Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2236 dotazů:

  • Majetek PO a podrozvaha
    01. 02. 2012

    Mám dotaz jak dostanu (zaúčtuji) majetek PO na podrozvahu?
    Doposud obec (chybně) tam její majetek nevedla. Majetek PO byl předán před lety a jinde v účetnictví obce veden není.... A co všechno tam mám vést - budovy jsou ve výpůjčce, pozemky PO nemá a zbytek majetku je její, tak stačí jen budovy?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace - odpisy majetku, opravy křížků
    01. 02. 2012

    Dobrý den,
    - v r. 2010 jsem zavedla na účet 403 dotace do r. 2000, které jsem vyhledala v počítači + dotace do
    r. 1990 odhadem (byly to velké částky na hl. kanalizaci, výstavbu ZŠ a sociálních bytů – byly to údajně 100 % dotace, informace byla nepřesná).
    Nyní, když mám přiřadit dotace ke konkrétnímu majetku kvůli odpisům, tak si nevím rady, protože některá odhadnutá dotace převyšuje PC – potřebuji tuto minulou chybu opravit.
    Je možné opravit účet 403 jen na stav dotací, které mám k dohledání od r. 2000 až dosud a o ty starší účet 403 snížit?
    Jak bych to popřípadě měla odúčtovat?

    - Na obecních pozemcích máme sakrální stavby ( křížky) , které nevedeme v majetku. Bude na nich provedena oprava, je podaná žádost o dotaci na MMR. V případě, že dotaci obdržíme a opravy se budou realizovat, jak se o tomto bude účtovat ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • problematika účtu 401
    30. 01. 2012

    Dělá nám problém inventura a účtování na účtu 401 v rámci kraje. Do tohoto účtu se k 1.1.2010 překlopily zůstatky následujících účtů: 901,902,933,964,965.
    Takže co s etýče překlopených zůsttaků účtů 902,933,964,965, tak s těma se již nikdy hýbat nebude - zůstanou na věky věků, je to tak?
    Další účtování po 1.1.2010 na tomto účtu bude spojené již jen výhradně s pohybem majetku - tzn. při pořizování majetku darováním, respektive při ocenění reprodukční pořizovací cenou, při přebírání majetku od vlastní příspěvkové organizace, při předání majetku do správy příspěvkové organizaci. Je tomu tak?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 401/965
    30. 01. 2012

    V převodovém můstku jsem pohledávky z POP a psů účtovala 315/401-965.Můžete mi poradit, jak zaúčtovat v roce 2011 přišlou pohledávku a jak se bude účet 401-965 rozpouštět?Lze starší pohledávky vyřadit do podrozvahy?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Komunikace
    30. 01. 2012

    Našla jsem v archivu projektové dokumentace na stavby místních komunikací. Nejsou zaevidované na 021. Jsou převážně z let 1976-1989. Mám tyto komunikace zaevidovat jako vícenález 021/401 v těch cenách, které jsou uvedeny na fakturách? A jak mám dooprávkovat? Pouze zbytek let nebo od roku 2011?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyúčtování příjmů z minulých let
    27. 01. 2012

    V roce 2009 jsme evidovali na kraji pohledávku (pokuta za dopravní přestupek) - účtování 315/215 (zkráceně) ve výši 10 000,-Kč. K 31.12.2009 se hospodářský výsledek vytvářel více méně porovnáním příjmů a výdajů. Účet 215 se k 31.12.009 transformoval přes účet 965 do účtu 401 v rámci účetní reformy. V roce 2011 došlo k rozhodnutí o snížení pokuty ve výši 3 000,-Kč - jak toto snížení proúčtovat? Klasicky proti snížení výnosů (účet 609)? Nebo se má ponížit účet 401?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účet 403 a návaznost na konkrétní majetek
    27. 01. 2012

    Kvůli odpisům jsme dávali dohromady účet 403 a konečně předali informaci svým příspěvkovým organizacím, jaká výše majetku ve správě byla pořízena z dotace. U nás jsme snížili 403 a zvýšili 401, protože to bylo na začátku na 403 zaúčtováno jen podle skutečné výše dotací a nebylo vysledované, co již bylo předáno resp.nebyl u všeho dohledán skutečný majetek na kartách. Jenže když má PO ve správě majetek z 95% z dotace již 10 let ho odepisuje a roční odpis činí 2 milióny, dostane se na účtu 401 do mínusu. Což nesmí. Dala jsem jim pokyn, aby dopočetli z již provedených odpisů poměrnou výši dotace a o tuto snížili účet 403. Účet sice neexistoval, ale nikoho jaksi nenapadlo, že PO odpisují a tudíž by tu 403 už nikdy nerozpustili. Navrhla jsem, aby 403 navedli proti účtu 401 jen v aktuální výši. Napadlo mě použití účtu 406, aby to bylo vidět, ale nějak nevím jak. Konsolidace stejně nefunguje.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyřazení odpisováného majetku
    26. 01. 2012

    Prosím o vzor účtování prodeje dlouhodobého hmotného majtku v r. 2012 (odepisovaného).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisy majetku a jejich proúčtování v účetnictví
    26. 01. 2012

    Provedla jsem dooprávkování majetku na účtech 019 až 022 (na jiných účtech majetek nemáme)a v účetnictví jsem je zaúčtovala na účty 406 MD a 079,081,082 D, (v případě dotace 403/401).
    Nevím však,jestli si jsem dobře pochopila výklad ale myslím si, že by zároveň mělo dojít ke snížení majetku o dopočítané oprávky na účtech 019,021,022 a proti tomu účet 553,nebo 401 prosím o radu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyřazení majetku - spěchá
    25. 01. 2012

    Při inventuře na konci roku bylo zjištěno, že v evidenci na účtě 021 má obec dva obytné domky, které již obec dávno nevlastní. Jeden byl prodán asi před pěti lety a druhý byl zbourán. Nevím, jak se to mohlo stát, ale při předchozích inventurách si toho nikdo nevšiml. Jsem tu nová a bohužel si nevím rady jak tyto domky odúčtovat z účtu 021 pokud možno ještě ke konci roku 2011 a před dooprávkováním.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisy - dotace
    25. 01. 2012

    V majetku máme od r. 2002 až po r. 2009 vodovodní přípojky vedeny hromadně pod jedním inventárním číslem ve výši 599 tis. Kč. Na každou přípojku vybíráme příspěvek, celkem za ty roky to činí 385 tis. Kč.
    Zadala jsem jako datum užívání rok 2002, je to správně? Mohu vyvést příspěvek na přípojky z 401 na 403, nebo to nejde? Dříve se účtoval přes účet 215.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • TZ a dotace předaná PO
    25. 01. 2012

    musím se potřetí vrátit k dotazu z 1.12.2011, účetní v naší PO si neví rady se zaúčtováním předané dotace, protože už níže uvedený majetek začala odepisovat v roce 2010. Předávám tedy dotaz od účetní PO a úplně dole původní dotaz s Vaší odpovědí.
    Děkuji.

    Dobrý den,

    Chtěla jsem Vás požádat o vyjádření a pomoci při účtování v příspěvkové organizaci, kde jsem účetní.
    Majetek byl PO předán v roce 2010 jako tech.zhodnocení budovy a DHM. Od této doby jej PO odepisuje. Majetek je již zařazen na 401.Byl předán do správy PO a je zaúčtován 021/401 a 022/401.Nevím jak si poradit s dalším zaúčtováním a odepisováním od roku 2013 dle níže uvedeného.
    Po telefonické domluvě s jinou auditorskou firmou mi bylo řečeno , že musím rok 2010 již uplatněné odpisy proúčtovat 403/408. A v roce 2011 dát 403/672. Jak bude vypadat další vazba odpisování majetku? Pokud budu účtovat v roce 2011 na 672 zvednu tím hospodářský výsledek, protože dotaci na odpisy již obec dala rozpočtem škole. Netvoříme investiční fond, ale tento příspěvek se obci vrací.

    Mnohokrát děkuji za pomoc
    Kabátníková Alena


    Dobrý den, posíláme Vám odpověď na Váš dotaz ze stránek www.obecuctuje.cz.
    V roce 2010 proběhlo v rámci města TZ budovy mateřské školy - budovala se střešní nástavba, investice byla dotována z EU. TZ bylo evidováno na účtu 042 a po dokončení bylo zaúčtováno na účet 021 a 022. Následně toto zhodnocení bylo na základě dodatku k ZL předáno v roce 2010 mateřské škole - zaúčtováno 401/021 (022). Obdrženou investiční dotaci máme evidovanou my na účtu 403. Dle mého názoru bychom na účtu 403 dotaci mít neměli, nebudeme ji mít proti čemu rozpouštět. Mohu letos zaúčtovat 403/401 a předat to naší příspěvkové organizaci, jak toto formálně provést?
    Uvažujete zcela správně, vy vyřaďte 403/401; PO zařadí 401/403. Nic jiného se neúčtuje, PO začne rozpouštět proti odpisům až od roku 2013.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dopravní značení, odpisování
    25. 01. 2012

    Dobrý den, prosím o radu:

    1) Na základě požadavků občanů a radních jsme zadali zhotovení projektové DOKUMENTACE dopravního značení - vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty na silnici (dokumentace bude v ceně cca do 70 tis. Kč a realizace, která se letos určitě neuskuteční, bude stát cca 2 mil. Kč). Toto dopravní značení bude jak svislé tak i vodorovné a nebude na naši komunikaci (majitelem je kraj). Zhotovená dokumentace bude předložena jako podklad pro stanovení dopravního značení (nebudou žádné stavební úpravy silnice) majiteli silnice a ostatním k připomínkování.
    Doposud veškeré dopravní značení vedeme v majetku jako součást místní komunikace (stavby), ale toto dopravní značení bude vyznačení cyklostezky a to na cizí silnici.
    Je to TZ cizího majetku nebo může být jen úprava stávajícího dopravního značení? Pokud TZ kdo bude odepisovat? Jak zaúčtovat (jaký oddíl paragraf, položka). Můžu účtovat na 2219, 5169 nebo jako investiční položku?

    2) V lednu 2012 budeme převádět zpět na nás, tedy město (zřizovatele) majetek, který byl svěřený příspěvkové organizaci k hospodaření. Jedná se o budovu penzionu a zahradního altánu. Na budově bylo v minulosti provedeno technické zhodnocení, které příspěvková organizace vedla na samostatných kartách a budovu i stavbu, vč. TZ odpisovala (odpis. sk. 6, rovnoměrně). Majetek ještě není zcela odepsán. V jaké ceně máme majetek zavést do evidence? Jak máme tento majetek odpisovat? Je správně, že je technické hodnocení vedeno na samostatné kartě? Nemělo by být součástí budovy? A v jaké hodnotě bychom měli zavést majetek, který by byl na nás převeden už jako plně odepsaný, tedy se zůstatkovou hodnotou nula?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kupní smlouva-nemovitost
    25. 01. 2012

    Můžete mi prosím, poradit jak správně vyřešit nákup budovy(v budoucnu nový kulturní dům) a pozemku. V kupní smlouvě sjednaná cena 900 tis.Při inventarizaci pozemků jsem na výpise v katastru narazila na pozemek, který přísluší k budově (3086 m2). Jak mám správně zaúčtovat pozemek. Budovu jsem zařadila v lednu do majetku (dnem vkladu na katastr). K majetku, prosím Vás, dávat dotace jenom ty co jsou podchyceny na účtu 403, nebo všechny dotace třeba i z roku 2000 i starší.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zaúčtování příkladu
    25. 01. 2012

    Dobrý den , žádám informaci :
    - výpočet snížení účtu 403 - dotace k 31.12.2011
    budova 300000,-, zbytková hodnota 3000,-, v roce 2010 dotace 40 000 Kč.
    doplnění - budova zařazena 1950,rovnoměrný odpis 100 let,dooprávkování od data zařazení.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu