Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2138 dotazů:

  • Přípojka plynu v majetku obce
    10. 01. 2012

    Obec má v majetku: "Přípojka plynu k poz. p.č. 163 - přeložka - vyvolaná investice - rok pořízení 1999".
    Obec postavila na vlastní náklady hlavní řad plynárenského zařízení v roce 1995 a v roce 2003 tento odprodala plynárenské společnosti. Přípojky financovala přímo plynárenská společnost. V roce 1999 nastala nutost přeložit přípojku na poz. p.č. 163 z důvodu stavby protipovodňové zdi. Obec tuto investici na přeložku zavedla do majetku.
    V roce 2003 potom odprodala hlavní řad plynárenského zařízení a přeložka přípojky zůstala v majetku obce.
    Prosím o radu, zda tento majetek vyřadit (zaúčtovala bych 401/021), a co by bylo podkladem pro toto vyřazení. .

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek vyřazeni
    10. 01. 2012

    V roce 2005 nabyla obec bezúplatně majetek od Min. obrany -sklad PHM pro armádu - do majetku zaveden na základě zn. posudku.
    V roce 2011 jsme část tohoto prostoru revitalizovali(s dotací) a tím pádem se zlikvidovaly nikdy nevyužívané stavby na tomto území, v hodnotě asi 7 mil. Kč. Mohu odúčtovat z majetku 401 anebo 406MD/021 D ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sociální fond - chata
    10. 01. 2012

    Zaměstnanci mají možnost využívat k rekreaci chatu, jejíž provoz je hrazen ze sociálního fondu, ke kterému máme zřízený účet (236). Veškeré výdaje na provoz sledujeme pod ORG na běžném účtě, účtujeme např. náklady na el. energii 502/ 231 pol. 5154. Rovněž příjmy sledujeme na běžném účtě a účtujeme 602/pol. 2111 v režimu DPH. Na konci roku jsme zjistili, že příjmy nám zcela nepokrývají výdaje na provoz chaty a rozdíl jsme dofinancovali ze sociálního fondu a zaúčtovali pouze přes konsolidační položky 262/236 6330
    5345 + 419/401 a 231 4134/262. Je tento postup možný?
    Paní ing. Libnarová nám na školení týkajícího se FKSP a Sociálního fondu zdůrazňovala, že bychom provoz těchto rekreačních zařízení měli hradit z rozpočtových prostředků a z fondu převést pouze částku na pokrytí rozdílu mezi náklady a výnosy, příp. naopak.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování investičního transferu vlastní příspěvkové organiza
    09. 01. 2012

    Dobrý den, kraj poskytuje průběžně vlastní příspěvkové organizaci investiční transfer (jedná se o průběžné zasílání prostřednictvím zálohových plateb) - v roce 2011 částku 100 000,-Kč, v roce 2012 částku 150 000,-Kč - jedná se o transfer s vypořádáním k 30.6.2013 (vím, že dle definice ČUS se nejedná o transfer). V rámci vypořádání se zjistí, že se transfer spotřeboval:
    a) celý
    b) bude se vracet 45 000,-Kč
    Jak zaúčtovat průběžné platby a vypořádání?
    100 000 401/349 a 349/231
    150 000 401/349 a 349/231
    Tzn. bez zálohových plateb? (účtu 373?)
    a pak za a) vlastně neúčtuji nic?
    b) předepíši pohledávku 348/401 a vlastní vratka je
    231/348
    Moc se mi to nezdá, tak prosím o radu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení staveb
    09. 01. 2012

    Paní inženýrko, chtěla bych znát Váš názor. Při zařazování majetku do kategorií jsme zjistili, že na účtě 021 máme historicky evidováno něco, co vůbec stavou není - např. polní cesty. Byl podán návrh na vyřazení tohoto majetku a zastupitelstvo jej schválilo. Jako protiúčet k účtu 021 jsem zvolila účet 401. Zdůvodnila jsem si to tím, že nebyl prodán, opotřeben ani poškozen. Pokud by majetek nebyl kdysi chybně zaúčtován na účet 021, tak by nebyl ani na 401.
    Jak se na to díváte Vy.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek
    06. 01. 2012

    Obec obdržela v roce 1999 darem nově vybudovaný bytový dům (DPS). Na předávacím protokolu je vyčíslena hodnota tohoto domu na 32mil. Kč. V majetku a v účetnictví je evidována budova na účtě 021 v hodnotě 32 mil. Kč a na účtu 028 jsou evidovány zařizovací předměty v bytech (digestoř, linka,...).
    Tyto předměty evidovány na účtu 028 neměly být, protože jsou zahrnuty v ceně budovy. Evidovány jsou na pasportu bytu.
    Vzhledem k tomu, že v ceně byl zahrnut i chodník, tento jsem zaevidovala samostatně (je na něj pasport) v ceně, kterou jsem si spočítala dle cenové vyhlášky 3/2008 (účetní doklady k této stavbě neexistují) a současně jsem o tuto hodnotu ponížila cenu budovy. Můžu takto postupovat?
    Bižší informace jsem nedopátrala. Dále nevím, jak mám postupovat u zařizovacích předmětů. Odepsat z účtu 028 zařizovací předměty z důvodu nesprávné evidence zápisem 088/028 a uvést toto v i v příloze?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přijatý věcný dar
    05. 01. 2012

    V prosinci 2011 jsme dostali darem štěrk v hodnotě 56 000,- na povrchovou úpravu nově budovaného dětského hřiště. Potřebujeme aby se tato částka přičetla k hodnotě hřiště - je to náš podíl, v opačném případě by jsme museli vracet část dotace. Mám účtovat 042/403?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyřazení majetku
    05. 01. 2012

    Do inventury za rok 2011 potřebuji účetně vyřadit majetek z účtu 028. Zaúčtuji správně MD 401/D 028??

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek 021, odpisy
    05. 01. 2012

    1. na 021 máme evidovánu "stavbu" - veřejné prostrantví v hodnotě do 15 tis., částka byla stanovena součtem všech veřejných prostranství v obci (cca 11 částí) při přepisu majetku do programu z papírových inventárních knih. Dle mého názoru se však nejedná o stavbu. Pozemky uvedené ve veřejném prostranství jsou evidovány i na 031.
    Jakým zápisem vyřadím? Na základě podnětu z fyzické inventarizace? Lze ještě v 12/2011?
    2. Dále je na stavbách evidována dokumentace k inženýrským sítím. Mohu tuto částku rozkouskovat (dle faktury) na jednotlivé sítě, které jsou v majetku? také přes inventurní komisi, nebo lze bez?
    3. na 021 je několik druhů majetku v hodnotě kolem 5 tis. korun - studny, ploty... jejich technické zhodnocení se neplánuje, proto jejich cena zůstane zřejmě neměnná až do vyřazení. Lze nastavit zůstatkovou cenu ve výši pořizovací (historické) ceny? - nebude potom tento nízko hodnocený majetek odpisován? přiznám se, že odpisování se mi pořád nedostalo pod kůži - plavu v tom jak ryba v potoce...
    4. ještě máme v majetku evidovánu novou komunikaci z r. 2008, na kterou byl poskytnut investiční příspěvek ze SZIF. komunikace zařazena do majetku na základě rozhodnutí o povolení užívání stavby 11/2008, dotace přišla 04/2009. v účetnictví ji však dosud na účtu 403 nemám.... stačí doúčtovat 401MD/403D?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zmařená investice
    05. 01. 2012

    Dobrý den, prosím o sdělení, zda je nutno účtovat na účet
    547 chybně zaúčtovanou PD k pozemkovým úpravám a k opravě mostu, které bylo zaúčtováno na účet 042, ale správně mělo být zaúčtováno do nákladů. Jeden prodjekt je z roku 2001 a jeden z roku 2009. Dále máme ještě PD z roku 1995, 1996, 2002, 2006. Lze tyto zaúčtovat jen na 401/042?
    Máme 2 PD z roku 1995 a 2005 na již prodané domy, takže investice se již nebude provádět. Lze u těchto odepsat jen 401/042.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisy a rozpouštění dotací
    05. 01. 2012

    Dlouhodobý majetek byl zřizovatelem – městem, předán zřizovací listinou k hospodaření příspěvkovým organizacím, které majetek odepisují. Technické zhodnocení na majetku, které se mnohdy pořizuje částečně z prostředků dotace, zajišťuje také zřizovatel a předává příspěvkové organizaci v celkové hodnotě. Příspěvkové organizaci se nepředává oficiálně informace o poskytovateli dotace a o výši dotace, aby se dotace rozpouštěla v souvislosti s odpisy. Je tento postup správný a nebo musí zřizovatel předávat i doklady k dotaci, aby ji příspěvková organizace rozpouštěla?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prodej majetku s dotací na účtu 403
    04. 01. 2012

    V srpnu loňského roku jsme prodali plynovod, který byl částečně pořízen z dotace. Předpis prodeje jsem zaúčtovala 311/646, příjem 231/311, vyřazení z majetku 553/021. Účetní cena plynovodu byla nižší než cena prodejní, proto jsem účtovala na 553. Dotaci mám stále evidovanou na účtu 403. Je účtování správně a co s dotací na účtu 403?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Peněžní fondy
    04. 01. 2012

    Dobrý den, obec zřídila v prosinci 2011 peněžní fond na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši 300.000,-Kč. Tato položka byla rozpočtována, ale nebyla čerpána. Zajímalo by mě jakým způsoben zaúčtovat zřízení tohoto fondu. Jestli pouze jako převod mezi účty, (na peněžní fond byl zřízen extra účet), nebo jako výdaj z položky rozpočtu do fondu. A dále pokud dojde k čerpání z fondu v následujících letech jak to bude zaúčtováno. Rád bych aby v roce 2011 byl udělán výdaj 300.000,- a v případě čerpání následující léta cca částka 50.000,- udělán příjem v částce 50.tis z fondu a rovnou výdej 50.tis na investici. Děkuji Jiří Patera.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • 088,078
    03. 01. 2012

    Na účtu 078 mám pouze přírůstky roku 2011 a ne stavy 018 let minulých.Jak mám docílit toho,aby byly zůstatky stejné? Stejný problém máme i u účtu 028(088), v průběhu roku jsme zařazovali majetek 028/088 a vyřazovali 088/028.I když opravíme vyřazení na 401/028 stejně se nám nerovná 088 na 028.Poradíte?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení dl. majetku v r. 2011
    03. 01. 2012

    Prosím o radu, jak správně zaúčtovat vyřazení majetku, pokud ještě nemám připravené dooprávkování:
    1) bezpl.převod budovy kabin sportovnímu klubu 519 220,- Kč (v r.2005 byly kabiny převedeny na obec kvůli dotaci, ta ale "nevyšla", proto obec vrací zpět sport. klubu dar. smlouvou) - 401/021?
    2) v inv. nenalezena "cesta" 371 815,- Kč, proto návrh na vyřazení - 401/021?
    3) likvid. PC z důvodu stáří 44 821,- Kč - dl.hm.maj. - 551/022 nebo mohu ještě 406/022?
    Nechtěla bych citelně ovlivnit VH, nejsem si jista, kdy mohu či musím použít při vyřazování účet 401, kdy 406 a kdy účty nákladové, aby to nebylo napadnutelné auditem. Je jedno, jestli majetek dooprávkuji a následně vyřadím nebo je vhodnější nejprve majetek vyřadit a následně dooprávkovat zbylý majetek?


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu