Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2237 dotazů:
Prosím o radu ohledně zařazení majetku: pořízení automobilu z vlastních peněz jedná se o účet 022/082? A dále, pořízení autobusové čekárny účet 021/081. Je to dobře? Děkuji moc za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme koupili pozemky hřiště. Spláceli jsme po 100 000,- i v roce 2010. Ve smlouvě bylo, že pokud doplatíme do konce 2010 bude sleva 150000,-Kč my jsem tedy doplatili o 150000,-Kčméně dle smlouvy.Loni jsme je zařadili naMD 031 a 401 D . Celá kupní smlouva byla předepsána na 321. Teď jsem odúčtovala o slevu D321 -150 000,- Kč proti MD406 a pozemky jsem přecenila se slevou o 150 000,- Kč MD 031 -150000,-Kč a 401 D -150000,-Kč. Je to tak dobře.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Před rokem 2009 jsme obdrželi 36 mil. investiční dotace na různé akce.
Nevím zdali jsem je zaúčtovala správně :
MD 406 / 403 Dal
Teď z těch dotazů a odpovědí na Vašich stránkách jsem na pochybách zdali nemělo být
MD 401/403
2.V roce 2009 jsme začali budovat kanalizaci
a dle mého dotazu, který jsme spolu řešili
jsem jsem též část dotace , která již byla poskytnuta a vyčerpána v roce 2009
účtovala též - změna metody 406 MD a 403 D .
Bylo to v začátku roku 2010 , tak doufám že vše není jinak .
3.V roce 2010 jsme měli schválenou invest.dotaci
na dobud.kanalizace,- v prosinci 2010.
Smlouva bude sepsána až v letošním roce 2011.
Předpokládala jsem , že tuto dotaci musím zaúčtovat na podrozvahu, ale dle Vaší metodiky by účet 942 měl být nulový.
Předpokládala jsem že je to pro nás podmíněná pohledávka .Tak potom v prosinci se o tom již neúčtuje ????
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventarizace pozemků za rok 2010 jsem zjistila, že jsou špatně počáteční stavy na účtu 031 - nesouhlasí s inventarizací za rok 2009. Jedná se o rozdíl 200,-Kč.Na AÚ 0400 mně těch 200,-chybí a na AÚ 0401 mně přebývají. Celkem za 031 mně částka souhlasí. Jak mám teď postupovat? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke konci roku 2010 máme vyčíslit na účet 403 veškeré investiční dotace z předchozích let, ze kterých byl pořízen investiční majetek.Znamená to, že v případě DSO zde převedeme i investiční dotace od obcí (členů DSO)? A předpis těchto invest. dotací od obcí účtovat 348/403 ? Teoreticky by pak u DSO nebylo co odepisovat, protože jiné příjmy na investiční akce nemá?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zda-li se provádí inventura u účtů 078, 088, 401, 403, 406, 407 a 493. Pokud ano, tak asi dokladová. Tak by mě zajímalo jakým způsobem provedu dokladovou inventuru např. u účtu 401.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,v prosinci roku 2001 uzavřela obec kupní smlouvu na prodej plynárenského zařízení za cenu 1.898.000,-.Tato částka byla k 31.12.2010 uhrazena (Deseti splátkami).Jakým způsobem vyřadím z majetku.Hodnota zařízení je 7.874.002,-Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
a) prodali jsme stavební pozemek a já jsem účtovala:
1/ předpis v den podpisu smlouvy 311/647 49400,--
2/ úhrada pozemku 231/311 49400,--
3/ vyřazení pozemku v den vkladu na katastr 401/031
5681,--
Nemůžu se ubránit tomu, že mi tam něco chybí a je to špatně. Nepatří tam někam účet 554?
b) Když zařazuji pozemek v hodnotě 34000,-- dle KS, jak se účtuje?
c) Kupuji samost mov. věc (účet 022) jak se účtu od předpis až po zařazení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše Mateřská škola má od 1.3.2010 doplňkovou činnost - pronajímání nebytových prostor. Dříve, když ještě MŠ neměla doplňkovou činnost, měla s nájemcem uzavřenu smlouvu Obec a platbu za nájem a energie inkasovala Obec. Obec dovolila MŠ, aby provedla vyúčtování energií za rok 2009 a rovněž inkasovala prostředky vyplývající z tohoto vyúčtování. Jelikož na konci roku 2009 jsme neúčtovali v předpise o vyúčtování energií týkajících se pronájmu (doplňkové činnosti), nyní vznikl problém jak tento příjem doplatku zaúčtovat. Prosím o Vaše stanovisko, zda doplatek z vyúčtování mohu zaúčtovat na účet 649 (ještě prosím upřesnit zda v doplňkové činnosti nebo v běžném provozu). Moc prosím o nastínění přesného zaúčtování tohoto případu. Jedná se o čátku 44.500,-- Kč. Nejsme plátci DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych požádat o informaci jak účtovat nákup majetku za 1,--. Městu byly prodány na základě kupní smlouvy komunikace a veřejné osvětlení za 1,-- a předané objekty byly u prodávajícího vedeny v PC (komunikace 7.855.012,33 a VO 454.501,--) vše včetně DPH. V jaké ceně bychom měli majetek zavést do evidence? Je možné použít účty 021/042 a 021/401? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat jak se dostat z problému,který jsem si udělala tím, že jsem ostavebním spoření neúčtovala na dalším účtě.Vždy jsem účtovala jen výdej ročního příspěvku na účet 316. 28.1.2010 jste mi odpověděla, že mám převést na 377. Jelikož jsem měla již uzavřený rok 09 zaúčtovala jsem úroky 377/408. Na 377 mám tedy celou částku spoření.V prosinci jsme odeslali poslední splátku a přišel znovu výpis. Poraďte co s tím. V 1/2011 nám spoř.skončilo a peníze jsme obdrželi na náš ZBU. Chtěla bych to mít správně.Zkoušela jsem to napasovat na dotaz, který jste odpověděla 20.4.2010, ale to že jsem neúčtovala o dalším účtu je problém.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat věcný dar od HZS ČR - jedná se o osobní zásahový automobil pro jednotku PO. Hodnota daru je 1.321.834,06Kč (podpis smlouvy o bezúplatném převodu a přijetí majetku proběhlo v listopadu 2010).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz týkající se dotace z PGRLF na DPH u investic. Mám částku přeúčtovat na 403 nebo nechat na 401.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle informací na Vašich stránkách a z odpovědí na dotazy jsem zaúčtovala časové rozlišení úroků z půjček FRB do výnosů pro rok 2010 zápisem
406/662. Jednalo se o splátky dřívějších půjček, úroky jsem sečetla a zaúčtovala jednou hodnotou.
Novou půjčku poskytnutou v roce 2010 jsem zaúčtovala:
Roční předpis úroků z půjčky: 469 / 662
Zúčtování zdrojů: 401 / 419
1.) Obec je od 1.1. 2010 plátcem DPH. Obdržené úroky z FRB by se měly dostat do daňové doloženosti se ZJ 650.
O obdržených úrocích jsem v rámci DPH celý rok neúčtovala, údajně stačí až nyní, do daňového přiznání za IV. čtvrtletí 2010.
Vůbec však nevím jak zaúčtovat. Účtují se jinak obdržené úroky dřívějších půjček a úroky z nové půjčky, poskytnuté v roce 2010?
Nevím si s tím rady. Prosím o doporučení, jak zaúčtovat, aby se úroky dostaly do daňové doloženosti.
2.) Druhý dotaz se netýká DPH. Jak zaúčtovat roční předpis úroků v roce 2011?
A to splátky úroků dřívějších půjček – poskytnutých do roku 2010?
A splátky úroků půjčky poskytnuté v roce 2010? V roce 2011 již nebudeme poskytovat žádnou půjčku.
Máme zřízený samostatný účet k FRB.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, město pronajímá ČOV organizaci, která ji provozuje. Roční nájem činí 150 tisíc a organizace buď nájem uhradí na účet města, nebo ho podloží nákladem, který investovala do oprav ČOV. Ve všech předešlých letech firma peníze vždy neposílala, protože je použila na opravu. V roce 2010 poprve poslala nájem na účet města. Dověděla jsem se, že město musí v tomto případě utvořit rezervní fond. Chtěla jsem se zeptat, jestli musí mít tyto peníze na zvláštním účtu, nebo stačí anal. rozdělení běžného účtu a jak zaúčtovat tuto částku na fond. Myslela jsem, že by to mělo 401/419, ale nevím, jestli uvažuju správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková