Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 389 odpovídá celkem 755 dotazů:
Obec na základě darovací smlouvy poskytla Fakultní nemocnici dar formou finanční částky na účely zdravotnické s tím, že dar má být účelově použít na materiální rozvoj Kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice. Je níže uvedené zaúčtování správné?
Účtování:
572 300 MD
347 000 D
231 010 3521 5335 D
347 000 MD
Děkuji moc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
OU je ve společné budově s MŠ. Faktury za energie platí obec a školce fakturuje podíl nákladů dle uzavřené smlouvy.
Jak zaúčtovat následně tento příjem od MŠ (aby odpovídal akruálnímu principu)? Doposud jsem účtoval mínusem -501/-231
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz, zda účtuji správně zálohu na neinvestiční náklady na žáky pro rok 2011:
231.10 dal - 78 000 Kč
373.00 MD - 78 000 Kč
a zároveň udělám dohadu
572/383
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec, které máme platit neinvestiční náklady za žáky s trvalým bydlištěm v naší obci nám tyto náklady vyúčtovala naposledy v roce 2008. Prosím, nevíte, jak dlouho zpětně má právo tyto náklady po nás požadovat? Dohoda, kterou máme s touto obcí uzavřenou toto plnění neupravuje.Samozřejmě nám to ovlivňuje sestavování rozpočtu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měla bych dotaz,zda naše PO správně využívá dohadného účtu.
Máme společnou budovu a dělíme se napůl o teplo a el.en.
Zálohy na el.en.platí obec MD 314/D 231(pol.5154,par.6171) a MD 502/D 389. V listopadu b.r. přijde fa s vyúčtováním, účtuji předpis MD 389 (zálohy)a MD 502(doplatek)/D 321(celá spotř.) a úhrada MD 321(celá spotř.)/D 314(zálohy) a D 231 (doplatek).
Celkovou spotřebu vydělím dvěma a polovinu přefakturuji naší PO.
Účtuji předpis MD 311 a MD mínusem 502, úhradu D 311 a D mínusem 231 pol. 5154,par 6171
D plusem 231 pol.5154,par.3111
D mínusem 231 pol.5154,par.3111
Naše příspěvková organizace si během roku účtuje na dohadné položky( účet 389). Chtěla jsem se zeptat, zda se musíme na konci roku sejít ve vyúčtování. Já mám ve fakturaci a v účetnictví skutečnou částku za spotřebu el.en. PO a ta mi nesouhlasí na výsledovku PO. Měli by mít na konci roku ve výsledovce stejnou hodnotu, jakou mám já ve fakturaci a v účetnictví? Dle mého názoru se na dohadné položky účtuje o něčem, na co nemám fakturu. Ale když jim v listopadu vystavím fakturu, neměli by dohadné položky odúčtovat a zaúčtovat skutečnou hodnotu? Tak bychom se alespoň v jednom měsíci sešli na mojí fakturaci. Můžou si v prosinci opět zaúčtovat na dohadnou položku pro následují rok? Musí mít směrnici o účtování na dohadné položky?
Rovněž to máme s teplem. Asi 3x do roka objednáváme LTO. Hned,jak mi přijde faktura, přefakturuji polovinu PO. Já účtuji předpis fa MD 502 D 321. Úhradu MD 321 D 231 popl.5159,par.6171 a pol.5159,par 3111. Pak vystavím fa na předfakturaci tepla PO a účtuji předpis MD 311 a MD -502, úhradu D 311 a - 231 (pol.5159,par.3111). I zde si PO účtuje na dohadné položky (účet 389) a ani v jednom měsíci se nesejdeme s mou fakturací.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, k 31.7.2011 byl proveden výmaz příspěvkové organizace školní jídelna z rejsříku školních zařízení. Dneska po zaslání výkazů za 3.Q mi bylo krajem sděleno, že od 1.8. už na této organizaci nemůžu nic účtovat. Ani vyplacení výplat 07, ani doúčtování VF, DF a vyúčtování elektriky, které mi došlo taky až v září. Vše musím převézt na obec (zřizovatele). Prosím o radu, jak vynulovat v PO a pod čím zaúčtovat v obci. Jedná se mi o účty 022, 028, 082, 088, 241, 243, 311, 314, 331, 336, 342, 389, 412, 413, 416, 331 a naopak jak nabrat do stavů obce? Logické mi připadá, že k 30.9. byly všechny pohledávky a závazky vyrovnány, tak proč to nepřeúčtovat bez toho, ale prý to nejde. Tak moc prosím o pomoc co s tím, chtějí to opravit ještě v této uzávěrce za 3.Q.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
1.přihlásili jsme se do dražby o nemovitost a pozemky v naší obci a zaplatili dražební jistotu 1000 Kč
2. zůčastnili jsme se dražby a nejvyšší podání bylo 36000
3. Platební příkaz na 36000-1000=35000
4. Návrh na vklad provede kdo? (Obec nebo exekutor)
5) do majetku zařadím návrhem na vklad, ale ceny dle naší oceňovací vyhlášky - oceňování nemovitostí (pozemků). Pokud ocením pozemky dle vyhlášky, tak vydraženou nemovitost namám za jakou cenu zařadit. Děkuji za radu a prosím o kompletní zaúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vracím se k účtování energií a prosím o radu.
Záloha r. 2011 el.energie 10 000,- z toho přeúčtovat
nájemníkům 2 000,- Kč
D 321 10 000,-
MD 314 10 000,-
MD 311 2 000,-
D 324 2 000,-
D 389 8 000,-
MD 502 8 000,-
231 3612/5154 10 000,-
321 10 000,-
nájemník zaplatil a já účtuji
231 3612/2111 2 000,-
311 2 000,-
K 31.12.2011 budu mít na :
314 10 000,-
389 8 000,-
324 2 000,-
V lednu 2012 vyúčtování - nedoplatek 4 000,- Kč z toho nájemce 1 000,- Kč
321 4 000,-
311 1 000,-
502 3 000,-
vyrovnám zálohy a 389
314 10 000,-
389 8 000,-
324 2 000,-
platím vyúčtování
321 4 000,-
231 4 000,-
nájemník platí
231 10 3612/2111 1 000,-
311 1 000,-
Můžete mi opravit-třeba červěně ? Díky.
Pak je opačný problém, kdy je přeplatek např. 4 000,-z toho nájemník 1 000,-. Nějak mi nejde to vyúčtování začátkem roku 2012. Díky za přesné zaúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o kontrolu vyúčtování vodného.
Faktura - období od 11.11.2010 do 1.10.2011.
Vodné celkem 390 Kč, zahrnuté zálohy 1000 Kč, přeplatek 610 Kč.
V měsíci 12/2010 byla uhrazena 1 záloha ve výši
100 Kč.
Ke konci roku jsem zaúčtovala 314 MD / 231 30 D 5151 3399 100,- a 502 MD / 389 D ve výši zálohy.
předpis fa :
389 MD 100,-, 502 MD 290,- / 321 D 390,-
vyúčtování fa : 321 MD 390,-
314 D 390,-
231 20 MD 2324 6409 610,-
314 D 610,-
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má ve vlastnictví kotelnu a licence na výrobu a distribuci tepla,technologie kotelny je ve vlastnictví jiného subjektu (obec platí nájemné) a také hradí náklady za uhlí,vodu,elektřinu,mzdu topiče.
Obec má uzavřeny smlouvy o dodávce tepla. Odběratelé platí měsíční zálohy za GJ smluvní výši cca 600,-Kč/GJ. Obec není plátcem DPH.
Jak účtovat měsíční zálohy od odběratelů (vyúčtování proběhne vždy v následujícím roce) a náklady obce za prodej tepla? Zatím účtuji zálohy od odběratelů:
311/324
231 3612 211 org.201/311
324/311
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vím, že už jste poslala hodně dotazů, ale me stále nesedí účet 324. Vybíráme od nájemníků v nebyt.prostorách zálohy na el.energii na účet 311/324 a úhrada 311/231.
Mám udělaný i dohadný účet 502/389 a zálohy dodavateli platím 231/314.Vyúčtování dohad,účtu a účtu 314 i chápu, ale ten účet 324 moc nechápu, asi nejsem tak šikovná tak Vás prosím o radu. Myslím, že na rozvaze budu mít buď na účtě 311 nebo 324 zústatek. Máme před auditem tak bych to mohla ještě zkusit opravit, moooc Vám děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec buduje kanalizaci, nechala zpracovat na své náklady i dokumentaci na přípojky jednotlivých nemovitostí. Přípojka vždy vede zčásti po obecním pozemku a zčásti po pozemku soukromé osoby. Obec nechá jednotlivé přípojky vybudovat, ale následně občan zaplatí zastupitelstvem schválenou částku za projekt + vybudování přípojky na jeho pozemku. Tato část bude následně v jeho majetku, majetkem obce bude jen část přípojky vedená v obecním pozemku. Můžu nyní celou fakturu za PD přípojek účtovat jako součást pořizovací ceny kanalizace? Nebo fakturu dát do provozních nákladů? A jak potom účtovat příspěvek na vybudování přípojky od občanů?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně záloh, věčné téma!
Příjde FA vyúčtování elektřiny s doplatkem, FA je za období 9/2010 - 7/2011.
Zálohy rok 2010 - 400Kč
Zálohy rok 2011 - 700Kč
Celková spotř. el. - 1742 Kč
Doplatek - 642 Kč
Účtuji během roku měsíční zálohu MD 314/D 231 par.5154.
Příjde FA kterou jsem zaúčtovala:
MD 502 642,- tj. doplatek
MD 502 700,- tj. zál.rok 2011
MD 389 400,- tj. zál.rok 2010
D 321 1742,- tj.celková spotřeba
dále jsem účtovala:
MD 321 1100,- tj. zál.celkem
D 314 1100,- -//-
MD 321 642,- tj.doplatek
D 231 par.5154 642,-
Nejsem si jistá zda je to dobře? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Účtuju měsíčně poskytnutou zálohu za plyn nebo el. energii 314/231 a zároveň 502/389 v hodnotě zálohy. U auditu mi bylo sděleno , že to nelze. Obrátila jsem se na metodičku MS kraje a ta mi odpověděla "S čím nesouhlasím je to, že dohad účtujete ve výši uhrazených záloh. Pro zaúčtování dohadné položky by měl existovat reálný podklad.
Nejpřesnění je propočet sazby s počtem skutečně odebraných kWhod. To ale znamená zapisovat si stavy počítadel k poslednímu dni každého měsíce,
případně jiný propočet, který rovněž doložíte".
Zajímal by mně Váš názor .Je mi jasné, že budu muset účtovat podle kraje, ale minulý rok jsem účtovala zrovna tak problém nebyl. Jak bych měla provést opravu? Odúčtovat 502/389 a udělat dohadnou položku na konci roku? A v jaké výši?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, můžete mi poradit, na který účet zaúčtovat potraviny do jeslí zakoupené (dodací list) a ředitelkou jeslí vykazované v zůstatku skladu, když faktura k zaúčtování a úhradě dojde až příští měsíc?
Zásoby účtujeme metodou B:
faktura 501/321
úhrada 321/231
na konci měsíce srovnání zůstatku 112 proti 501 dle předloženého přehledu nákupu, spotřeby a zůstatku skladu potravin.
Mohu použít zápis 501/383
a při přijetí faktury zápis vystornovat? a fakturu účtovat klasicky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková