Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2139 dotazů:
Opravili jsme chodník z vlatních fin.prostředků. Obec nakoupila materiál, ten jsem zaúčtovala 2219 5139, firma provedla opravu/starý chodník rozebrala a udělala nový/. Fakturu za opravu jsem zaúčtovala 2219 5171. Celkové náklady byly 95.000 Kč. U chodníku bylo zábradlí je v inventuře na 021 v hodnotě 15.000 Kč to se vyměnilo za nové v hodnotě 37.000 Kč. Můžu zábradlí zaúčtovat jako opravu 511/5171 nebo mám to staré původní vyřadit a nové zařadit na účet 021?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rada města odsouhlasila příspěvek námi zřízené PO - škole na pořízení sestavy - prolézačky, která je pevně spojena se zemí. Cena 170 tisíc. Jedná se o stavbu. Jak mám zaúčtovat příspěvek škole:
572/378 předpis
378/231 par. 3113 pol. 6351 platba
Prosím, jak bude ještě tento investiční příspěvek účtovat škola.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mohla bych požádat o vysvětlení bodu 8.3 a 8.4 - ČÚS 708- Změna z 13.10.2011, jedná se mi o to v jaké výši budu ukrajovat investiční transfer. V původní verzi šlo o výši oprávek nebo odpisu teď po změně docela tápu. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dovolená Kč 6000,- uhrazená z fondu sociálního(příspěvek zaměstnanci Kč 2000,-)
MD 419 2000,- D 236 6000,-
MD 335 4000,-
úhrada od zaměstnance
MD 236 4000,- D 335 4000,-
Je toto účtování správně, nebo se účtuje také přes účet 528.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, převzali jsme bezúplatně od ŘSD úpravy na státní silnici (přechod pro chodce, vjezdové brány). Účtovat budu 021/401. Jak to bude s odpisováním? Mohu začít odepisovat? A případně s technickým zhodnocením, které budeme hradit již z našeho rozpočtu? Mohu navýšit cenu nebo povedu a budu odepisovat odděleně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
narazili jsme na velký problém. Zjistili jsme, že v účetnictví nemáme vodovodní řad. Našli jsme dohodu o bezúplatném převodu tohoto majetku z 1.2.1994 (na soupisce je vypsaný majetek: vodojem, rozvodové řady, domovní připojka, přívodový řad a podchody a uvedené částky). A teď prosím o radu, máme tento majetek zařadit na účet 021 dle soupisky, co jsme našli nebo udělat nějaký odborný posudek a zavést do majetku až na základě toho nového posudku???
A dále prosím o radu jak zaúčtovat fakturu za přeložku vodovodu: Ol.kraj opravoval silnici a při opravě zjistili, že je třeba udělat novou přeložku vodovodního řadu (tzn.povede jinudy než ta původní). Jedná se o opravu účet 511, pol.5171 nebo je to služba 518, pol.5169???
Snad je to srozumitelně. Děkuji moc.
S pozdravem
Ďurišová
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město převedlo zřízovací listinou své ZŠ - příspěvkové organizaci budovy s právem hospodaření v roce 2010. Příspěvková organizace odpisuje dle schváleného odpisového plánu, ale zřizovatel nemá finanční prostředky na úhradu těchto nákladů.Výše odpisů není započtena v rozpočtu zřízovatele.
Žádáme o radu, zda může zřizovatel rozhodnout, že prostředky na odpisy příspěvkové organizaci nezašle z důvodu nedostatku finančních prostředků. Jak toto vyřeší příspěvková organizace ve svých rozpočtech a co rozpočet města? Nehrozí městu nějaké sankce, že neprofinancuje náklady příspěvkové organizace, jak tuto situaci nejlépe vyřešit, podle kterého předpisu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsme uzavřeli s MV ČR smlouvu o dotaci z OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Optimalizace a zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů" /85% způsobilé výdaje projektu ÚZ 33514013 a 15% vlastní zdroje ÚZ 33100000/. Chodí nám průběžně zálohy na dotaci na ZBÚ. Náklady hradíme z výdajového účtu. Při kontrole bylo zjištěno, že byly vyplaceny fin.prostředky v roce 2010 v nesprávné výši. Po konzultaci s MV ČR musíme udělat vratku dotace, ale jen v rámci města (převod z jednoho účtu města na druhý). Na účet ministerstva ani žádné jiné instituce se nic nemá posílat, tzn. převod nesprávně vyplacených fin. prostředků z výdajového účtu na ZBÚ. Prosím Vás o radu jak zaúčtovat.
VÚ MD D 231 0800/3639/5909
ZBÚ MD 231 0400
Dotace se čerpá průběžně, zálohově a projekt bude ukončen v 09/2012.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, zjistila jsem, že v převodovém můstku jsem neproúčtovala investiční dotace na účty 401/403. Teď potřebuji stanovit jejich rozpouštění. Můžu nyní přeúčtování investičních dotací provést opravným dokladem? A jak daleko zpět mám v účetnictví pro zjištění investičních dotací jít? Nebo už po nich pátrat vůbec nemám a pouze dooprávkovat majetek z pořizovací ceny?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,provádíme kategorizaci staveb.Jedná se o veřejné osvětlení.Máme ho v majetku pod jedním inv.číslem jako VO v celé obci.Musíme ho při kategorizaci a při odpisech nějak rozdělovat dle účelu?Neumím si to představit jak a na jaké části rozdělovat?Dále bych chtěla poradit jak vyřadit studii ČOV na účtu 042-nebude se s ní nadále pracovat?je správné vyřazování z účtu 019 a 022 oproti 401?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
provádím kategorizaci majetku. V soupisu majetku na účtu 021 máme zařazen
koberec za 54.104,40 Kč
opěrnou zeď za 1.309,00 Kč
ocelovou bránu za 2.510,00 Kč
schody za 1.309,00 Kč
oplocení pozemku za 6.768,00 Kč
železobeto. prefab. garáž za 7.500,25 Kč
Můžete, prosím, poradit co s tímto majetkem mám udělat? Vést ho pořád na účtu 021? Udělat k němu kategorizaci, odpisy - to si nedovedu předstravit. Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně zařazení v inventurách.
na účtě 021 máme vedeny obrubníky (oddělují zelený pás od silnice). V případě, že je to správně prosím o odsouhlasení zařazení do klasifikace 211219/VI. Tyto obrubníky jsou vedeny v inventuře od roku 1986, 1988, 1978, 1956.
Na účtě 022 je veden kotel na tuhá paliva - mohu vyřadit a dát na účet 021 jako technické zhodnocení budovy.
Budova pošty a budova KD - jsou vedena pod 2 inv. čísly - ale je to jedna budova pod jedním číslem popisným, každý má svůj vchod. Mohu tyto dvě inv. čísla sloučit pod jedno. V katastru zapsáno jako 1 čp.
Na účtě 022 máme veden pískový filtr v ceně 145 000,- Kč. Prosím poradit se zařazením klasifikace - 265163/II.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, k 31.7.2011 byl proveden výmaz příspěvkové organizace školní jídelna z rejsříku školních zařízení. Dneska po zaslání výkazů za 3.Q mi bylo krajem sděleno, že od 1.8. už na této organizaci nemůžu nic účtovat. Ani vyplacení výplat 07, ani doúčtování VF, DF a vyúčtování elektriky, které mi došlo taky až v září. Vše musím převézt na obec (zřizovatele). Prosím o radu, jak vynulovat v PO a pod čím zaúčtovat v obci. Jedná se mi o účty 022, 028, 082, 088, 241, 243, 311, 314, 331, 336, 342, 389, 412, 413, 416, 331 a naopak jak nabrat do stavů obce? Logické mi připadá, že k 30.9. byly všechny pohledávky a závazky vyrovnány, tak proč to nepřeúčtovat bez toho, ale prý to nejde. Tak moc prosím o pomoc co s tím, chtějí to opravit ještě v této uzávěrce za 3.Q.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám na Vás několik dotazů. Nejsem si v nich moc jistá a tak se potřebuji ujistit.
1) Pořídili jsme nový počítač. Vše na faktuře jsem rozúčtovala: počítač 10.699,-- 028/088, monitor 3.560,-- 028/088, ant. software 1.495,-- 518/231, práce a doprava 4.647,-- 518/231. Na přezkumu mě bylo doporučeno, abych vše dala na 028/088 ve výši 20.401,-- Kč jako počítačová sestava. Já bych raději měla dvě invetár. čísla. Jedno počítač+software+ určitý podíl práce a dopravy a druhé monitor+určitý podíl práce a dopravy. Mohlo by to tak být?
2) Budujeme sběrný dvůr na faktuře za materiál byla částka za palety zaúčtovala jsem MD501/D231 3722 5139 a až palety vrátí tak zaúčtuji příjem MD 231 3722 2111/D 602. Je to dobře? Mohu nechat oplocení jako součást stavby, když není zřejmá z faktury přesná částka za toto oplocení?
3) K výročí obce necháme udělat kapesní kalendáře, které budou všechny zdarma rozdány občanům. Mohla bych zaúčtovat na MD501/D 231 3399 5139, když nejsou určeny k prodeji?
4) Barvy na natírání laviček a herních prvků na hřišti mohu zaúčtovat na pol. 5171 jako údržba?
5) Na 022 je z roku 2002 veden malotraktor 36.000,--, převod 11.000,--, návěs 12.000,--, kartáč 19.000,--, kropení 4.000,--, sběr. zásob. 6.500,--. Zřejmě bylo vše pořízeno jako soubor, takže nemohu nic převést na 028?
6) Poplatek za odpady již 3 roky není možné vybrat - občan je v obci přihlášek, ale trvale se nezdržuje a neni nám známa jeho další adresa. Částka ve výši 1.000,-- Kč. Když to schválí zastupitelstvo můžu odepsat 557/315?
Mnohokrát Vám děkuji za zodpovězení dotazů. Přeji pěkný den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji poradit se zaúčtováním. V převodovém můstku nemáme veden účet 082, pouze 088 a 078. Nyní jsem vyřadila majetek z účtu 022 oproti 088 a je to samozřejmě špatně, zjistila jsem to další měsíc.Potřebuji opravit na účet 082, pouze nevím, jak zavést počáteční stavy loňského roku - stav účtu 022 oproti účtu 082. Mohlo by být 082 MD/401 901/Dal.
Moc děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková