Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2237 dotazů:
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat jak správně bychom měli zinventarizovat účet 401 a 403.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
I když vím, že o majetku už toho bylo dost., ptám se ještě jednou, nějak se v tom už nevyznám..... Jak mám vyřadit zcela opotřebovaný majetek z 021, 022? Bylo schváleno z důvodu úplného opotřebení a nefunkčnosti. Mám účtovat 406/021.022 nebo 401/021.022? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V souvislosti s odpisy a zařazováním majetku jsem nalezla ve starých inventurních knihách uvedeno:cesta x, cesta y a cesta z a jedna částka v Kč 657000,-, které nemáme vůbec v majetku. Ty cesty byly (jak jsem zjistila v archivu) opraveny v letech 1997 - 2002. Dohledala jsem faktury, ale nevím, jestli všechny. Jednalo se o asfaltové potahy, vybudování parkoviště před hospodou a několik chodníků ze zámkové dlažby. Nic z toho není v majetku. Resp. cesty jsou na 031 jako pozemky ale na 021 není nic z tohoto.
Všchny práce byly tehdy účtovány jako opravy .
Mám to všechno nějak zařadit a jak? V jakých cenách?
Dále jsem v archivu našla poskytnuté dotace z let 2007, 2008 a 2009, které byly na opravy a pořízení majetku, ale dotace nebyly při přechodu na rok 2010 přeúčtovány na 403. Co s tím ? Mám je převést na 403 a jak?
Žádný pasport na komunikace nemáme a nevím ani jak ho udělat. Zastupitelé ho nechat udělat nechtějí
Jsem z toho celá špatná a nejradši bych to nechala být.
Děkuji moc za pomoc a rady jak postupovat a jak případně účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při kontrole podkladů k inventarizaci jsme zjistili, že doposud není v majetku zařazena stavba převlékacích kabin na koupališti postavená v roce 1977. Jak máme účetně postupovat při zařazení tohoto majetku do evidence a je nožné určit jeho cenu pouze odborným odhadem? Kdo je vůbec způsobilý k provedení odborného odhadu, pokud nechceme pořizovat znalecký posudek.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ještě se vracím k dotazu z 2.12.2011 - investiční dotace evidovaná na účtu 403 a její předání PO.
Na základě čeho mohu vyřadit 403/401 - nemusí být schválen další dodatek k ZL, jestli ano, tak se obávám, že už se to letos nestihne.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám na Vás dotaz:
1) Chceme vybudovat obecní park. Máme projektovou dokumentaci a zaměření pozemku. Nevím jestli bude akce v příštím roce realizována, záleží na získání dotace. Můžu zaúčtovat PD a zaměření pozemku na MD 042 a ve výdajích na par. 3745 a pol. 6129.
2) Prodávali jsme část pozemku. Výměra celého pozemku pozemku 1.208 m2, prodej 207 m2. Stav by měl být 1.001 m2,ale geodeti to zaokrouhlili na 1.000 m2(LV). Rozdíl 1 m2 je 10 Kč. Mohu zaúčtovat tento rozdíl MD 401/D 031? A ještě jeden dotaz mohu majetek pod hranicí 3.000,-- (účet 902) pořizovat přes účet 042, když mám k němu náklady jako dopravu nebo mám to pořizovat přes 501 a pak dát celkovou částku na 902?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, převzala jsem účetnictví obce a nyní procházím inventarizaci, v evidenci majetku máme ČOV - v hodnotě 266448,-, ale veškerý majetek ohledně kanalizace vlastní svazek obcí, pro tuto stavbu založený. Dohledala jsem tedy faktury z roku 2002 a jedná se o faktury za projekt stav.povolení a geometrického zaměření, jejichž cena pak byla zavedena na účet 021 jako čov. Jak tedy dál postupovat při vyřazení a jak toto zaúčtovat. Děkuji předem za Vaši odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak vyřešit situaci s komunikacemi a jak zaučtovat.
Bylo mi řečeno , že v roce 1954 byla generální inventura , kdy byly předány veškeré komunikace do majetku města.V pasportu místních komunikací některé chybí / např. polní cesty , jsou zřejmě rozorané / a některé přibyly a ty nemáme v majetku.
Ty co nedohledáme bych vyřadila a ty co nemáme bych zařadila - jde to tak udělat?
V pasportu nejsou komunikace oceněny - může je ocenit znalec? Musí to schválit zastupitestvo ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 proběhlo v rámci města TZ budovy mateřské školy - budovala se střešní nástavba, investice byla dotována z EU. TZ bylo evidováno na účtu 042 a po dokončení bylo zaúčtováno na účet 021 a 022. Následně toto zhodnocení bylo na základě dodatku k ZL předáno v roce 2010 mateřské škole - zaúčtováno 401/021 (022). Obdrženou investiční dotaci máme evidovanou my na účtu 403. ČSU č. 708 neřeší tuto situaci. Dle mého názoru bychom na účtu 403 dotaci mít neměli, nebudeme ji mít proti čemu rozpouštět. Mohu letos zaúčtovat 403/401 a předat to naší příspěvkové organizaci, jak toto formálně provést?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec má v majetku ÚP z roku 2005 v hodnotě 445.080,- (poskytnutá dotace 71.400,-). V současné době zpracovává nový ÚP, který bude v přístím roce schválen.
Chtěla bych starý ÚP vyřadit. Můžu zkrátit dobu odepisování na dobu platnosti starého ÚP tedy na 8 let?
Účtovala bych takto:
rok 2011: 333.810,- (445.080,-/6 let) 406/019
55.635,- (rok 2011) 552/019
62.475,- (dot. 71.400,-/6 let) 403/401
8.925,- (dot. 2011) 403/672
V inventarizaci by byl ÚP pro příští rok ve výši 55.635,-
rok 2012: 55.635,- ZC 551/079
55.635,- 079/019
8.925,- dot. 403/672
Lze to takto provést?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mikroegion drží ve stavu majetek pořízený z dotace po dobu 5ti let. Pak ho bezplatně darovací smlouvou převede na členské obce. Poraďte mi prosím, jak mám správně sestavit odpisový plán ? Mám ho nastavit na dobu 5ti let a nechat zůstatkovou hodnotu např. 5 % - a tu pak uvést do darovací smlouvy anebo dle posouzení jednotlivého druhu majetku na dobu např. 10ti či 20ti let ? Do darovací smlouvy dát zůstatkovou hodnotu a odepsat zůstatkovou hodnotu najednou při převedení ? To budou šílené náklady. A dotaci rozpouštět stejným způsobem ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dotaci 200 tis. Kč, ve smlouvě je uvedeno, že se jedná o investiční dotaci, ale že může být použita na
investiční i neinvestiční výdaje. Poskytovatel - kraj trvá na zaúčtování příjmu celé dotace na účet 403 .
Dotace je určena na osvětlovací stožár has. auta za 100 tis. Kč a vybavení auta za 100 tis. Kč. Stožár jsme zaúčtovali na účet 022, ale problém je s vybavením, jedná se o jednotlivé věci s poř. cenou do 40 tis. Kč za /ks -nosítka,masky,hadice,hliník, bedny,fixační límce ....), tyto věci chceme zaúčtovat na 501 a 028. Je to v souladu s použitím dotace, ale pokud celou dotaci budeme mít na účtu 403 , bude zkreslený HV. Mohli bychom 100 tis. Kč zaúčtovat do výnosů 649 (?) , ale proti jakému účtu - 403 nemůžeme snížit.
Druhá možnost je vybavení auta zaúčtovat na 022 , jako soubor, ale to se nám také nelíbí.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ráda bych se s Vámi poradila ohledně vyřazovaného majetku. Obec má na účtu 042 evidovaný majetek, který by se měl vyřadit. Jedná se o různé projekty (z dřívějších let), které nebyly dále uskutečňovány a s největší pravděpodobností k tomu již nedojde.Vyřazení majetku bude zápisem 553/042 nebo 401/042? A co když byla na pořízení projektu dotace? A ještě jedna věc, na účtu 019 má obec zařazený rovněž projekt na stavbu domů, která byla již realizována a s další se nepočítá. Lze tento projekt také vyřadit? Poslední věc je projekt v celkové hodnotě cca 4.000.000, z dotace bylo hrazeno 3.000.000,- a projekt byl realizován v r. 2005. Účtování bude také zápisem 553/019 nebo 401/019a 403/019? Rozhodnout může starosta obce (nemáme radu) a bude se nadále majet vyřazený evidovat v podrozvaze, či nikoliv.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město si v letošním roce vzalo půjčku z FRB. Příjem půjčky jsme zaúčtovali na pol. 8123. (v roce 2011 - platí město pouze úroky a od roku 2012 by mělo začít splácet půjčku)
FRB bude k 31. 12. 2011 zrušen a ZM schválilo prominutí splácení jistiny a úroků od 1. 1. 2012.
Jak máme správně zaúčtovat? Můžeme ještě v letošním roce -8123 nebo až v roce 2012 a jakou máme použít položku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Moc se omlouvám za dotaz, ale nastoupila jsem v průběhu roku, po bývalé paní účetní a dost v tom plavu. Obec vložila do pronájmu VSOZČ kanalizaci, vodovod.řady a přípojky. V roce 2010 při inventurách byl tento majetek dán do podrozvahy zápisem 903MD/021 D. V softwaru majetku už však nikdo nic neudělal a tak mi tento majetek stále zůstává a je po mně požadováno dooprávkování. Mohu v majetku dát na majetek vedený v podrozvaze a nedooprávkovat, nebo budu muset majetek znovu nějakým způsobem dostat zpět? Na účtě 401 jsem žádný záznam o majetku nenašla. Čili si myslím, že na 401 stále zůstává. předem děkuji za odpověď na zmatený dotaz.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková