Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2141 dotazů:
Máme pohledávky za nájemným, vodným-stočným, za odpady,psy atd. Vše bych do účetnictví zaúčtovala jako pohledávky na účty 315 xx (nepředepisujeme do účetnictví, platí se na základě smluv), ale nevím proti jakému účtu (934?)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r.2010 jsme od Lesů ČR obdrželi (v rámci navrácení histor.majetku obci) jeden lesní pozemek o vým. 770 m2. Doposud jsme v majetku žádný jiný lesní pozemek neměli. Ačkoliv jsem prostudovala snad všechny dotazy na vašich stránkách týkající se této
problematiky, nejsem si jistá vůbec, jak správně tento lesní pozemek ocenit a zařadit do majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Poskytujeme dotaci z kulturního fondu, který je vytvořen účelově na poskytování dotací organizacím a sdružením v oblasti kultury. Dotace je určena k vyúčtování. Poskytnutí dotace účtujeme MD 373/D 236 POL 5222. Po doložení nákladů od příjemce dotace účtujeme MD 572/D 373 a zároveň čerpání fondu MD 419/D 401.
Je toto účtování správné, nebo se účtuje o čerpání fondu současně s pohybem na bankovním účtu? Potom by platilo, že účet 236 se rovná účtu 419.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsme udělali část 1. změny ÚP a já toto zaúčtovala na účet 041 (35.700,-- Kč). Letos jsem se na některém ze školení dozvěděla, že toto se účtuje jen do nákladů a zároveň služeb. Jak to mám letos při inventarizaci odúčtovat. Prosím poraďte mi.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Dostali jsme od kraje bezúplatně počítačovou sestavu do knihovny. Je správné zaúčtování pouze 028/088?
2. Slyšela jsem o doporučení p Schneiderové ,aby se převedl majetek evidovaný na účtu 022 který nedosahuje hodnoty 40 tis. na účet 028.
tento převod zaúčtuji 028/022?
3. Vyřazení majetku opotřebením z účtu 022 pořízeného do konce roku 2009 se zaúčtuje 401/022?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám několik dotazů.
1.v roce 2010 jsme prodávali několik pozemků a já zaúčtovala vyřazení 554/031.
2.Dále jsme prodali plynovod, který byl zařazen 2010 opravným dokladem do účetnictví 021/401901 a vyřazení 401901/021.
3.Prodej stavby též zařazené v roce 2010 opravným dokladem 021/401901. Vyřazení 401901/021.
4.Bezplatný převod 2 ks nákladních aut neziskové organizaci. Cena jednoho auta asi 400 tis. korun. Vyřazení 401901/022. Použila jsem v roce 2010 rozdílné metody při vyřazování. Můžu to ponechat, nebo mám přeúčtovat veškerý vyřazený majetek na nákladové účty? Prosím poraďte u každého příkladu zvlášť které účty popř. použít.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím si rady s vyřazením majetku- pozemku na základě Převodu práva hospodaření . Vše řádně proběhlo přes katast.úřad. který zapsal vlastnictví pozemku ve prospěch ČR s příslušností hospodařit Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových.
401/031?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 jsme vyměřili poplatek z prodlení ke smlouvě o úvěru poskytnutého z FRB a je příjmem fondu. Účtovala jsem 277 22 / 917 35 a v roce 2010 jsem převedla na 469 220 / 419 122.Odpis jsem zaúčtovala mínusem 469 220 / 419 122 a zavedla na podrozvahu 911/999 a potřebuji poradit,jak zaúčtovat do nákladů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pěkný den,
prosím o radu jak zaúčtovat odpis pohledávky- kolegyně vykazovala v inventarizaci za rok 2009 pohledávku a letos jsem zjistila, že pohledávka je dávno zaplacená. Nevím jestli 557/311?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 se začala v jedné obci budovat komunikace. Byl vypracován projekt, vydáno stavební povolení, v rozpočtu bylo zahrnuto v investičních akcích. od r. 2008 se účtuje na 042. Já od roku 2009 v tom pokračovala, akce byla dokončena v roce 2010.
Nyní v prosinci 2010 mi pan starosta přinesl smlouvu z KÚ že jsme obdrželi dotaci na tuto komunikaci - ale neinvestiční. Na můj dotaz mi jenom řekl že na investice bychom dotaci nedostali, že jsme museli žádat o dotaci na rekonstrukci komunikace a rekonstrukci chodníků (nikdy tam žádné chodníky nebyly) zničené povodní. A já teď vůbec nevím co s tím v roce 2010 bych to mohla ještě přeúčtovat na opravy ale co rok 2008 a 2009?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zodpovězení dotazu týkající se vyřazení drobného dlouhodobého majetku z účtu 028. Při inventarizaci se budou vyřazovat věci z účtu 028 a já si nejsem jistá, zda zápis 401/028 je správný. Podotýkám, že vyřazení majetek byl pořízení před rokem 2010.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na konci roku jsme prodali pozemek. Vklad na katastr je ze dne 21.12. Bohužel to na katastru nestihli a ve výpisu ke dni 31. 12. to ještě máme v majetku.
K 21. 12. vyřadím 401/031
Mám provádět ještě nějaký zápis, nebo mám jen popsat rozdíl mezi inv. soupisem a výpisem KN v komentáři?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme dotaz : budovu mateřské školy vedeme v podrozvaze od roku 2010, školka si vede budovu v rozvaze. V roce 2010 si MŠ odepíše částku asi 14.000,- Kč. My jako obec jsme poslali na účet školky částku odpisu (tj.14.000,-) a ptáme se, jak se v mateřské školce zaúčtuje příjem odpisu a pak vlastní odpis?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v r.2009 jsme dostali na účet obce částku 116 tis.Kč jako dotaci pro ZŠ (pol. 4222 s UZ 011). Částku jsme přeposlali na účet ZŠ ještě v r. 2009. Jednalo se o opravu a výstavbu plochy dětského hřiště u ZŠ. V roce 2010 byla akce realizována. Jak zavedeme do majetku obce, když veškeré platby účtovány z účtu ZŠ-pokud možno přesné účtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Paní Schneiderová posílám znovu účtování SFRB na opravu obecních bytů.Čerpali jsme celkem 25000,-.
1)přijetí úvěru 236 120 92242 8123 MD/452 240 Dal 25000,-
2)převod z BÚ 231 103 6330/5345 Dal/401 921 MD 25 000,-
3)příjem na FRB 236 120 4134 MD/419 132 Dal
25 000,-
4) úhrada faktury 236 120 3612/5171 dal 25 000,-
236 120 92242/3612/5171 dal 25000,- / 321 010 MD
5) předpis závazku 395 102 MD 25 262,-'včetně úroků / 419 132 dal
a tím rozvaha nesedí aktiva nejsou rovna pasivům, kvůli účtu 395 tak nevím jak z toho ven.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková