Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2139 dotazů:
Obec v roce 1996 uzavřela smlouvu o sdružení finančních prostředků na výstavbu nové prodejny. Do dnešního se tato stavba neuskutečnila. V současné době obec uzavřela dodatek ke smlouvě, že finanční prostředky budou firmě vráceny. Platba bude ročně 100 tis. Kč po dobu 10 let. Prosím o radu jak zaúčtovat do podrozvahy a jakým způsobem účtovat ročně splátku. Dodatek ke smlouvě byl uzavřen 19.9.2011. Musím do podrozvahy účtovat v den uzavření dodatku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o pomoc účtování při zrušení výukové činnosti naší příspěvkové organizace - Střední odborné školy.
Zastupitelé rozhodli o zrušení výukové činnosti, nikoli o zrušení školy ke dne 31. srpna 2011.
Ředitel školy a účetní měli v době do konce září provést potřebné kroky k uzavření budovy a předání klíčů na MěÚ. Posledním krokem bylo zrušení bankovního účtu a převod těchto prostředků na město. Před tímto krokem byly zůstatky pouze na těchto účtech:241 - 162 tis.
uč. 413 - 163 tis.
uč. 493 - - 1 tis.
Na podrozvaze 973 - budova školy ve výpůjčce. Veškerý majetek na účtech úč. tř. 0 je již odepsán, účet 401 je tak bez zůstatku. FKSP i fond investiční je již také nulový. Jak bude účtovat PO převod z bankovního účtu a jak my na městě? Zůstává budova dále ve výpůjčce? S budovou to asi bude spíše právní oříšek. Mnohokrát děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Prosím o pomoc s rozmotáním jedné směnné smlouvy mezi obcí a dvěma občany.
Obec – směňuje pozemek o výměře 59 m2 (účetní hodnota 3,35 Kč/m2 – tedy účetní cena pozemku 197,65 Kč) za pozemek od občana X, o výměře 43 m2. Obě strany se dohodly a ve směnné smlouvě uvedly, že ceny směňovaných pozemků jsou stejné – ve smlouvě se ceny neuvádějí) Od občana Y ve stejné smlouvě obec obdržela dar – pozemek o výměře 23 m2. (občan X a Y jsou bratři)
Prosím o radu, vyčetla jsem, že pokud se jedná o směnu pozemků bez finančního vyrovnání, pak se účtuje v účetní hodnotě – vyřazení obecního majetku 554/031 a zařazení nového majetku 031/647
Bohužel trošku nevím, jak zaevidovat, když rozloha pozemků není stejná a výsledná hodnota pozemku podle smlouvy ano. V účetnictví je stanovená cena za m2 3,35 Kč– což pak nemůže sedět v evidenci. Nebo můžu v evidenci podle výsledné ceny upravit cenu za m2 (když je v dané lokalitě stanovena cena u všech pozemků stejná??)
Navíc nevím, v jaké hodnotě zaevidovat pozemek přijatý jako dar. Když je to vše ošetřeno jednou smlouvou, zda část nechat v účetní hodnotě a část ocenit RPC?. Nebo vše ocenit RPC?
Pokud bych vše oceňovala reálnou cenou, pak mi stejně při směně nebude sedět údaj za cenu m2. Řeší se to nějak přes Oceňovací rozdíly? Nebo se rozdíl neřeší?
Zaúčtovala bych
1)stanovení RPC u obecního pozemku (př. 100,- Kč/m2) 031/407 (59x100 – 59x3,35 = 5702,35 Kč)
2)vyřazení obecního pozemku 554/031 5900,- Kč
3) zařazení nabytého pozemku 031/647 (43 x 100,- = 4300,- Kč
4) zařazení darovaného pozemku 031/401 (23 x 100,- = 2300,- Kč
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vážená paní inženýrko,
prosím o radu s odepisováním územního plánu. V majetku vedeme starý územní plán z r. 2007 v hodnotě 108 tis. Kč. Loni jsme obdrželi neinvestiční dotaci na nový územní plán. Letos byl schválen. Účtovala jsem ho jako provozní náklad (vzhledem k neinv.dotaci). Nyní mne však kontrola z Regionální rady upozornila, že nový územní plán musím vést v majetku, třeba v podrozvaze. Nový stál 656 tis. Kč. Mám tedy odepisovat ten starý a nový vést jen v podrozvaze nebo jak to teď nejlépe vyřešit, aby to bylo účetně i z hlediska dotace správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 021 jsme evidovali kostely, které tam byly zařazeny v roce 2002 až 2003 v cenách na základě zpracovaných znal. posudků. U takto evidovaného majetku jsme provedli nové ocenění ve výši 1 Kč a nadále vedeme na účtu 021. Je uvedený postup správný? Jeden z těchto kostelů však byl již v době zařazení do majetku současně i nemovitou kulturní památkou. Tento majetek jsme nově ocenili ve výši 1 Kč a převedli na účet 032. Je uvedený způsob správný?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kupovali jsme myčku do sokolovny a odpočítali jsme si DPH ve výši 33%. Ale do maj. jsem zařadila v celkové PC, tj. vč.DPH. Myslím si ale, že je to chyba. Cena v maj. by měla zřejmě být nižší právě o odpočítané DPH. Ráda bych si to opravila, ale trochu jsem znejistila, protože už máme po auditu a vím, že právě tímto nákupem se zabýval a přesto neshledal nic španého. Jaká je tedy správná cena zařazení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosíme o odpověď na následující dotaz: Město Písek zakoupilo od právnické osoby za poměrně nízkou částku Kč 1.000,-- třináct pozemků, park, hřiště a zeleň. Chtěli bychom se zeptat, zda-li je možné tento majetek zařadit na majetkové účty a do účetnictví za tuto pořizovací cenu nebo je nutné požádat o znalecký posudek? Pokud není třeba znalecký posudek, je možné citovaný majetek jednotlivě zařadit za poměrnou cenu (Kč 1.000,-- děleno "16 ks majetku")?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v roce 2001 jsme prováděli investici, na kterou jsme obdrželi dotaci ze SFŽP ČR: Kč 2.610.000,-, mínus zádržné 10%:Kč 261.000,-.
Nyní jsme obdrželi Protokol o definitivním přiznání podpory: postih za nesplnění podmínek Kč 75.000,- a doplatek dotace 103.000,-. /pol. 4213/
Jak má být správně zaúčtováno:
1. postih
2. doplatek dotace /v r. 2010 mám bez předpisu/
3. v r. 2010 jsem Kč 2.610.000,-účtovala na 401/403
Stavba byla např. za 10 mil., o částku dotace jsem ji nesnížila...........?
4. Účet 403 mám upravit podle opravdu obdržené dotace ?
2. dotaz
Do jaké míry můžeme po PO námi zřízené požadovat
rozpis jejich rozpočtu při žádosti o příspěvek na provoz? Např. podle "položek"?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu ve věci dotací a příspěvků na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (staveb). DSO Vodovody a kanalizace přispívají členské obce investičními příspěvky na stavby vodovodů a kanalizací. Berou se tyto příspěvky jako forma dotace nebo jako vlastní zdroj? Od roku 2010 příjem investičního příspěvku účtuji 231 x 348, 348 x 403. Mám odděleně AU pro investiční příspěvky a pro investiční dotace. Podstatou problému je, že při zařazení majetku z nedokončených investic na stavby byly v minulých letech k přijatým dotacím přičítány investiční příspěvky jako dotace. Při rozdělení účtu 401 na majetek pořízený z dotací 403 nevím, zda mám na tento účet přičíst i investiční příspěvky měst a obcí, nebo jen oddělit "čistě dotace"
Pak prosím ještě o radu, jak mám postupovat v případě, že je již majetek zařazený a v následujících letech ještě přicházejí na zařazené stavby dotace a investiční příspěvky od obcí.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v majetku budovu zámku, která se postupně opravuje. Má zde sídlo Městský úřad, kino, sál kulturního střediska, muzeum atd. Budova má v současné době hodnotu 54 mil Kč. Na rekonstrukci zámku jsme získali v několika letech investiční dotace v celkové částce 4,250 000,- Kč./ v roce 2004 - 1,mil.Kč, v roce 2005 - 1,mil.Kč, v roce 2007 250tis.Kč a 1,500 tis.Kč na vybavení muzea a v roce 2008 500 tis.Kč U odpisování použijeme zjednodušený způsob, tz. že dooprávkujeme 40 %.
Jedná se nám o dooprávkování účtu 403, jestli taky použijeme 40 % z celkové částky ? Moc si s tím nevím rady, aby to bylo dobře. Děkuji mnohokrát.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím vás - letos jsme zařazovali do majetku z účtu 042 na účet 021 50 zasíťování lokality (inženýrské sítě). Nejdříve jsem vedla vše dohromady - až teď majetek rozděluji na komunikaci, veřejné osvětlení, vodovod a kanalizaci (společné náklady jsem rozúčtovala). Už v min. roce bylo chybně vedeno na účtě 042 náklady za elektr. a plynové pilíře (nejsou naše, ale občanů, kteří si pozemek koupí). Potřebovala bych nyní účet 021 snížit. Mohu účtovat 401/021 ? A v opačném případě lze opravit zaúčt. majetku 021/401? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
nevím jak mám zaúčtovat vyřazení vodovodu a podílu na připojení odběrného místa(el.vedení). Vodovod se bude převádět VHS a přípojka je v majetku ČEZU.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych se poradila, na jaký § (2141?) a položku (5138?) bude učtován nákup ekobriket určených k dalšímu prodeji. Do prodejní ceny budou ještě rozpočítány náklady na manipulaci s briketami a zabezpečení skladu. DPH jsem uplatnila při koupi a stejně tak budu odvádět DPH z prodeje. DPH je 10%, je to tak správně? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 byla obci schválená investiční dotace u SZIF na kuchyňský kout. Jde o technické zhodnocení budovy. Náklady jsou rozúčtované dle struktury financování projektu SZIF na ÚZ,N,Z a uhrazené účetním zápisem 321 035 MD/231 035(6171 6121)D.
Dotaz zní na převod na majetkové účty :
-předpis na všechny faktury (celkové výdaje projektu) je 042 035 MD/321 035 D (částka 144.808,-)
-z toho dotace stanovená smlouvou (ke dni podpisu smlouvy) je 942 035 MD/999 035 D (částka 110.625,-)
Částku 110.625,- dostaneme do konce roku 2011 od SZIF a budu ji převádět na účet 021 301 a 403 035 , s předpisem na účet 346 035.
Částku 34.183,- (náklady z prostředků obce) budu převádět na účet 021 301 a 401 901 .
Jakými účetními zápisy a ve který časový okamžik budu účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pozemkový úřad v rámci pozemkových úprav vybudoval z dotací polní cesty a rybník, které byly následně převedeny na obec v hodnotě cca 30 mil. Mám mít tento majetek vedený na účtu 401 nebo 403? Od pozemkového úřadu mám k dispozici pouze dopis, kterým potvrzují, že tato díla byla vybudována z dotací.
Dále bych prosila bych o radu kam mám zařadit tento majetek:
- dálkový přenos dat mezi čerpací stanicí a ČOV - radiostanice ,modem, zdrojový akumulátor, směrová anténa atd.
- stroje a zařízení čistírny odpadních vod – čerpadla, kompresorová stanice, vertikální lapák písku, odvodňovací kontejner
- trafostanice a rozvody nízkého napětí
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková