Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2237 dotazů:
Jsme obec, máme sociální fond, který zaměstnanci běžně čerpaní v hotovosti z pokladny obce. Jednou za měsíc se čerpání sečte a převede se z účtu sociálního fondu, který je veden zvlášť na účtě v bance na účet obce. Čerpání fondu zaúčtuju klasicky přes 419.xx ale příjem peněz na BÚ obce oproti 262. Tato transakce mi zůstává viset právě na účtu 262 a nevím si s tím rady.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na čerpání sociálního fondu například dary 419/236 a 543/548
četla jsem i že se dá použít místo 548 účet 401, který účet je správnější pro tvorbu a použití fondu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, jak postupovat v pripade prijeti dotace poskytnute pres Regionalni radu na rekonstrukci budovy ZŠ (investice, účtuje sama PO, část také neinvestice - poplatky banka). Dotace byla poskytnuta v roce 2009, účtováno bylo přes investiční fond - podíl zřizovatele i RR. V roce 2010 bude RR poskytnuta poslední platba. Předpokladám, že v letošním roce bych měla investiční dotaci z RR už účtovat přes účet 403. Co ale s dotaci v roce 2009? Můžu jí přeúčtovat 401/403 tak, abych na 403 měla celou výši dotace poskytnuté RR? Budu účet 403 zúčtovávat do výnosů v poměrné výši podle odpisového plánu?
Jaký účet mám zvolit pro přijatí neivestiční část dotace od RR - (672 nebo 674)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je lepší provést odpis drobného majetku pořízeného do konce roku 2009
zápisem 406/088 (078) nebo 401/088 (078),
nebo na tom nezáleží?
Vy uvádíte účet 406, ale slyšela jsem i názor 401.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 31.12. máme z roku 2005 a 2009 na účtu 022 dlouhodobý hmotný majetek v celé výši pořízení bez ohledu na to, že 80% tohoto majetku bylo pořízeno z investiční dotace.
Mám provést opravu ještě v roce 2009 nebo v 2010 a jakým způsobem? Jde mi o to, až se bude v 2011 účtovat o odpisech, abych účtovala ze správné částky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Fin. příspěvky od různých organizací účtuji :pol. 231/ 20 - 2321 nebo 3121 (na invest.dar) proti účet 215/10 nebo 217/10 a nebo úplně jinak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Paní inženýrko, k 31.12.2009 mám vykázanou v rozvaze částku 46075,45 DPH, kterou máme dostat z FÚ. Nejsem si jista,zda je tato částka správná, neboť daňový poradce příjde až zítra dopoledne, tj. 25.01.2010 provést následnou kontrolu a podám za obec daňové přiznání.
Prosím o radu, jak mám správě mít částku /pokud bude dobře/proúčtovanou v účetnictví- daň se zaokrouhluje v daňovém přiznání.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím kontrolujeme okruhy a potřebujeme vědět zda v okruhu 965 má být účet 343 (to je naše pohledávka FU ) na strane MD nebo DAL a zda na tuto pohledávku máme udělat předpis a jak. Moc Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám na konci roku nezaplacené faktury za majetek, který je již zařazený nebo na účtu 04x. Při platbě se účtovalo 211 Md a 901 Dal. Takže k 31.12. mám majetek na účtech tř. 0 krytý účty 901 a 321 10-Dodavatelé DHM. Mám ještě v roce 2009 proúčtovat 211 MD a 901 Dal. Jak vyrovnám příští rok okruh majetku, když zaplatím fakturu za majetek 321 10 Md/231 10 Dal. Jak dostanu hodnotu do fondu 401-majetek. Nebo bude účtování stejné jako v přísp.org. 416/401 (dříve 916/901).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko, potřebuji poradit:
1. Máme dva BÚ u ČS a KB, v roce 2010 budu mít účet 231/10 u ČS a 231/11 u KB a budu účtovat MD a D, žádný 231/20 a 231/30, 231/21 a 231/31 myslím správně ??
2. Má smysl ???? účet 401 jmění účetní jednotky analyticky rozdělit podle účtů, ze kterých na něj přešly např.na 401/01 přejde účet 901, 401/33 přejde účet 933, 401/64 přejde účet 964. Triáda anal. neřeší, zjistila jsem , že KEO má striktně dáno např. 401/933 má dokonce anal. třímístnou.
3. Tápu v předpisech na 315 budu v roce 2010 dávat předpisy např. poplatek ze psů, poplatek za užívání veř.prostranství atd., ale nájmy z nebytových prostor, polí, nájmy z bytů i služby budu předepisovat na účet 311 ????
Prosím, kde bych našla já tomu říkám náplně účtů – obsahové vymezení, kde bych si mohla přečíst o jednotlivých účtech něco podrobněji. Prosím naveďte mě.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý večer, v roce 2009 obec obdržela dotaci z MF na rekonstrukci budovy ZŠ. V prosinci byla provedena kolaudace stavby a následně jsem zaúčtovala aktivaci majetku na MD 021 a D 042. Od roku 2001 má ZŠ majetek předaný do správy včetně budovy. Jakým způsobem mám zaúčtovat předání rekonstrukce budovy ZŠ (musí předání schválit ZO (radu nemáme), nebo mám aktivace majetku nechat v účetníctví obce?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle nové osnovy se účet 901 převede na 401.901. Jak se dále bude účtovat o investicích, když se zrušil účet 211? Protože nikde v příkladech ani v mfcr o tom není ani řádka a z příkladů to vypadá, že se na 401 převede PS a dále se jen vyřazuje majetek, ale investice se již nezařazují.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz, zda je správný následující postup účtování v ÚSC při pořízení dlouhodobého majetku po 1.1.2010:
501/321
321/231
028/088
Není nám jasné, kdy (zda) máme použít nově účet 401.
Mate nás účet 088, protože odpisovat budeme až od roku 2011.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 zaúčtován předpis pohledávek 315/215 (místní poplatky, sankce). Předpis stále zůstane na účtu 315, i když pohledávka nebyla uhrazena do 1 roku? Nepřevádí se na účet 469? Opravné položky se netvoří, jak zaúčtovat odpis pohledávky v roce 2010?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce obec obdržela dotaci na Volby v částce 100 000,- Kč. Bylo vyčerpáno 60 000,- Kč. Jak mám zaúčtovat nevyčerpaných 40 000,- Kč?
Vracet je budeme v příštím roce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková