Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2138 dotazů:
Dobrý den, inventarizační komise zjistila, že v majetku nemáme márnici a oplocení hřbitova. Na katastru jsme zjistili,že márnice byla předána v roce 1992 na základě přehledu o převodu majetku, ale hřbitovní zeď v katastru vůbec není. Přehled o převodu majetku už v archivu nemáme,tak inventarizační komise chce, abychom zavedli stavby do majetku v hodnotě, v jaké jsou od roku 2004 pojištěny.Márnice je pojištěna na hodnotu 400.000,--Kč a hřbitovní zeď na 500.000,--Kč. Dále chtějí, aby zavedení do majetku schválilo zastupitelstvo.
Potřebuji vědět, zda mám do účetnictví stavby zaúčtovat 021/401, jestli tam mám hřbitovní zeď vůbec zaúčtovat, když není v katastru, v případě, že v okresním archivu najdeme v přehledu o převodu majetku hodnotu márnice, jestli nemáme použít tuto hodnotu a jestli je nutné, aby zaúčtování schválilo zastupitelstvo.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebujeme zařadit do majetku pomník padlých z I. a II. sv. války, neboť jen v tomto případě dostane obec dotaci na jeho opravu. Pomník stojí na obecním pozemku a obec o pomník pečuje "od nepaměti" . Bohužel, nemáme žádné doklady o tom, že pomník patří obci ( ani záznamy v kronice ), ale jsme si téměř stoprocentně jisti, že se jedná o majetek obce. Měla bych zaúčtovat na 032/401 v hodnotě 1,- Kč a neodpisovat? ( Jedná se spíše o menší pomník). Je nutno zařazení do majetku schválit zastupitelstvem ? Ve Vašich předchozích odpovědích jsem našla zmínku, že by se před zařazením do majetku měla vyvěsit výzva, aby se přihlásil skutečný majitel. Je to opravdu nutné? Ještě prosím o pomoc při zformulování zdůvodnění proč zařazujeme pomník do majetku - co bychom měli uvést do zařazovacího protokolu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz týkající se odpisování majetku při bezúplatných převodech mezi krajem a jím zřízené příspěvkové organizaci:
Příspěvková organizace zřízená krajem (dále jen PO) převede na kraj majetek (budova), který je v původní pořizovací ceně 500 000,-Kč, PO odpisovala - výše oprávek je 50 000,-Kč. Jak zaúčtovat na straně PO a kraje při převodu?
PO má dosud zaúčtováno 021/401 500 000 a oprávky 551/081 50 000. Takže jak teď dál při převodu? 081/021 50 000 a 401/021 450 000 - zůstane však nevyrovnaná 401?
A jak zaúčtuje kraj? 021/401 ve výši 450 000,-Kč nebo 500 000,-Kč a odpisuje logicky z částky 450 000,-Kč?
Účtuje na účet 021/401 ve výši 500 000,-Kč nebo 450 000,-Kč a jak pak odepisuje? Řekl bych, že z částky
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsme na účet 403 zaúčtovali transfery, které jsme v minulých letech obdrželi a které jsme byli schopni dohledat. V zůstatku na tomto účtu jsou i transfery, které jsme obdrželi na pořízení majetku pro zřízenou příspěvkovou organizaci, které byl tento majetek předán k hospodaření tj. PO o tomto majetku účtuje a odpisuje ho. Máme trasfer z účtu 403 (vztahující se k tomuto majetku) převést na PO a jak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych poprosit o kontrolu účtování. Letos jsme zaslali inv. příspěvek škole na pořízení el. pánve do kuchyně za 90.000,--Kč 401/349 349/231 010 3119 6351. Nyní zasíláme příspěvek na odpis cca 3 000,--Kč, který nežádáme vrátit, ale nařídili jsme odvod do investičního fondu PO. 572/349 349/231 010 3119 5331?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás s žádostí o uvedení účtování v příspěvkové organizaci města (p.o.) v roce 2013: roční odpisy k DHM ve výši 2.100.000Kč, rozpuštění podílu transferu za rok 100.000Kč, městem nařízený odvod z odpisů za rok ve výši 1.700.000Kč, tzn. skutečná částka příspěvku na odpisy 400.000Kč zaslaná na účet p.o. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hezký den, prosím o radu při účtování:
od kraje jsme dostali investiční příspěvek na vodovod:
1) předpis dotace 348/403
2) jednotlivé platby 231 10 pol. 4222/348
faktury (financování stavby):
1) předpisy 042/321
2) úhrady 321/231 10 2310 6121
při závěrečném vyúčtování akce poníženy náklady, tudíž i
dotace o 15 056,- Kč
1) 348/403 15 056,- s minusem
při kolaudaci stavby byl majetek předán do VSOZČ (dobrov. svazek obcí - vybraná účetní jednotka), prosím o radu jak s účtováním. Ke dni kolaudace a převzetí bych zaúčtovala:
401/042 do podrozvahy ve výši pořizovací ceny
903/999 do podrozvahy ve výši pořizovací ceny
s tím, že VSOZČ sdělíme výši dotace a celkové náklady, dotaci pak bude rozpouštět VSOZČ.
Bojím se, co s účtem 403.
Děkuji za odpověď a omlouvám se za zmatky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím jak zaúčtovat vyřazení části souboru věcí-účet 022 - jedná se o komplet dětského hřiště vč. dotace (46 667,00):
soubor v poř. hodnotě 219.388,-Kč, letos se rozbila jedna houpačka v hodnotě 15.623,20 Kč - je k vyřazení. Loni bylo zaúčtováno o kompletu :406/082 -24216,- Kč a 403/401 - 5.152,- Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Základní škola má ve správě majetek ZŠ, MŠ, který vedu na podrozvahové evidenci. Nyní jsme vestavěli do budovy základní školy školní jídelnu. Zpočátku jsem faktury účtovala na 042 a 3113/6121. Pak se rozhodlo, že se tato stavba bude financovat formou investičních příspěvků škole - účtovala jsem předpis 401 400/349 400, úhrada 349 400/231 300 3113 /6351. Takže teď mám část zaúčtovanou na 042 a část na 401 400. Teď nevím jak to mám sjednotit a přiúčtovat na podrozvahové účty k budově základní školy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, u nás došlo ke změně katastrálních hranic. Teď bych měla převést určité metry pozemků z jednoho katastrálního území do druhého. Každý má jinou bonitu. V účetnictví dojde ke zvýšení. Potřebovala bych vědět, kam ten rozdíl v hodnotách mám naúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má v majetku hasičskou zbrojnici. Rozhodla se zažádat o dotaci na rekonstrukci zbrojnice. V podmínkách poskytnutí dotace bylo že v případě, že je žadatelem občanské sdružení je DPH uznatelným nákladem. O dotaci tedy žádál SDH. Obec má sepsanou s SDH nájemní smlouvu na zbrojnici. udržitelnost projektu je 5 let. Po tuto dobu musí být platná nájemní smlouva. Celkové náklady byly ve výši 1,2 mil. Kč. Dotace ve výši 1 mil. Kč. Obec zaplatila podíl 200 tis. Kč formou poskytnutí dotace SDH na tento vymezený účel.
Jak a kdy se projeví TZ budovy v majetku obce? (po dokončení rekonstrukce? po ukončení nájemní smlouvy?)
Jak je to s odpisováním? SDH vede pouze daňovou evidenci.Neúčtuje v soustavě podvojnéh uce. Musí odpisovat?
Jakým dokladem bude pro mě podklad k zaúčtování do majetku obce?
2. Obec má zřízen kontokorent. Stále platí, že se o něm neúčtuje? Úroky účtuji na 562.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec spolu se sousední obcí v rámci DSO provádí odkanalizování obcí, pro DSO je zde dotace a půjčka SFŽP + dotace FS. Kromě společné výstavby v rámci smlouvy se SFŽP (účtuje DSO) jsou u obcí i další náklady (projekt, úrok úvěru, náhrady …), které účtuje jako investiční každá obec. Naše obec uhradila v roce 2011 také jednoduchou projektovou dokumentaci celkem fa 334.600,-- (1.400,-Kč za přípojku, zhotovitel neplátce DPH) pro územní souhlas soukromých částí kanalizačních přípojek, občané dokumentaci nebudou hradit, zhotovitel zakreslením doplnil tyto přípojky do projektové dokumentace stavby v naší obci. Účtovala jsem jako investiční náklad související se stavbou proti 042, odlišeno ORG 1 u účtu 231 (na základě úvahy, že přípojky jsou doplněny do projektu a bez nich není projekt kanalizace úplný).
Po nabytí právní moci kolaudace stavby kanalizace v naší obci (v sousední ještě pokračuje) jsem v září t.r. obecní investiční náklady z 042 převedla na 021 i s těmi náklady na projektovou dokumentaci k domovním přípojkám. Někteří občané si už projekt převzali, jiní možná ani nepřevezmou. Navíc teď mám přefakturovat náklady na projekt přípojky k objektu právnické osoby této PO.
Teď mně došlo, že náklady obce na stavbu jsou vlastně nestavební a převedení 042 na 021 je špatně, že převedu zpět 021 na 042 a jako investiční ponechám pouze projekty k přípojkám k obecním objektům. Výbor DSO proto teď rozhodl, že se tyto související náklady obcí převedou na DSO (účtovala bych u obce 401/042, u DSO 042/401) na základě předávacího protokolu se soupisem a kopiemi faktur a u DSO po kolaudaci stavby v sousední obci se veškeré náklady převedou na 021.
Dotazy:
1) Je správně úvaha, že obecní náklady (nejsou to náklady na vybudování kanalizace - ty hradí DSO) převést jako 042 na DSO, který tvoří majetek a bude provozovat kanalizaci?
2) Ponechat na 042 u naší obce projekty na soukromé části přípojek nebo to považovat na neinvestiční výdaj a zápisem 408/042 provést, s těžkým srdcem a obavami z věcí příštích, okomentovanou opravu chyby minulých let?
3) Pokud budeme práv.osobám přefakturovávat náklad na projektovou dokumentaci k jejich přípojce a tento projekt by byl součástí 042, účtovat jako příspěvek na pořízení DM pol. 3122/403?
Omlouvám se za asi dost zmatené dotazy a moc prosím o radu, jste moje velká opora, snažím se vždycky nejprve hledat všude možně, ale teď si nejsem jistá a docela se "bojím" použití účtu 408. Už teď mizerně spím a jsem na všechna kolem sebe protivná. Moc zdravím, děkuji a přeji všechno dobré.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, účtuji správně 401/031xx bezúplatné vyřazení pozemků? Pozemky převádíme bezplatně ze zákona souhlasným prohlášením(oprava chyby na KÚ), od nás na povodí Vltavy. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 byla uzavřena kupní smlouva na prodej domu v částce 765.610,- Kč. Platba měla proběhnout v 8 splátkách a až po zaplacení celé částky měl být proveden vklad do KN. Kupující ale uhradil pouze 196.000,- Kč, takže vklad proveden nebyl. Obec teď uzavřela s kupujícím dohodu o zrušení kupní smlouvy a vrátila kupujícímu peníze.
V roce 2009 jsem zaúčtovala předpis pohledávky 315/215 ve výši 765.610,- Kč.
Příjem splátek jsem účtovala 231/315 v celkové výši 196.000,- Kč.
Jak budu účtovat vratku splátek a odpis pohledávky?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě darovací smlouvy budeme jako obec přebírat od JMK do našeho účetnictví stavbu zastávky točny autobusů za 1 065 tis. Smlouva byla podepsána 1.11.2012 a do 14 dnů by měla být stavba převzata předávacím protokolem. Budu prosím účtovat zařazení do majetku dnem podpisu smlouvy nebo až na základě předávacího protokolu? Ze smlouvy znám zatím jen hodnotu stavby, ale nevím oprávky ani případnou dotaci /zbudováno v rámci projektu SROP - dopravní obslužnost IDS.
Bude správné účtování?
MD 081, 401, popř. 403/D 021
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková