Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 389 odpovídá celkem 755 dotazů:

  • Zálohy a dohady
    14. 09. 2011

    Prosím o odsouhlasení mého názoru, zda jej chápu dobře. Obec hradí zálohy na el. energii ve výši 79 tis. Kč. Z toho je 43 tis. Kč určeno k přefakturaci (přeprodeji), 36tis. Kč je vlastní spotřeba. Dohadná položka bude zaúčtována 502 MD/389 D jen ve výši 36 tis. Kč. Je to tak správně, zbývající částku mám na účtu 324 D. Takže kontrola účet 314 MD 79 tis. Kč, účet 389 D částka 36 tis. Kč a účet 324 částka 43 tis. Kč. Může to takto být zaúčtováno, jedná se mi hlavně o zaúčtování dohadného účtu.
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyúčtování elektřiny
    09. 09. 2011

    16.6.t.r. jste odpovídala jedné paní účetní na dotaz ohledně vyúčtování elektřiny v roce 2011 za rok 2010 a 2011 s odkazem na dokumenty (viz níže jsem pro lepší orientaci dotaz překopírovala).
    Možná jsem sama,ale nedaří se mi podle toho vyúčtovat vyúčtování letošního roku.
    Chtěla jsem Vás požádat zda byste nenašla chvilku a nedala do dokumentů i vzor přeplatku i nedoplatku vyúčtování energií pro letošní rok,těchto dotazů bude určitě víc.Já to mám ještě trochu komplikovanější,protože v našem případě máme máme přeplatek ve výši 160,-Kč a ten nám ČEZ nevrátí,ale zahrnou ho do vyúčtování až příští rok a s tím si vůbec nevím rady.Mám strach,abych to měla zaúčtované správně.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přefakturace spotřeby plynu
    27. 06. 2011

    Naše obec hradí zálohy na plyn v NS a po celkovém vyúčtování celou spotřebu plynu přefakturuje nájemci. Nejsme plátci DPH.

    Zálohy (25 tis. v roce 2010 a 25 tis. v roce 2011)jsem účtovala:
    314 / 231 a 502 / 389 ....

    Vyúčtování (spotřeba 20 tis., přeplatek 30 tis.) jsem zaúčtovala následovně:
    -502 a 389 / 321 (přepl. a záloha / spotřeba)
    321 / 314 (zúčt. zálohy k závazku)
    - 321 / - 231 3613 5153 (vratka přeplatku)

    Nyní celou spotřebu potřebuji vyfakturovat nájemci a nevím si s tím rady. Pokud zaúčtuji předpis -502 a 311 na MD, dostanu se na 502 do mínusu! Úhradu od nájemce bych zaúčtovala 231 pol. 2324 / 231 pol. 5354 a 311, přičemž pol. 2324 bych účtovala ve výši záloh 2010 a na 5153 bych zaúčtovala 5 tis. (rozdíl mezi zálohou a spotřebou). Tím by byla 5153 znulována.

    Dotazy: Je tento postup zaúčtování správný? Můžu se dostat na 502 do mínusu? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení majetku
    21. 06. 2011

    V letošním roce jsme dokončili 1.část rekonstrukce náměstí. Na tuto akci město obdrželo investiční dotaci.Byl vydán kolaudační souhlas. Chtěla bych se zeptat ,jestli datum zařazení do užívání musí být totožné s datem tohoto kolaudačního souhlasu?
    Jde o to , že po tomto datu jsme ještě obdrželi faktury / s pozdějším DUZP/,které se týkají rekonstrukce /právní a konzultační služby,pamětní deska/ a jsou zahrnuty do uznatelných výdajů -čerpání investiční dotace,takže je ještě potřebuji účtovat na účet 042.Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Půjčka obce dso
    21. 06. 2011

    Dobrý den, vracím se k odpovědi na dotaz z 24.1.2011 DSO dotace a obce, v odpovědi na její poslední část předfinancování půjčkou, obec poskytne půjčku dso /existuje Partnerská smlouva k projektu, řeší i spolufinancování, kdy se partner projektu zavazuje převést na základě fakturace finanční prostředky-mimořád.člen.přísp. ve výši odpovídající jeho podílu na realizaci/ můžu tedy vystavit fa s účtováním 348 MD/672 D a 231 pol. 4221, příp.4121 MD/348 D,
    případně celou částku účtovat jako půjčku viz Vaše odpověď z 24.1.2011, ale bude-li dotace uznána v plné výši tj.92,5%, co s tou částkou, která nebude vrácena, jak pak půjčku vyúčtovat ? Dám správně položky 8113 a 8114 do rozpočt.opatření ?
    Snad je můj dotaz aspoň trošku srozumitelný, děkuji za Váš čas a pochopení.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Společenství vlastníků bytů
    03. 06. 2011

    Dobrý den, mám trochu komplikovaný dotaz, snad se mi ho podaří dobře vysvětlit. Jsme majiteli bytu v domě, který na základě smlouvy spravuje pro společenství vlastníků bytové družstvo. Měsíčně platíme zálohy na náklady spojené s provozem a správou domu, které obsahovaly „fond oprav základní“ (366,-Kč), pojištění (14,- Kč) apod. - měsíční záloha celkem 602,- Kč . Vše jsem účtovala přes 314, ke konci roku jsem udělala dohady. V květnu přišlo vyúčtování, se kterým si ovšem nevím rady, protože do vyúčtování byly zahrnuty náklady bez „fondu oprav“, opravy se žádné nedělaly. Po přečtení různých odpovědí na podobné téma si myslím, že bych měla částku na opravy přeúčtovat na účet 469? A jak účtovat zálohy dál – fond oprav 469 a ostatní na 314, rozdělit částku 602,- Kč měsíčně? Od bytového družstva nemám ani žádný doklad s vyčíslením stavu fondu oprav a našich příspěvků na něj.
    Když to vezmu konkrétně, tak přišlo vyúčtování, kde je uvedeno, že jsme na zálohách zaplatili 2 582,- Kč, náklady činily 2 833,- Kč, doplatek 251,- Kč. Přitom já mám na účtu 314 částku 6 608,- Kč a v této výši jsem dělala i dohad. Nevím teď, jak udělat vyúčtování, když na zálohách mám více a přitom platím doplatek. Uvažovala jsem o převodu částky „fondu oprav“ z účtu 314 na 469, ale nevím, zda je to takto vůbec možné a také k tomu nemám žádný podklad, než že si částku spočítám sama dle našich příspěvků tzn. 366 x 11 = 4 026,- Kč (opravy). Děkuji Vám za radu. Pěkný den.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyúčtování záloh el. energie s DPH
    11. 05. 2011

    Prosím o radu jak zaúčtovat přeplatek za el.energii za odběrné místo kanalizace. Zálohy (12/2010 - 04/2011) byly účtovány 314,343/321 a 321/231. Na zálohách bylo v roce 2010 zaplaceno Kč 4000 (314 Kč 3333, 343 Kč 667) + dohada k 31.12.2010 502/389 Kč 3333 a v roce 2011 Kč 16000 (314 Kč 13332, 343 Kč 2668). Jelikož se kanalizace staví a není ještě plný provoz vznikl nám přeplatek ve výši Kč 16711. Nevím si rady jak tento přeplatek zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zápočet
    30. 04. 2011

    Městys na základě provozovatelské smlouvy pronajímá vodovod a kanalizaci. Firma provede roční zúčtování (k 31. 3.) a vyčíslila hospodářský výsledek 300 tis. Kč. Tento HV je použit na splátku půjčky (nezasílá se na náš účet), kterou tato firma městysi poskytla v roce 2008 ve výši 1 mil. Kč (přijetí jsem zaúčtovala na pol. 8123/959) a zároveň k 31. 3. stanovila předpis úroků (ty se budou hradit z poslední splátky). Vše je prováděno pouze účetně, nejsme plátci DPH
    můj návrh účtování: předpis příjmu HV: 315/215 (započítává se do obratu DPH?)

    úhrada splátky půjčky : 231 pol. 8124 D /959 MD

    předpis úroků - ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Poskytnutá záloha na provoz
    19. 04. 2011

    Obec poskytla v roce 2010 na provoz školy (zřízenou obcí) příspěvek, který byl určen k vyúčtování v roce 2011.
    K 31.12.2010 má obec v rozvaze poskytnutou zálohu škole na účtu 373. Dle mého názoru by škola měla
    mít poskytnutou zálohu určenou k vyúčtování v rozvaze na účtu 374 k datu 31.12.2010. Ale v rozvaze školy ke konci roku je záloha již vypořádána. Na účtu 374 je nula. Jelikož ani k 31.3.2011 škola vyúčtování příspěvku obci nedodala a ani neschválila k 31.3.2011 výsledek hospodaření,
    zůstává poskytnutá záloha v roce 2010 v účetnictví obce na účtu 373. Prosím o Váš názor. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nezaúčtované náklady roku 2010
    09. 04. 2011

    Jednu zálohu na elektrickou energii jsem v roce 2010
    zaúčtovala pouze 314/231 a ne ještě, jak mám ve směrnici, 502/389. Takže jsem v roce 2010 měla menší náklady a chybně účet 389. Audit krajského úřadu požaduje nápravu. Můžete mně poradit, co mohu v roce 2011 udělat, aby to bylo správně?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyúčtování dodávky elektřiny
    08. 04. 2011

    Dobrý den, prosím Vás o radu jak zaúčtovat přeplatek za el. energii, fakturační období je duben 2010 - duben 2011.
    Spotřeba elektřiny 6832,16 Kč, zaplacené zálohy
    10 890 Kč, přeplatek - 4058 Kč.
    Zálohy jsem účtovala na 314 MD / 231 D, na konci roku jsem udělala dohadný účet ve výši uhrazené zálohy (květen až prosinec 2010) 502 MD / 389 D.
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyúčtování doplatku pro ČEZ
    07. 04. 2011

    Dobrý den, mám na vás dotaz ohledně vyúčtování doplatku el.energie. Jsme DSO a plátce DPH.
    Během roku jsem účtovala dle vás - 502/389 a měsíční zálohy - 314,343/321 a 321/241.
    Nyní jsem obdržela vyúčtování s doplatkem, který jsem zaúčtovala - 502,343/321 a 321/241 a vypořádání dohadného účtu - 389/314.
    Je to tak správně?
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zálohy přijaté na služby v bytových a nebytových prostorách
    25. 03. 2011

    Udělala jsem asi pořádnou chybu a nevím jak zaúčtovat opravu. V roce 2010 jsem zaúčtovala vybrané zálohy na topení, vodu a el. energii na účet 324 a na konci roku již žádné jiné zaúčtování.
    Pouze u záloh, které platila obec JMP a EONU jsem provedla proúčtování na účet 389. Nevím jestli při vyúčtování nájemníkům mám zálohy na účtu 324 prúčtovat proti výnosům a nebo použít účet 408 - opravy minulých období. Děkuji Vám předem moc za Vaši odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování poplatku za odběr podzemní vody
    24. 03. 2011

    Jak zaúčtovat vyúčtování poplatku za odebrané množství vody. Přečetla jsem všechny dotazy a není mi to jasné. V průběhu roku účtuji zálohové faktury ve výši Kč 23 780,00 takto: 314/321, úhrada 321/231 2310 pol.5362, ke konci roku zaúčtuji dohadu ve výši záloh: 538/389 (já účtovala chybně na 502 :-((). Dále v březnu mám vyúčtování, celkově vypočtenou daň. No a teď nevím, co dál - na zálohách (314) mám Kč 95 120, mám to i na dohadě (389) Kč 95 120,00.Dále celkový poplatek z vyúčtování činí Kč 65 838,00, budou nám vracet přeplatek ve výši Kč 29 282,00. Moc prosím, jak z toho ven??

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozúčtování DPH elektrické energie V HČ
    23. 03. 2011

    Dobrý den, prosím o kontrolu, zda dobře účtuji zálohové faktury na odběr el.energie, které se týkají hospodářské činnosti.
    214 0100 0 2.760,-
    314 ORJ 5154 2760,- 0
    389 ORJ 0 2.760,-
    502 0054 ZJ 640 2.300,- 0
    343 0030 ZJ 640 460,- 0
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu