Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2236 dotazů:
Obec a Sportovní klub se dohodli, že obec převezme do svého majetku od SK sportovní hřiště a kabiny. SK to schválil na valné hromadě a obec to schválí na VZZ, jaké dokumenty je k tormu třeba předložit a jaké usnesení dát do zápisu. Určitě seznam majetku a předávací protokol, záznam o schválení na valné hromadě, pravděpodobně i znalecký posudek? A co ještě jiného, abychom na nic nezapomněli. Když to schválí 11. března, tak pokud budu znát cenu, tak to k tomuto datu zařadím do majetku 021/401 ?, provedu kategorizaci a budu od 1.4. odepisovat a co když cenu znát nebudu, co pak? SK neodepisuje a ani majetek nepořídila z dotace. Jaký je postup při převodu majetku, asi se bude muset dát na katastr, co kdybych to zatím dala na 042 a až budu mít veškeré náklady (znalecký posudek, kolky), tak to dala na 021.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec zřídila na stavbu hasičské zbrojnice fond, ze kterého se hradily náklady na stavbu. Stavba je ukončena, zkolaudována a zařazena do majetku obce a proto byl účet fondu zrušen. Peníze jsme převedli na běžný účet a teď bych potřebovala poradit jak mám zaúčtovat zrušení fondu 419.
Převod peněz jsem účtovala následovně:
262 / 236 par. 6330 pol. 5349
231 pol. 4139 / 262
Je to správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu zaúčtování prodeje 26 ks akcií ČSAD. Na účtě 069 vedeny v celkové hodnětě 26.000,-.Kupní cena byla 1000 za akcii, celkem tedy 26.000 Kč.
Účtovala jsem následovně:
Výnos z prodeje: 231/661, rozpočtová skladba 2212-3201 Kč 26000,--
Vyřazení prodaného: 401/069 Kč 26000,--
Nejsem si jistá hlavně u rozpočtové skladby.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kanalizacím-DSO předáváme majetek v pořizovací ceně, kterou pak zaúčtujeme na podrozvahu účet 903.V UCR zaúčtuji MD 081,403,401 proti D 021. Účet 403 budu účtovat s analytikou jako bezúplatný převod a musí se předaný majetek zobrazit v příloze ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 jsem přijala kauci při nastěhování nájemníka do obecního bytu. Tehdy jsem ji zaúčtovala jako pouhý příjem 231 (3612/2132) / 217. V lednu 2013 jsem kauci vyplácela a nyní prosím o radu jak správně zaúčtovat, protože ji nemám vedenou na 325 ani na 311.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem poprosit o radu:
-v jakých cenách má být veden inventurní seznam majetku
(v pořizovací nebo po odpisech). Měly jsme audit a vytkli mi, že mám soupis v pořizovací ceně, ale jak mi potom
bude navazovat na majetkové účty v účetnictví?
- další dotaz
Můžete mi poradit jak provést opravy chyb let minulých.
Pokud platí, že účty 236 se mají rovnat účtu 419 tak to mi nesouhlasí. Jak provést opravu účtu 419 aby se rovnal účtu 236.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zaslání návodu jak správně účtovat pohyby na sociálním fondu a s tím spojené účtování na běžném účtu.
jednotný příděl z BÚ na SF
úroky na SF
poplatky na SF
nákup stravenek
Mám nějaké účtování, ale každé je jiné a nevím co je správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, měla bych na Vás 2 dotazy.
1) Máme v podrozvaze na 903 0971 pozemky z bývalého MěNV. Jeden pozemek je v hodnotě 98,. Kč, ostatní 32 pozemků je bez hodnoty, které máme na podrozvaze v kusech = celkem tedy hodnota 130,-. Nyní dochází k tomu, že všechny tyto pozemky musíme vyřadit dle Zákona 172/91 z podrozvahy. Některé přejdou do vlastnictví státu a některé přejdou na obec. Jako doklad o vyřazení bude pouze prohlášení, které podepíše starostka. To co bude přecházet na nás do pozemků na 031, bude oceněno zřejmě reprodukční cenou a jako doklad bude opět jen to prohlášení podepsané starostkou. Mohu z podrozvahy vyřadit zápisem MD 999/903 D a zařadit MD 031/401 D?
2) Dnes se zjistilo, že máme 9 staveb, které nemáme v evidenci na 021. Některé jsou přímo na našich pozemcích, ale některé jsou na pozemcích jiných vlastníků (fyzické osoby). Zaúčtování MD 021/401 D ? Stačí ocenění dle posledních oceňovacích předpisů vyhlášky č.3/2008 Sb. a musí být souhlas zastupitelstva?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Já jsem účtovala 548/231 § 6330 pol. 5342
419/231 4134
Teď mi bylo řečeno jednou kolegyní, že když není zvlášť účet pro SF, tak tyto konsolidační položky nepoužívat, že se jedná o převod mezi účty a účtovat 401/409.
Obě položky mám i ve schváleném rozpočtu obce tzn. "jdou mi do finky".
Může obec mít SF, když "čerpá kontokorent"?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Před 7 lety jsme prodali (smlouvou o smlouvě budoucí) zasíťovaný pozemek asi za 280 000,- Kč. Při obdržení peněz jsme ho nezaúčtovali na účet 455 (– dlouhodobé přijaté zálohy). Nyní při podpisu kupní smlouvy a převodu pozemku a vkladu na KN bych ho měla správně zaúčtovat 311 MD/ 647 D v prodej. hodnotě; 455 MD / 311 D v prodej. hodnotě a 554 MD / 031xx D v účetní hodnotě. Prosím poraďte, jak v tomto případě správně proúčtovat převedení a vyřazení pozemku.
A ještě se chci zeptat, zda musí něco viset před zasedáním zastupitelstva, když budeme schvalovat účetní závěrku za rok 2012. A jak správně formulovat znění schvalovaného bodu.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec v roce 2012 založila dvě příspěvkové organizace. Obě mají kladný hospodářský výsledek. Sportoviště má kromě transferů od obce příjmy z pronájmu a technické služby příjmy za sekání či úklid soukromým subjektům.
Jak máme sestavit přiznání k DPPO? Zaplatíme z těchto příjmů daň?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ČOV a kanalizaci vybudovanou v roce 2007 jsme téhož roku vložili do hospodaření svazu vod. a kanal. Od ledna 2013 musí tyto stavby odepisovat svaz a my je musíme převést do podrozvahy.Jak zaúčtovat?
021 pořizovací cena 94 590 043 Kč
403 dotace na pořízení ze SFŽP 76 371 000
oprávka k 31. 12. 2011 8 443 274
podíl dotace z oprávky 6 817 099
odpis k 31. 12. 2012 1 809 273
podíl dotace z odpisu 1 460 807
Účtovala bych na podrozvahu zůstatkovou cenu 903/999, vyřazení 401/021? A zbytek dotace do výnosů 403/672?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mikroregionu jsme v letech 2008 až 2010 poukazovali investiční příspěvek na rekonstrukci kostnice. Za tento inv. příspěvek byl mikroregionem pořízen majetek vedený u mikroregionu na účtu 042xx. V roce 2011 byl na základě smlouvy o bezúplatném převodu tento majetek předán obci (zaúčtován příjem na účty 042/401).
Jednalo se o :
1. PD 214 200,- Kč
2. mandátní smlouva 8 750,- Kč
3. zaměření kostnice 3 500,- Kč.
Z vlastních prostředků obce byla ještě v roce 2011 uhrazena faktura za inženýrskou činnost k povolení udržovacích prací ve výši 9 600,- Kč. K 31. 12. 2011 vše vedeno na 042xx.
V letošním roce realizujeme opravu kostnice, máme na tuto akci dotaci a jedná se o neinvestiční dotaci. Kostnice je vedena jako kulturní památka a vlastníkem je církev (máme smluvě vyřešeno nájemní smlouvou). Při opravě byla použita
výše uvedená PD, použilo se i geometrické zaměření.
Můj dotaz zní: Dnes se mi jeví veškeré náklady jako neinvestiční - u kulturní památky asi nebudou povoleny nějaké investiční záměry. Jak mám, prosím, převést celkovou investici z 042xx do nákladů ještě k 31. 12. 2012?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme PO zřizovaná USC. V roce 2012 jsme obdrželi dotaci (část investiční, část neinvestiční) s ÚZ 33006 – Zvyšování kvalifikace v technických oborech (samostatný bankovní účet). Vzhledem k tomu, že finanční prostředky jsou zasílány až po schválení monitorovací zprávy – část nákladů jsme financovali z našeho běžného účtu. Přes projektový účet tyto platby proběhly převodem na BÚ a stejný den proběhl převod zpět. Na konci roku 2012 náklady převyšovaly výnosy o 600.000,- Kč (záporný hospodářský výsledek). Chybějící finanční prostředky budou zaslány po schválení poslední monitorovací zprávy v roce 2013. Z důvodu kontroly správnosti prosím o radu, jak správně účtovat:
a) Předpis investiční dotace
b) Předpis neinvestiční dotace
c) Zaslání investiční dotace
d) Zaslání neinvestiční dotace
e) Převody mezi bankovními účty
f) Závazek – nevyčerpaná investiční dotace
g) Pohledávka – dosud nezaslané finanční prostředky
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Inventurou jsme zjistili, že nemáme v evidenci majetku automobil Volkswagen r.v. 2003, který je určen pro náš SDH. Našla jsem smlouvu o bezuplatnem převodu z roku 2008. Nevím jakou cenou máme ocenit a jak zauctovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková