Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2143 dotazů:

  • pořízení dlouhodobého hmotného majetku z dotace
    27. 01. 2010

    K 31.12. máme z roku 2005 a 2009 na účtu 022 dlouhodobý hmotný majetek v celé výši pořízení bez ohledu na to, že 80% tohoto majetku bylo pořízeno z investiční dotace.
    Mám provést opravu ještě v roce 2009 nebo v 2010 a jakým způsobem? Jde mi o to, až se bude v 2011 účtovat o odpisech, abych účtovala ze správné částky.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování finančního příspěvku v r.2009
    26. 01. 2010

    Fin. příspěvky od různých organizací účtuji :pol. 231/ 20 - 2321 nebo 3121 (na invest.dar) proti účet 215/10 nebo 217/10 a nebo úplně jinak?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zaúčtování DPH k 31.12.2009
    24. 01. 2010

    Paní inženýrko, k 31.12.2009 mám vykázanou v rozvaze částku 46075,45 DPH, kterou máme dostat z FÚ. Nejsem si jista,zda je tato částka správná, neboť daňový poradce příjde až zítra dopoledne, tj. 25.01.2010 provést následnou kontrolu a podám za obec daňové přiznání.
    Prosím o radu, jak mám správě mít částku /pokud bude dobře/proúčtovanou v účetnictví- daň se zaokrouhluje v daňovém přiznání.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Okruhy a DPH
    22. 01. 2010

    Dobrý den, prosím kontrolujeme okruhy a potřebujeme vědět zda v okruhu 965 má být účet 343 (to je naše pohledávka FU ) na strane MD nebo DAL a zda na tuto pohledávku máme udělat předpis a jak. Moc Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyrovnání okruhu majetku
    20. 01. 2010

    Mám na konci roku nezaplacené faktury za majetek, který je již zařazený nebo na účtu 04x. Při platbě se účtovalo 211 Md a 901 Dal. Takže k 31.12. mám majetek na účtech tř. 0 krytý účty 901 a 321 10-Dodavatelé DHM. Mám ještě v roce 2009 proúčtovat 211 MD a 901 Dal. Jak vyrovnám příští rok okruh majetku, když zaplatím fakturu za majetek 321 10 Md/231 10 Dal. Jak dostanu hodnotu do fondu 401-majetek. Nebo bude účtování stejné jako v přísp.org. 416/401 (dříve 916/901).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 231,315
    20. 01. 2010

    Dobrý den paní inženýrko, potřebuji poradit:
    1. Máme dva BÚ u ČS a KB, v roce 2010 budu mít účet 231/10 u ČS a 231/11 u KB a budu účtovat MD a D, žádný 231/20 a 231/30, 231/21 a 231/31 myslím správně ??
    2. Má smysl ???? účet 401 jmění účetní jednotky analyticky rozdělit podle účtů, ze kterých na něj přešly např.na 401/01 přejde účet 901, 401/33 přejde účet 933, 401/64 přejde účet 964. Triáda anal. neřeší, zjistila jsem , že KEO má striktně dáno např. 401/933 má dokonce anal. třímístnou.
    3. Tápu v předpisech na 315 budu v roce 2010 dávat předpisy např. poplatek ze psů, poplatek za užívání veř.prostranství atd., ale nájmy z nebytových prostor, polí, nájmy z bytů i služby budu předepisovat na účet 311 ????
    Prosím, kde bych našla já tomu říkám náplně účtů – obsahové vymezení, kde bych si mohla přečíst o jednotlivých účtech něco podrobněji. Prosím naveďte mě.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na rekonstrukci budovy ZŠ
    18. 01. 2010

    Dobrý večer, v roce 2009 obec obdržela dotaci z MF na rekonstrukci budovy ZŠ. V prosinci byla provedena kolaudace stavby a následně jsem zaúčtovala aktivaci majetku na MD 021 a D 042. Od roku 2001 má ZŠ majetek předaný do správy včetně budovy. Jakým způsobem mám zaúčtovat předání rekonstrukce budovy ZŠ (musí předání schválit ZO (radu nemáme), nebo mám aktivace majetku nechat v účetníctví obce?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Jmění a účet 401 xxx
    14. 01. 2010

    Dle nové osnovy se účet 901 převede na 401.901. Jak se dále bude účtovat o investicích, když se zrušil účet 211? Protože nikde v příkladech ani v mfcr o tom není ani řádka a z příkladů to vypadá, že se na 401 převede PS a dále se jen vyřazuje majetek, ale investice se již nezařazují.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování 028 od 2010
    05. 01. 2010

    Mám dotaz, zda je správný následující postup účtování v ÚSC při pořízení dlouhodobého majetku po 1.1.2010:
    501/321
    321/231
    028/088

    Není nám jasné, kdy (zda) máme použít nově účet 401.
    Mate nás účet 088, protože odpisovat budeme až od roku 2011.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování pohledávek v r. 2010, přechod z r. 2009
    31. 12. 2009

    V roce 2009 zaúčtován předpis pohledávek 315/215 (místní poplatky, sankce). Předpis stále zůstane na účtu 315, i když pohledávka nebyla uhrazena do 1 roku? Nepřevádí se na účet 469? Opravné položky se netvoří, jak zaúčtovat odpis pohledávky v roce 2010?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka dotace Volby
    14. 12. 2009

    V letošním roce obec obdržela dotaci na Volby v částce 100 000,- Kč. Bylo vyčerpáno 60 000,- Kč. Jak mám zaúčtovat nevyčerpaných 40 000,- Kč?
    Vracet je budeme v příštím roce.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DSO a účtování vkladu
    11. 12. 2009

    Obec byla od roku 2000 za účelem financování odkanalizování obce členem zájmového sdružení „Odkanalizování Mikroregionu Židelná“, v roce 2002 bylo zrušeno. Založen byl následně (24. 10. 2002 ustavující valná hromada) dobrovolný svazek obcí „Odkanalizování Mikroregionu Židelná“, kterého se obec stala členem. Obec se podílela na tomto financování: 1) v roce 2000 majetkový vklad do zájmového sdružení 5 000 Kč (částečně přešel do dobrovolného svazku obcí, je umořován např. na vedení účtu svazku, k 31. 12. 2008 zbývalo z majetkového vkladu 2 793 Kč), 2) v roce 2001 investiční transfer na projektovou dokumentaci 50 000 Kč (bylo čerpáno na zhotovení projektové dokumentace, nevyčerpaná část za naši obec 2 296 Kč převedena jako vklad za naši obec do dobrovolného svazku obcí). K 31. 12. 2008 byl celkový podíl Obce Mysločovice v dobrovolném svazku obcí „Odkanalizování Mikroregionu Židelná“ 5 089 Kč. Má se o této částce (k 31. 12. 2008 5 089 Kč) někde v účetnictví obce účtovat? Třeba na podrozvaze? Ptám se i v souvislosti s účetní reformou.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fond oběžných aktiv
    09. 12. 2009

    V účetnictví obce máme již více než 20 let zaúčtovanou částku na účtu 902 - fond oběžných aktiv a nevíme, z čeho se tato částka skládá. Doklady nedohledáme, protože jsou skartované. Jak se s tímto fondem vypořádat při převodu na nové účetnictví? Nevíme o jaká oběžná aktiva se jedná, proto bychom tuto částku nechtěly účtovat na účet 401 - jmění účetní jednotky.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Starší dotazy →

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu