Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2236 dotazů:

  • nová výměra poz. parcel
    03. 01. 2013

    V katastru obce byla provedena nová digitální výměra pozemků. Čímž jsou některé pozemky větší nebo menší, některé zanikly a zase z nich vznikly jiné. Jde mi o to, že ve stávající evidenci mám určitou hodnotu a výměru pozemků, když se tyto hodnoty mění, mám také přepočítat a přepsat evidenci?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • SFRB - úvěrový účet
    02. 01. 2013

    Již několik let máme úvěr ze SFRB. K tomuto úvěru máme samostatný úvěrový účet, z kterého hradíme čtvrtletní splátky takto:
    1. splátka úvěru : 326 240/236 120 par. -, pol. 8124
    2. splátka úroků: 419 130/236 120 par. 3611, pol. 5141 + 562 300/401 419.
    Teď mi ale banka "zkonila" úhraďák a splátku poslala z běžného účtu (nikoli ze zvláštního úvěrového). Bohužel se tak stalo 20.prosince, výpis přišel až 28. a já ho dostala do ruky až dnes - 2.ledna, tudíž v běžném roce už nemohu peníze převézt z účtu na účet.

    Prosím o radu, jak splátku úvěru pro účtovat na BÚ k 31.12.2012.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zůstatek na účtu 451?
    31. 12. 2012

    Dobrý den, při inventuře účtů jsem zjistila, že na účtu 451 mám zůstatek, přes to, že úvěr je již splacen. Došlo k tomu pravděpodobně při vzniku úvěru, kdy byla zaúčtována výše úvěru o jednu splátku vyšší než byly splátky ve splátkovém kalandáři./ jednalo se o koupi automobilu na úvěr/. Jak teď napravím chybu z minulosti, která vznikla v roce 2009?
    Na účtu 451 mám zůstatek ve výši 1 splátky, přesto že úvěr byl zaplacen v celé požadované výši.Jak tento zůstatek zlikviduji?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Inventura pozemkové úpravy
    29. 12. 2012

    Měli jsme u nás pozemkovou úpravu nevím, jak přecenit pozemky aby bylo správně v inventuře. Jakou cenou, atd...nebo co s tím dělat. Když si porovnám evidenci pozemků v inventuře tak nesedí se stavem ve výpise listu vlastnictví z KN.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ocenění budovy
    19. 12. 2012

    Obec vlastní budovu, která je v evidenci majetku historicky vedena s cenou nižší jak 5000,-Kč. Nyní zastupitelstvo, na radu kontrolorky, provedlo ocenění a navýšilo hodnotu budovy na 400 000,-Kč. Prosím o radu jak provést účetně.Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • proúčtování odpisů mezi obcí a PO
    18. 12. 2012

    Dobrý den, pokusím se popsat postup odpisů PO, trochu to nesedí na účet 401 a 416.
    Měsíční odpisy:
    551/08x
    401/416
    Proúčtování roční částky odpisů - bez převodu:
    348/672
    416/349
    349/348
    Pořízení nové věci nad 40.000,-:
    042/321
    321/241
    022/042
    tvorba zdrojů 401/416 - potom nesedí účet 416 je mínusový.
    Předem děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dooprávkování
    17. 12. 2012

    V roce 2012 jsem na malé obci napravila chybu, kdy v minulosti si obec chybně vyřadila z majetku DHM předaný do hospodaření. Na základě rozhodnutí zastupitelstva jsem v srpnu navýšila 021 o cca 6.mil. ÚJ provádí roční odpisy, takže první účetní odpis provedu za měsíc prosinec. Dotaz zní: je nutné "zpětné" dooprávkování majetku? pokud ano, tak 408 MD x 081 D? Od ledna 2013 bude obec tento majetek vyvádět do podrozvahy a svazek začne účetně odpisovat na základě informací z karty majetku od obce.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DSO
    17. 12. 2012

    Obracím se na Vás s dotazem, týkajícím se DSO založeného za účelem výstavby kanalizace v členských obcích.
    Stavba byla zkolaudována v roce 2008 a byla financována z převážné části dotací ze SFŽP, dále pak půjčkou ze SFŽP, kterou obce postupně splácejí a příspěvky členských obcí.
    Při otevírání účetních knih roku 2010 byla z účtu 401 901 na účet 403 převedena jen částka dotace, příspěvky od obcí ne. Měla být převedena celá hodnota účtu 401 901, když veškeré příspěvky členských obcí byly použity na výstavbu kanalizace? Lze to ještě napravit 401MD/403D?
    A stejným způsobem uvažovat při určení poměrné výše investičního transferu k pořizovací ceně stavby, tzn. 100%? K 31.12.2011 bylo „dorozpuštěno“ 65,44% zápisem 403MD/401D. Je vhodné doúčtovat rozdíl opět zápisem 403MD/401D a upravit odpisový plán? Ve směrnici svazku k odpisování je stanoveno, že o účetních odpisech bude účtováno ročně, tzn. zápis 403MD/672D bude proveden poprvé až k 31.12.2012.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vodovody a kanalizace
    17. 12. 2012

    V roce 2003 a 2009 jsme postupně převedli /Smlouva o vkladu majetku / Vodovodům a kanalizacím vodovod v pořizovací ceně celkem 1 384 249. Vroce 2003 a 2009 jsme ho vyřadili z majetku zápisem 401/021.V prosinci letošního roku jsme z Vaku dostali dopis, že uvedený vodovod máme doprávkovat a vyřadit z majetku a dát na podrozvahu.Karty majetku máme poslat VaKu. Dívala jsem se na Vaši odpověď na podobné téma ze dne 15.3.2010 a myslím, že podle § 28 by měly odepisovat Vodovody a kanalizace.
    Musím opět zařadit do majetku a spočítat odpisy a pak převést na podrozvahu?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bezúplatný převod majetku mezi VÚJ
    13. 12. 2012

    Dobrý den, můžete mi prosím poradit ohledně účtování převodu DHM mezi VÚJ- svěření majetku PO k hospodaření.
    Obec pořídila své zřízené PO ZŠ do školní jídelny konvektomat. Uhradili jsme veškeré náklady
    a od vedlejší obce jsme obdrželi investiční dotaci 50 000 Kč na pořízení tohoto majetku, kterou jsem zaúčtovala na SU 403 DAL.
    Při pořízení jsem účtovala vše na 042. Po uhrazení všech faktur a po uvedení konvektomatu do provozu ZO schválilo převod majetku PO - svěřeného k hospodaření PO ZŠ.
    Na základě předávacího protokolu jsem zaúčtovala zařazení do majetku : 022MD/042 DAL
    A v ten samý okamžik vyřazení z majetku obce:
    022DAL 400 000 Kč
    401 MD 350 000 Kč (nebo 400 000 Kč ?)
    403 MD 50 000 Kč
    903/999 400 000 Kč
    O oprávkách jsem neúčtovala, protože majetek obec ihned převedla.
    Můžete mi prosím napsat správný postup.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kanalizace účtování
    12. 12. 2012

    Ještě prosím o kontrolu mého účtování:
    Jsme plátci DPH, budujeme kanalizaci a ČOV, kterou si budeme sami provozovat.Nebudu vás zatěžovat mojí analytikou:
    1) Rozhodnutí o přidělení dotace - účtuji na pozdrozvahu M 942/ D 999
    2) Faktura za stavební práce M 042 / D 321 základ a M 343/ D 343 DPH
    3) Bankovní výpis - příjem dotace - M 231 UZ 29898 pol. 4122 / D 374 (dle rozhodnutí musíme zúčtovat k 31.12. se SR proto volím krátkodobé pohledávky) a zároveň o přijatou část dotace ponižuji podrozvahu- účtuji mínusem M 942/ D 999
    4) Úhrada faktury M 321 / D 231 § 2321 pol 6121 UZ 29898 základ a M 231 pol 8901 / D 231 § 2321 pol 6121 bez ÚZ vyčíslené DPH
    5) nadměrný odpočet Q. mínusem D 231 § 6399 pol 5362/ D 231 pol 8901
    6) Příspěvek od občanů dle smlouvy (hlavní řad i veřejná část přípojek bude v majetku obce, dle zákona musíme hradit náklady na opravy veřejné části přípojek - proto necháváme ve svém majetku) M 231 § 2321 pol 3122/ D 401 (nebo od 2011 musí být 403)Co bude dál se 401??
    7) Zúčtování přijaté dotace k 31.12. aktuálního roku M 346/ D 403 a M 374 / D 346.
    8) Po kolaudaci a zařazení kanalizace do majetku obce Q rozpouštění transferu M 403/ D 672
    9) zařazení do majetku M 021 / D 042
    10) můžeme provádět odpočet DPH i u stavby kanalizačních přípojek, když budou v našem majetku?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • čerpání rezerv
    12. 12. 2012

    Při prodeji pozemků jsme vytvořili fond rezer nato, když kupující do 5 let postaví dům a přihlásí se k trvalému pobytu, bude vráceno 10 % z ceny pozemku. Jak se bude tato částka účtovat (§ a položka).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Chybné účtování
    11. 12. 2012

    V roce 2011 město dostalo od Střed.kraje na základě darovací smlouvy pozemk ve výši 700000,-Kč a já jsem to v r.2011 zaúčtovala 031/407, ale když na to koukám, tak si uvědomuji, že by to mělo byt spíš na 401 než 407. Mám v letošním roce udělat tuto opravu D-407/D401 700 000,-Kč.
    Zda účtování není správné, tak prosím o zaúčtování.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisová skupina_el.klavír
    08. 12. 2012

    ZUŠ zakoupila elektrický klavír v celkové výši 43.000Kč. Od Města obdržela investiční příspěvek ve výši 33tis.Kč - ale myslím si, že na odpis to nemá žádný vliv, že musí odepisovat celých 43tis.Kč.
    Nevíme si rady jakou odpisovou skupinu mají zvolit - ať hledáme jak hledáme, nenašli jsme...
    Jedná se o : CLP 430 B SET Yamaha digitální piano

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Stravenky
    04. 12. 2012

    Dobrý den,
    potřebuji poradit s účtováním stravenek.Zjistila jsem, že asi účtuji špatně.Nemáme zvláštní účet a stravenky v hodnotě 60,- poskytuje z rozpočtu obce, kdy na začátku roku vždy zastupitelstvo v rámci rozpočtu na 6171-5499 určí částku.Tvorbu fondu na začátku roku účtuji 401/905MD, 419/0108D.Já pak poskytuji stravenky vždy zpětně spolu s výplatou. Nákup stravenek účtuji 263MD/231D-6171-5499,provizi 518MD/231D-6171-5169.60%=36,-Kč hradí obec a 40%=24,-Kč zaměstnanec.Já účtuji 419MD 36,-,335MD 24,-, 263D 60,-, úhrada od zaměstnance 231MD/335D,528MD 36,-, 401/905D 36,-. A bylo mně řečeno, že bych měla ten podíl 60% obce ještě podle zákona dělit na příspěvek z rozpočtu a ze soc.fondu a v případě uvolněného starosty, že prý celý příspěvek 60% musí být ze soc.fondu. Vůbec tomu nerozumím.Mohla byste mi prosím poradit s účtováním přímo po náš případ, tedy podle toho, jak stravenky rozdělujeme (40% a 60%) a jak se starostou?A jak to opravit, pokud je to špatně, za celý letošní rok? Moc děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu