Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2141 dotazů:
Prosíme o upřesnění k odpovědi na dotaz ze dne 20.4.2010. Rozhodnutím MZe jsme pozbyli vlastnické právo k pozemku a získali vlastnické právo k pozemku s jiným parcelním číslem a větší výměrou. Ve shora uvedené odpovědi na dotaz uvádíte, že "zaniklé vyřadit zápisem 401 MD/031 D, nově vzniklé zařadit 031 MD/401 D a ocenit v RPC, změny neúčtovat, jen vyznačit změnu výměry v pozemkové evidenci." Je správně zaúčtovat takto: starý vyřadit v ceně vedené v účetnictví a nový zařadit v RPC (případně dle znaleckého posudku) účetními zápisy viz. výše?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Příspěvková organizace zřízená městem zakoupila v roce 2010 z provozních prostředků dlouhodobý hmotný majetek – interaktivní tabuli v ceně 93 tis.Kč. Tento majetek rozúčtovala jako drobný dlouhodobý majetek na účtu 028. Byl současně zaúčtován jednorázový odpis na účtu 088 ve 100%.
Kontrolou evidence u příspěvkové organizace zřizovatelem byl tento postup označen jako porušení rozpočtové kázně.
Jakými účetními zápisy by mělo dojít k nápravě nesprávného postupu? Je třeba provést opravu účtování majetkově i výsledkově nebo stačí pouze správně zaúčtovat majetek?
1. storno-odúčtování MD 088 / D 028
2. zaúčtování MD 022 / D 401
3. zúčtování čerpání fondu reprodukce proti rezervnímu fondu MD 416 / D 414
4. doúčtování odpisů v roce 2011 MD 551 D 082 a současně MD 401 / D 416 (100% ?)
5. storno spotřeby – zaúčtování drobného hmotného majetku (?)
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych poradit s následujícím:
Když se zpracovával převodový můstek v roce 2010, nechala jsem si předložit seznam investičních dotací jako podklad pro účtování na účtech 401/403. Nyní, kdy jednotlivé dotace přiřazujeme ke konkrétním inventurním číslům DHM, jsem zjistila, že na účtu 403 je i
1) neinvestiční dotace na Czech Point,
2) dotace na rekultivaci skládky - skládka byla do roku 1997 na pozemcích města, ale provozovatelem byl jiný subjekt, takže žádné inventurní číslo DHM pro skládku (mimo pozemků) není,
3) dotace na pořízení vodovodu - k 31.12.2006 byl vložen do VaK, takže v evidenci města již rovněž není.
Na základě těchto zjištění a za předpokladu, že účtování minulé účetní v předchozích letech bylo podle provedených kontrol správné, stačí provést opravu pouze zápisem -401/-403 ?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás o radu se zaúčtováním ztráty z VH příspěvkové organizace. PO vykázala za rok 2010 ztrátu. Sdělila radě, že tuto ztrátu částečně uhradí ze svého rezervního fondu. Na rezervním fondu neměla dostatek finančních prostředků, aby pokryla celou ztrátu a požádala RM o navýšení příspěvku od zřizovatele na pokrytí tohoto zbytku ztráty. RM schválila navýšení příspěvku a město odeslalo příspěvek na účet PO. PO se na nás jako zřizovatele obrátilo s dotazem, jak má tento příspěvek proúčtovat proti ztrátě. Neumím jim poradit, a proto jsme se obrátila o radu na Vás.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provedla zateplení budovy ZŠ a MŠ, výměna oken. celkové náklady ve výši 1.901.316 Kč vedeme na maj.účtu 021, dotaci kterou jsme obdrželi ze SFŽP a FS ve výši 1.336.766,40 je zaúčtován na účtě 403 (investiční dotace). Budovu ZŠ a MŠ má škola dle ZL ve správě. ZO schválil dodatek ke ZL kde převádí do správy výše uvedenou akci v celkové hodnotě 1.901.316 Kč s tím, že 1.336.766,40 tvoří dotace (kvůli odpisování). Prosím o radu, jak zaúčtovat tento převod na podrozvahu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji dobrý den, prosím o radu. K 31.12.2010 jsem zaúčtovala nedokončenou výrobu 121/611 (náklady na teplo, které fakturuji nájemníkům ve vyúčtování - 09/11)- podle pokynů ze školení. Nyní jsem na jiném školení zjistila, že toto účtování je chybné.
Nevím, jakým zápisem tuto chybu opravit, na účtu 121 mám zůstatek, účet 611 je nulový. Nevím, zda mohu zaúčtovat 611/121, v tom okamžiku bych měla na účtu 611 záporný zůstatek, což se mi zdá divné.
Dále bych chtěla převést do podrozvahy ÚP. Mohu zaúčtovat 401/019 a 951/999?
Dotace na investice jsem v roce 2010 přeúčtovala na ú 403. Nyní nevím, zda mohu zaúčtovat zpět na ú 401, někteří školitelé říkají že ano, jiní že ne.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 bylo zaplaceno na základě smlouvy o smlouvě budoucí za pozemek 200 000,- Kč.Předpis 315/215, příjem 231 20 3639 3111/315. Letos stavebník odstoupil od smlouvy a budeme vracet 190 tis. Kč, 10 tis. je smluvní pokuta. Nevím jak zaúčtovat- 231 100 3639 5909/549? Prosím o radu. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu s účtováním:v roce 2009 byla zaúčtována překládka tel.ústředny 420/321,321/231 odpa.6171,pol.5169.Překládka se vztahovala k rekonstrukci budovy, na kterou máme podespanou se SZIF smlouvu o poskytnutí investiční dotace.Ostatní náklady na rekostrukci byly účtovány na 042(letos převedeno na 021).Nyní při kontrole chce SZIF aby i náklady na překládku byly zahrnuty do nákladů na rekontrukci. Prosím o radu jak zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Prosím o sdělení, zda se do obratu pro DPH započítává příspěvek stavebníků na TI.
Se stavebníky je uzavírána "Plánovací smlouva", v níž je uvedeno:
"Nové hlavní stavby na území obce .... (dále jen „obec“) uvedené v čl. I. smlouvy, zvýší náklady obce na vybudování nových staveb a zařízení veřejné technické infrastruktury – vodovodů, kanalizace ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění nebo na úpravu stávající sítě vodovodů a komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, tak aby nově budované stavby, včetně nově budovaných bytových jednotek v obci, na ni mohly být napojeny. Z tohoto důvodu Rada obce usnesením č.08/2011 na své schůzi konané dne 7.3.2011 rozhodla, že u všech nových hlavních staveb, u kterých bude požádáno o veřejnoprávní titul k jejich provedení po 1.1.2011, bude s budoucími stavebníky – žadateli, uzavřena plánovací smlouva, jíž se zaváží podílet se finančně na těchto nákladech a to ve výši 20 000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun za každou novou bytovou či nebytovou jednotku."
Prosím o celý postup účtování.
Příjem příspěvku účtuji: 231 3633 3122 / 401.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pěkný den,potřebuji poradit ohledně doúčtování předpisu půjčky, poskytnuté v předch.letech. Na účtě 469 mám nižší zůstatek, než je skutečnost. Nevím, zda tam bude ještě 401?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme prováděli investiční stavbu, v roce 2010 jsme na ni dostali dotaci. Tu jsem chybně zaúčtovala na účet 671: 346X671 231 X 346 401 -DAL a 403 DAL.
Vyjádření auditu: Účetnictví nebylo vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala
věrný a poctivý obraz. Ve Výkazu zisku a ztrát k 31.12.2010 je na účtu 671 Výnosy z
nezpochybnitelných nároků na prostředky SR chybně zaúčtována investiční dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 2.964.828,- Kč, která správně patří na
účet 403 Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Tím došlo ke zkreslení
účetní závěrku roku 2010 - ovlivnění výsledku hospodaření v části VI. Výkazu zisku a
ztrát a v části C III.výkazu Rozvaha.
Mám tedy o dotaci vyšší účet 431. Kolegyně mi radí zápis 431X431 ve výši dotace, aby se částka na 431 DAL snížila.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZO schválilo převod fondu na majitele bytů v prosinci 2010, do té doby do fondu vybírala a účtovala obec,
fond byl součásti ZBú obce. Rozpuštění f. jsem zaúčtovala:
419 140 org. 0237 MD / 401 901 D
231 010 3612 5343 D / 549 300 MD
-----------------------------------------
Kontrola z KÚ-auditoři neměli námitky. Členkou našeho zastupitelstva je daň.poradkyně a jí se nelíbilo
že jsem fond rozpustila přes 549 - ostatní náklady z činnosti, prý jsem měla účtovat v oblasti fondů, ale neřekla mi jak. Mělo být účtováno přes 419 150 - použití fondu? Mohu ještě udělat opravu účtování v dubnu 2011 a tím také opravit výsledek hospodaření min.roku? Jedná se o částku 129 tis. Kč. Prosím o radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše příspěvková organizace obdržela nadační příspěvek z Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Nevím jak zaúčtovat, zjistila jsem, že už mají finanční prostředky na svém účtu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Během období 2006 - 2008 zaúčtovala účetní na 042 geodetické a projektové práce týkajíci se plánované opravy silnice II. třídy (ve vlastnictví Silnic a.s.) ve výši 133 tis. Kč. Auditor požaduje, abychom tuto situaci účetnicky řešili. Silnice není a nikdy nebude majetekm obce. Byla to zřejmě jen jakýsi "finanční injekce", od obce. Silnice prochází naší vesnicí. Prosím o názor, jak možno řešit a dostat to pryč z účtu 042. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Námi zřízená příspěvková organizace (PO) si nechala v r. 2004 zpracovat projektovou dokumentaci; na její úhradu obdržela investiční dotaci. Bylo účtováno 042/321 (úhrada 321/241) a 916/901. V současné době PO s určitostí ví, že tato investice nebude již nikdy realizována. Jak bude o této zmařené investici PO účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková