Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2142 dotazů:
Město koupilo v r. 2001 kotel na ÚT do budovy radnice. V roce 2005 se v tomto kotli přestalo topit, neboť byla do provozu uvedena ekologická výtopna a teplo bylo dodáváno z ní. Od té doby se v kotli netopilo a nyní v r.2010 je ze strany občanů zájemce o koupi tohoto kotle. RM dne 29.3.2010 schválila prodej za cenu 80.000,- Kč (na tuto cenu máme i odborný odhad). Prosím jak zaúčtovat tento prodej, nejde o DM, kotel není veden v inventurách, je to zařízení budovy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zřejmě máme chybně účtované vyúčtování plynu. Prosíme o Vaši pomoc se správným účtováním.Děkujeme.
ke zdanění 19% 25.969,29
zapl.zálohy 19% -8.160,00
ke zdanění 20% 1.416,86
nedoplatek 19.226,15
stav 314 k 31.12.2009 máme 5 360,-
o zálohách účtováno:
účtování záloh 2009 314/231
účtování záloh 2010 314/321 a 321/231
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o radu, jak zaúčtovat podíl na elektropřípojce k parcelám. Přípojky k parcelám se dělaly již v roce 2008 a až letos se začínají parcely prodávat a zastupitelstvo se dohodlo ještě na podílu na přípojkách 15000 jedna. Já myslím, že by to mohlo být zaúčtováno 231.020/649.xxx 3639 2324, ale jistá si tedy vůbec nejsem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r. 2006 podepsána kupní smlouva s výhradou vlastnictví na prodej plynovodu. Kupní cena celková částka -účtování dle pokynů PK 315/215, 1. splátka v roce 2006 - 231/955, 2. splátka, která by měla být splatná až v r. 2011 po uvolnění blokace SFŽP měla být účtována 231/315, následně 955/315 + regulace a vyvedeno z majetku. Ale co teď při změně účetnictví? Účet 315 převést na 311 z analytikou jako příjmy z prodeje dlohodobého majetku určeného k prodeji (peněžní toky- CF)(dle metodiky GORDIC), ale účet 311 jsou krátkodobé pohledávky??
účet 955 převést na účet 455?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme předepsali na zákaldě sml. o smlouvě budoucí pohledávku 311/215 ve výši 1140,-Kč za věcné břemeno, obec byla osoba budoucí povinná. V roce 2010 bylo dílo dokončeno ČEZ a smlouva o věc. břemenu podána k registraci na katastrální úřad. Obec se stala od 1.1.2010 plátcem DPH a cena za věcné břemeno se navýšila dle skutečného provedení na 2.265,- + DPH. ČEZ žádá o vystavení faktury.Prosím o radu jak zaúčtovat, když část pohledávky je již předepsána a DPH se bude muset vypočítat pravděpodobně z celé vyšší částky tj.2265,-.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prováděli jsme čtvrtletní odepisování v rámci HČ zápisem 551/349. Oprávky jsme nevytvářeli. Zůstatek na 349 v hodnotě odpisů do 31.12.2009 převedeme na 401 rozpočtového hospodaření. Dle dostupné metodiky jsme odepisování v r.2010 pozastavili. Odvody do rozpočtu (dříve 349 02) jsme převedli na účet 378.
Opravné položky k pohledávkám (nájem byty, nebyty) do 31.12.2009 jsme zaúčtovali 406/194. Prosím o vyjádření, zda jsme použili v rámci HČ správné účty a zda musíme v r. 2010 daňové odpisy přerušit (dopad na finanční plán HČ – snížení nákladů).
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zřídili jsme zvl. účet na veřejnou sbírku za účelem opravy varhan v kostele - není a nebude majetkem obce. Účtuju:
příjem na účet 236+RS MD/419 D a 401 MD/649 D
úrok 236+RS MD/377 D a 377 MD/419 D
poplatky 419 MD/326+RS D a 569 MD/401 D
Je to tak správně? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prostudovala jsem zde snad vše kolem FRB, ale musím se zeptat ještě na jeden případ: občanovi se z důvodu pozdní úhrady jednak zvýší předepsaný úrok z půjčky a jednak je povinen platit penále z prodlení.
Zvýšení úroku předepíši 469/662 a mám v tomto případě účtovat o tvorbě fondu 401/419?
Jak mám postupovat v případě předpisu penále, když i tenhle zdroj je podle stanovených zásad obce příjmem FRB?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli tvorbu sociálního fondu mám účtovat podle Jihočeského kraje na 548 xx MD a 419 XX D nebo na 401 XX MD a 419 XX D a čerpání 548 XX D a 419 XX MD nebo 419 XX MD proti 401 XX D. Ještě mě zajímá, jestli se tvorba a čerpání týká všech pohybů, které na sociálním fondu vzniknou - kladné a záporné úroky, vedení účtu, příspěvek na životní a penzijní pojištění zaměstnanců, příspěvek na stravování, převod peněz z mezd na sociální fond.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu,naše obec začne vybírat příspěvky od občanů na vybudování kanalizace. Tyto příspěvky bych účtovala předpis MD311/D324,, účtovat MD231/D311
par.2321 pol.3122 podle mě by se to nemělo zahrnovat do obratu DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 naše obec zrekonstruovala prostor náměstí v celkové výši 6.295.375,- Kč.Protože nám na tuto akci byla poskytnuta dotace z ROP, na předfinancování akce si obec vzala úvěr ve výši 5 mil Kč. V roce 2009 vše zaúčtováno v souladu s platnými předpisy, takže účetní zápis 211 10/901 20-tvorba Fondu dlouhodobého majetku měl být zaúčtován až při splacení úvěru.Příjem dotace a tím i jednorázová splátka úvěru proběhla v dubnu 2010. A teď si nevím rady jak toto zaúčtovat na účet 401 a potažmo i na účet 403.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci máme několik soch, ale nemáme je v majetku. K 1.1.2010 jsme je měli údajně do majetku zařadit v hodnotě 1 Kč/socha. Jak je to správně? Jaké bude správné účtování? /vč.RS prosíme/
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec získala na základě smlouvy o převodu vlastnictví majetku od HZS bezúplatně osobní automobil. Účetní hodnota je 332 tisíc Kč. Prosím o radu, jak mám účtovat. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Velice se omlouvám že obtěžuji, ikdyž jsou na Vašich stránkách informace ohledně Sociálního fondu na ZBÚ.Ale chtěla bych se ujistit zda mám opravdu dobře zůčtováno.Vrátila jsem se po mateřské dovolené a změny se valí ze všech stran.
Předpokládám, že proúčtování faktury mám správné. Nákup stravenek
263 MD 12.000,- Kč
518 MD 300,- Kč - provize,dopravné,balné
321 D 12.300,- Kč
Úhrada
321 MD 12.300,- Kč
231 XX 6171 5499 12.300,- Kč
Výdej stravenek zaměstnancům př. 1 stravenka
527 MD v hodnotě 45,- Kč
335 MD v hodnotě 15,- Kč
263 D 60,- Kč
Úhrada od zaměstnanců
231 40 6171 5499 15,-
335 D 15,-
Zúčtování sociálního fondu
419 MD 45,- Kč
401 D 45,- Kč
A ještě bych se chtěla zeptat, zda při zúčtování sociálního fondu mustím stejně promítnout i zbylých 300 Kč (původní faktura - provize, dopravné, balné)
419 MD 300,-
401 D 300,-
Předem děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dar jsem zaúčtovala dle Vašeho doporučení, ale nějak mi stále ta 401 není jasná,proč přes 401 a ne 6xx. Stačil by mi odkaz někam, kde si to najdu, vím, že toho máte také dost, tak se předem omlouvám,ale snažím se to pochopit a nějak mi to nejde. Pokud bych mohla mít dotaz ještě jeden, věcná břemena na 986, mám kolegu, který neustále prosazuje / a stále se dohadujeme /účet 964, určitě je také nějaké vysvětlení proč 986 a ne 964 a já bych mu to chtěla umět vysvětlit a mít klid:-) .Předem moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková