Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2137 dotazů:
Prosím o radu, jak postupovat u smluv na vodovod.
V majetku vedeme a odepisujeme vodojem za 1 886 188 ,- Kč a vodovodní řády a zdroje za 381 043,- Kč. Tento majetek je z 80.let a byl pronajatý v 90.letech JVS. Vodárenský svaz nám majetek vrací. Podle informací, které mám, by vodovod provozoval ČEVAK včetně běžných oprav. Velké investice by financovala obec. Je to ale zatím v jednání. Fond obnovy zřízený nemáme.
Jsme plátci DPH. Z pronájmu jsme odváděli daň. Od JVS jsme dostali k podpisu kupní smlouvu, kdy nám JVS prodává výtlačný řád upravené vody a Akumulace čerpací stanice za 3 736 121,- Kč.Tuto částku budeme splácet 10 let podle splátkového kalendáře. O DPH nebylo v kupní smlouvě ani slovo. Když jsme se JVS ptali, jak to bude s DPH, přišla odpověď, že po poradě s jejich daňovým poradcem navrhují zapracovat DPH do smlouvy. Dále nám poslali darovací smlouvu, kdy nám darují oddělitelný vodohospodářský majetek v účetní hodnotě 3 528 583,- Kč. a Smlouvu o poskytnutí příspěvku na investiční činnosti obce. Nevím, zda jsou předmětem DPH i tyto smlouvy.
Moc Vás tedy prosím o radu a pomoc, jak postupovat účetně včetně zapojení částek do rozpočtu a také v oblasti DPH.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na začátku roku nám přišlo několik exekucí na našeho zaměstnance. Jelikož je to jeden z místních občanů, tak se obec (po schválení zastupitelstvem) rozhodla, že mu tyto exekuce zaplatí, jinak by přišel o svůj dům a stal by se bezdomovcem. Samozřejmě s tím, že po zaplacení všech exekucí se dům převede do majetku obce. Dále ještě vlastní 1/3 pozemku, který je mimo naše katastrální území, ale i ten nám bude převeden do majetku. Předpis celkové exekuce jsem dala na 972/999. Úhradu exekucí jsem účtovala na par. 6171 pol. 5909, MD/549. Celková částka exekucí je 245 426,82 Kč. Znalecký posudek na dům je 500 000 Kč. Na pozemek je znalecký posudek 20 000 Kč. Chtěla bych poprosit o kontrolu zaúčtování a jak pokračovat až nám katastr přiřadí dům a pozemek. Původně je měl katastr převést do konce roku, ale kvůli jiným komplikacím proběhne převod až během příštího roku.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Doplňuji dotaz ze dne 19.9.19, obec zajistila na tyto darovací smlouvy znalecké posudky, mám zaúčtováno 042/401, zařadím do majetku 021/042 a teď nevím, zda se majetek dle darovacích smluv odepisuje? A ještě nevím, jak zaúčtovat fakturu za znalecké posudky, mám 518/321, 321/6171 5169, jako službu úřadu?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Notářský zápisem byla (s právním účinkem 18.2.2019) na obec převedena jiná stavba bez č.p.(konfiskace - vyvlastnění?).
Zařazeno na 021 pouze odhadní cenou starosty 50 tis.
V srpnu (znaleckým posudkem)byla stavba oceněna na výslednou cenu 45.780,-, Stavba stojí na pozemku, který není obce. Nyní tuto stavbu obec prodává majiteli pozemku pod stavbou. Majitel dal dobrozdání, že za dobu užívání ho stály opravy této stavby 35 tis.Kč.
Majitel byl přesvědčen, že stavba byla zakoupena s pozemkem.
Obec stavbu bude prodávat za dohodnutou cenu 10 tis.Kč.
Prosím o radu jak celý případ zaúčtovat tj. od nabytí po prodej.
Odpisy děláme ročně, stavba je určitě víc jak 80 let stará. Máme změnit cenu zařazené stavby? Musíme připočítat DPH? Jsme plátci DPH pouze pro hospodářskou činnost(pohostinství). Prodej stavby pol. 3112 §3639? Moc Vás prosím o co nejpodrobnější zaúčtování.
Nemusíme dělat ocenění stavby v místě obvyklém? Snad jsem to popsala srozumitelně, jsem z toho docela na nervy:-(, nevím si s tím vůbec rady.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přistavovali jsme základní školu, ( Halu na cvičení, školní jídelnu a 3 učebny). Na přístavbu jsme získali 2 dotace, jednu z MF a druhou z KÚ SK a ta umožňovala investiční výdaje použít v položkách na 6xxx, takže část jsme dali na stavbu pol. 6121 a část na gastro vybavení pol.6122 . Stavba bude v majetku obce a gastro vybavení potřebujeme předat škole do správy a s tím si nevím rady jak to udělat účetně. Zařadila bych do našeho majetku 022/042 a hned bych vyřadila 403/022. Ve škole by pak přijali 022/403 a odpisovali 551/081 a odpis transferu 403/672, takže na vybavení pořízené z dotace by jsme škole nemuseli dávat na odpisy, protože by odepisovali dotaci proti výnosům.Můžete mi prosím poradit jak to má správně být? Zdravím a děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, řeším účtování -viz.níže.
Před 10 lety uzavřela obec se spol.s r.o. nájemní smlouvu-Smlouva o nájmu pozemků, ve které je navíc ujednáno, že v r. 2019 vybuduje firma na těchto pronajatých pozemcích autom.park.systém (závory, automaty, kamerový systém) za min. ohodnocení 4.000.000 Kč s průkazným doložením. Nájemce=obec výše uvedený majetek si převede do vlastnictví, a to za 1,00 Kč.
Nyní řeším jak tento majetek účetně zavést, ale hlavně je pro mne otázkou jeho ohodnocení. Za 1,00 Kč se mi to zdá ošemetné - a to i z pohledu daň. přiznání k dani z příjmu. Předem děkuji za konzultaci.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vyvěsili jsme návrh rozpočtu obce na rok 2020. Příjmy tř.1 daňové příjmy ( celková suma za třídu ), tř.2 nedaňové ( celková suma za třídu), tř. 3 kapitálové ( celková suma za třídu ) a tř.4 dotace ( celkové suma za třídu ). Ve výdajích máme celkové položky na jednotlivých paragrafech, pouze u pol.5222,5229 a 5329 je uveden jak § tak i položka. Poprvé jsme letos do návrhu rozpočtu zahrnuli fond na opravu vodovodu a kanalizace . V příjmech jsem částku 240.000,- Kč dala na tř. 2 , ve výdajích pak na 6330 5349 také 240.000,- Kč . Teď nevím , zda je to správně nebo jsem v příjmech také měla uvést 6330 4134 ? Rozpočet u výdajů schvalujeme na paragrafy. Pravděpodobně tyto peníze budou mimo běžný účet na spořícím účtu obce ( ale to ještě není jisté ) .}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám problém s účtováním stravenek.
Sociální fond:1)předpis faktury 31.479,59Kč,263/321,335(5.150,00)/263,527(17.325,00Kč)/263,419(9.004,59)/263,úhrada faktury:321/236.
Stravenky se nám strhávají ze mzdy,VÚ:
1)hrubá mzda 521/331(5.150,00Kč),úhrada srážky ze mzdy331/231(5.150,00Kč)
2)převod z VÚ na SF:527(17.325,00Kč)/231
Příjem z VÚ na SF:236(17.235,00Kč)/527 a 236(5.150,00Kč)/335.
Poraďte mi prosím
děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, moc prosím o pomoc s účtováním tohoto účetního případu:
Máme v majetku pozemek, který slouží jako fotbalové hřiště, tento pozemek (hřiště) má ve výpůjčce TJ SOKOL – bezúplatně, to je mi jasné.....
ALE na hřišti je zázemí pro fotbalisty-kabiny, tribuna a je tam také oplocení. TOTO vše jsme neměli v majetku, nechali jsme ocenit. Moc Vás prosím, jak to mám zaúčtovat? Zvlášť každou položku nebo třeba jako celek?
Dle znaleckého posudku je na konci tato rekapitulace:
1) Stavební pozemek-K 7 927,00, nevím zda samostatně, nebo jako součást budovy??? 031/401? 021/401?
2) Budova – Kč 495 262,00, 021/401-tato budova má č.p., slouží jako šatny a hygienické zázemí pro fotbalový klub, bez sklepa, jedno nad.podlaží a podkroví
3) Vedlejší stavba s krovem-Kč 27 437,00, 021/401-je užívána se stavbou hlavní (šatny+hygienické zázemí) , slouží k sezení fot.fanoušků-tribuna, zast.plocha 34,7 m2, jednopodlažní, betonové základy
4) Vedlejší stavba s krovem-Kč 51 269,00, 021/401-zast.plocha 23 m2, jednopodlažní, celodřevěná konstrukce, jsou provedeny pouze sloupky, které jsou svázány vod.a šikmými prvky
5) Venkovní úpravy-oplocení-Kč 33 472,00, 021/401-jako stavba???
A prosím, jak dlouho odpisovat???}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naší PO jsme předfinancovali rekonstrukci tříd, akce je na dva roky. Pojali jsme to jako dotaci z vyúčtováním. Letos bylo vyplaceno 3,3 mil. Kč, v příštím roce 4,1 mil. Kč, zaúčtovali jsme 471/231 §3113 a p.6351. V roce 2020 obdrží město ( jako zřizovatel PO) celou dotaci tj. 7,4 mil. Kč, kterou přepošle PO, protože PO eviduje výdaje související s dotací. Zaúčtuji příjem dotace p.4223 a výdej §3113 a p.63??.=průtoková dotace. Pak dojde k vrácení částky 7,4 mil. zpět na obec a to nevím jak mám zaúčtovat. Vrácením vypořádám zálohu, ale nevím jak v rozpočtu. Poprosila bych vás o kontrolu celého zaúčtování. Děkuji Vám.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chci se zeptat, jak správně zaúčtovat bezúplatný převod majetku z mikroregionu na členskou obec. Investiční majetek - osvětlovací technika kulturního sálu v celkové výši 131.744 Kč (účet 021) byl pořízen z dotace POV (66.437 Kč) a z investičního příspěvku obce (65.307 Kč), tj. ze 100 %. Teď budu po 5ti letech udržitelnosti, kdy byl majetek ve výpůjčce, bezúplatně předávat. Není mi jasné, jak naložit s vlastním příspěvkem obce, vlastně ji předám zpátky majetek, na který si přispěla...???
Děkuji předem za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
1.Obec udělala zpevněnou plochu (zámkovou dlažbu) pod kontejnery na separátní odpad, kousek dál umístila úložný box na popelnice v hodnotě 7.109, pod kterým je rovněž zámková dlažba a ještě o kousek dál do země umístila stojan spolu se skleněnou vitrínou v hodnotě 12.900. Faktura na zámkovou dlažbu a usazení nástěnky byla v jedné částce. Úložný box jsem účtovala na §3725 (3639?) pol. 5137 + 028/088, skleněnou vitrínu na §2219 pol. 6121 (jako samostatnou stavbu) a zpevněnou plochu jsem zařadila taky jako samostatnou stavbu. Můžu to tak nechat? 2.nechali jsem udělat zábradlí u schodů uvnitř budovy knihovny (schody do patra) a zábradlí u schodů před budovou. Jak bude účtován tento případ? 3.Jsme členy SVJ (vlastníme 6 bytových jednotek) a to od května roku 2018. Bohužel jsme tak nějak opomněli, že ve fondu oprav je nějaký zůstatek, který se převedl z bývalého majitele na nás. V kupní smlouvě o tom nebyla žádná zmínka. O zůstatku jsme se dozvěděli až letos při předloženém vyúčtování. Jak to mám napravit – 465/401 nebo 465/406, a jak okomentovat v příloze? Děkuji za radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na opravu MK bylo vyhlášeno VŘ, sepsána SoD a faktury jsem účtovala na 511/2212 5171. Nyní jsem u kolegyně, která eviduje majetek zjistila, že MK jako stavbu nemáme v majetku, pouze jen pozemek pod stavbou. Náklady na opravu činily 1500tis. Kč. Jak dostat cestu do majetku obce? Můžu zaúčtovat ke konci roku jako inventární nález a ve výši ceny opravy?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme informaci z KÚ,že opravují chybu v údajích z katastru.
Pozemek fyzické osoby duplicitně zapsali i na LV pro obec.Nyní tuto chybu napravují a pozemek z LV obce vyřadili.Prosím o radu,jaký použít protiúčet k účtu 031.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Ráda bych vás požádala o pomoc s účtováním.
1. Přišla nám faktura na vypracování projektové dokumentace na vajont. Vajont je taková hráz rybníka. Starosta chce (asi příští rok) žádat o dotaci,ale zjistili jsme,že v majetku máme pouze pozemky, čistě hráz ne. ( stavba není v majetku) Což je asi problém a je potřeba napravit a dát do majetku je tak? Nevíte prosím,jak postupovat? Bavili jsme se se starostou a bude těžké dohledat cenu. Dá se zařadit třeba jako více nález zápisem 021/401? A začít odpisovat? Že by jsme dali v ceně jako pozemky třeba? Nebo jak se dá jinak zjistit cena? Zatím mám fakturu na projektovou dokumentaci, mám určitě dát na 042 a pol. 6121? A platili jsme i poplatek pro vydání kolaudačního rozhodnutí, tak ten také na 042 a pol. 6121? Paragraf bych dávala 2341.? Zjistíme si cenu, dáme do majetku a začnu odepisovat. Zápisem 021/401 ? A odepisovat na kolik let?
2. Chystáme rozpočet narok 2020. V naší příspěvkovce (ZŠ) máme v plánu opravovat záchody. Cca 700 tisíc. Mám dát na 3113 a pol. 6121 a navýší se hodnota budovy? Tu vedeme podrozvaze. Veškeré faktury tedy dávat na 042 a pol. 6121 ? A pak v podrozvaze se nám navýší hodnota budovy?
Pak ještě chceme pořídit zabezpečovací systém ( v tom čipy na stravenky atd.) cca 300 000,- Kč. To máme dát na jakou položku? Paragraf také 3113 (škola) a pol. která? Také 6121 a tím se navýší také budova nebo ne?
Děkuji moc}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková