Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2236 dotazů:
1.S úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových máme sepsanou smlouvu o bezúplatném převodu pozemků. Pozemky jsou již zapsány v KN. Nechali jsem si od odhadce vyhotovit znalecký posudek. Na uvedený znal.posudek jsme obdrželi fakturu. Jak fakturu zaúčtovat a pozemky?
2. Obec zažádala o bezplatný převod nepotřebného majetku HZS ZK do vlastnictví obce. Jená se o 9 Ks použitých šatních skříní. Musí být případná smlouva projednána v ZO, jak ocenit výše uvedené skříně a účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vím že o soc.fondu již bylo napsáno mnoho informací,ale stále nevím,jak správně postupovat.
Máme schválen soc.fond pro zaměstnance a uvolněné zastupitele.V rozpočtu máme účelově vázané prostředky na tyto příspěvky. OZ rozhodlo,že nebude zřízen zvláštní účet/obec povinnost nemá /a nevyčerpané prostředky se nebudou převádět do dalšího roku. Do současné doby jsem čerpání účtovala z rozpočtu s org.znakem,auditor vyžaduje
účtování přes účet 419. Je požadavek auditora v našem případě,když není zvláštní účet oprávněný ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci máme vodárnu, kterou pronajímáme firmě Vodos, která jí provozuje a hradí nájem na účet obce.
Letos se obec rozhodla na základě zdražení vody, že nám k nájmu budou ještě přispívat částku na rezervní fond oprav.
Ve smlouvě bude jedna částka, kterou si mám rozdělit na nájem a na rezervní fond oprav. Prosím jak správně zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Statutární město odňalo k 31.12.2011 majetek příspěvkové organizaci. Město majetek vedlo na podrozvaze v pořizovacích cenách, PO odepisovala a zůstatkové ceny jsou nižší - případně nulové. Město od 1.1.2012 odepisuje a když v únoru navadíme majetek do evidence města - v jakých cenách (pořizovacích města nebo zůstatkových podle PO)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ZM schválilo převést finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města na opravy kina. Jak účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo obce zrušilo přísp. org. MŠ k 31.12.2011a zřídilo novou a to ZŠ přídp. org. a MŠ přísp. org.. od 31.12.2012. Finanční zústatky na účtě MŠ ( ZBÚ, fond odměn a rezervní fond ) chce ZO převést na ZBÚ obce.
(Finance na FKSP by se asi měly celé převést na účet nové přísp. org. ZŠ.) Prosím poraďte jak zaúčtovat vrácení peněz z účtu MŠ na účet obce (zřizovatele).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mikroregion má dva běžné účty: na 1. účtujeme běžný provoz, 2. je vkladový, kde je nějaký zůstatek invest. příspěvků - nevím jestli jsem účtovala správně v minulosti příjem MD 231 20 pol. 4221, D 403 xx? Nyní se výbor usnesl, že obce budou na vkladový účet mikroregionu zasílat příspěvky a shromaždovat investiční peníze pro nějakou budoucí investiční akci, až nastane vhodná doba, třeba když dostaneme dotaci. Můžu příjem v mikroregionu účtovat výše uvedeným způsobem? Jestliže ne, jakým způsobem opravím i účtování z minulých období? Jakým zápisem budou účtovat poskytnutí invest. příspěvku do mikroregionu obce (jsem současně účetní i na obci)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
zjistili jsme, že jsme vlastníky stavby (dle staveb. úřadu kolaudace z r. 1993) Jak postupovat při zavedení do majetku? Stačí ocenění dle starosty a na jeho příkaz zavést do účetnictví, nebo musí být ocenění od odhadce a zavedení do účetnictví musí schválit zastupitelstvo.
zaúčtování v r. 2012: 021/401 ?
Dále ještě k inventarizaci, zda musí být proškolena i likvidační komise.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jakou cenu máme, prosím, zvolit pro ocenění majetku, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření vykazovaného na účtu Ostaního majetku k 31.12.2011. Zatím jsem měli údaje v pořizovací ceně, ale zvažujeme, zda by k datu rozjezdu metody odpisování majetku nebylo vhodnější v zůstatkové ceně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě Protokolu o předání a převzetí akce byla na naše město ke dni 31.1.2012 převedena polní cesta a Biokoridor od MZ ČR. Polní cesta je vyčíslena na celkovou částku 3.296.981,71 z toho 145 368,74 bylo financování z vlastních zdrojů a zbytek 3.151.612,97 byla financovaná z prostředků PRV-EU určených na pozemkové úpravy realizace. Biokoridor je v celkové částce 1.178.184,95 Kč z toho 50.051,00 z vlast.zdrojů a zbytek 1.128.133,95 byl hrazen také z prostředků PRV-EU určených na pozemkové úpravy, realizace. V předávacím protokolu je určeno, že je třeba dodržet závaznou lhůtu vázanosti na účel, tzn. neměnný účel používání objektů pořízených v rámci PRV Zemědělství, která činí 5 let od předání společných zařízení včetně udržování zařízení nejméně po dobu 5-ti let.
Prosím o radu, jak správně účtovat, když je to bezúplatně předané. Podotýkám, že akce byla financována v roce 2011.
(Předmětem realizace byla realizace lokálního biokoridoru BK2 a rekonstrukce polní cesty C III/4572)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stavební firma se rozhodla, že nám prostřednictvím darovací smlouvy daruje stavební materiál ve výši 1 mil. Kč na různé akce v naší obci. Nevím jak tyto dary účtovat. Součastí smlouvy bude soupis materiálu a bude zřejmě čerpáno postupně jak budou akce probíhat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provedla přestavbu budovu OU na multifunkční dům s přispěním dotace ze SZIF. Akce proběhla v roce 2010, v listopadu byla zkolaudována a poté hodnota díla zaúčtována jako navýšení hodnoty dlouh. majetku. V průběhu akce jsem nedělala administraci, to byla starost najaté agentury. Průšvih nastal nyní, kdy při inventurách sháněla komise v seznamech inventář, který byl dodán jako součást výše uvedené akce. Bohužel pozdě jsem zjistila, že dodávka vybavení byla součástí smlouvy o dílo s firmou, která vyhrála výběrové řízení.
Prosím o radu, co s tím. Můžu o hodnotu inventáře snížit cenu budovy s účtováním 401/021 , a inventář dodat na SU 028-proti čemu účtovat ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše DSO dostalo dotaci z ROP od Reg.rady soudržnosti na
projekt Marketing cest. ruchu Kokořínska. Tento projekt je společným projektem DSO a Konferenčního centra AV ČR-zámek Liblice, což je veřejně výzkumná instituce a je uzavřena partnerská smlouva. Jedná se o dotaci investiční /webkamera,film/ i neinvestiční. DSO zřídil podúčet ke svému ZBÚ na financování této akce, všechny fin. operace půjdou přes účetnictví DSO. Dotace bude proplacena na základě uhrazených faktur ve 3 splátkách. V rámci předfinancování celé akce bude DSO i Konfer.centr.AV zasílat finanční prostředky na tento podúčet a až přijde splátka dotace, bude poměrná část přeposlána jak na účet ZBÚ DSO, tak AV. Prosím o radu:
1/ jak zaúčtovat příjmy - předfinanc.projektu od Konfer.centr.AV /DSO bude asi přes pol. 4134 a ú 262/
2/ jak zaúčtovat převod části dotace na účty DSO a Konfer.centr.AV - výdej na podúčtu dotace a příjem na ZBÚ DSO? Mnohokrát děkuji za jakoukoli pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.máme zrekultivovanou skládku za cca 13milionů, dali jsme 200let odpisování a zůstatkovou hodnoru 50%, může to tak být, nemůže mi to někdo napadnout tu hodnotu v účetnictví ? Není potřeba tvořit opravnou položku ?
2. ještě mám dotaz, zda v případě, že jsme doúčtovali k 31.12.2011 dotace zhruba do roku 2003 na 403, je správně zaúčtováno MD 401 D403 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kontrolou pozemků v r.2011 jsme zjistili, že nemáme v majetku zavedeny pozemky na základě darovací smlouvy od kraje z r.2008, zároveň vedeme v evidenci pozemky, které jsme kraji v témže roce darovali, dále máme v evidenci pozemky, které nám nepatří, máme pouze právo hospodaření a potřebujeme ještě zavést jeden pozemek, který byl při prodeji v roce 2009 omylem odepsán, prosím o radu jak zaúčtovat pozemky, které nám byly darovány, dále pozemky, které jsme darovali, pozemky ,které nám nepatří a pozemek omylem odepsaný.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková