Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2142 dotazů:
Dobrý den paní inženýrko, vím, že se tento dotaz opakuje už po několikáté, ale nevím si rady při účtování půjček z FRB ( NFV již byla vrácena). K těmto půjčkám máme zřízený samostatný účet na který nám bezhotovostně chodí platby od občanů. V loňském i předešlých letech naše obec účtovala následovně:poskytnutá půjčka občanovi 236/30/3611/6460 DAL 277/20 MD, úrok z půjčky 277/20 MD 917/31 DAL , splátka půjčky od občana 236/30/-/2460 MD 277/20 DAL, splátka úroku z půjčky 236/30/3611/2141 MD 277/20 DAL. Takto jsem převzala účtování od minulé paní účetní. Poraďte mi prosím, jak mám účtovat v letošním roce a taky jak zaúčtovat jednu splátku půjčky, která byla zaplacena hotově- do pokladny.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz ohledně vyřazení zásob z majetku města účet 112 z roku 2009 a starší. Je možno vyřadit 401 0964/ 112 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Musí se doúčtovat chybějící zdroje?-účet 901, r.2009, když tento se nerovnal účtové tř. 0, a to o úvěr a nezaplacené invest. fa
účtovat 401 933/401 901
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Vedeme účet HČ-mzdu zaměstnankyně, která je zaměstnána v míst.pohostinství, které provozuje obec jsem vyplatila z BÚ. Převod vyplacených prostředků tedy převedu z BÚ na účet HČ. na bú ZAÚČTUJI 231 0100 6330-5341 MD/262 0100 D.Na účtu HČ zaúčtuji celkovou částku 241 0100 MDa poté rozúčtuji HM 2141 ( na BÚ dáváme pol.5011 mohu jí dát také na HČ nebo si ji mám změnit?) SP 26%,,ZP 9%, a odvod daně,a dále stravenky.
Dále se chci zeptat zda,máme investiční dotace např. za posledních 5 let které jsme účtovali na účtu 401 převést na účet 403? A poslední prosba. Máme na účtu 311 nevymahatelnou pohledávku. Poradíte mi, jak ji mám odepsat a kam zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poprosit o informaci k textové části Přílohy č.5 = A.2. - Informace podle §7 odst.4 zákona. Zde se uvádí jen vyjímečné změny volby syntetického účtu (jak uvádíte v příkladech v dokumentech ke stažení) nebo se zde musí uvést i všechny změny SÚ v rámci převodového můstku? Např.:
1) r.2009 účet 901 = 10tis. = přev.můstek 5tis. účet 401, 5tis. účet 403
2) r.2009 účet 315 = 6tis. = přev.můstek 3tis. účet 311, 3tis. účet 315
3) r.2009 účet 277 = přev.můstek účet 469
4) r.2009 účet 272 = přev.můstek účet 452
5) r.2009 podrozvaha účet 97x = přev.můstek účet 902, 903, 951, 932, 982 atd.
atd. ....
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2009 jsme postavili kanalizaci k novým domům. Letos byl 16.3. sepsán zápis o předání předmětu nepeněžitého vkladu. Hromadná listina nahrazující akcie má datum 2.4. a starostka ji převzala 5.5. Vyřazení bych zaúčtovala 401/021 (dotaci jsme neměli) v pořizovací ceně. A příjem akcií 069/401. Prosím o radu, zda je zaúčtování správně a ke kterému datu mám účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byly zaslány finanční prostředky na navýšení zákl.jmění v r. 2009 vyšší,než co bylo možno zapsat v rejstříku a to s odvoláním na zákonnou normu. O 200,- a 800,- více)
Snižujeme účt. částku na účtu 043
401 901/043
účtujeme o krátkodobé pohledávce
377/408
a na podrozvahovém účtu
949/999
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pozemek byl rozdělen dle nového geometr.plánu na několik menších. Stává se nám, že po zápisu na KN dojde ke snížení stavu např. o 3m2, takže musím provést opravu, abychom byli v souladu śe zápisy na KN. Provedla jsem: 031 xx MD -12,36 Kč, proti (a to nevím) 401 901?
Stává se nám i při inventarizace, že najednou KN změní oproti minulému odsouhlasenému stavu plochu našich pozemků o několik metru. Nechápu, jak je to možné, opravu zpět neprovedou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
MČ je 100% vlastníkem s.r.o. Převodem budov a pozemků bude navýšeno zákl.jmění.Rozhodnuto o ekvivalenci, tj. v závěru roku proveden dopočet mezi zaúčtovanou zůst. cenou převedeného majetku a odhadem majetku k datu převodu-v jehož hodnotě je zapsán v rejštříku.
061/401 901 převod majetku v evidované ceně
061/407 dorovnání hodnoty majetku (rozdíl mezi odhadem a evidovanou cenou)
MČ zároveň účtuje o ztrátě a zisku společnosti
061/407 991
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz,jestli u splátky půjčky ze SF,musím používat také účet 419 a 401.V minulých letech jsem účtovala MD 236 10 pol.2460/D 335 20
a na podrozvahu MD 999 93/ D 993 77
Asi k tomu mám dodělat ještě MD 419/D401?
Je to tak dobře včetně té podrozvahy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám problém s účtováním Fondu hospodářské činnost. V minulých letech jsem po schválení ZO účtovala: 931/903.Prostředky na účtě zůstaly celý rok až do dalšího přírůstku. V rozvaze za obd. 13/2009 je zůstatek Fondu z min. let na účtě 903, z roku 2009 na účtě 963. Po převodu do letošního roku (nemám zatím zpracován převodový můstek) je zůstatek z min. let na účtě 401 903 a za r. 2009 na účtě 431 000. V 03/2010 ZO schválilo převod zisku do Fondu HČ. Prosím, jak správně zaúčtovat:
1) převodový můstek
2) převod z účtu HV ve schvalovacím řízení na Fond
HČ
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Správu bytů nám provádí na základě mandátní smlouvy cizí firma s. r. o. na samostatný bankovní účet ( 241 ). Obec poskytuje firmě "příspěvek" na výměnu oken v byt. domech. Vloni jsem účtovala výdej obce: 420/231 3612 5341 a firma účtovala příjem: 241/649. Lze zapojit prostředky z Fondu HČ
(po převodu roku 401 903 nebo 431 ), kde se zisky shromažďují asi 4 roky, a nepoužívat účty hlavní (rozpočtové) činnosti?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v letošním roce jsme vrátili peněžní prostředky St. fondu rozvoje bydlení (ty, co byly půjčeny na 10 let). Zatím mám účtováno 452/236. Vím, že musím ještě dorovnat účet 419, ale nevím proti jakému účtu ho dorovnám. Můžete mi prosím poradit? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotazem: Město v rámci finančního vypořádání přídělu do soc. fondu za rok 2009 zjistil, že do sociálního fondu se v rámci záloh. převodů v r. 2009 převedlo méně. Po vypořádání roku 2009 se má do fondu převést určitá částka. Jak tento převod z běžného účtu na sam. účet soc. fondu zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Občané obce dávají finanční dar na kanalizaci. Budu účtovat 231/401 RS 2321/6121? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková