Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2237 dotazů:
Stavěli jsme vodovodní šachtu a obyvatel obce zaplatil částku 5000 kč,tato částka byla odsouhlasena ZO,jak tento příjem zaúčtuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych se zeptala: Naše obec obdržela před 10 lety půjčku FRB, na zvlášť zřízený účet FRB pro tento účel. Příští týden budeme půjčku vracet. Vracíme 400 000,- Kč, avšak na účtu FRB tolik není. Převedeme tam tedy peníze z běžného účtu. Jak mám zaúčtovat tento převod? A poté odešlu peníze do SFRB z účtu FRB - jak toto zaúčtovat? Účet FRB zatím zastupitelstvo neruší, nebot tam budou docházet ještě platby od občanů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vím,že už dotazů na tohle téma bylo dost,ale stejně bych si chtěla upřesnit,jak účtovat úroky z půjček z FRB.Já jsem vždycky předepisovala půjčku z FRB, která byla např. na 4 roky,celou najednou ,včetně úroků, na dlouhodobou pohledávku, tzn. v r.2010 takto: 469 xxx / 236 xxx jistinu
469 xxx / 662xxx úroky na celou dobu půjčky
548 xxx / 419 xxx tvorbu fondu z úroků na
celou dobu půjčky
Tím jsem měla na účtu 469 zaúčtovaný celý dluh toho člověka a přehled o tom, kolik mu ještě zbývá zaplatit. To je prý ale špatně proto, že to zkresluje výsledek hospodaření. Ale nevím proč, když účet 548 a i 662 jsou ve stejné výši, tak to přeci nic neovlivní.
Nejvíc mi vadí to, že když budu předepisovat úroky z půjčky vždycky jen po měsíci, příp.1x za rok, tak nemám nikde evidovanou celou částku úroků, která k té půjčce patří, a musím si vést pomocnou evidenci.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město koupilo pozemek 042/321, úhrada 321/231, zařazení do majeteku 031/042, při bezúplatném převodu do majetku města budu účtovat 031/401 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jakým zápisem vyřadit pozemek - smlouva a platba proběhla v roce 2009. Vklad na katastr v 5/2010.
Závazek ve výši kupní ceny mám na 378 100. A právě tady nevím, proti čemu mám z účta odepsat.
Jinak při vkladu na KN odepíši z majetku v účetní hodnotě pozemku 031D/401 901 MD.
Za pomoc moc děkuji!
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko, vím, že se tento dotaz opakuje už po několikáté, ale nevím si rady při účtování půjček z FRB ( NFV již byla vrácena). K těmto půjčkám máme zřízený samostatný účet na který nám bezhotovostně chodí platby od občanů. V loňském i předešlých letech naše obec účtovala následovně:poskytnutá půjčka občanovi 236/30/3611/6460 DAL 277/20 MD, úrok z půjčky 277/20 MD 917/31 DAL , splátka půjčky od občana 236/30/-/2460 MD 277/20 DAL, splátka úroku z půjčky 236/30/3611/2141 MD 277/20 DAL. Takto jsem převzala účtování od minulé paní účetní. Poraďte mi prosím, jak mám účtovat v letošním roce a taky jak zaúčtovat jednu splátku půjčky, která byla zaplacena hotově- do pokladny.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz ohledně vyřazení zásob z majetku města účet 112 z roku 2009 a starší. Je možno vyřadit 401 0964/ 112 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Vedeme účet HČ-mzdu zaměstnankyně, která je zaměstnána v míst.pohostinství, které provozuje obec jsem vyplatila z BÚ. Převod vyplacených prostředků tedy převedu z BÚ na účet HČ. na bú ZAÚČTUJI 231 0100 6330-5341 MD/262 0100 D.Na účtu HČ zaúčtuji celkovou částku 241 0100 MDa poté rozúčtuji HM 2141 ( na BÚ dáváme pol.5011 mohu jí dát také na HČ nebo si ji mám změnit?) SP 26%,,ZP 9%, a odvod daně,a dále stravenky.
Dále se chci zeptat zda,máme investiční dotace např. za posledních 5 let které jsme účtovali na účtu 401 převést na účet 403? A poslední prosba. Máme na účtu 311 nevymahatelnou pohledávku. Poradíte mi, jak ji mám odepsat a kam zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poprosit o informaci k textové části Přílohy č.5 = A.2. - Informace podle §7 odst.4 zákona. Zde se uvádí jen vyjímečné změny volby syntetického účtu (jak uvádíte v příkladech v dokumentech ke stažení) nebo se zde musí uvést i všechny změny SÚ v rámci převodového můstku? Např.:
1) r.2009 účet 901 = 10tis. = přev.můstek 5tis. účet 401, 5tis. účet 403
2) r.2009 účet 315 = 6tis. = přev.můstek 3tis. účet 311, 3tis. účet 315
3) r.2009 účet 277 = přev.můstek účet 469
4) r.2009 účet 272 = přev.můstek účet 452
5) r.2009 podrozvaha účet 97x = přev.můstek účet 902, 903, 951, 932, 982 atd.
atd. ....
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Musí se doúčtovat chybějící zdroje?-účet 901, r.2009, když tento se nerovnal účtové tř. 0, a to o úvěr a nezaplacené invest. fa
účtovat 401 933/401 901
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2009 jsme postavili kanalizaci k novým domům. Letos byl 16.3. sepsán zápis o předání předmětu nepeněžitého vkladu. Hromadná listina nahrazující akcie má datum 2.4. a starostka ji převzala 5.5. Vyřazení bych zaúčtovala 401/021 (dotaci jsme neměli) v pořizovací ceně. A příjem akcií 069/401. Prosím o radu, zda je zaúčtování správně a ke kterému datu mám účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pozemek byl rozdělen dle nového geometr.plánu na několik menších. Stává se nám, že po zápisu na KN dojde ke snížení stavu např. o 3m2, takže musím provést opravu, abychom byli v souladu śe zápisy na KN. Provedla jsem: 031 xx MD -12,36 Kč, proti (a to nevím) 401 901?
Stává se nám i při inventarizace, že najednou KN změní oproti minulému odsouhlasenému stavu plochu našich pozemků o několik metru. Nechápu, jak je to možné, opravu zpět neprovedou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
MČ je 100% vlastníkem s.r.o. Převodem budov a pozemků bude navýšeno zákl.jmění.Rozhodnuto o ekvivalenci, tj. v závěru roku proveden dopočet mezi zaúčtovanou zůst. cenou převedeného majetku a odhadem majetku k datu převodu-v jehož hodnotě je zapsán v rejštříku.
061/401 901 převod majetku v evidované ceně
061/407 dorovnání hodnoty majetku (rozdíl mezi odhadem a evidovanou cenou)
MČ zároveň účtuje o ztrátě a zisku společnosti
061/407 991
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byly zaslány finanční prostředky na navýšení zákl.jmění v r. 2009 vyšší,než co bylo možno zapsat v rejstříku a to s odvoláním na zákonnou normu. O 200,- a 800,- více)
Snižujeme účt. částku na účtu 043
401 901/043
účtujeme o krátkodobé pohledávce
377/408
a na podrozvahovém účtu
949/999
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz,jestli u splátky půjčky ze SF,musím používat také účet 419 a 401.V minulých letech jsem účtovala MD 236 10 pol.2460/D 335 20
a na podrozvahu MD 999 93/ D 993 77
Asi k tomu mám dodělat ještě MD 419/D401?
Je to tak dobře včetně té podrozvahy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková