Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2138 dotazů:
Naše obce provedla tech.zhodnocení sociálního zařízení s dotací v klubu sportu a kultury, který má ve správě příspěvková organizace. Technické zhodnocení jsem zavedla na účet 021 v listopadu 2011. V prosinci bychom ho měli převést PO. Výše dotace známe, ale peníze jsme do konce roku nedostali. Prosím jak zaúčtovat a co s dooprávkováním a odpisy? Budovu odepisuje PO.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v rámci internetizace knihoven nám zapůjčil v roce 2006 kraj počítačové zařízení. Nyní nám ho formou daru převádí v hodnotě 52 896 Kč. Zařadila bych 022/403, ale nevím jak s reprod. cenou. Pokud bude cena nad 40 tis budu muset odepisovat, pokud bude pod 40 tis. - můžu zařadit na 028/088?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kraj převezme od své vlastní příspěvkové organizace drobný hmotný majetek - účet 028. Jak zaúčtovat na straně kraje?
028/401 a musí být i 501/088? Anebo jen 028/088?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Provedli jsme TZ na budově, která je předaná k hospodaření PO. TZ převedeme PO zařazovacím protokolem, ale potřebuji odúčtovat z 042. Proti jakému účtu proúčtuji výdej z 042, pokud nebudu účtovat přes 021? Děkuji a přeji hezký den a krásné prožití vánočních svátků.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo zřídilo "Fond rozvoje města" se samostatným bankovním účtem a rozhodlo, že příjmem fondu budou příjmy z prodeje majetku. Tyto příjmy účtujeme: předpis pohledávky 311/419, příjem peněz na bankovní účet fondu 236/311 s RS 3639-3111. Tímto účtováním, ale nedostaneme příjem na výnosový účet 647. Je tento postup správný? Připomínám, že zastupitesltvo schválilo, že spříjmy z prodeje pozemků budou příjmem fondu. Nebo musím příjem z prodeje inkasovat na běžný účet a pak přes konsolidační položky udělat převod mezi běžným účtem a fondem? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat jak správně bychom měli zinventarizovat účet 401 a 403.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, po dvaceti letech bylo zjištěno, že v majetku nemáme zaevidovány všechny místní komunikace a chodníky. Místní komunikace jsou vedeny pouze v ocenění pozemků jako ostatní plocha (ostatní komunikace), některé dlážděné chodníky nemáme v evidenci vůbec. Jak tuto situaci řešit? Jak ocenit tyto stavby, když oprava stála 856 000,-Kč? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ještě se vracím k dotazu z 2.12.2011 - investiční dotace evidovaná na účtu 403 a její předání PO.
Na základě čeho mohu vyřadit 403/401 - nemusí být schválen další dodatek k ZL, jestli ano, tak se obávám, že už se to letos nestihne.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při kontrole podkladů k inventarizaci jsme zjistili, že doposud není v majetku zařazena stavba převlékacích kabin na koupališti postavená v roce 1977. Jak máme účetně postupovat při zařazení tohoto majetku do evidence a je nožné určit jeho cenu pouze odborným odhadem? Kdo je vůbec způsobilý k provedení odborného odhadu, pokud nechceme pořizovat znalecký posudek.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
I když vím, že o majetku už toho bylo dost., ptám se ještě jednou, nějak se v tom už nevyznám..... Jak mám vyřadit zcela opotřebovaný majetek z 021, 022? Bylo schváleno z důvodu úplného opotřebení a nefunkčnosti. Mám účtovat 406/021.022 nebo 401/021.022? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V souvislosti s odpisy a zařazováním majetku jsem nalezla ve starých inventurních knihách uvedeno:cesta x, cesta y a cesta z a jedna částka v Kč 657000,-, které nemáme vůbec v majetku. Ty cesty byly (jak jsem zjistila v archivu) opraveny v letech 1997 - 2002. Dohledala jsem faktury, ale nevím, jestli všechny. Jednalo se o asfaltové potahy, vybudování parkoviště před hospodou a několik chodníků ze zámkové dlažby. Nic z toho není v majetku. Resp. cesty jsou na 031 jako pozemky ale na 021 není nic z tohoto.
Všchny práce byly tehdy účtovány jako opravy .
Mám to všechno nějak zařadit a jak? V jakých cenách?
Dále jsem v archivu našla poskytnuté dotace z let 2007, 2008 a 2009, které byly na opravy a pořízení majetku, ale dotace nebyly při přechodu na rok 2010 přeúčtovány na 403. Co s tím ? Mám je převést na 403 a jak?
Žádný pasport na komunikace nemáme a nevím ani jak ho udělat. Zastupitelé ho nechat udělat nechtějí
Jsem z toho celá špatná a nejradši bych to nechala být.
Děkuji moc za pomoc a rady jak postupovat a jak případně účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám na Vás dotaz:
1) Chceme vybudovat obecní park. Máme projektovou dokumentaci a zaměření pozemku. Nevím jestli bude akce v příštím roce realizována, záleží na získání dotace. Můžu zaúčtovat PD a zaměření pozemku na MD 042 a ve výdajích na par. 3745 a pol. 6129.
2) Prodávali jsme část pozemku. Výměra celého pozemku pozemku 1.208 m2, prodej 207 m2. Stav by měl být 1.001 m2,ale geodeti to zaokrouhlili na 1.000 m2(LV). Rozdíl 1 m2 je 10 Kč. Mohu zaúčtovat tento rozdíl MD 401/D 031? A ještě jeden dotaz mohu majetek pod hranicí 3.000,-- (účet 902) pořizovat přes účet 042, když mám k němu náklady jako dopravu nebo mám to pořizovat přes 501 a pak dát celkovou částku na 902?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, převzala jsem účetnictví obce a nyní procházím inventarizaci, v evidenci majetku máme ČOV - v hodnotě 266448,-, ale veškerý majetek ohledně kanalizace vlastní svazek obcí, pro tuto stavbu založený. Dohledala jsem tedy faktury z roku 2002 a jedná se o faktury za projekt stav.povolení a geometrického zaměření, jejichž cena pak byla zavedena na účet 021 jako čov. Jak tedy dál postupovat při vyřazení a jak toto zaúčtovat. Děkuji předem za Vaši odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak vyřešit situaci s komunikacemi a jak zaučtovat.
Bylo mi řečeno , že v roce 1954 byla generální inventura , kdy byly předány veškeré komunikace do majetku města.V pasportu místních komunikací některé chybí / např. polní cesty , jsou zřejmě rozorané / a některé přibyly a ty nemáme v majetku.
Ty co nedohledáme bych vyřadila a ty co nemáme bych zařadila - jde to tak udělat?
V pasportu nejsou komunikace oceněny - může je ocenit znalec? Musí to schválit zastupitestvo ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 proběhlo v rámci města TZ budovy mateřské školy - budovala se střešní nástavba, investice byla dotována z EU. TZ bylo evidováno na účtu 042 a po dokončení bylo zaúčtováno na účet 021 a 022. Následně toto zhodnocení bylo na základě dodatku k ZL předáno v roce 2010 mateřské škole - zaúčtováno 401/021 (022). Obdrženou investiční dotaci máme evidovanou my na účtu 403. ČSU č. 708 neřeší tuto situaci. Dle mého názoru bychom na účtu 403 dotaci mít neměli, nebudeme ji mít proti čemu rozpouštět. Mohu letos zaúčtovat 403/401 a předat to naší příspěvkové organizaci, jak toto formálně provést?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková