Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2138 dotazů:
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, zda je možné na základě odborného odhadu přecenit nemovitosti. Dle dostupných informací nebylo v minulosti zaúčtováno technické zhodnocení budov, které bylo provedeno nájemci. Nedochovaly se žádné dohody uzavřené mezi ÚSC a nájemci, ze kterých by bylo patrno, v jaké výši bylo technické zhodnocení provedeno, a tudíž v jaké výši bylo započteno s nájmem a o jakou výši měla být hodnota nemovitostí zvýšena. Je možné v tomto případě jen na základě odborného odhadu provést přecenění nemovitostí? Nebude tento postup v rozporu s účetními předpisy? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala darem vilu s podmínkou využití výnosu z prodeje pro kulturní a tělovýchovnou činnost v obci. Vila je starší 80 let, odhad z roku 2000 3 mil., prodávat se bude dle rozhodnutí ZO asi za 1,5 mil. Prodej se uskuteční zhruba do 2 měsíců, po zveřejnění záměru. Prosím o radu, jak zaúčtovat vilu do majetku (ve smlouvě cena není, ale určitě se musí dát udělat odhad při prodeji pro daňové přiznání)) a jak zaúčtovat prodej a následné vyřazení z majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v jedné publikaci jsem narazila na odpisování DM pořízeného darem. Poněvadž máme takový majetek mám dotaz zda-li je to tak správně, zda se musí takto účtovat.
Je zde uvedeno, že rovněž snížíme jmění účetní jednotky účet 401 a do ostatních výnosů z činnosti účet 649 ve výši celého odpisu nebo pokud plyne peněžní užitek tak poměrnou částí. Je to podobné jako u transferu účet 403 a 672.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce dne 27. 2. 2012. Převod majetku dle smlouvy je bezúplatný. Jedná se o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci (PK). Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne 9. 3. 2012. Právní účinky vkladu vznikly ke dni 01.03.2012. Prosím jak a ke kterému datu zaúčtovat tento převod a v jakých cenách. Já bych zařadila k datu 1.3.2012.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec získala od HZS bezúplatným převodem hasičský vůz. VE SMLOUVĚ O PŘEVODU je uvedena zůstatková cena a postup odpisování - zjednodušený účetní odpis. Jak mám postupovat v odpisování, když si obec stanovila zůsob odpisování rovnoměrnný. A odepisuji samozřejmě ze zůstatkové ceny.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec darovací smlouvou v roce 2012 převedla movitý majetek jiné vybrané účetní jednotce - obci (byl v roce 2011 dooprávkován). Prosím o potvrzení zaúčtování nebo o jiné řešení vyřazení :
(zůstatková cena po dooprávkování a odpisech v r. 2012) 543/022 (pořizovací cena)
( zúčtované oprávky a odpisy v r. 2012) 082/
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme zřízen Fond obnovy a rozvoje kanalizací. Tvorbu účtuji MD 401/419 ...D. Prosím o radu jak účtovat zdroje krytí a čerpání v případě, že máme pouze 1 bankovní účet? A jak rozpočtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 26.3.2012 jsem obdržela Protokol o předání a převzetí akce - biocentrum BC20, propustek přes cestu HC2. Pozemkový úřad nám předává realizaci spol. zařízení - biocentrum, propustek. Biocentrum vybudované na 3 pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce. Realizace byla rozdělena na SO 01 - úprava terénu v biocentru ( realizace pěšin, zatravněného zasakovacího průhledu, zatravněné odv.strouhy a oplocení biocentra, SO 02 - výsadba porostů v biocentru (odstranění náletových stromů i s kořeny,výsadba stromů, keřů) SO 03 - výstavba propustků (trubní propustek pro odvod vody ze st.silnice).Přiloženy jsou proplacené faktury a Dohoda o dotaci se SZIF. Faktury Poz. úřad účtoval na investice,celková výše 1 171 678,- Kč. Dotace SZIF 1 060 018,- Kč. Nevím si rady se zaúčtováním. Na stavby bych zaúčtovala akorát propustek?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám prosbu, zjistili jsme úplně náhodně že naše obec vlastní v jiném katastru pozemek- zajistili jsme výpis z katastru a znalecký posudek- jak mám takto nově nalezený pozemek zadat do účetnictví?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli účtuji dobře.
Rušíme fond rozvoje bydlení a chceme převést peněžní
prostředky z účtu 236 na účet 231. Je tam asi 128 tisíc.
Účtovala bych:
MD 262/10 D 236/21 6330 5345
MD 231/10 D 262/10 4139
MD 419/10 D 401/10
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, bohužel jsme zjistili, že nemáme v účetní evidenci 4 garáže, které pronajímáme. Garáže byly součástí bytů, které město prodalo. Garáže ale městu zůstaly, protože kupující o ně neměli zájem. Byty byly z evidence vyřazeny a nikdo si nevzpomněl, že garáže by měly v evidenci zůstat. Tři takové byty byly prodány v roce 2002, jeden byl prodán v roce 2011. Potřebovali bychom poradit, jak nejlépe tuto chybu napravit a dostat garáže zpět do evidence.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme ve vlastnictví obce rybník (v majetku na 021 v hodnotě 50 000,- Kč) Bylo zjištěno, že k rybníku v majetku nebyla zařazena hráz. V září 2010 proběhlo podání na katastr na změnu z ostatní plochy (parcela na níž je hráz) na plochu zastavěnou. Nic jsem neúčtovala.
4.ledna 2012 proběhlo založení řízení. Nechali jsme zaměřit stavbu. Geom. plán jsem účtovala na 042 již koncem roku. Po novém roce jsme nechali vypracovat znal. posudek, který jsem obdržela 26.3. Prosím poraďte mi, jak mám zaúčtovat. V pozemcích se nic nemění, ale stavba tam byla od roku cca 1950, ale nebyla evidována v účetnictví. Je to technické zhodnocení rybníka, nebo to mám vést jako samostatnou stavbu?
A jak s vedlejšími náklady (GP a ZP?)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při otevírání a uzavírání účetních knih v souladu s převodovým můstkem k účtu 901 stanovil ČÚS č. 702 povinnost část zdrojů krytí dlouhodobých aktiv, která odpovídá majetku pořízenému z investičních dotací (transferu) převést již při otevření účetních knih roku 2010 na účet 403. Účetní jednotka v tuto dobu (r. 2010) převedla omylem na účet 403 celkové zdroje krytí dlouhodobých aktiv, které odpovídaly pořízenému majetku (100 %), místo aby převedla jen část zdrojů krytí (90 %), které odpovídaly majetku pořízenému jen z transferu. Prosím o radu, jak opravit výchozí stav účtu 403.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme špatně zaúčtovali dotaci z krajského úřadu, která byla investiční na účet 672, správně mělo být na 403. V rozpočtu správně na investiční položku. Jde o vysokou částku 1 260 tis. Kč. Mohu v roce 2012 opravit pouze mezi účty 401/403.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při kontrole jsem zjistila, že na účtě 403 mám duplicitně vedenou dotaci na pořízení investičního majetku (je zaúčtována 2x v roce 2011). Je možné opravit zápisem 403/401 v roce 2012.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková