. 2012

    Zálohy na el. v r.2011 17.470,v r.2012 52.710, celkem 70.180Kč.
    Vyúčtování: celková spotřeba 100.938, odečtené zálohy 70.180 a doplatek 30.758Kč.
    Účtuji:502/321 spotř.celkem 100.938
    321/314 70.180
    321/231 doplatek 30.758
    Problém mám v tom, že v poč.stavu roku mám zálohu z r.2011(314/231) 17.470, která je součástí celkové částky záloh, ale na 3631 5154 se mi promítnou jen zálohy letošního roku. Vím, že mi v účtování něco chybí, přečetla jsem si Vaše předešlé odpovědi k energiím, ale už jsem zmatená.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu