Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2137 dotazů:
Město v roce 1994 uhradilo 31% nákladů na stavbu ČOV a kanalizační stoky dětskému domovu jako finanční spoluúčast. Tato spoluúčast pravděpodobně byla vedena na 042 a po kolaudaci v roce 1997 byla převedena na 021. Postavená ČOV byla majetkem dětského domova a již několik let neexistuje. Je možné tento "majetek" po schválení vyřazení v ZM odúčtovat 0401/021? Žádny majetek popravdě městu nevznikl a přitom ho má na majetkovém účtu. Zůstatková hodnota je 198 566,55 Kč. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Náš zaměstnanec měl pracovní úraz. Paní mzdová účetní vypočítala částku za pracovní úraz a tato částka mu byla vyplaceno společně s jeho mzdou na účet. Potom, co to bylo zaměstnanci vyplaceno, teprve žádáme Kooperativu o vrácení této částky která činí 2 671,-Kč. Prosím, nevím přesně jak to zaúčtovat. Bude částka 2 671,- součástí zaúčtování v předpisu mezd 521/331? On jí tam v hrubé mzdě nemá zahrnutou. Takže, mezi HM - ZP,SP,daň = výplata, je právě tento rozdíl. Prosím Vás o kompletní zaúčtování včetně přijetí této částky na účet. Pokoušela jsem se to dát nějak dohromady, ale přišlo mi to trochu krkolomný, tak se raději obracím na Vás. Jestli mohu, mám ještě jeden dotaz. Stavíme přístavbu ZŠ a máme 2 fa na jedné je vybavení jako např.židle, stoly, skříňky - nic z toho nepřesahuje 40tis. Druhá fa tam se spíše nacházejí PC do 30tis za 1 ks, server 59tis.,čistící stroj na podlahu za 200tis. Toto vše je bez dotace. Ředitel ZŠ by chtěl toto vybavení bezúplatně převést do školy. Kontrola z kraje mi řekla, že to mám zaúčtovat vše na 028 ve výši 3 600 000,- a takto to předat škole. a současně zaúčtovat do podrozvahy - kam do podrozvahy? Server a čistící prostředek nejdříve zaúčtovat na 042 a v ten měsíc co jim to budeme předávat, tak z 042 dát na 022 a okamžitě to vyřadit opačným zápisem ve stejném měsíci, aby se od příštího měsíce nestihly dělat odpisy. Ve stejném měsíci co to vyřadíme, tak PO to zařadí do majetku. a jestli ještě můžu. Když Rada schválí odpis nevymahatelných pohledávek do 20tis.,tak se to bere jako souhrn všech pohledávek např. KPP 2tis, KPP 5tis., KPP 13tis. tj dohromady 20tis., a nebo se to bere jako po jednotlivých pohledávkách.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V majetku mám zařazené dětské hřiště vč. prvků od 1.7.2015 a nyní jsem s hrůzou zjistila, že ho neodpisuji. Hřiště nám bylo převedeno darovací smlouvou, kde je uvedeno poř. cena 233 506,- zůstatková cena 203669,- odepisováno je sk.5 , 4 roky a 6 měs. už odepsáno. Zřejmě jsem nevěděla jak pokračovat, až jsem na to zapomněla. Prý bylo řečeno, že si ten odpis můžeme udělat jak chceme sami. Prosím o radu jak postupovat a dopočítat odpisy.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci staví soukromý investor kapli, kterou nám poté obci jako vlastníkovi pozemku předá. Ohledně toho se ptám :-) :
1) pracovníci obce natírali dřevěné prvky na tuto stavbu v pracovní době. Pan stavitel to chce všechno zlegalizovat - tedy u jejich práci. Starosta zase neche od něj žádné platby, protože ten majetk bude v budoucnu náš,ale aby to bylo v pořádku na obou stranách napadla mne tato varianta: Panu staviteli vyčíslit (vyfakturovat) refundaci mzdy pracovníků, ale zároveň to v orgánech obce schválit jako dar. Je to trochu krkolomné, úplně ještě nevím položky, jak by se to účtovalo, ale byla by tato varianta možná ??
2) Až bude kaple hotová platí se za její předání x obdržení nějaká daň??
A ještě jeden dotaz ohledně účtování ... před 20ti lety obec prodala pozemek, který nebyl její a peníze byly připsané na účet obce (v archivu jsem našla nějaké doklad yk tomu). Vklad neproběhl ,ale peníze se majiteli nevrátily ( což sice nechápu, ale již se stalo...) Kupec poté pozemek koupil a zaplatil od správného majitele ještě jednou. Rada obce chce tuto věc dořešit - vrátit platbu. Prosím s jakou položkou?? Jedná se o cca 20tis. kč. Pan majitel prý chce zase tuto platbu obci na něco věnovat. Obě strany jen chtějí dát tuto věc do pořádku.
Upozorňuji, že se Kocourkov nejmenujeme :-) :-) .}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2017-2018 obec provedla rekonstrukci části budovy základní školy ve výši asi 10mil. Technické zhodnocení budovy jsme následně v roce 2018 předaly k hospodaření ZŠ. V roce 2019 obec obdržela na tuto akci investiční dotaci ve výši 2 mil. Prosím jak budu o této dotaci účtovat a jak PO ZŠ, která rekonstrukci odpisuje?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
DSO daruje obci (nečlenské) na základě darovací smlouvy nemovitost (VDJ),vodovodní řad,oplocení VDJ,příjezdovou cestu. Ve smlouvě je uvedena cena darovaného majetku = pořizovací hodnota + zůstatková hodnota. Od daně darovací a daně z převodu nemovitosti by měl být DSO i obec osvobozeny. Prosím o správný postup účtování.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovým opatřením finanční prostředky pro školu (příspěvková organizace) na nákup nového kotle do školní jídelny ve výši 140.000 Kč. Jak se k této informaci postavit? Zaslat na základě tohoto usnesení peníze s avízem, že se jedná o investiční příspěvek (jak zaúčtovat)? Nebo sepsat veřejnoprávní smlouvu? Moc prosím o radu. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pro SF nemáme zřízený samostatný účet.
Tvorbu SF účtuji 401/419 - a to dle Vašeho materiálu (z roku 2010) viz dole
musí se zapracovávat SF i položkově (4134/5342) do rozpočtu? když nejsou převáděny peněžní prostředky ze ZBÚ?
Vedeme si "tabulku zvlášť pro SF", kde máme vyčíslenou tvorbu a
čerpání SF za celý rok.
Nyní se vraťme k sociálnímu fondu na ZBÚ a zkusíme si ukázat možné účetní postupy:
Účetní postup by mohl vypadat například takto:
Účetní případ (dále jen ÚP)
ÚP: Tvorba sociálního fondu z výdajů dle zákona č. 250/2000 Sb. §5, písm. c)
(Netvoříme náklad, ale jen upravíme zdroje. Náklad vznikne až při skutečném čerpání fondu.)
SU AU odpa položka MD D
401 0XXX X
419 0XXX X
Pozn. Analytiku 0XXX závazně určí SW pro automatické vygenerování přílohy č. 5
Pozn. Převody 231/231 přes 262 a konsolidační položky jsou zbytečné, fond nebude mít okruh
ÚP: Použití fondu – příspěvek na stravování zaměstnanců, přijatá faktura za obědy zaměstnanců
Předpis závazku; 55% přispívá obec z rozpočtu, 25% hradí zaměstnanci, 20% ze sociálního fondu
SU AU odpa položka MD D
527 0XXX 55
419 0XXX 20
335 0XXX 25
321 0XXX 100
ÚP: Úhrada přijaté faktury za stravování
SU AU odpa položka MD D
321 0XXX 100
231 0XXX 6171 5499 (5169) 100
Pozn. Volba položky – nejedná se o službu obci, ale o sociální výdaj pro zaměstnance, doporučujeme volit 5499.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vybudovala v roce 2003 kanalizaci v hodnotě 53 mil., na kterou získala dotaci od SFŽP ve výši 28 mil. a dále použila sdružené prostředky od VKM ve výši 4 mil. a od přilehlého města ve výši 5 mil a od občanů vybírala příspěvek na přípojky ve výši 7 tis. na nemovitost, tj. 2 mil. Nyní byly sepsány smlouvy o majetkovém vypořádání s VKM a s městem. V té době jsem zde nepracovala a nevím, jak se účtovalo o sdružených prostředcích. Na kartě majetku je zachycen jen transfer 28 mil. od SFŽP, který se rozpouští. Ostatní příspěvky tam zachyceny nejsou. V účetnictví nejsou zachyceny žádné závazky vůči VKM ani městu. Předpokládám, že veškeré výdaje na kanalizaci šly přes 042 a jsou nyní na 021. Při vypořádání s VKM zaúčtuju 081/021 v PC dle smlouvy o vypořádání majetku (4 mil.) a 553/081 v ZC. Transfer neřeším.
Ale nejsem si zistá účtováním vypořádání s městem -VÚJ. Účetní města mi sdělila, že příspěvek ve výši 5 mil. vedou dodnes na 042.
Bude zápis stejný jako u VKM?Děkuji předem za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec by chtěla nechat opravit památník, který nemá v majetku ale nachází se na obecním pozemku ? Není známo kdo je vlastníkem. Jaký je správný postup - zavedení do majetku. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na určení hodnoty staveb na místním hřbitově, jedná se o kapličku a márnici. Do současné doby stavby stály na pozemku ve vlastnictví obce, v KN byly zapsány bez vlastníka. Nyní jsme stavby nechali zapsat na list vlastnictví obce. Jakým způsobem ohodnotit stavby pro zařazení do majetku obce? Musí se nechat udělat znalecký posudek?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ještě k předchozímu dotazu „Přístavba základní školy“. Celá akce byla za 123.640 tis. Kč, z toho nábytek činil 2.593 tis. Kč., vše máme na 042, vzhledem k tomu, že k rozklíčování faktur došlo až nyní při zařazovaní do majetku. Stavbu eviduje město, nikoliv PO. Město tedy navýší původní stavbu o stavební práce. Nevím jak přesně s tím nábytkem, který město předá do správy PO, nemělo by zde proběhnout účtování na 401? Dále jsme na celou akci čerpali dotaci, i na nábytek, nebude v tom problém, když nábytek nebude zaevidovaný v majetku, ale jen v celkové částce na podrozvaze? Dotační orgán chce při kontrole vidět kartu majetku na které je dotaci…tak nevím….}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2003 přestavovala obec budovu na obecní byty. Při této akci byla provedena oprava sousedící obecní stodoly. Toto se nezaneslo do účetnictví, ani se nenavýšila o TZ cena stodoly. Nyní jsme si nechali udělat odhad. Původní cena v majetku je 32837,- Kč. Vypracovaný odhad je na 53968,- Kč.Můžu zaúčtovat rozdíl 21131,- Kč zápisem 021/401?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dokončili jsme přístavbu základní školy (naše PO) jejíž součástí bylo i vybavení nových tříd nábytkem, tabulemi atd. Vše máme zatím zaúčtované na ú 042 a nyní bychom měli zařazovat. Jak máme naložit s novým majetkem, který bude ve správě základní školy?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
A) Obec obdržela Danajský dar - pozemek, komunikaci,vodovodní řad,kanalizaci,veřejné osv. Darov,.sml. byla podepsána 11/2018,ale až nyní se to dostalo ke mě.Původně dar. sml. byla neoceněna a až nyní se vypracoval znal.pos.Jak mám kompletně účtovat a zavést do majetku.
Ve zn.pos. je
1.Vodovod- 284357,-
2.Kanalizace-158982,-
3.Veřejné osv.-43073,-
4.Pozemek-137199,-
A ve zn.pos. je výsledná cena za všechno 507 650,-....
Nevím zde zda účtovat nějak po těch položkách nebo to brát jako jeden dar a jak účtovat?
B) dále obec současně domluvila s nimi na koupi rybníku, kde jsem zaplatila cenu 186.000,-na zákl.kupní sml. a účtovala
052/231 6130 3639......až přijde katastr jak dál? A do majetku?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková