Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2236 dotazů:
Dobrý den, prosím o radu .
Dělám účetnictví také naší PO. Moje přechůdkyně zaúčtovala v roce 2008 převod poloviny budovy od obce na účet 022 a zároveň na účet 082. Podle mě to mělo být na 021 a 081. Mám to nechat být tak jak to je, nebo mám udělat opravu do roku 2011?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Po zvážení všech okolností dávám do ZMČ návrh na zrušení FRR. Na rok 2012 máme schválené Zásady tvorby a použití FRR, které byly schváleny v rámci schvalování rozpočtu. Mohla by jste mi poradit jak by mělo znít usnesení pokud by ZMČ chtělo schválit zrušení FRR a jestli je potřeba vytvořit nějaké zásady nebo pravidla na použití uspořených prostředků z minulých let.
Pokud by zastupitelé neschválili zrušení FRR jak upravit zásady tvorby a použití FRR. Jedná se mi o to, že pokud bychom převáděli uspořené prostředky na FRR (tvorba FRR dle Zásad) musíme toto účtovat přes účet 548, s použitím účtu 401 Magistrát města Brna nesouhlasí a účtování do nákladů ovlivní VH, což se bude zastupitelům těžko vysvětlovat, pokud bychom se dostali do ztráty.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak z účtu 021 odúčtovat plynofikaci, která již byla prodána v roce 2002, ale bohužel nebyla z majetku odstraněna. Mám provést zápis 408/021 a nemusím snížit i 401.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, ke kterému účtu z úč.skupiny 4xx se dělá a nedělá inventura :))
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych zaúčtovat vícenález z inventury. Píšete že mám zaúčtovat 028MD/401D. Chtěla jsem se ale zeptat na analytiky 401. Když jsem nahlédla do účetnictví, jsou tam AU od 00 do 99 s různými zůstatky. Jak poznám na jakou analytiku to dát, nebo automaticky na 00? Účtuji první rok, tak neznám historii 401.
Dále vyřazujeme z 021 dřevěnou boudu (cena 10000,-), která byla již dříve zbourána ale je ještě vedena v majetku. Mám vyřadit 406MD/021D nebo 551MD/021D?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
31.1.2011 došlo k převodu majetku hasičům z MV ve výši 159 300,-Kč. Byl to soubor ochranných pomůcek pro hasiče. Bývalá paní účetní zaúčtovala 028/401, tudíž účet 028 a 088 není shodný. Jaký je v tomto případě správný postup?
Dále vyřadila 2 ks přívěsných stříkaček a to 088/022 a tu druhou 401/022. Důvod proč bylo takto vyřazeno nevím.
Můžete mi prosím poradit, zda a jak mám opravit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V září r.2011 měl jeden náš zastupitel životní výročí a na základě směrnice obce dostal dar v hodnotě 1000,-- Kč. Zjistila jsem však při kontrole SF, že jsem tuto částku chybně převedla z tohoto našeho účtu na běžný účet a účtovala o tomto daru jako o daru ze SF. Opravila jsem tedy výdaj opravným dokladem:
účet 543/ 231 10 par.6112 pol.5194 1000,--
Příjem převedených peněz na účtě jsem nechala tak, jak byl zaúčtován:
231 10 par.6171 5499 minus 1000,-- D
262 1000,-- D
(SF účtuji takto:
262/236 a 419/401)
Tady si nejsem jistá položkou. Normálně minusuji předepsané náklady, ale pokud se jedná o přijatou zálohu na r.2012, zřejmě by to měla být nějaká příjmová položka?
Zůstává mě však nyní 1000,-- Kč ze SF na BÚ, které použiji v lednu na úhradu penzijního připojištění. Znamená to tedy, že musím vykázat přijatou zálohu?
Zaúčtovala jsem 381/324.
Nejsem si však už moc jistá v tom, jak budu postupovat v lednu r. 2012:
- pak převedu místo 4000 Kč na penzijní připojištění 3000,-- a chybějící 1000,-- už pak jenom odúčtuji 324/381?, předpis v nákladech je vytvořen při počítání mezd.
Trochu jsem se do toho zamotala a nevím, jestli uvažuji správně...
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc při zaúčtování!
1) Na základě darovací smlouvy jsme obdrželi hliníkovou plastiku v zůstatkové hodnotě 40.000Kč. Budu účtovat přes 042 na účet 032 a proti jakému účtu? Musím ji ocenit reprodukční pořizovací cenou? Mám dooprávkovat a následně odepisovat?
2) Od hasičského záchranného sboru jsme smlouvou o bezúplatném převodu získaly 3 ks radiostanic, dvě v hodnotě 33.000 Kč a jednu v hodnotě 18.000 Kč. Dle informace od starosty zůstatková hodnota každé radiostanice je 15.000 Kč. Nevím, zda je mám zaúčtovat jako soubor na účet 022 nebo každou zvlášť na účet 028 (přičemž každá je umístěná někde jinde, ale aby plnily funkčnost musí být aspoň dvě, kdyby byla používaná každá zvlášť ztratilo by to význam) a proti jakému účtu? Ocením to také reprodukční pořizovací cenou?
3) Podali jsme žádost o dotaci na zateplení sportovní haly, kterou nám vypracovala firma. Fakturu, která nám od nich přišla, jsem zaúčtovala na účet 042. Jelikož ale ministerstvo změnilo podmínky (jak jinak) a pozastavilo přidělování dotací, k výše zmíněné akci nedojde, poraďte mi jak to odúčtuji z účtu 042?
4) Od mikroregionu nám přišlo oznámení o bezúplatném převodu majetku z roku 2009 v hodnotě 109.000Kč (úprava veřejného prostranství), který byl pořízení z investičního transferu ve výši 76.000 Kč. Budu to účtovat přes 042 na 021 a proti jakému účtu? Jak dostanu dotaci na účet 403? Budu to oceňovat reprodukční pořizovací cenou? A jaké datum pořízení rok 2009 nebo 2011, kdy nám byl předán? K jakému datu dooprávkuji?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
17.1.2012 jsem si posílala dotaz : Smlouva o finanční účasti vodovod a kanalizace. Mám zaúčtováno na 403, ale musím přeúčtovat , protože se jedná o čast přípojek, které nebudou v majetku obce, chtěla bych Vás poprosit , jak zaúčtovat a ještě dva účastnici splácí po měsíci celkem mi v letošním roce budou platit 13000,-Kč , na jaké účty předepsat, moc děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V inventarizaci 2011 byl nalezen dlouhodobý majetek. Ten byl oceněn reprodukční pořizovací cenou. Ptám se: bude výše účetní oprávek rovna reprodukční ceně nebo má být nastavena zůstatková cena – 5 %. Dle daňového poradce se musí nalezený majetek dooprávkovat do 100% ceny.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V katastru naší obce je několik křížů, některé jsou na pozemku obce, některé ne. Starosta má zájem je všechny opravovat. Z Vašich odpovědí na toto téma jsem vyčetla, že ještě letos je možné je zařadit do majetku v ceně 1 Kč ( 031/401).
Stačí však nějaký soupis a fotodokumentace s podpisem starosty? Co s kříži, které nejsou ani na pozemku obce? Jak bych účtovala případnou opravu, když kříže nebudou v našem majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na katastru nemovitostí byl pozemek zapsán duplicitně dvou vlastníkům, z nichž jedním z nich byla obec. Na zasedání zastupitelstva bylo schváleno, že se dobrovolně vzdáváme vlastnického práva a následně nám byl tento pozemek z katastru vymazán. Jak to zaúčtuji 031 D proti jakému účtu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak mám proúčtovat úč.případ-Zřizovatel /město/předává ze svého vlastnictví do správy příspěvk.organizaci k jejímu hospodářskému využití budovy a stavby. Majetek vedeme na účtě 021 a chtěli bychom tento majetek účtovat na podrozvaze. Je možné použít při vyřazení účet 401 MD proti 021 MD. A na jaký účet budu účtovat na podrozvaze? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO má v rámci dotace ze SZIF vloženu do hospodaření/mám na podrozvaze/část osvětlení z členské obce. Tato část byla rekonstruováno-dle výsledku je to investiční akce.Nevím zda správně účtuji tuto rekonstrukci na 022 /pol.6122/?Odpis zahájím letos - na 20 let. Po 5letech se převede na obec a ta bude pokračovat v odpisu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu:
Na účtu 019 jsem vedla územní plán z roku 2006 v hodnotě 180 tis. Kč.
V říjnu 2011 byl schválen nový územní plán v hodnotě 290 tis. Kč.
Starý územní plán jsem vyřadila : 401/019 180 tis. Kč, nový zařadila 019/041 290 tis. Kč.
Na účtu 019 vedu Studii k výstavbě rod. domků v hodnotě 25 tis. Kč. Nevím, jestli ji přeřadit na 018?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková