Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2237 dotazů:
Dobrý den,
obec má v pravidlech o použití FRB, že v určitých daných situacích lze fond použít na odkoupení bytových jednotek od vlastníků.
Jak zaučtovat použití fondu na odkoupení bytové jednotky a jak zavést bytovou jednotku do majetku obce- zda v ceně pořízení anebo si obec musí zařídit znalecký posudek?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec prodala svůj obchodní podíl v s.r.o. Smlouva byla uzavřena v r. 2008 s tím, že část bude uhrazena v r. 2008 a další splátky jsou splatné do r. 2013. Celou pohledávku jsem zaúčtovala na 315/215. Splátky jsem do r. 2009 účtovala 23120/315. Nyní jsem zůstatek splátek z 315 převedla na 311. V r. 2010 budu účtovat 231/311?
Není třeba ještě další zápis, aby byl vidět výnos?
Máme takovýchto neuhrazených pohledávek více - třeba stočné, vodné - ale tam není daný splátkový kalendář - budu účtovat také pouze 23110/311 nebo další zápis?
Zastupitelstvo schválilo prominutí pohledávky - nájem restaurace, protože bývalý nájemce (cizinec) zemřel. Pohledávku jsem měla na 315/215. 315 je převeden na 311. Proti jakému účtu ji mám účtovat? 401? Děkuji mockrát
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ještě ke stavenkám:SF máme jako samostatný účet a vše platíme přímo z něj. ROZPOČET : 231 6330/5342 a na 236 4134 a čerpání ze SF 236 6171/5499.
ÚČTOVÁNÍ SKUTEČNOSTI: (platba pouze SF ne výdaje)
na SF příspěvek 401/231
příjem 236/419
nákup stravenek 263/321
platba 321/236
výdej stravenek 419/263
- cena stravenky se rovná ceně příspěvku, zaměstnanec nic nehradí. Můžete mi, prosím napsat, zda je toto účtování správné, popřípadě, co mi chybí zaúčtovat (401 ?) Moc předem děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, ohledně postupu při účtování dotace z ROP.
Smlouvu o dotaci máme již z minulého roku a minulý rok jsme již část dotace dostali.
Letos budeme dotaci dočerpávat. Budu účtovat správně,když zbývající část dotace naúčtuji na účet 939/03 poroti 999/0939.
Při podání žádost o platbu: 377/05 proti 673/03 a zároveň tu část o kterou žádáme odúčtuji zápisem 999/0938 proti 939/03.
Přijetí dotace na náš účet: 231/01 pol 4123(4223) proti 377/05.
Dotaci, kterou obdržíme je ve výši o kterou žádáme, jelikož před vyplacením dotace, posíláme k odsouhlašení faktury na ROP, proto nehrozí případné rozdíly v požadované a poskytnuté částce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu: obec předala v minulých letech svazku obcí pro vodovody a kanalizace majetek do provozování. Obec nachala tento majetek na 021. Jak jsem zjistila, tento majetek má být veden jen v podrozvaze. Mám tento majetek vyřadit 406/021 a dát do podrozvahy 903/999 ? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zodpovězení dotazu, na jaký účet účtovat odpisy majetku (domy - byty, nebyty) v hospodářské činnosti města v roce 2010.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o vysvětlení poslední věty odpovědi na dotaz ze dne 4.3.2010 o FRB. "Ještě zobrazit výnosy z úroků zápisem 401 MD(548 MD)/662 D. Prosím upřesnit, jak zaúčtuji úroky z půjčky FRB, úroky z účtu a poplatek z účtu.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsme zřídili veřejnou sbírku na výstavbu nové kapličky. Účtovala jsem ji jako účet cizích prostředků: úroky 245/379 atd. V letošním roce začneme s výstavbou této kapličky z vybraných peněz na zvláštním účtu. Bylo mi řečeno, že tyto peníze nemůžeme převést na běžný účet obce, abychom mohli účtovat s paragrafy a položkami. Jakým způsobem mám účtovat tuto investici?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
vím, že na téma sociální fond je tu spousta zodpovězených dotazů, ale ač jsem hledala, nanašla jsem odpověď na účtování odměn při svatebních obřadech ze SF (obec nemá samostatný účet). Teď s tím právě zápasím, a proto bych uvítala jakoukoliv pomoc.
Přemýšlela jsem zaúčtovat takto:
528/331 - předpis odměny ze SF
419/231 6171 5499 -výplata odměny,
ale při této variantě mi schází účet 401.
Dále se mi tedy nabízí:
528/401 - předpis odměny
419/231 6171 5499 výplata odměny
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych, prosím, poradit se zaúčtováním vrácené platby zálohy na el.en. z roku 2008. Naši platbu jsem měla na zálohách na 314. Předpis vratky jsem tedy zaúčtovala 321 D-, 314 D a poté přijatou platbu 231 3631 2324 MD a 321 D. Teď nevím, zda je to správně. Moc děkuji za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu jak účtovat Fond rezerv a rozvoje. Paní vedoucí převedla v lednu poč.zůstatek klasického ZBÚ na FRR (11mil.),nejedná se opřebytek hospodaření min.let. Jak prosím zaúčtovat tento převod?
Může to být na ZBÚ : MD 406 / Dal 231 6330 5345
a na FRR MD 236 4134 / Dal 419-0040 ?
(dle metod.Gordic je 419-0040 Převody prostředků z rozpočtu během roku).
Dále v únoru převedla na KÚ vratku soc.dávek, kterou máme zaúčtovanou v roce 2009 na účtu 347.
Jak má prosím toto zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
fyzická osoba prodala našemu městu 2 ks nového zastávkového přístřešku, a to za symbolickou kupní cenu 100,- Kč za oba kusy těchto přístřešků.Tato fyzické osoba nechce městu sdělit, jaká byla skutečná pořizovací cena přístřešků. Dotazem u firmy, která přístřešky vyrábí bylo zjištěno, že pořizavací cena obou těchto přístřešků je 159998,- Kč.Chtěla jsem se zaptat za jakou cenu máme zastávkové přístěšky do majetku zavádět. Pokud bychom je zaváděli na základě ceny zjištěné u výrobce, bylo by to zápisem : 021MD / 081 D ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letech 2006-2009 jsme obdrželi 4 dotace z kraje na prodloužení kanalizace, na vodovod v jedné části obce a kanalizaci v druhé části obce + vodovod a kanalizaci v jiné lokalitě v obci.
Po dokončení těchto akcí se vodovodní a kanalizační řad předal dle "Protokolů" o vkladu majetku obce do správy a hospodaření Vodohosp.sdružení obcí záp.Čech. Z majetku jsem v předchozích letech vyřadila.Mám na podrozvaze.
Ale teď nevím, zda i tyto dotace budou na účtu 403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při přechodu z roku 2009 na rok 2010 mě program převedl zůstatek účtu 901 na účet 403. Myslím si, že měl být převeden na účet 401. Musím tedy provést převod účetním případem na účet 401. Na účtě 403 ponechám jenom hodnotu investičních
dotací, které sloužili jako zdroj při pořízení dlouhodobého majetku na účtech 021,022 a 028 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Minulý rok schválilo záměr prodeje bytů, včetně stavebního pozemku pod domem.
už nevím jak zaúčtovat, každý říká něco jiného.Já to pochopila takto např. Je to 1/10 pozemku pro jednoho nájemníka.
účetní hodnota pozemku:1612,-Kč
reálná cena pozemku dle odhadu : 1296,- Kč
prodejní cena: 648,- Kč
ocenění reálnou hodnotou k 1.1.2010 :
031 80MD -1612,-Kč
031 99 D 1296,-Kč
407 D -316,- Kč
311 24 MD 648,- Kč předpis kupní smlouvy, která je v roce 2010
647 D 648,- Kč
vyřazení pozemku
031 99 D 1296,-Kč
401 MD 1296,-Kč
407 MD -316,-Kč
649 D -316,-Kč
Ještě jeden dotaz jak mám účtovat o záměru prodeje vroce 2009 a v roce 2010
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková