Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2137 dotazů:

  • územní plán - zařazení starého (oprava)
    08. 06. 2018

    Kontrolou jsme zjistili že již v roce 2000 byl odsouhlasen a vytvořen územní plán, ale nějakým záhadným způsobem nebyl zařazen do majetku. Zjistila jsem to již dříve, ale protože vytváříme úplně nový tak jsem si myslela, že zařadím již ten nový, ale protože ten proces trvá neskutečně dlouho a ještě trvat bude, bylo mi doporučeno dopsat ten původní do majetku. Dopočetla jsem oprávky do 31.12.2011 ( v odpis. plánu máme dobu používání 20 let)
    406/079, pak jsem dopočetla odpisy do 31.3.2018 (čtvrtletní odpisy)
    551/079 ale nevím když zaúčtuji 019/041 proti čemu budu účtovat 041 MD, jestli to bude přes účet 408? Prosím o kontrolu zaúčtování, popřípadě o opravu. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PD na kanal. a vodovod. přípojku
    31. 05. 2018

    Zastupitelstvo schválilo, že uhradíme PD na vodovodní a kanalizační přípojku pro výletiště, které má pronajaté Sbor dobrovolných hasičů. SDH přípojku vybuduje svépomocí a bude hradit ostatní náklady. Jak mám zaúčtovat úhradu PD. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • tvorba fondu na obnovu kanalizace
    31. 05. 2018

    ZO plánuje zřídit peněžní fond, účelového určení na dobu neurčitou na obnovu vodovodu a kanalizace. Je nutné mít v tomto případě zvláštní účet ? Z odpovědí jsem měla za to že prostředky nemusí být vedeny na zvláštním účtu. Chtěla jsem je v rámci základního účtu (231) oddělovat orgem. Je, nebo není možný v případě fondu (§5, odst.1, zák. č. 250/2000 Sb .) tento postup ? V případě možnosti vedení prostředků na základním účtu by bylo účtování o tvorbě fondu: 401/419 , rozpočet :231..6330,4134. Pokud by musel být zřízen zvláštní účet změna pouze č. účtu 236 ?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bezúplatný převod vozidla
    30. 05. 2018

    Na základě smlouvy s Hasičským záchr. sborem naše obec dostala bezúplatně vozidlo. Pořizovací cena 998 000,- (účtuji MD 022), účetní oprávky 697 000,-. Jaké další účty použiji a zda na 082 ručně zaúčtuji 697 000,- (pokud ano, proti jakému účtu). }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • sbírka v CES
    23. 05. 2018

    Máme sbírku zapsanou v CES oceněnou 1,- Kč, která se skládá asi z šedesáti předmětů. Nyní se kastelánka rozhodla, že do sbírky nechá zapsat dalších cca 50 ks, které se pořizovaly během uplynulých 25 let. Část z těchto věcí máme vedeny na účtu 028 nebo 902 v pořizovacích cenách. Zbytek oceněn není.
    1) Jak zaúčtují přeřazení těchto předmětů do sbírky?
    2) Kdy to zaúčtuji? Když se kastelánka rozhodne, když město požádá MK o změnu, nebo když přijde potvrzení o provedení změny v CES z MK?
    3) V příloze v D 1 budu uvádět, že na účtu 032 máme sbírku čítající 80 předmětů za 1,- Kč a zbytek sbírky 30 předmětů v celkové hodnotě 200 tis. Kč? (Dodnes jsem totiž nepochopila smysl této informace a tak mi není jasné, co je důležité tam psát.)
    4) Rozumím správně tomu, že pokud příště budeme pořizovat něco, co bude součástí stálé expozice zámku, účtuji rovnou 032 pol. 6127?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • 403; prodeje pozemků
    21. 05. 2018

    Kontrolou bylo zjištěno, že mi vůbec nesedí účet 403 na inventurní soupis transferů. Mám tam hodně málo peněz a tato chyba se táhne už víc jak 10 let. Nevím jak to opravit. Jedná se cca o 34 mil. Auditorka říkala, nějak přes opravu minulých období, ale vážně nevím.
    A dále zda by bylo možné popsat podrobně účtování prodeje pozemků.
    Od zveřejnění prodeje, schválení, předání smlouvy na katastr, zaplacení peněz, přijetí o zaplombování a přijetí o vkladu.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek PO - nová
    09. 05. 2018

    Obec získala investiční dotaci na výstavbu a zařízení nové MŠ. Jedná se mi o zaúčtování zařízení.
    1) Jelikož se jedná i drobné věci (nádobí, hračky, elektronika, nábytek....), z důvodu rozpouštění transferu budu vše evidovat v souborech na 022?
    2) ZO schválilo zřízení nové příspěvkové organizace od 1.5.2018. K jakému datu se bude převádět svěřený majetek na PO - k datu zřízení tj. k 1.5.2018 nebo až k datu zápisu do rejstříku škol? Zařazení majetku bylo k datu 11.4.2018, od 1.5. by se mělo začít odpisovat. Pokud převod bude k datu 1.5., tak začne odepisovat až PO? Zaúčtování převodu 403 MD dotace, 401 MD zbytek/022 D a 909 MD/999 D v PC ?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Rekonstrukce tělocvičny ZŠ
    02. 05. 2018

    Obec provedla rekonstrukci tělocvičny ZŠ na kterou dostaneme od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci. Máme rozhodnutí, žádost o platbu jsme odeslali, ale peníze z dotace jsme do dnešního dne neobdrželi.
    Rekonstrukce je hotová, proplacená ze strany obce jako zřizovalatele
    příspěvkové organizace. Majetek má škola od obce svěřený. Je možné provést převedení na PO kvůli odpisování, i když dotace zatím není.
    Jak účtovat k 30.4. a poté až obdržíme dotaci.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dar od s.r.o,
    30. 04. 2018

    Naše obec obdržela darem od s.r.o. obrazy, které pochází z období před rokem 1950, dekorace na stěnu z roku 1969 a dřevořezbu na stěnu z roku 1995. Pořizovací ceny jsou uvedeny v darovací smlouvě.
    Všechny jednotlivé předměty jsou pod 40,- tis. Kč, jenom dřevořezba je za 109 200,- Kč.
    Nevím si rady se zaúčtováním a jestli můžu použít ocenění ze smlouvy.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odvod z IF na účet zřizovatele
    26. 04. 2018

    Mám dotaz jak zaúčtovat u obce odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace na účet zřizovatele. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Darovací smlouva
    25. 04. 2018

    Budeme Krajské správě a údržbě silnic darovat projektovou dokumentaci v hodnotě cca 135.000,-- Kč. Projektovou dokumentaci budeme platit a pak předáme na základě darovací smlouvy. Prosím o radu se zaúčtováním. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvky pro ZŠ
    23. 04. 2018

    Dobrý den, prosím o vyjasnění odvodů pro příspěvkovou organizaci - ZŠ . Jakékoli peníze , které posíláme na účet školy musí schválit ZO. Při schvalování rozpočtu jde o závazný ukazatel - příspěvek na provoz. Předepisuji 572/349 a úhradu 349/231/3113/5331.
    Pokud v průběhu roku přijde žádost na navýšení příspěvku na platy , na dopravu např.na plavání - je účtování stejné. Pokud je ale žádost na pořízení např.drobného majetku do 40000,- a nad 40000,- bude se účtovat jako investiční dotace a položku 6351? Prosím o přesné účtování. Ještě upřesňuji, že na konci roku účtuji hodnotu majetku ZŠ dle jejich výkazů na 909/999. Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bezúplatný převod majetku města s transferem na PO
    18. 04. 2018

    Město pořídilo mobilní klece na kola do škol. Na jejich pořízení získalo dar. Po zařazení do majetku města jsme začali movitý majetek odpisovat a rozpouštět transfer (dar) do výnosů (403/672). Nyní rozhodlo zastupitelstvo o bezúplatném převodu klecí do majetku škol, příspěvkových organizací města. Nemůžeme nikde dohledat, co s nerozpuštěným transferem. Má se při vyřazení majetku doúčtovat jeho rozpuštění? Jedná se o 3 klece za 270 tis. Kč, dar byl 50 tis. Kč. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfer
    13. 04. 2018

    Prosím Vás o kontrolu účtování transferu, který jsme dostali na rekonstrukci obecní silnice ve výši 1000 000,-. od MMR financováno ze Státního rozpočtu a vlastních zdrojů
    Vše proběhlo v minulém roce. Letos při auditu mi bylo doporučeno opravit účtování.

    Původně jsem účtovala takto:
    1.8.2017 Rozhodnutí o přidělení dotace 915/999 1 000 000,00
    31.10.2017 Odúčtování z podrozvahy 999/915 1 000 000,00
    Předpis pohledávky 346/401 070 1 000 000,00

    Oprava předpisu pohledávky / - 401 070 1000 000
    403 300
    Tady nevím, proč jsem opravovala ten předpis pohledávky
    Příjem peněz na účet 231/346 1 000 000,00 označeno NZ 0001 UZ 17928 + ogr
    1. faktura za stavbu - předpis O42/321 1 459 991,63
    - platba 321/231 1 459 991,63
    (musím udělat rozúčtování platby faktur na SR - NZ001 a Vlastní zdroje? - návrh rozúčtování uvádím dole)
    2. faktura za stavbu - předpis O42/321 1 443 077,82
    - platba 321/231 1 443 077,82

    31.12.2017 Převod silnice do užívání O21/O42
    3 269 831,45 hodnota nové silnice je včetně faktur za projekt, TDI apod, tyto nestavební faktury jsem už nerozúčtovávala na SR a vlastní zdroje.

    31.12.2017 Zúčtování dotace 403 300/ 672 300 1 000 000,00 Toto jsem asi udělala špatně.

    30.6.2018 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce, můžu ještě do té doby vše opravit zápisem 408 /403 300 nebo 346/403 300?

    Rozpouštění dotace bude účtováno 403 500 /672 300 a až v období 12/2018. Převod do užívání byl 31.12.2017
    Přikládám ještě rozúčtování stavebních faktur - prosím o kontrolu. Procento dotace jsem si vypočítala (v rozhodnutí nebylo stanoveno %, jen částka 1 000 000,- podíl dotace vychází na 34,4463 %
    doklad Celková cena SR - NZ 001 UZ Vlastní zdroje
    faktura č. 1 1 459 991,63 502 913,10 957 078,53
    faktura č. 2 1 443 077,82 497 086,90 945 990,92
    Celkem 2 903 069,45 1 000 000,00 1 903 069,45

    Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace:
    Státní rozpočet 1 000 000,00
    Vlastní zdroje 1 903 069,39
    Předem moc děkuji a snad to půjde nějak napravit.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • stav účtu 082
    07. 04. 2018

    Nevím, zda postupuji správně:
    • mám výpis z majetkových karet
    vstupní cena majetku – odpisy = zůstatková cena majetku
    myslím, že by to mělo být tak i v účetnictví;
    tedy účet 022 mínus 082 = zůstatková cena majetku dle karet majetku.
    Účet 022 mi sedí přesně na karty.
    Účet 082 však ne.
    Jak mohu účetně narovnat účet 082? – bez vlivu na VH?, protože jde o významnou částku?
    Myslím, že asi při vyřazení majetku nedocházelo k proúčtování zůstatkových cen majetku nebo nebyly zaúčtovány některé odpisy...
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu