Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2138 dotazů:
Při sestavení rozvahy za měsíc leden a únor mi v protokole o kontrole výkazů za minulé období vyběhl rozdíl 46 Kč. Je to částka za zaoukrohlení poplatku za svoz TKO, které jsme prováděli v prosinci.Při sestavách za prosinec 2011 bylo vše v pořádku. Můžete mi s tímto poradit, jak to mám srovnat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o radu ohledně postupu a účtování v případě prodeje ČOV.
V majetku máme od r. 2004 ČOV v hodnotě 28 mil. Kč.
K 31.12.2011 jsme provedli oprávky ve výši 2 mil.Kč a proúčtovali je přes účty 406/081. Za leden a únor 2012 jsme provedli odpis a proúčtovali přes účty 551/081.
V minulosti už byla sepsána smlouva o smlouvě budoucí, na základě které od roku 2005 do roku 2020 budoucí kupující splácí v ročních splátkách a bude ještě splácet kupní cenu až do celkové výše celkem 8 mil. Kč. Po úhradě celkové kupní ceny bude sepsána mezi městem a budoucím kupujícím kupní smlouva a ČOV mu bude předána.
V roce 2003 jsme obdrželi na výstavbu ČOV dotaci ve výši 5 mil., kterou jsme k 31.12.2011 ale nedooprávkovali.
Nevíme, zda máme postupovat následovně:
1) Majetek v březnu 2012 přecenit reálnou hodnotou, tj. na 8 mil, a proúčtovat 407/021, zrušit oprávky 081/407 a dále až do roku 2020 neodepisovat. U dotace dopočítat oprávky a doúčtovat na účet 401/403 ?
2) Na podrozvahu dát 8 mil. Kč na účet 932/999 a postupně každým rokem snižovat ve výši splátky.
3) K datu převodu ČOV tj. v roce 2020 vyřadit majetek z evidence ve výši 8 mil. Kč. prostřednictvím účtů 553/021 a 564/407 a dotaci proúčtovat do výnosů 403/672?
Nebo tento majetek už nepřeceňovat na reálnou hodnotu (RH), když smlouva o smlouvě budoucí je z roku 2004 a přecenit na RH se má už v době schválení záměru. Jen dopočítat oprávky dotace a dále do roku 2020 odepisovat včetně dotace a pak majetek vyřadit a proúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně zaúčtovat přijetí daru podle darovací smlouvy od krajského úřadu.
Kopii smlouvy zasíláme e-mailem v pdf na Vaši adresu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na město budou bezúplatně převedeny pozemky od Lesů ČR a Pozemkového úřadu. Město hradí fakturu za geometrické plány s tímto související. Po poradě s naším daňovým poradcem bych fakturu za geom.plány zaúčtovala rovnou na pol.RS 6130 proti účtu 042 a následně "rozpustila" do ceny pozemků.
Zarazila mě však Vaše odpověď na podobný dotaz (tam se jednalo o fakturu za znal.posudek na bezúpl.převod pozemků) ze dne 2.3.2012 kde uvádíte, že náklady na ZP půjdou do služby (pol.5169), ne do ceny pozemků.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,mám teď po novém roce zmatek v majetku, PAP pro nás zatím neplatí, přesto si nevím rady.
1.na 042 máme majetek(propojení vodovodu s vedlejší obcí)a jelikož je to spíše jejich majetek, tak nám veškeré uhrazené výdaje na stavbu v letech 2010a 2011 tato obec uhradila - účtovala jsem přes 348/403 (takže se mi 042 rovná 403). Teď začali s výstavbou a došlo k dohodě, že budou celou stavbu investovat sami. Mám vše schválené a podepsaný předávací protokol. Jak zaúčtovat vyřazení? Jako zmařenou investici 547/042 nebo jako dar jiné org.543? A účet 403/401? Nebo přes oprávky, ale majetek není odepisován, když ještě nebyl zařazen.
2. Je změna účtování v roce 2012 při zařazení majetku? Z ledna máme kolaudaci vodovodu, zčásti dotovaný. Zde stačí jen 042/021 (022)+vypořádání 346/388 a 374/346-na 403 už mám? Nebo je to také jinak
3.Má zařízení-technologie vodojemu svou vlastní kategorii zařazení, nebo jej mám spojit s budovou vodárny a dát vše jako stavbu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec na základě umístění v soutěži získala nadační příspěvek formou věcného plnění - předáním dopravního radaru vč. odborné instalace v hodnotě 120.000 Kč. Radar zařadím do majetku zápisem 022/401. Ve smlouvě je uvedeno, že nadační příspěvek je předmětem daně darovací t.j. musíme podat přiznání k dani i když je nadační příspěvek od daně darovací osvobozen. Prosím o radu, jakým zápisem zaúčtuji částku 120.000 Kč na účet 649 ?Nebo stačí zápis 022/401?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na účtování odpisů u rekultivace skládky. Rekultivace skládky proběhla v roce 2005 a byla zkolaudována jako terénní úpravy (4 etapy: 1et. urovnání, 2 et. zavážka, 3-4 et. terénní úpravy). Část finančních prostředků jsme obdrželi ze SFŽP jako investiční dotaci, část jsme hradili my. Pozemky na kterých se nacházela skládka, jsou soukromé, účtujeme tedy na účtě 029. V současné době je tam trvalý travní porost. Oprávky jsou zaúčtovány takto:
MD 406 x D 089 a invest. dotace MD 403 x D 401.
Odpisy : MD 551 x D 089 a invest. dotace MD 403 x D 672.
V majetku je skládka zařazena: kategorizace 242089, odpisová sk. 6, doba odpisování 50 let (zbývá nám 30 let), rovnoměrný způsob, odpisy do 1 Kč.
Bylo mi řečeno metodikem, že bychom měli postupovat při odpisování podle výkonového způsobu, ale nevím, jestli tyto údaje dokážu najít (skládka byla za minulého režimu, spravovaly ji technické služby, ne obvod, tudíž chybí dokumentace). Prosím, napište, jestli mohu ponechat účtování, případně poopravit, nebo celé změnit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.S úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových máme sepsanou smlouvu o bezúplatném převodu pozemků. Pozemky jsou již zapsány v KN. Nechali jsem si od odhadce vyhotovit znalecký posudek. Na uvedený znal.posudek jsme obdrželi fakturu. Jak fakturu zaúčtovat a pozemky?
2. Obec zažádala o bezplatný převod nepotřebného majetku HZS ZK do vlastnictví obce. Jená se o 9 Ks použitých šatních skříní. Musí být případná smlouva projednána v ZO, jak ocenit výše uvedené skříně a účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vím že o soc.fondu již bylo napsáno mnoho informací,ale stále nevím,jak správně postupovat.
Máme schválen soc.fond pro zaměstnance a uvolněné zastupitele.V rozpočtu máme účelově vázané prostředky na tyto příspěvky. OZ rozhodlo,že nebude zřízen zvláštní účet/obec povinnost nemá /a nevyčerpané prostředky se nebudou převádět do dalšího roku. Do současné doby jsem čerpání účtovala z rozpočtu s org.znakem,auditor vyžaduje
účtování přes účet 419. Je požadavek auditora v našem případě,když není zvláštní účet oprávněný ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci máme vodárnu, kterou pronajímáme firmě Vodos, která jí provozuje a hradí nájem na účet obce.
Letos se obec rozhodla na základě zdražení vody, že nám k nájmu budou ještě přispívat částku na rezervní fond oprav.
Ve smlouvě bude jedna částka, kterou si mám rozdělit na nájem a na rezervní fond oprav. Prosím jak správně zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Statutární město odňalo k 31.12.2011 majetek příspěvkové organizaci. Město majetek vedlo na podrozvaze v pořizovacích cenách, PO odepisovala a zůstatkové ceny jsou nižší - případně nulové. Město od 1.1.2012 odepisuje a když v únoru navadíme majetek do evidence města - v jakých cenách (pořizovacích města nebo zůstatkových podle PO)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ZM schválilo převést finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města na opravy kina. Jak účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo obce zrušilo přísp. org. MŠ k 31.12.2011a zřídilo novou a to ZŠ přídp. org. a MŠ přísp. org.. od 31.12.2012. Finanční zústatky na účtě MŠ ( ZBÚ, fond odměn a rezervní fond ) chce ZO převést na ZBÚ obce.
(Finance na FKSP by se asi měly celé převést na účet nové přísp. org. ZŠ.) Prosím poraďte jak zaúčtovat vrácení peněz z účtu MŠ na účet obce (zřizovatele).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mikroregion má dva běžné účty: na 1. účtujeme běžný provoz, 2. je vkladový, kde je nějaký zůstatek invest. příspěvků - nevím jestli jsem účtovala správně v minulosti příjem MD 231 20 pol. 4221, D 403 xx? Nyní se výbor usnesl, že obce budou na vkladový účet mikroregionu zasílat příspěvky a shromaždovat investiční peníze pro nějakou budoucí investiční akci, až nastane vhodná doba, třeba když dostaneme dotaci. Můžu příjem v mikroregionu účtovat výše uvedeným způsobem? Jestliže ne, jakým způsobem opravím i účtování z minulých období? Jakým zápisem budou účtovat poskytnutí invest. příspěvku do mikroregionu obce (jsem současně účetní i na obci)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
zjistili jsme, že jsme vlastníky stavby (dle staveb. úřadu kolaudace z r. 1993) Jak postupovat při zavedení do majetku? Stačí ocenění dle starosty a na jeho příkaz zavést do účetnictví, nebo musí být ocenění od odhadce a zavedení do účetnictví musí schválit zastupitelstvo.
zaúčtování v r. 2012: 021/401 ?
Dále ještě k inventarizaci, zda musí být proškolena i likvidační komise.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková