Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2142 dotazů:
Nevím si rady se zaúčtováním bezúplatn.převodu 2 pozemků od Úřadu pro zastup.státu ve věcech majetk.Účet 031 5xxMD/na stranu D nevím.
Vztahuje se účet 403 i na neinvest.majetek DDHM nebo jen na invest.DHM. Máme dotaci ROP i na DDHM, služby a poplatky, vše zatím účtuji na 403,
ale teď jsem si uvědomila,že je to špatně a potřebuji to opravit.Bude se jednat o účet 671,674?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,paní inženýrko,obracím se na Vás s tímto dotazem:
Jsme město a plátci DPH od 1.10.2010.
V létě jsme zrealizovali dětské hřiště za naší základní školou za cca 2 mil z vlastních zdrojů .Vše mám v účetnictví města .
Nyní ředitel ze ZŠ přinesl smlouvu o poskytnutí dotace z Stř.kraje fondu sportu ve výši 403500,-./na jaře zřejmě žádal o dotace a přišla až nyní /.
Příjemcem dotace je ZŠ a ta dle smlouvy musí předkládat k proplacení fa.Nejdříve se žádá na základě předložených a proplacených faktur o 75% a po skončení akce o 25%.Problém je v tom,že faktury jsou psané na město a akce skončena .Napadlo nás fa přefakturovat ZŠ ve výši dotace ,a zároveň jim poslat v té výši příspěvek na činnost.Nevíme si rady ,tak prosíme velice o Vaší radu včetně účtování.Na kraji nám moc neporadili.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec provádí akci" úpravy a rekonstrukce chodníků..." na SP. Firma, která sousedí se stavbou nám darovací smlouvou zaslala fin,dar ve výši 100tis. s tím, aby byl výlučně použit na tuto akci.
Jak budu tento dar účtovat( 649/231
10 3121 2212), zda bude zahrnut do daňového přiznání daně z příjmu a zapsání do majetku(hodnota) nebude tímto darem ovlivněno?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se Vás zeptat, jak mám správně proúčtovat chybně zaúčtovanou fakturu z roku 2009 jednalo se o opravu kotelny (výměna radiátorů a trubek + výměna kotle). V roce 2009 bylo zaúčtováno na účet 042 / 901 10. Letos se ale zjistilo, že se nejednalo o investici, ale o opravu. Můžete mi prosím poradit, jak mám správně postupovat. Já bych nejspíš zaúčtovala MD - 042/ MD 406 ???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V naší obci proběhla v minulých letech pozemková úprava. V roce 2010 jsme zažádali o výpis z katastru. Nyní bych chtěla dorovnat všechny rozdíly (výměry a ceny), aby se shodovala naše evidence majetku s katastrem. Jak mám zaúčtovat změny? 406 x 031? V již zodpovězených dotazech je i varianta změnit pouze výměru a cenu nechat původní, což se mi moc nezdá... Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, jak mám účtovat fa z DSO, kde nám fakturují (je tam i přímo napsáno)podíl na dotaci z GF, je to investiční dotace, jedná se o nákup sněhové frézi, jestli to účtovat jako transfer a to: předpis 572/349, úhrada 349/231 pol. 6349 par.3699, ale pak nevím, jak to přeúčtovat do majetku? celkové náklady jsou 88.740,-, vlastní podíl 43.800,- anebo to účtovat normálně jako nákup?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den ,obracím se na Vás s dotazem,zda se musí u sociálního fondu rovnat účty 401 a 419.Mě se nerovnají o počáteční stav fondu u účtu 401,zřejmě mám chybu v převodovém můstku,ale tyto účty se převáděly automaticky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v rámci převodového můstku z účtu 901 na 401 nebyly vyčleněny na účet 403 dotační prostředky poskytnuté v min.letech na investice. Je přípustné provést tuto opravu v průběhu roku 2010. pokud ano, byl by správný zápis 401/403?
Ještě by mě zajímala oprava zaúčtování energetického auditu ve škole provedého v roce 2008 v hodnotě 30 000,- Kč, bylo zaúčtováno jako služba.V letošním roce byla podána žádost na zateplení budovy školy v rámci programu Zelená úsporám a myslím, že by měl EA být veden na 042 a zahrnut následně do hodnoty budovy. Letos bylo nutné provést přepracování EA, zaúčtovala jsem na 042 Mohu provést opravu zápisem 042/408 ?
Děkuji za vaši pomoc.
Ivana Štiková
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, kdy a jak zaúčtovat věcný dar od Kr.Ú. Obec podepsala darovací smlouvu 24.8.2010. Hodnota daru je 25.104,- Kč-jedná se o 4 ks přileb pro hasiče-fyzicky předáno 30.9.2010. Účtovala jsem : 028/401 901 nebo by mělo být 028/088.Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při předběžném auditu bylo jedné účetní jednotce vytčeno, že nesprávně účtuje prodané pozemky. Při vyřazení z majetkového účtu bylo účtováno dle knihy "Účetní reforma a ÚSC 2010 na účty - 554/031. Auditem bylo řečeno, že účtování je nesprávné a je nutno zaúčtovat 401/031. Myslím si, že takto bude zkreslen výsledek hospodaření, jelikož prodej je učtován 311/647 a nákladový účet tím pádem chybí. Dále audit chtěl aby pozemky byly oceněny reálnou hodnotou a tuto cenu chtěli mít uvedenu také.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, katastrální úřad na základě svého zjištění nám zaslal rozhodnutí, že pozemku, který má obec v majetku opravuje výměru o 53m2. Jakým způsobem máme zaúčtovat?
1. buď pouze opravit výměru, ale nemůžeme se potom dostat na přesnou původní hodnotu(jednotková cena x m2),
2. nebo zaúčtovat 031 x 401 (jiný účet mě nenapadá)
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v roce 2009 obec podepsala dohodu se SZIF o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na Rekonstrukci kaple v obci. Starosta mi jen sdělil, že se jedná o neinvestiční dotaci V roce 2009 jsem všechny výdaje účtovala přímo do nákladů (pol. 5171, N+Z a přidělila jsem ÚZ 89013 a 89014 ). V roce 2010 jsme obdrželi dotaci, o které jsem také účtovala jako neinvestiční (pol. 4113, N+Z a ÚZ jako u výdajů). Pracovnice SZIF doklady zkontrolovaly a vše bylo v pořádku. Potom mi starosta předal dopis ze začátku roku 2010 Oznámení o schválení platby ze SZIF, kde jsou rozepsány výdaje z EU a z NZ a všude je uvedeno, že se jedná o investiční výdaje.
Mám ještě příjem dotace přeúčtovat na investiční? V tom případě bych měla změnit i ÚZ na 89515 a 89516 u příjmů? Ale to bych měla jinou ÚZ u výdajů, které jsou proúčtovány v roce 2009.
Bojím se případné kontroly z FÚ.
V roce 2010 jsme ještě dostali na tuto akci peníze z PGRLF. V případě, že by se přeúčtovalo na investiční dotaci budu účtovat na účet 403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stále nemám jasno s účtováním sociálního fondu.
Jsme obec, která má zřízený samostatný účet sociálního fondu. Jedenkrát za čtvrt roku převádíme z výdajového účtu jednotný příděl do sociálního fondu, který účtuji 572/231u výdajového účtu (výdej) a 236/419 u účtu sociálního fondu (příjem).
Ze sociálního fondu hradím fakturu např. za vstupenky na divadlo : 419/321 předpis a 321/236 úhrada. Zaměstnanci potom uhradí poměrnou část vstupenky a peníze jsou zpět složeny přes pokladnu na účet sociálního fondu, které zaúčtuji 261/419 , 262/261, 236/262.
Nevím, zda bych neměla převod mezi výdajovým účtem a účtem sociálního fondu účtovat přes účet 262 (262/231, 236/262) a výdaje z účtu sociálního fondu 528/321, 419/401 a 321/236.
Jak potom zaúčtovat poměrnou část za vstupenky, kterou hradí zaměstnanci přes pokladnu zpět na účet sociálního fondu?
Děkuji za radu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme fa na příspěvek pro našeho zaměstnance, částka fa se rovná příspěvku v plné výši, jak zaúčtovat, platbu provedeme přímo ze SF
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Včera nám byla zvýšena hodnota 10 ks cenných papírů z 5.000,-/ks na 10.000,-/ks. Je správné účtovat: 069/664 nebo 069/401 ? Na akcii je původní hodnota škrtnutá a razítko s podpisem a novou hodnotou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková