Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2143 dotazů:
Dobrý den, dar jsem zaúčtovala dle Vašeho doporučení, ale nějak mi stále ta 401 není jasná,proč přes 401 a ne 6xx. Stačil by mi odkaz někam, kde si to najdu, vím, že toho máte také dost, tak se předem omlouvám,ale snažím se to pochopit a nějak mi to nejde. Pokud bych mohla mít dotaz ještě jeden, věcná břemena na 986, mám kolegu, který neustále prosazuje / a stále se dohadujeme /účet 964, určitě je také nějaké vysvětlení proč 986 a ne 964 a já bych mu to chtěla umět vysvětlit a mít klid:-) .Předem moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat:
Obec letos pořádá veřejnou sbírku na hasičské auto, vybírá se -
1/ v pokladně obecního úřadu,
2/ hasiči chodí s pokladničkou
3/ zřídil se účet pro zasílání darů.
Po zakoupení bude auto zařezeno do majetku obce. Nákup auta bude hrazen z dotací, sbírky a rozpočtu obce
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vyhledávala jsem v odpovědích, ale nenašla: Finanční dar na pořízení nového vozu s darovací smlouvou a účelovým určením fin.daru od fi ČEZ: účtování 3639-3121/669? Částka musí být vyúčtována, takže je to jako záloha, musím tedy účtovat asi i o záloze, je to tak? Můžete prosím poradit se zaúčtováním?
Předem moc děkuji, pěkný den přeje L.Salonová
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc:
v roce 2004 obec získala úvěr na výstavbu bytových jednotek a zároveň uzavřela smlouvu o půjčce mezi obcí a bytovým družstvem na úhradu poměrné části tohoto úvěru - byla vyčíslena jistina a k ní úroky.
Až do konce roku 2009 bylo o těchto splátkách účtováno /s "požehnáním" KÚ JMK/ každý rok takto: předpis na zač.roku - 315/215
a úhrady - 231,par/pol. 3612/3122 proti 315. (stejně jistina i úroky).
A já teď louskám trvrdý oříšek. V roce 2010 potřebuji dát zbývající část dluhu do účetnictví (protože tam nebyla) a postupnými splátkami ji umořovat. Mohu takto: 462/406 předpis zbývající jistiny,
231-3639-6429/462 splátka jistiny a
662/ 231-6310-2141 splátka úroků?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Potřebovala bych zaúčtova následujicí případ.
Sbor dobrovolných hasičů chce zakoupit auto (dodávku). SDH na koupi přispěje 140000,--Kč ze svých prostředků - převede na účet obce. Zbytek 45000,- Kč doplatí obec a celou sumu 185000,-Kč uhradí z účtu obce. Auto bude v majetku obce. Jak zaúčtovat příspěvek od SDH? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, město Moravská Třebová účtuje zvlášť o hlavní a vedlejší hospodářské činnosti. V minulosti byly kladné výsledky hospodaření převáděny (po schválení v zastupitelstvu města) na účet 903 - fond hospodářské činnosti. V roce 2009 je výsledkem vedlejší hospodářské činnosti ztráta. Jak máme se ztrátou účetně naložit? Lze ji pokrýt z minulých přebytků, tedy z účtu 401- jmění účetní jednotky, na který se v nové účetní osnově převedl zůstatek účtu 903? Děkuji za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o rady:
1) Město poskytuje důchodcům bezplatně jízdenky. Doposud byly evidovány pouze v podrozvaze. Protože se ale dle mého názoru jedná o ceniny, chtěla bych je přesunout do rozvahy. Je správné toto účtování?:
MD 999/0903 D 903/xxxx a MD263/xxxx D 401/0964
nákup: 263/321
úhrada faktury: 321/231 §4359 pol.5169 ??
výdej jízdenek: 518 (nebo 549?)/263
2)V účetnictví bylo zjištěno, že pohledávky za uložené pokuty z minulého roku jsou nižší než odpovídá skutečnosti - je možné v účetnictví zvýšit stav zápisem 315/xxxx/401/0965?
3) Chtěla bych opravit účtování o tvorbě a čerpání fondů - doposud jsem účtovala výsledkově a nyní bych ráda přešla k účtování přes 401. Nejsem si ale úplně jistá, jakou zvolit analytiku k tomuto účtu - máme celkem tři fondy (SF, FRR, FRB) a pravděpodobně by bylo asi vhodné ke každému si vytvořit vlastní analytiku, aby bylo možné ve výkazu o změnách VK vysvětlit úbytek či přírůstek jmění vlivem konkrétního fondu...Bude nutné uvádět v příloze tuto změnu v účtování?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Naši hasiči koupili v Mountfildu pilu s příslušenstvím v hodnotě 11 600,- , k tomu dostali notebook zdarma (v hodnotě 8 290,- Kč).
Na faktuře je uvedena cena za pilu, cena za notebook se 100% slevou, takže k úhradě byla částka 11 600,-.
V jaké hodnotě máme zavést notebook, když sleva je součástí pořizovací ceny a sleva je v tomto případě 100%?
Děkujeme za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v březnu 2010 jsme obdrželi vyúčtování dotace z ROP za rok 2009 - část investiční a část neinvestiční podíl. Chtěla by se prosím zeptat zda jsem správně pochopila zaúčtování tohoto případu:
1/ investiční podíl pol 4223
377 MD / 403 D
401 MD / 406 D
231 pol.4223 MD / 377 D
2/ neinvestiční podíl po. 4123
346 MD / 671 D
231 po. 4123 MD / 346 D
Předem děkuji za odpověď a přeji příjemný den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hezký den, prosím o radu ve věci přijetí nepotřebného majetku. Na základě smlouvy o odevzdání nepotřebnéího majetku jsme převzali vozidlo pořízené v roce 2000 za cenu 332 200,00 Kč. Zaúčtovala jsem pouze na účty 022/401 0901 )ve výši 15 % z původní ceny (čerpáno z příspěvku 30.11.2009). Opravu k ceně nepřipočítám, ale došla mi faktura za dopravu vozidla. Jde o částku 3 022,00 Kč a domnívám se, že by se to mělo promítnout do ceny majetku.
Účtování: 042/321, 022/042, 321/6123 nebo 5169 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den pani Schneiderová,
chtěla bych se vrátit k účtování sociálního fondu, jen si chci ujasnit Vaše účtování přes 401, hospodářský výsledek zkreslíme asi tím, že dáme příděl na 548 a třeba ho celý nepoužijeme? Ale náklady na stravné a dovolené máme účtovat na 527 - ale to jsou již skutečné vynaložené náklady ?
Mám s fondem jiný problém - bankovní poplatky a úroky nejsou nákladem a výnosem fondu. Na začátku roku převedeme částku na bankovní poplatky na SF 569/419 262/236 6310 5163 např. 5000,- a měsíčně zaúčtujeme bankovní poplatky 419 /236 6310 5163, jakoby ubíráme z převedené částky. Úroky zaúčtujeme 236 6310 2141 / 419 a převod na příjmy měsíčně - opačně.
Problém je v tom, že v prosinci se nedá přesně odhadnout výše poplatků a stane se, že poplatky jsou větší, než na ně převedené peníze, jak mám postupovat u prosincových poplatků, udělat převod v příštím roce jen s převodovými položkami za prosinec, abych peníze neubírala z fondu ?
Poraďte prosím, zda je možné takto postupovat, nebo je lepší, aby úroky a poplatky byly součástí fondů, děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Dohledali jsme nezařazený majetek z minulých let, je možné proúčtovat přes účet 401. Děkuji a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o správné zaúčtování prodeje sekacího stroje Vari, DHM z r.1991 v pořiz.hodnotě 35647,- Kč.
Prodali jsme ho za 6,5 tis.Kč. Nejsem si ani jistá s DPH,odvést či ne? Stroj používali pracovníci obce na sekání a údržbu obecních pozemků, ne k podnikání.
Zaúčtovala bych letos MD401/022 D a 311/646 a 231 3639 3113 /311, ale prosím o správné zaúčtování 022. Budu mít ještě další prodeje dlouhod.majetku, tak podle toho budu postupovat. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den ,prosím o radu jak zaúčtovat investiční dotaci z rozpočtu kraje na ÚP
přijetí dotačního dopisu: 346 030MD/374 110D
příjem prostředků na účet: 231 100 pol.4222 MD/346 030 D
Nevím zda je dobře a jak zaúčtovat výdaje ,které proběhly v roce 2008 a2009 a jen 12 000 Kč letos.
A zda mám celkovou částku na pořízení ÚP rozdělit na 401 a 403
Ještě mám dotaz jak proúčtovat odvod srážkové daňe , kterou několik měsíců neodvádíme , protože nám na FÚ vznikl přeplatek.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v lednu letošního roku nám kamion zboural skoro celou autobusovou čekárnu, kterou máme v inventuře vedenou za cenu 45000,- Kč. Nechali jsme postavit novou aut. čekárnu za cenu 32 000,- Kč. Fakturu jsme uhradili a škodu vymáháme na pojišťovně. Vyřazení staré aut. čekárny jsem zaúčtovala na základě vyř. protokolu 021D/401MD. Předpis přijaté fa. za vybudování nové au. zastávky 042MD/321D, úhradu 231D §6171, pol. 6121/321MD,zařazení do užívání 021MD/042D. Je to tak správně? Jak bych měla zaúčtovat úhradu škody od pojišťovny? Děkuji. Hlousová
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková