Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2143 dotazů:

  • Odpisy
    02. 03. 2010

    Vzhledem ke změně systému účtování u rozpočtových organizací v roce 2010 a chybějícím účetním standardům či případné odborné diskusi, dovolte mi, obrátit se na Vás s následujícím dotazem.

    Dobrovolný svazek obcí má vedle hlavní činnosti – rozpočtu, činnost vedlejší – hospodářskou.

    Svazek v roce 2009 účtoval v hospodářské činnosti o odpisech zápisem MD551/D349 a pak o převodu peněz z hospodářské činnosti MD349/D241. V hlavní činnosti účtoval příjem z tohoto titulu MD231 a D217. Jak by měl postupovat v roce 2010?

    Děkuji za odpověď nebo i rozšíření problematiky.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování oprávkových účtů
    02. 03. 2010

    Na školení jsme si řekli, že provedem v lednu zápis
    stavu 018 a 028 na 406/078 a 406/088. Nyní se mi dostal do ruky materiál Ing.Kučerové, kde shrnuje, že bývalý účet 901 se rozdělí na: 401 901+403 901 +078+088, tzn. účet 401901 se sníží i o oprávky. O účtu 406 není zmíňka.Tímto by se nechali rozdělit i počáteční stavy bez zápisu v lednu.Jaký je na toto Váš názor.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fondy - Kauce, depozitní účet
    02. 03. 2010

    Dobrý den, stále mi není jasné jak účtovat fondy, kauce a depozitní účet. Máme dva samostatné účty kaucí. Na jednom účtě se poplatky i úroky vážou ke kaucím takže účtuji úroky 245/454, poplatky 454/245. Na druhém účtu jdou poplatky za vedení účtu k tíži města, takže účtuji 569/454 419/548??? Stejně tak by mne zajímalo účtování úroků a poplatků na depozitu??? 245/662 + 548/419??? 569/245 + 419/548 Do roku 2009 jsme účtovali jen 245/918, 918/245 A taktéž na FRB, FŽP nebo SF??? Zda jsou úroky a poplatky stejně??????

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zřízení kabelové Tv
    01. 03. 2010

    Prosím o vysvětlení, jak zaúčtovat příspěvek obyvatel na zřízení přípojky kabelové televize v jejich domácnosti. V loňském roce jsem účtovala 042/901 par 3341 pol 3122.Letos budeme navíc k tomu účtovat provozní služby 311/602. Jaký bude paragraf a DPH 20%?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování o majetku předaném k hospodaření PO
    01. 03. 2010

    Dobrý den, prosím, v letošním roce pořídí zřizovatel pozemky pro PO a následně je také PO předá k hospodaření. Nejsem si jista účtováním o předání k hospodaření, jedná se mi zejména o protiúčet k účtu 031 při vyřazování pozemků. Zatím účtování navrhuji takto: 042/321 + 031/042 + 554/031 + 903/999. Uvažuji správně?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvky na investice
    01. 03. 2010

    Obec uzavírá smlouvy o poskytnutí peněžitého příspěvku na financování infrastruktury (voda, plyn, kanál). Občané a organizace dle uzavřené smlouvy platí jednorázově či formou splátkového kalendáře. Nevím jakým způsobem zaúčtovat předpis dle smlouvy(311 či 315/649) a zda je povinnost u splátkového kalendáře vést v podrozvahové evidenci.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prodej pozemku v roce 2009, účtování ve 2010
    26. 02. 2010

    Koncem roku 2009 byl prodán pozemek ale až v roce 2010 je o něm je účtováno. Jaký je správný účet strany MD při vyřazení pozemku - 408MD nebo 401MD? (031D)

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DM určený k prodeji
    26. 02. 2010

    Dobrý den,

    zasílám k posouzení návrh, jak účtovat DM určený k prodeji.

    Vycházíme z podkladů MF, Jihočeského kraje a vašeho postupu.

    DM určený k prodeji

    prodejní cena je vyšší než pořizovací cena

    Příklad:

    karta 293 399,00 Kč
    kupní smlouva 410 000,00 Kč

    MD Dal
    PS počáteční stav 021 401 293 399,00 Kč

    1 navýšení dle kupní smlouvy 021 407 116 601,00 Kč

    2 prodej 311 646 410 000,00 Kč

    3 inkaso 241 311 410 000,00 Kč

    4 vyřazení 553 021 410 000,00 Kč

    5 odúčtování rozdílu 407 649 116 601,00 Kč

    DM určený k prodeji

    prodejní cena je nižší než pořizovací cena

    Příklad:

    karta 100 000,00 Kč
    kupní smlouva 80 000,00 Kč

    MD Dal
    PS počáteční stav 021 401 100 000,00 Kč

    1 snížení dle kupní smlouvy 407 021 20 000,00 Kč

    2 prodej 311 646 80 000,00 Kč

    3 inkaso 241 311 80 000,00 Kč

    4 vyřazení 553 021 80 000,00 Kč

    5 odúčtování rozdílu 549 407 20 000,00 Kč


    Ještě mám dotaz, zda je vhodné použít stejný postup pro DM pořízený do 31.12.2009 a DM pořízení v roce 2010?


    předem děkuji a zdravím

    Miroslav Urban
    metodik
    Statutární město Ústí nad Labem


    PS - postup účtování nešlo přidat jako přílohu, proto bylo vloženo do textu

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování FRB-úroky
    26. 02. 2010

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat na účtování úroků k půjčkám FRB. Předpis úroků účtuji na 377 0200/6620300, splátku 236 0120/377 0200. Stále mi ale není jasné účtování na účty 4xx. Mám u předpisu zúčtovat 401 0905/419 0121. U účtu 401 jsem našla analytiku 905, ale to se asi vztahuje k roku 2009, tak nevím, jestli je to dobře a jestli to vůbec účtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vrácená platba za pozemek
    26. 02. 2010

    Dobrý den, prosím o kontrolu zaúčtování:
    V r. 2009 jsme přijali platbu za prodaný pozemek . V únoru 2010 byla tato částka vrácena. Ve vnitřní směrnici máme uvedené čas. rozl. do 20.1.2010 a význ.částku 20 000 Kč. V r.2010 jsem zaúčtovala 231-3111minusMD/647minusD. Jedná se však o 500 000 Kč a položka 3111 je celkem v minusu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Náklad nebo výnos ?
    26. 02. 2010

    Dobrý den,
    1. V roce 2009 nám byl uhrazen správní poplatek, letos dotčený odbor rozhodl (s příslušným odůvodněním) o vrácení tohoto poplatku, přiklonila bych se (v souladu jak řeší rozpočtová skladba) o zaúčtování snížení výnosů v letech budoucích, dnes ještě přes 406 ?
    2. Ze SF nakupujeme permanentky na celou sezonu, tedy od podzimu do jara (bazén, divadlo, hokej) a zaměstnanci při jejím zapůjčení část uhradí do pokladny sociálního fondu. Dříve jsme účtovali -420/- 5169. Dnes se mi zdá, že by docházelo ke zkreslení a volila bych tedy zaúčtování náhrady vždy do výnosů a s položkou 2111?
    Dá se říct, že pokud jde o příjmovou položku jedná se vždy o výnos a pokud jde o výdajovou položku jedná se vždy o náklad? Nebo to tak vždy být nemusí?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • FRB
    23. 02. 2010

    Od nového roku jsem začala pracovat na obci. V minulosti měla FRB vedené na účtech 917,236 a 277. V roce 2008 byly prostředky vráceny, ale třem občanům ještě dobíhají půjčky, které jsou již finančními prostředky obce. Jde o to, že minulá paní účetní stále vedla tyto prostředky jako fond, i když se o fond vlastně již nejednalo a navíc okruh účtu 917 nesedí. Potřebovala bych poradit jak a proti jakému účtu se zbavit účtu 917 (fondu). Myslím, že 236 by neměl být problém, protože by měla jít zlikvidovat zápisem 236 D/ 231 MD ? Děkuji za radu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování odepsané pohledávky 2010
    22. 02. 2010

    Byla uhrazena odepsaná pohledávka za služby.
    Prosím o kontrolu zaúčtování.
    231 XXX 3612/2111 MD
    911 014 Dal
    999 014 MD
    401 XXX Dal
    965 přešla na 401, tak se domnívám, že tento postup je správný, ale nejsem si zcela jistá.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování akcii
    22. 02. 2010

    Jak v tomto roce zaúčtovat přijaté akcie (VaK). Loni jsem účtovala - MD: 069/ D: 901.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • stravné
    22. 02. 2010

    Prosím ještě jednou o stravném. V naší obci se zaměstnanci stravují v jídelně ZŠ a ve dvou restauracích. Vždy následující měsíc přijdou faktury. Obec přispívá z rozpočtu obce 50% a 50% si hradí zaměstnanci v hotovosti na pokladně úřadu. Ze soc. fondu se přispívá pouze starostovi a místostar. 50% a 50% si hradí sami.Účtovali jsme v r. 2009 420/321 fakturu a zaplacení 321/231 30 xxxx 5169 a SF 91710/21710.(SF je na ZBÚ).
    Když zaměstnanci uhradili 50% ponížili jsme náklady
    -420/-231 30xxxx 5169.
    Můžu letos účtovat 527/321 a 321/231 xxxx5169?
    A nevím si rady s tím SF stačí 419/548?
    A úhrada od zaměstnaců můžu použít snížení nákladů?
    Děkuji moc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu