Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2237 dotazů:
Dobrý den, katastrální úřad na základě svého zjištění nám zaslal rozhodnutí, že pozemku, který má obec v majetku opravuje výměru o 53m2. Jakým způsobem máme zaúčtovat?
1. buď pouze opravit výměru, ale nemůžeme se potom dostat na přesnou původní hodnotu(jednotková cena x m2),
2. nebo zaúčtovat 031 x 401 (jiný účet mě nenapadá)
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v roce 2009 obec podepsala dohodu se SZIF o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na Rekonstrukci kaple v obci. Starosta mi jen sdělil, že se jedná o neinvestiční dotaci V roce 2009 jsem všechny výdaje účtovala přímo do nákladů (pol. 5171, N+Z a přidělila jsem ÚZ 89013 a 89014 ). V roce 2010 jsme obdrželi dotaci, o které jsem také účtovala jako neinvestiční (pol. 4113, N+Z a ÚZ jako u výdajů). Pracovnice SZIF doklady zkontrolovaly a vše bylo v pořádku. Potom mi starosta předal dopis ze začátku roku 2010 Oznámení o schválení platby ze SZIF, kde jsou rozepsány výdaje z EU a z NZ a všude je uvedeno, že se jedná o investiční výdaje.
Mám ještě příjem dotace přeúčtovat na investiční? V tom případě bych měla změnit i ÚZ na 89515 a 89516 u příjmů? Ale to bych měla jinou ÚZ u výdajů, které jsou proúčtovány v roce 2009.
Bojím se případné kontroly z FÚ.
V roce 2010 jsme ještě dostali na tuto akci peníze z PGRLF. V případě, že by se přeúčtovalo na investiční dotaci budu účtovat na účet 403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stále nemám jasno s účtováním sociálního fondu.
Jsme obec, která má zřízený samostatný účet sociálního fondu. Jedenkrát za čtvrt roku převádíme z výdajového účtu jednotný příděl do sociálního fondu, který účtuji 572/231u výdajového účtu (výdej) a 236/419 u účtu sociálního fondu (příjem).
Ze sociálního fondu hradím fakturu např. za vstupenky na divadlo : 419/321 předpis a 321/236 úhrada. Zaměstnanci potom uhradí poměrnou část vstupenky a peníze jsou zpět složeny přes pokladnu na účet sociálního fondu, které zaúčtuji 261/419 , 262/261, 236/262.
Nevím, zda bych neměla převod mezi výdajovým účtem a účtem sociálního fondu účtovat přes účet 262 (262/231, 236/262) a výdaje z účtu sociálního fondu 528/321, 419/401 a 321/236.
Jak potom zaúčtovat poměrnou část za vstupenky, kterou hradí zaměstnanci přes pokladnu zpět na účet sociálního fondu?
Děkuji za radu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme fa na příspěvek pro našeho zaměstnance, částka fa se rovná příspěvku v plné výši, jak zaúčtovat, platbu provedeme přímo ze SF
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Včera nám byla zvýšena hodnota 10 ks cenných papírů z 5.000,-/ks na 10.000,-/ks. Je správné účtovat: 069/664 nebo 069/401 ? Na akcii je původní hodnota škrtnutá a razítko s podpisem a novou hodnotou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsme opomněla zaúčtovat na účet 042 vypracování žádosti o dotaci na kanalizaci. Jak to mohu letos napravit?/třeba proti 401?/Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych poradit,jakým způsobem zaúčtovat tento případ.
Obec má podepsanou smlouvu se SZIF na nákup lesní techniky. Podle smlouvy dostaneme dotaci cca 330.000 (z toho 75%EU a 25%NZ). Traktor s nakladačem stál 1.170.000Kč. Akci musíme samozřejmě předfinancovat. A teď se chci poradit, obec obdržela fakturu na nákup techniky a zaplatila poměrnou část. Zbytek za obec uhradila úvěrová společnost, se kterou má obec podepsanou úvěrovou smlouvu. Úhrada úvěrovou společností byla přímo na účet dodavatele a vůbec neproběhla přes účet obce. Podle úvěrové smlouvy obec splácí poskytnutý úvěr dle splátkového kalendáře (jistina+úroky). Předpis faktury jsme účtovala 042+343/321, částečnou úhradu 321/231 (§1039pol.6122), zaplacení faktury úvěr.společností 321/451 (tj.výše poskytnutého úvěru). Kde mám označit nástroj, zdroj, UZ? Úvěr účtuji 451/231 pol.8124, 562/231§1039pol.5141. A ještě jedna věc, v loňském roce jsme zaplatili za poradenskou činnost společnosti, která nám pomáhala získat jmenovaný úvěr. Loni jsme to zaúčtovala přímo do nákladů, protože nebylo zřejmé, zda dotaci dostaneme (smlouva se SZIF byla podepsána letos, pouze jako investiční) a potřebuji tyto náklady převést na investiční, protože patří mezi uznatelné náklady. Je možný takovýto zápis 042/406? Kdy a v jaké ceně přejde traktor s nakladačem do majetku (účet 022). Děkuji za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec bude kupovat zahradní traktorek s příslušenstvím na údržbu veřejné zeleně v ceně 220.000,- Kč což bych zaúčtovala MD 022/ D 321 , D 231/ MD 321 snad by to bylo správně, ale nevím jak zaúčtovat finanční dar ve výši 50.000,- Kč který nám poskytla zemědělská společnost formou darovací smlouvy. Za radu předem děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den,
navazuji na dotaz z 18.6.
Dotaci z r. 2009 jsem proúčtovala ve výši, která
zůstala nám po odečtení pro PL 401/403.
Transfer do Polska z letošní dotace jsem zaúčtovala
403 MD / 3429 6380 ÚZ,N,Z D (chybně jsem to uvedla v předešlém dotaze), protože příjem byl pol.4218/403
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při zhotovení dešťové kanalizace byl poškozen STL plynovod. FA byla vystavena na náhradu škody za opravu poškozené STL plynovodu a únik plynu v obci (distribuční poplatek, únik plynu, oprava PZ, poplatek OTE). Nevím zda bude součástí nákladů na zhotovení dešťové kanalizace?
Zaúčtovala bych. předpis 518/321
Úhrada: paragraf 2321 položka 5169 - D
321 - MD
Dále prosím o radu, naše obec odsouhlasila na zasedání OZ, že dešťovou kanalizaci provede v naší obci TJ Sokol, materiál nakoupí na tuto akci obec. Organizaci TJ Sokol bude za provedenou práci navýšen neinvestiční příspěvek (položka 5222) na jejich provoz o částku za provedené práce. TJ Sokol nevystaví fakturu, pouze předá předávací protokol a výsledky tlakových zkoušek. Aby byla správně cena dešťové kanalizace v inventuře je nutno vytvořit vnitřní doklad s vyčíslením přímých nákladů. Částku zaúčtuji: 042 - MD, účet 231 paragraf 2321 položka 6121 - D a zároveň do příjmů 231 paragraf 2321 položka 2119 - MD a účet 624 - Dal.
Předem děkuji
Tvrdíková
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec obdržela doplatek za plynovod dle kupní smlouvy s výhradou vlastnictví ve výši 270 tis. Kč. Dohodnutá kupní cena byla 1 323 tis. Kč, l.splátka byla zaplacena ve výši 1 053 tis. v r. 2002 a zbytek 270 tis. nyní po uvolnění blokace prodeje.
Lze zaúčtovat předpis 311/646 a příjem 231/311? Prosím o pomoc při účtování. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,nerada obtěžuji, nevím si rady s opravou chyby. Neměla jsem v rozvaze 12/09 vyrovnaný majetkový okruh a to proto, že jsem nezaúčtovala na 211/901, která přešla letos do 401. Je možné zaúčtovat 408/401. Auditoři poradily, abych chybu opravila vnitřním účetním dokladem. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme zřízený samostatný účet fondu rozvoje bydlení. Čtvrtletně již 8 let splácíme SFRB v Olomouci návratnou finanční výpomoc z tohoto účtu. V letošním roce zaúčtuji:
splátku jistiny SFRB: 236 pol. 8124 D/ 452 MD
splátku úroků SFRB: 236 3611 5141 D/ 562 MD.
Není mi však jasné, zda u účtování splátky úroků SFRB se provádí ještě jeden zápis a to zaúčtování zdrojů 419 MD/ 401 D ??
V ostatním účtuji tak, ja pěkně srozumitelně popisujete v dotazu ze dne 10.6.2010 - Půjčky z fondu rozvoje bydlení.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V únoru jsem začala na fondu účtovat na základě dostupných materiálů s nákladovými účty /569,548/ a výnosovými účty /648,662/ při přijmu úroků a platbě poplatků bance. Účet 401 jsem nepoužila. V novějších příkladech mu dáváte přednost. Metodika kraje Vysočina pro FRB není. Bude vhodné doúčtovat celý rok takto nebo mám ještě raději pohyby dát na 401? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsem zapomněla vyřadit zařízení rozhlasu celkem za 86 718,- Kč, bylo nahrazeno novým. Mám účtovat na 553, ikdyž nešlo o prodej?
V roce 2010 jsme prodali multikáru za 1,- Kč. Pořízena v roce 1997 za 100 000,- Účtovat vyřazení stejně 553/022 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková